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泓域咨询MACRO/ 改性沥青乳化沥青投资项目立项申请报告改性沥青乳化沥青投资项目立项申请报告第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9202.36万元,同比增长12.14%(996.51万元)。其中,主营业业务改性沥青乳化沥青生产及销售收入为7752.34万元,占营业总收入的84.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2198.06万元,较去年同期相比增长218.45万元,增长率11.04%;实现净利润1648.55万元,较去年同期相比增长299.80万元,增长率22.23%。二、项目概况(一)项目名称改性沥青乳化沥青投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积36351.50平方米(折合约54.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.69%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度167.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积36351.50平方米,建筑物基底占地面积21698.21平方米,总建筑面积44712.35平方米,其中:规划建设主体工程32235.60平方米,项目规划绿化面积3148.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计143台(套),设备购置费4333.00万元。(七)节能分析“改性沥青乳化沥青投资项目建设项目”,年用电量1290464.76千瓦时,年总用水量9011.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.37吨标准煤/年。达产年综合节能量47.60吨标准煤/年,项目总节能率21.52%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11218.48万元,其中:固定资产投资9153.82万元,占项目总投资的81.60%;流动资金2064.66万元,占项目总投资的18.40%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15962.00万元,总成本费用12469.92万元,税金及附加203.21万元,利润总额3492.08万元,利税总额4176.96万元,税后净利润2619.06万元,达产年纳税总额1557.90万元;达产年投资利润率31.13%,投资利税率37.23%,投资回报率23.35%,全部投资回收期5.78年,提供就业职位272个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区改性沥青乳化沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区改性沥青乳化沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“改性沥青乳化沥青投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位272个,达产年纳税总额1557.90万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.13%,投资利税率37.23%,全部投资回报率23.35%,全部投资回收期5.78年,固定资产投资回收期5.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36351.5054.50亩1.1容积率1.231.2建筑系数59.69%1.3投资强度万元/亩167.961.4基底面积平方米21698.211.5总建筑面积平方米44712.351.6绿化面积平方米3148.36绿化率7.04%2总投资万元11218.482.1固定资产投资万元9153.822.1.1土建工程投资万元3696.142.1.1.1土建工程投资占比万元32.95%2.1.2设备投资万元4333.002.1.2.1设备投资占比38.62%2.1.3其它投资万元1124.682.1.3.1其它投资占比10.03%2.1.4固定资产投资占比81.60%2.2流动资金万元2064.662.2.1流动资金占比18.40%3收入万元15962.004总成本万元12469.925利润总额万元3492.086净利润万元2619.067所得税万元1.238增值税万元481.679税金及附加万元203.2110纳税总额万元1557.9011利税总额万元4176.9612投资利润率31.13%13投资利税率37.23%14投资回报率23.35%15回收期年5.7816设备数量台(套)14317年用电量千瓦时1290464.7618年用水量立方米9011.3219总能耗吨标准煤159.3720节能率21.52%21节能量吨标准煤47.6022员工数量人272第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、发展新兴产业能够完善国民经济产业体系,增加有效供给,在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业,其发展能够转变经济增长方式,促进经济的可持续发展。此外,新兴产业又能为传统产业提供技术支持,有利于促进传统产业的升级改造,优化产业结构。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业化战略需要从高速转向高质量,为此,要深化供给侧结构性改革,提高实体经济供给质量;推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展;以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化;在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设;通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、刚刚闭幕的中央经济工作会议,按照稳中求进的工作总基调,对明年的经济工作进行了周密部署,既有现实针对性,又有长期指导性,为我们更好地认识、适应、引领经济发展新常态、促进经济持续健康发展指明了方向。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址方案一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.69%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度167.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15340.6315340.6332235.6032235.602931.231.1主要生产车间9204.389204.3819341.3619341.361817.361.2辅助生产车间4909.004909.0010315.3910315.39937.991.3其他生产车间1227.251227.251869.661869.66175.872仓储工程3254.733254.738109.898109.89536.322.1成品贮存813.68813.682027.472027.47134.082.2原料仓储1692.461692.464217.144217.14278.892.3辅助材料仓库748.59748.591865.271865.27123.353供配电工程173.59173.59173.59173.5912.913.1供配电室173.59173.59173.59173.5912.914给排水工程199.62199.62199.62199.6211.554.1给排水199.62199.62199.62199.6211.555服务性工程2061.332061.332061.332061.33136.325.1办公用房1089.641089.641089.641089.6454.755.2生活服务971.69971.69971.69971.6964.786消防及环保工程581.51581.51581.51581.5143.266.1消防环保工程581.51581.51581.51581.5143.267项目总图工程86.7986.7986.7986.79-56.137.1场地及道路硬化5512.221277.621277.627.2场区围墙1277.625512.225512.227.3安全保卫室86.7986.7986.7986.798绿化工程2305.0480.68合计21698.2144712.3544712.353696.14六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6419.42万元,占计划投资的57.22%。其中:完成固定资产投资4303.93万元,占总投资的67.05%;完成流动资金投资2115.49,占总投资的32.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6419.421.1完成比例57.22%2完成固定资产投资万元4303.932.1完成比例67.05%3完成流动资金投资万元2115.493.1完成比例32.95%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员272人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1851.2人均年工资万元4.631.3年工资额万元818.542工程技术人员工资2.1平均人数人412.2人均年工资万元5.142.3年工资额万元237.513企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.783.3年工资额万元85.074品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.494.3年工资额万元124.405其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元4.645.3年工资额万元77.706职工工资总额万元7536.44五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9153.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3696.144333.00167.969153.821.1工程费用万元3696.144333.009601.101.1.1建筑工程费用万元3696.143696.1432.95%1.1.2设备购置及安装费万元4333.004333.0038.62%1.2工程建设其他费用万元1124.681124.6810.03%1.2.1无形资产万元550.95550.951.3预备费万元573.73573.731.3.1基本预备费万元340.23340.231.3.2涨价预备费万元233.50233.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元9153.829153.82(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2064.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9601.107746.438039.939601.109601.109601.101.1应收账款万元2880.331872.212016.232880.332880.332880.331.2存货万元4320.492808.323024.354320.494320.494320.491.2.1原辅材料万元1296.15842.50907.301296.151296.151296.151.2.2燃料动力万元64.8142.1245.3764.8164.8164.811.2.3在产品万元1987.431291.831391.201987.431987.431987.431.2.4产成品万元972.11631.87680.48972.11972.11972.111.3现金万元2400.281560.181680.192400.282400.282400.282流动负债万元7536.444898.695275.517536.447536.447536.442.1应付账款万元7536.444898.695275.517536.447536.447536.443流动资金万元2064.661342.031445.262064.662064.662064.664铺底流动资金万元688.21447.34481.75688.21688.21688.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11218.48万元,其中:固定资产投资9153.82万元,占项目总投资的81.60%;流动资金2064.66万元,占项目总投资的18.40%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3696.14万元,占项目总投资的32.95%;设备购置费4333.00万元,占项目总投资的38.62%;其它投资1124.68万元,占项目总投资的10.03%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9153.82+2064.66=11218.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9153.8281.60%1.1项目建设投资万元9153.8281.60%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2064.6618.40%3总投资万元万元11218.48二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10375.30万元,总成本15398.68万元,利润总额-5023.38万元,净利润182.98万元,增值税313.09万元,税金及附加-3767.53万元,所得税-1255.85万元;第二年收入11173.40万元,总成本16291.45万元,利润总额-5118.05万元,净利润-3838.54万元,增值税337.17万元,税金及附加185.87万元,所得税-1279.51万元;第三年生产负荷100%,收入15962.00万元,总成本12469.92万元,利润总额3492.08万元,净利润2619.06万元,增值税481.67万元,税金及附加203.21万元,所得税873.02万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15962.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=481.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10375.3011173.4015962.0015962.0015962.001.1改性沥青乳化沥青万元10375.3011173.4015962.0015962.0015962.002现价增加值万元3320

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