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泓域咨询MACRO/ 玻璃卫浴项目立项说明及投资计划玻璃卫浴项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7238.97万元,同比增长27.18%(1547.05万元)。其中,主营业业务玻璃卫浴生产及销售收入为6195.70万元,占营业总收入的85.59%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1516.25万元,较去年同期相比增长271.75万元,增长率21.84%;实现净利润1137.19万元,较去年同期相比增长222.28万元,增长率24.30%。二、项目概况(一)项目名称玻璃卫浴项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积16214.77平方米(折合约24.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.88%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度168.84万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16214.77平方米,建筑物基底占地面积11168.73平方米,总建筑面积27240.81平方米,其中:规划建设主体工程19049.02平方米,项目规划绿化面积2009.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费1844.46万元。(七)节能分析“玻璃卫浴项目建设项目”,年用电量1361660.01千瓦时,年总用水量5394.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.81吨标准煤/年。达产年综合节能量52.99吨标准煤/年,项目总节能率27.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5142.59万元,其中:固定资产投资4104.50万元,占项目总投资的79.81%;流动资金1038.09万元,占项目总投资的20.19%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9091.00万元,总成本费用7166.14万元,税金及附加96.72万元,利润总额1924.86万元,利税总额2287.08万元,税后净利润1443.64万元,达产年纳税总额843.43万元;达产年投资利润率37.43%,投资利税率44.47%,投资回报率28.07%,全部投资回收期5.06年,提供就业职位169个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地玻璃卫浴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地玻璃卫浴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃卫浴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位169个,达产年纳税总额843.43万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.43%,投资利税率44.47%,全部投资回报率28.07%,全部投资回收期5.06年,固定资产投资回收期5.06年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16214.7724.31亩1.1容积率1.681.2建筑系数68.88%1.3投资强度万元/亩168.841.4基底面积平方米11168.731.5总建筑面积平方米27240.811.6绿化面积平方米2009.93绿化率7.38%2总投资万元5142.592.1固定资产投资万元4104.502.1.1土建工程投资万元2098.372.1.1.1土建工程投资占比万元40.80%2.1.2设备投资万元1844.462.1.2.1设备投资占比35.87%2.1.3其它投资万元161.672.1.3.1其它投资占比3.14%2.1.4固定资产投资占比79.81%2.2流动资金万元1038.092.2.1流动资金占比20.19%3收入万元9091.004总成本万元7166.145利润总额万元1924.866净利润万元1443.647所得税万元1.688增值税万元265.509税金及附加万元96.7210纳税总额万元843.4311利税总额万元2287.0812投资利润率37.43%13投资利税率44.47%14投资回报率28.07%15回收期年5.0616设备数量台(套)4917年用电量千瓦时1361660.0118年用水量立方米5394.0519总能耗吨标准煤167.8120节能率27.16%21节能量吨标准煤52.9922员工数量人169第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、传统工业企业自主创新能力受到很多条件制约,最主要的是创新技术和人才培养。人才是工业企业保证自主创新能力的基础,部分县区的工业企业产品创新的周期相较其他地区较长,核心技术的创新能力比较薄弱。作为重要的工业城市,我市近年来两化融合实践颇为抢眼,不仅在国家两化融合试验区考评中连得好评,其两化融合水平也遥遥领先。但是部分县区整体的两化融合指数偏低,工业应用指数偏差。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.88%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度168.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7896.297896.2919049.0219049.021614.091.1主要生产车间4737.774737.7711429.4111429.411000.741.2辅助生产车间2526.812526.816095.696095.69516.511.3其他生产车间631.70631.701104.841104.8496.852仓储工程1675.311675.315324.665324.66328.132.1成品贮存418.83418.831331.161331.1682.032.2原料仓储871.16871.162768.822768.82170.632.3辅助材料仓库385.32385.321224.671224.6775.473供配电工程89.3589.3589.3589.356.193.1供配电室89.3589.3589.3589.356.194给排水工程102.75102.75102.75102.755.544.1给排水102.75102.75102.75102.755.545服务性工程1061.031061.031061.031061.0365.395.1办公用房485.72485.72485.72485.7238.055.2生活服务575.31575.31575.31575.3129.826消防及环保工程299.32299.32299.32299.3220.756.1消防环保工程299.32299.32299.32299.3220.757项目总图工程44.6744.6744.6744.6718.077.1场地及道路硬化2876.64655.81655.817.2场区围墙655.812876.642876.647.3安全保卫室44.6744.6744.6744.678绿化工程1148.7940.21合计11168.7327240.8127240.812098.37六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3682.66万元,占计划投资的71.61%。其中:完成固定资产投资2733.12万元,占总投资的74.22%;完成流动资金投资949.54,占总投资的25.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3682.661.1完成比例71.61%2完成固定资产投资万元2733.122.1完成比例74.22%3完成流动资金投资万元949.543.1完成比例25.78%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员169人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1151.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元599.842工程技术人员工资2.1平均人数人252.2人均年工资万元5.552.3年工资额万元153.243企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元50.904品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元70.425其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元6.785.3年工资额万元59.486职工工资总额万元6151.84五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4104.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2098.371844.46168.844104.501.1工程费用万元2098.371844.467189.931.1.1建筑工程费用万元2098.372098.3740.80%1.1.2设备购置及安装费万元1844.461844.4635.87%1.2工程建设其他费用万元161.67161.673.14%1.2.1无形资产万元71.9071.901.3预备费万元89.7789.771.3.1基本预备费万元47.3647.361.3.2涨价预备费万元42.4142.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元4104.504104.50(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1038.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7189.934284.224909.507189.937189.937189.931.1应收账款万元2156.981402.041617.732156.982156.982156.981.2存货万元3235.472103.052426.603235.473235.473235.471.2.1原辅材料万元970.64630.92727.98970.64970.64970.641.2.2燃料动力万元48.5331.5536.4048.5348.5348.531.2.3在产品万元1488.32967.411116.241488.321488.321488.321.2.4产成品万元727.98473.19545.99727.98727.98727.981.3现金万元1797.481168.361348.111797.481797.481797.482流动负债万元6151.843998.704613.886151.846151.846151.842.1应付账款万元6151.843998.704613.886151.846151.846151.843流动资金万元1038.09674.76778.571038.091038.091038.094铺底流动资金万元346.03224.92259.52346.03346.03346.03(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5142.59万元,其中:固定资产投资4104.50万元,占项目总投资的79.81%;流动资金1038.09万元,占项目总投资的20.19%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2098.37万元,占项目总投资的40.80%;设备购置费1844.46万元,占项目总投资的35.87%;其它投资161.67万元,占项目总投资的3.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4104.50+1038.09=5142.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4104.5079.81%1.1项目建设投资万元4104.5079.81%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1038.0920.19%3总投资万元万元5142.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5909.15万元,总成本5096.93万元,利润总额812.22万元,净利润85.57万元,增值税172.58万元,税金及附加609.16万元,所得税203.06万元;第二年收入6818.25万元,总成本5726.67万元,利润总额1091.58万元,净利润818.69万元,增值税199.13万元,税金及附加88.75万元,所得税272.89万元;第三年生产负荷100%,收入9091.00万元,总成本7166.14万元,利润总额1924.86万元,净利润1443.64万元,增值税265.50万元,税金及附加96.72万元,所得税481.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9091.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=265.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5909.156818.259091.009091.009091.001.1玻璃卫浴万元5909.156818.259091.009091.009091.002现价增加值万元1890.932181.842909.122909.122909.123增值税

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