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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钢丝锯床投资项目立项申请报告钢丝锯床投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入13454.41万元,同比增长14.92%(1747.13万元)。其中,主营业业务钢丝锯床生产及销售收入为12513.90万元,占营业总收入的93.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2938.96万元,较去年同期相比增长632.60万元,增长率27.43%;实现净利润2204.22万元,较去年同期相比增长444.30万元,增长率25.25%。二、项目概况(一)项目名称钢丝锯床投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积30488.57平方米(折合约45.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.04%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度190.26万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30488.57平方米,建筑物基底占地面积19829.77平方米,总建筑面积32927.66平方米,其中:规划建设主体工程23141.12平方米,项目规划绿化面积1879.07平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2871.92万元。(七)节能分析“钢丝锯床投资项目建设项目”,年用电量891039.07千瓦时,年总用水量16030.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)110.88吨标准煤/年。达产年综合节能量29.47吨标准煤/年,项目总节能率24.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11672.38万元,其中:固定资产投资8696.78万元,占项目总投资的74.51%;流动资金2975.60万元,占项目总投资的25.49%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21118.00万元,总成本费用16781.45万元,税金及附加193.73万元,利润总额4336.55万元,利税总额5128.42万元,税后净利润3252.41万元,达产年纳税总额1876.01万元;达产年投资利润率37.15%,投资利税率43.94%,投资回报率27.86%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位405个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园钢丝锯床行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园钢丝锯床产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“钢丝锯床投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位405个,达产年纳税总额1876.01万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.15%,投资利税率43.94%,全部投资回报率27.86%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、正如总书记指出的,“我们强调把公有制经济巩固好、发展好,同鼓励、支持、引导非公有制经济发展不是对立的,而是有机统一的”“公有制经济、非公有制经济应该相辅相成、相得益彰,而不是相互排斥、相互抵消”。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。不为杂音噪音所惑,不为流言蜚语所动,今天的民营经济也会像改革开放40年走过的那样,在风险挑战中不断发展壮大。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30488.5745.71亩1.1容积率1.081.2建筑系数65.04%1.3投资强度万元/亩190.261.4基底面积平方米19829.771.5总建筑面积平方米32927.661.6绿化面积平方米1879.07绿化率5.71%2总投资万元11672.382.1固定资产投资万元8696.782.1.1土建工程投资万元2882.432.1.1.1土建工程投资占比万元24.69%2.1.2设备投资万元2871.922.1.2.1设备投资占比24.60%2.1.3其它投资万元2942.432.1.3.1其它投资占比25.21%2.1.4固定资产投资占比74.51%2.2流动资金万元2975.602.2.1流动资金占比25.49%3收入万元21118.004总成本万元16781.455利润总额万元4336.556净利润万元3252.417所得税万元1.088增值税万元598.149税金及附加万元193.7310纳税总额万元1876.0111利税总额万元5128.4212投资利润率37.15%13投资利税率43.94%14投资回报率27.86%15回收期年5.0916设备数量台(套)12117年用电量千瓦时891039.0718年用水量立方米16030.3319总能耗吨标准煤110.8820节能率24.03%21节能量吨标准煤29.4722员工数量人405第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、投资规模加速攀升。战略性新兴产业利润丰厚,发展前景很好,因此战略性新兴产业上市公司固定资产投资也保持了快速增长态势,2015年第一季度末,战略性新兴产业上市公司固定资产净值达9730亿元,较上年同期增长20.6%,增速明显高于上市公司总体10.7%的增长水平。2011年以来,固定资产净值逐年攀升,平均增长率达到20.9%。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。当今世界,和平与发展仍是时代主题;破解世界性难题还需加强国际合作;经济全球化大势不会逆转;新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力、有信心实现经济高质量发展。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。首当其冲的是工业强基工程。这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。坚持完善创新创业生态,大众创业、万众创新热潮持续涌现。国家高新区坚持以人为本,持续优化创新环境与氛围,持续集聚创新要素与主体,持续提升创新效率与能力,在全国率先形成了“大众创业、万众创新”的生动局面。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.04%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度190.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14019.6514019.6523141.1223141.122228.311.1主要生产车间8411.798411.7913884.6713884.671381.551.2辅助生产车间4486.294486.297405.167405.16713.061.3其他生产车间1121.571121.571342.181342.18133.702仓储工程2974.472974.476361.256361.25445.482.1成品贮存743.62743.621590.311590.31111.372.2原料仓储1546.721546.723307.853307.85231.652.3辅助材料仓库684.13684.131463.091463.09102.463供配电工程158.64158.64158.64158.6412.503.1供配电室158.64158.64158.64158.6412.504给排水工程182.43182.43182.43182.4311.184.1给排水182.43182.43182.43182.4311.185服务性工程1883.831883.831883.831883.83131.935.1办公用房893.35893.35893.35893.3566.995.2生活服务990.48990.48990.48990.4859.276消防及环保工程531.44531.44531.44531.4441.876.1消防环保工程531.44531.44531.44531.4441.877项目总图工程79.3279.3279.3279.32-70.367.1场地及道路硬化5450.141011.611011.617.2场区围墙1011.615450.145450.147.3安全保卫室79.3279.3279.3279.328绿化工程2329.1281.52合计19829.7732927.6632927.662882.43六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7191.44万元,占计划投资的61.61%。其中:完成固定资产投资4488.45万元,占总投资的62.41%;完成流动资金投资2702.99,占总投资的37.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7191.441.1完成比例61.61%2完成固定资产投资万元4488.452.1完成比例62.41%3完成流动资金投资万元2702.993.1完成比例37.59%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员405人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2751.2人均年工资万元5.701.3年工资额万元1288.672工程技术人员工资2.1平均人数人612.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元409.923企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.083.3年工资额万元116.234品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.704.3年工资额万元182.955其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元121.556职工工资总额万元9840.14五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8696.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2882.432871.92190.268696.781.1工程费用万元2882.432871.9212815.741.1.1建筑工程费用万元2882.432882.4324.69%1.1.2设备购置及安装费万元2871.922871.9224.60%1.2工程建设其他费用万元2942.432942.4325.21%1.2.1无形资产万元1743.001743.001.3预备费万元1199.431199.431.3.1基本预备费万元520.34520.341.3.2涨价预备费万元679.09679.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元8696.788696.78(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2975.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12815.749997.0011224.1312815.7412815.7412815.741.1应收账款万元3844.722306.833075.783844.723844.723844.721.2存货万元5767.083460.254613.675767.085767.085767.081.2.1原辅材料万元1730.121038.071384.101730.121730.121730.121.2.2燃料动力万元86.5151.9069.2086.5186.5186.511.2.3在产品万元2652.861591.712122.292652.862652.862652.861.2.4产成品万元1297.59778.561038.071297.591297.591297.591.3现金万元3203.931922.362563.153203.933203.933203.932流动负债万元9840.145904.087872.119840.149840.149840.142.1应付账款万元9840.145904.087872.119840.149840.149840.143流动资金万元2975.601785.362380.482975.602975.602975.604铺底流动资金万元991.86595.12793.49991.86991.86991.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11672.38万元,其中:固定资产投资8696.78万元,占项目总投资的74.51%;流动资金2975.60万元,占项目总投资的25.49%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2882.43万元,占项目总投资的24.69%;设备购置费2871.92万元,占项目总投资的24.60%;其它投资2942.43万元,占项目总投资的25.21%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8696.78+2975.60=11672.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8696.7874.51%1.1项目建设投资万元8696.7874.51%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2975.6025.49%3总投资万元万元11672.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12670.80万元,总成本21010.60万元,利润总额-8339.80万元,净利润165.02万元,增值税358.88万元,税金及附加-6254.85万元,所得税-2084.95万元;第二年收入16894.40万元,总成本26403.55万元,利润总额-9509.15万元,净利润-7131.86万元,增值税478.51万元,税金及附加179.38万元,所得税-2377.29万元;第三年生产负荷100%,收入21118.00万元,总成本16781.45万元,利润总额4336.55万元,净利润3252.41万元,增值税598.14万元,税金及附加193.73万元,所得税1084.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21118.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=598.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12670.8016894.4021118.0021118.0021118.001.1钢丝锯床万元12670.8016894.4021118.0021118.0021118.002现价增加值万元4054.665406.216757.7
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