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文档简介
泓域咨询MACRO/ 后桥总成投资项目立项申请报告后桥总成投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11068.50万元,同比增长21.46%(1955.60万元)。其中,主营业业务后桥总成生产及销售收入为9929.45万元,占营业总收入的89.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2466.91万元,较去年同期相比增长193.01万元,增长率8.49%;实现净利润1850.18万元,较去年同期相比增长393.24万元,增长率26.99%。二、项目概况(一)项目名称后桥总成投资项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积20050.02平方米(折合约30.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.86%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度187.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20050.02平方米,建筑物基底占地面积15009.44平方米,总建筑面积25463.53平方米,其中:规划建设主体工程15941.93平方米,项目规划绿化面积1770.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费2469.70万元。(七)节能分析“后桥总成投资项目建设项目”,年用电量565168.24千瓦时,年总用水量13520.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.61吨标准煤/年。达产年综合节能量21.09吨标准煤/年,项目总节能率24.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7760.23万元,其中:固定资产投资5631.14万元,占项目总投资的72.56%;流动资金2129.09万元,占项目总投资的27.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19272.00万元,总成本费用15016.54万元,税金及附加150.64万元,利润总额4255.46万元,利税总额4993.06万元,税后净利润3191.60万元,达产年纳税总额1801.47万元;达产年投资利润率54.84%,投资利税率64.34%,投资回报率41.13%,全部投资回收期3.93年,提供就业职位315个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心后桥总成行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心后桥总成产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“后桥总成投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位315个,达产年纳税总额1801.47万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率54.84%,投资利税率64.34%,全部投资回报率41.13%,全部投资回收期3.93年,固定资产投资回收期3.93年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20050.0230.06亩1.1容积率1.271.2建筑系数74.86%1.3投资强度万元/亩187.331.4基底面积平方米15009.441.5总建筑面积平方米25463.531.6绿化面积平方米1770.26绿化率6.95%2总投资万元7760.232.1固定资产投资万元5631.142.1.1土建工程投资万元2185.492.1.1.1土建工程投资占比万元28.16%2.1.2设备投资万元2469.702.1.2.1设备投资占比31.83%2.1.3其它投资万元975.952.1.3.1其它投资占比12.58%2.1.4固定资产投资占比72.56%2.2流动资金万元2129.092.2.1流动资金占比27.44%3收入万元19272.004总成本万元15016.545利润总额万元4255.466净利润万元3191.607所得税万元1.278增值税万元586.969税金及附加万元150.6410纳税总额万元1801.4711利税总额万元4993.0612投资利润率54.84%13投资利税率64.34%14投资回报率41.13%15回收期年3.9316设备数量台(套)6017年用电量千瓦时565168.2418年用水量立方米13520.3619总能耗吨标准煤70.6120节能率24.85%21节能量吨标准煤21.0922员工数量人315第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.86%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.95%,固定资产投资强度187.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10611.6710611.6715941.9315941.931505.091.1主要生产车间6367.006367.009565.169565.16933.161.2辅助生产车间3395.733395.735101.425101.42481.631.3其他生产车间848.93848.93924.63924.6390.312仓储工程2251.422251.426189.046189.04424.962.1成品贮存562.86562.861547.261547.26106.242.2原料仓储1170.741170.743218.303218.30220.982.3辅助材料仓库517.83517.831423.481423.4897.743供配电工程120.08120.08120.08120.089.283.1供配电室120.08120.08120.08120.089.284给排水工程138.09138.09138.09138.098.304.1给排水138.09138.09138.09138.098.305服务性工程1425.901425.901425.901425.9097.915.1办公用房645.83645.83645.83645.8344.505.2生活服务780.07780.07780.07780.0754.466消防及环保工程402.25402.25402.25402.2531.076.1消防环保工程402.25402.25402.25402.2531.077项目总图工程60.0460.0460.0460.0466.387.1场地及道路硬化4118.55802.05802.057.2场区围墙802.054118.554118.557.3安全保卫室60.0460.0460.0460.048绿化工程1214.3842.50合计15009.4425463.5325463.532185.49六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4089.67万元,占计划投资的52.70%。其中:完成固定资产投资2858.71万元,占总投资的69.90%;完成流动资金投资1230.96,占总投资的30.10%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4089.671.1完成比例52.70%2完成固定资产投资万元2858.712.1完成比例69.90%3完成流动资金投资万元1230.963.1完成比例30.10%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员315人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元1132.152工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元6.302.3年工资额万元328.413企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.983.3年工资额万元86.694品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元130.405其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.705.3年工资额万元109.306职工工资总额万元9589.57五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5631.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2185.492469.70187.335631.141.1工程费用万元2185.492469.7011718.661.1.1建筑工程费用万元2185.492185.4928.16%1.1.2设备购置及安装费万元2469.702469.7031.83%1.2工程建设其他费用万元975.95975.9512.58%1.2.1无形资产万元539.45539.451.3预备费万元436.50436.501.3.1基本预备费万元218.49218.491.3.2涨价预备费万元218.01218.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元5631.145631.14(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2129.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11718.668337.7311442.9711718.6611718.6611718.661.1应收账款万元3515.602285.142812.483515.603515.603515.601.2存货万元5273.403427.714218.725273.405273.405273.401.2.1原辅材料万元1582.021028.311265.621582.021582.021582.021.2.2燃料动力万元79.1051.4263.2879.1079.1079.101.2.3在产品万元2425.761576.751940.612425.762425.762425.761.2.4产成品万元1186.51771.23949.211186.511186.511186.511.3现金万元2929.661904.282343.732929.662929.662929.662流动负债万元9589.576233.227671.669589.579589.579589.572.1应付账款万元9589.576233.227671.669589.579589.579589.573流动资金万元2129.091383.911703.272129.092129.092129.094铺底流动资金万元709.69461.30567.76709.69709.69709.69(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7760.23万元,其中:固定资产投资5631.14万元,占项目总投资的72.56%;流动资金2129.09万元,占项目总投资的27.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2185.49万元,占项目总投资的28.16%;设备购置费2469.70万元,占项目总投资的31.83%;其它投资975.95万元,占项目总投资的12.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5631.14+2129.09=7760.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5631.1472.56%1.1项目建设投资万元5631.1472.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2129.0927.44%3总投资万元万元7760.23二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12526.80万元,总成本11841.77万元,利润总额685.03万元,净利润125.98万元,增值税381.52万元,税金及附加513.77万元,所得税171.26万元;第二年收入15417.60万元,总成本14079.63万元,利润总额1337.97万元,净利润1003.48万元,增值税469.57万元,税金及附加136.55万元,所得税334.49万元;第三年生产负荷100%,收入19272.00万元,总成本15016.54万元,利润总额4255.46万元,净利润3191.60万元,增值税586.96万元,税金及附加150.64万元,所得税1063.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19272.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=586.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12526.8015417.6019272.0019272.0019272.001.1后桥总成万元12526.8015417.6019272.0019272.0019272.002现价增加值万元4008.584933.636167.046167.046167.043增值税万元381.52469
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