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泓域咨询MACRO/ 供油钢管投资项目立项申请报告供油钢管投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx公司实现营业收入14017.19万元,同比增长32.39%(3429.08万元)。其中,主营业业务供油钢管生产及销售收入为12283.43万元,占营业总收入的87.63%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3359.74万元,较去年同期相比增长611.48万元,增长率22.25%;实现净利润2519.80万元,较去年同期相比增长388.73万元,增长率18.24%。二、项目概况(一)项目名称供油钢管投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16935.13平方米(折合约25.39亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.97%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度190.51万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16935.13平方米,建筑物基底占地面积9309.24平方米,总建筑面积20322.16平方米,其中:规划建设主体工程13505.03平方米,项目规划绿化面积1320.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1833.13万元。(七)节能分析“供油钢管投资项目建设项目”,年用电量1303808.78千瓦时,年总用水量10227.34立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.11吨标准煤/年。达产年综合节能量50.88吨标准煤/年,项目总节能率21.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7023.59万元,其中:固定资产投资4837.05万元,占项目总投资的68.87%;流动资金2186.54万元,占项目总投资的31.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16780.00万元,总成本费用12822.08万元,税金及附加133.25万元,利润总额3957.92万元,利税总额4637.09万元,税后净利润2968.44万元,达产年纳税总额1668.65万元;达产年投资利润率56.35%,投资利税率66.02%,投资回报率42.26%,全部投资回收期3.87年,提供就业职位315个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区供油钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区供油钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“供油钢管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位315个,达产年纳税总额1668.65万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.35%,投资利税率66.02%,全部投资回报率42.26%,全部投资回收期3.87年,固定资产投资回收期3.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16935.1325.39亩1.1容积率1.201.2建筑系数54.97%1.3投资强度万元/亩190.511.4基底面积平方米9309.241.5总建筑面积平方米20322.161.6绿化面积平方米1320.09绿化率6.50%2总投资万元7023.592.1固定资产投资万元4837.052.1.1土建工程投资万元1609.632.1.1.1土建工程投资占比万元22.92%2.1.2设备投资万元1833.132.1.2.1设备投资占比26.10%2.1.3其它投资万元1394.292.1.3.1其它投资占比19.85%2.1.4固定资产投资占比68.87%2.2流动资金万元2186.542.2.1流动资金占比31.13%3收入万元16780.004总成本万元12822.085利润总额万元3957.926净利润万元2968.447所得税万元1.208增值税万元545.929税金及附加万元133.2510纳税总额万元1668.6511利税总额万元4637.0912投资利润率56.35%13投资利税率66.02%14投资回报率42.26%15回收期年3.8716设备数量台(套)6117年用电量千瓦时1303808.7818年用水量立方米10227.3419总能耗吨标准煤161.1120节能率21.27%21节能量吨标准煤50.8822员工数量人315第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、目前,很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展,促进产业结构调整升级。近年来,我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到,由于战略性新兴产业的高附加值特点,众多资本会竞相投向战略性新兴产业,导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象,如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象,这不仅不利于企业的技术创新,而且也降低了产业的预期利润。因此,企业进入新兴产业,要慎重选择和把握好时机。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。2019年外部环境将更加严峻复杂,经济运行稳中有变、变中有忧,不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下,如何做好经济工作,更好地落实已经出台的各项方针政策,进一步做好“六稳”,促进工业经济平稳健康运行,需要群策群力,共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变,需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力,在巩固、增强、提升、畅通上下功夫,聚焦效益品质,聚力改革创新,加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。区内地势平坦,交通便利,建区几年来,区内基础设施完善、配套,形成了高标准的街路网,中心基础设施已完成“七通一平”(上水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平),是业主投资办厂的理想场所。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.97%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度190.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6581.636581.6313505.0313505.031176.641.1主要生产车间3948.983948.988103.028103.02729.521.2辅助生产车间2106.122106.124321.614321.61376.521.3其他生产车间526.53526.53783.29783.2970.602仓储工程1396.391396.394431.134431.13280.782.1成品贮存349.10349.101107.781107.7870.192.2原料仓储726.12726.122304.192304.19146.012.3辅助材料仓库321.17321.171019.161019.1664.583供配电工程74.4774.4774.4774.475.313.1供配电室74.4774.4774.4774.475.314给排水工程85.6585.6585.6585.654.754.1给排水85.6585.6585.6585.654.755服务性工程884.38884.38884.38884.3856.045.1办公用房501.16501.16501.16501.1623.045.2生活服务383.22383.22383.22383.2223.576消防及环保工程249.49249.49249.49249.4917.786.1消防环保工程249.49249.49249.49249.4917.787项目总图工程37.2437.2437.2437.2433.587.1场地及道路硬化2455.18472.84472.847.2场区围墙472.842455.182455.187.3安全保卫室37.2437.2437.2437.248绿化工程992.7634.75合计9309.2420322.1620322.161609.63六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5420.07万元,占计划投资的77.17%。其中:完成固定资产投资4169.95万元,占总投资的76.94%;完成流动资金投资1250.12,占总投资的23.06%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5420.071.1完成比例77.17%2完成固定资产投资万元4169.952.1完成比例76.94%3完成流动资金投资万元1250.123.1完成比例23.06%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员315人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2141.2人均年工资万元4.341.3年工资额万元1046.052工程技术人员工资2.1平均人数人472.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元243.583企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元103.214品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元131.995其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元7.225.3年工资额万元104.956职工工资总额万元10558.13五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4837.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1609.631833.13190.514837.051.1工程费用万元1609.631833.1312744.671.1.1建筑工程费用万元1609.631609.6322.92%1.1.2设备购置及安装费万元1833.131833.1326.10%1.2工程建设其他费用万元1394.291394.2919.85%1.2.1无形资产万元788.49788.491.3预备费万元605.80605.801.3.1基本预备费万元251.88251.881.3.2涨价预备费万元353.92353.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元4837.054837.05(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2186.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12744.674798.697702.8612744.6712744.6712744.671.1应收账款万元3823.401529.362676.383823.403823.403823.401.2存货万元5735.102294.044014.575735.105735.105735.101.2.1原辅材料万元1720.53688.211204.371720.531720.531720.531.2.2燃料动力万元86.0334.4160.2286.0386.0386.031.2.3在产品万元2638.151055.261846.702638.152638.152638.151.2.4产成品万元1290.40516.16903.281290.401290.401290.401.3现金万元3186.171274.472230.323186.173186.173186.172流动负债万元10558.134223.257390.6910558.1310558.1310558.132.1应付账款万元10558.134223.257390.6910558.1310558.1310558.133流动资金万元2186.54874.621530.582186.542186.542186.544铺底流动资金万元728.84291.54510.19728.84728.84728.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7023.59万元,其中:固定资产投资4837.05万元,占项目总投资的68.87%;流动资金2186.54万元,占项目总投资的31.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1609.63万元,占项目总投资的22.92%;设备购置费1833.13万元,占项目总投资的26.10%;其它投资1394.29万元,占项目总投资的19.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4837.05+2186.54=7023.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4837.0568.87%1.1项目建设投资万元4837.0568.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2186.5431.13%3总投资万元万元7023.59二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6712.00万元,总成本9803.65万元,利润总额-3091.65万元,净利润93.94万元,增值税218.37万元,税金及附加-2318.74万元,所得税-772.91万元;第二年收入11746.00万元,总成本14899.36万元,利润总额-3153.36万元,净利润-2365.02万元,增值税382.14万元,税金及附加113.60万元,所得税-788.34万元;第三年生产负荷100%,收入16780.00万元,总成本12822.08万元,利润总额3957.92万元,净利润2968.44万元,增值税545.92万元,税金及附加133.25万元,所得税989.48万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16780.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=545.92万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6712.0011746.0016780.0016780.0016780.001.1供油钢管万元6712.0011746.0016780.0016780.0016780.002现价增加值万元2147.843758.725369.605369.605369.603增值

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