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文档简介
泓域咨询MACRO/ 道岔锁闭器投资项目立项申请报告道岔锁闭器投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入24649.00万元,同比增长14.37%(3097.43万元)。其中,主营业业务道岔锁闭器生产及销售收入为22857.18万元,占营业总收入的92.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6095.34万元,较去年同期相比增长1386.39万元,增长率29.44%;实现净利润4571.51万元,较去年同期相比增长874.98万元,增长率23.67%。二、项目概况(一)项目名称道岔锁闭器投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积48390.85平方米(折合约72.55亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.21%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度186.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48390.85平方米,建筑物基底占地面积32523.49平方米,总建筑面积74521.91平方米,其中:规划建设主体工程58876.85平方米,项目规划绿化面积5124.63平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费5288.76万元。(七)节能分析“道岔锁闭器投资项目建设项目”,年用电量1141076.78千瓦时,年总用水量34126.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.15吨标准煤/年。达产年综合节能量45.21吨标准煤/年,项目总节能率29.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18243.88万元,其中:固定资产投资13502.28万元,占项目总投资的74.01%;流动资金4741.60万元,占项目总投资的25.99%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38564.00万元,总成本费用29511.37万元,税金及附加343.40万元,利润总额9052.63万元,利税总额10644.67万元,税后净利润6789.47万元,达产年纳税总额3855.20万元;达产年投资利润率49.62%,投资利税率58.35%,投资回报率37.22%,全部投资回收期4.19年,提供就业职位737个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区道岔锁闭器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区道岔锁闭器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“道岔锁闭器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位737个,达产年纳税总额3855.20万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.62%,投资利税率58.35%,全部投资回报率37.22%,全部投资回收期4.19年,固定资产投资回收期4.19年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、关于深入推进企业技术改造。报告提出,编制发布重点产业技术改造投资指南,以重点领域产品、技术和工艺目录的形式,编制重点项目导向计划,细化对民营企业和社会资本的引导,优化投资结构。2016年,工业和信息化部与发展改革委联合发布制造业升级改造重大工程包,工业和信息化部指导中咨公司和11家行业协会编制发布了工业企业技术改造升级投资指南。2017,工业和信息化部组织开展了优质重点项目的遴选工作,编制发布了年度工业企业技术改造导向计划。有关部门出台了财政、税收、信贷等一系列相关政策,支持企业技术改造工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48390.8572.55亩1.1容积率1.541.2建筑系数67.21%1.3投资强度万元/亩186.111.4基底面积平方米32523.491.5总建筑面积平方米74521.911.6绿化面积平方米5124.63绿化率6.88%2总投资万元18243.882.1固定资产投资万元13502.282.1.1土建工程投资万元5945.332.1.1.1土建工程投资占比万元32.59%2.1.2设备投资万元5288.762.1.2.1设备投资占比28.99%2.1.3其它投资万元2268.192.1.3.1其它投资占比12.43%2.1.4固定资产投资占比74.01%2.2流动资金万元4741.602.2.1流动资金占比25.99%3收入万元38564.004总成本万元29511.375利润总额万元9052.636净利润万元6789.477所得税万元1.548增值税万元1248.649税金及附加万元343.4010纳税总额万元3855.2011利税总额万元10644.6712投资利润率49.62%13投资利税率58.35%14投资回报率37.22%15回收期年4.1916设备数量台(套)10417年用电量千瓦时1141076.7818年用水量立方米34126.3019总能耗吨标准煤143.1520节能率29.24%21节能量吨标准煤45.2122员工数量人737第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、2016年以来,中国加快推进“三大战略”从蓝图向现实转化。一是推进一带一路建设,一批交通、能源、通信等产能合作和重大标志性工程落定。二是新增长带、增长极支撑作用显现,京津冀协同发展重大项目加快实施,北京城市副中心加快规划建设,长江经济带生态保护,通用航空、城市轻轨等新兴综合交通建设进一步加强。三是新产业、新业态、新模式等新经济形态快速发展,如基于互联网、大数据、物联网和生物技术的应用创新快速拓展,制造业企业数字化车间、智能工厂改造提速。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系,重视经济下行压力,纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象,企业要加强与金融机构沟通交流,创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、推动传统块状经济向现代产业集群提升。加大龙头企业培育力度,进一步促进其在块状经济中发挥产品辐射、技术示范、信息扩散和营销网络等方面的核心带动作用。鼓励企业积极向产业链的上下游扩展,支持企业依托原有产业优势发展相关产业,引导企业围绕主导产品开展专业化分工协作,促进块状经济产业链的纵向延伸和横向拓展,提升块状经济的产业分工地位和整体竞争力。完善块状经济生产性服务体系,加快公共服务平台建设,为企业转型升级提供技术支持、检验检测、金融保险、信息咨询、资质认证、物流仓储、人才培训等服务。促进产业和企业向开发区、工业园区和乡镇工业功能区集聚,使各类园区成为产业集群的核心区域。选择一批块状经济比较发达的县(市、区)作为全省培育现代产业集群示范点。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.21%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度186.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22994.1122994.1158876.8558876.855166.891.1主要生产车间13796.4713796.4735326.1135326.113203.471.2辅助生产车间7358.127358.1218840.5918840.591653.401.3其他生产车间1839.531839.533414.863414.86310.012仓储工程4878.524878.5210169.2910169.29649.042.1成品贮存1219.631219.632542.322542.32162.262.2原料仓储2536.832536.835288.035288.03337.502.3辅助材料仓库1122.061122.062338.942338.94149.283供配电工程260.19260.19260.19260.1918.683.1供配电室260.19260.19260.19260.1918.684给排水工程299.22299.22299.22299.2216.714.1给排水299.22299.22299.22299.2216.715服务性工程3089.733089.733089.733089.73197.205.1办公用房1472.131472.131472.131472.13112.755.2生活服务1617.601617.601617.601617.60103.036消防及环保工程871.63871.63871.63871.6362.586.1消防环保工程871.63871.63871.63871.6362.587项目总图工程130.09130.09130.09130.09-258.257.1场地及道路硬化9101.201579.561579.567.2场区围墙1579.569101.209101.207.3安全保卫室130.09130.09130.09130.098绿化工程2642.3492.48合计32523.4974521.9174521.915945.33六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11167.29万元,占计划投资的61.21%。其中:完成固定资产投资8726.33万元,占总投资的78.14%;完成流动资金投资2440.96,占总投资的21.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11167.291.1完成比例61.21%2完成固定资产投资万元8726.332.1完成比例78.14%3完成流动资金投资万元2440.963.1完成比例21.86%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员737人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5011.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元2047.702工程技术人员工资2.1平均人数人1112.2人均年工资万元6.202.3年工资额万元568.733企业管理人员工资3.1平均人数人293.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元219.424品质管理人员工资4.1平均人数人594.2人均年工资万元5.444.3年工资额万元313.305其他人员工资5.1平均人数人375.2人均年工资万元6.525.3年工资额万元241.776职工工资总额万元21716.01五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13502.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5945.335288.76186.1113502.281.1工程费用万元5945.335288.7626457.611.1.1建筑工程费用万元5945.335945.3332.59%1.1.2设备购置及安装费万元5288.765288.7628.99%1.2工程建设其他费用万元2268.192268.1912.43%1.2.1无形资产万元1063.191063.191.3预备费万元1205.001205.001.3.1基本预备费万元489.61489.611.3.2涨价预备费万元715.39715.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元13502.2813502.28(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4741.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26457.6116035.2018288.9626457.6126457.6126457.611.1应收账款万元7937.285159.235556.107937.287937.287937.281.2存货万元11905.927738.858334.1511905.9211905.9211905.921.2.1原辅材料万元3571.782321.652500.243571.783571.783571.781.2.2燃料动力万元178.59116.08125.01178.59178.59178.591.2.3在产品万元5476.723559.873833.715476.725476.725476.721.2.4产成品万元2678.831741.241875.182678.832678.832678.831.3现金万元6614.404299.364630.086614.406614.406614.402流动负债万元21716.0114115.4115201.2121716.0121716.0121716.012.1应付账款万元21716.0114115.4115201.2121716.0121716.0121716.013流动资金万元4741.603082.043319.124741.604741.604741.604铺底流动资金万元1580.521027.351106.371580.521580.521580.52(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18243.88万元,其中:固定资产投资13502.28万元,占项目总投资的74.01%;流动资金4741.60万元,占项目总投资的25.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5945.33万元,占项目总投资的32.59%;设备购置费5288.76万元,占项目总投资的28.99%;其它投资2268.19万元,占项目总投资的12.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13502.28+4741.60=18243.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13502.2874.01%1.1项目建设投资万元13502.2874.01%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4741.6025.99%3总投资万元万元18243.88二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入25066.60万元,总成本13731.03万元,利润总额11335.57万元,净利润290.96万元,增值税811.62万元,税金及附加8501.68万元,所得税2833.89万元;第二年收入26994.80万元,总成本14567.10万元,利润总额12427.70万元,净利润9320.77万元,增值税874.05万元,税金及附加298.45万元,所得税3106.93万元;第三年生产负荷100%,收入38564.00万元,总成本29511.37万元,利润总额9052.63万元,净利润6789.47万元,增值税1248.64万元,税金及附加343.40万元,所得税2263.16万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38564.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1248.64万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元25066.6026994.8038564.0038564.0038564.001.1道岔锁闭器万元25066.6026994.8038564.0038564.0038564.002现价增加值万元8021.318638.3412340.4812340.4
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