电机装配线项目立项申请报告(17亩,投资3600万元)_第1页
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泓域咨询MACRO/ 电机装配线项目立项申请报告电机装配线项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx集团实现营业收入5434.16万元,同比增长26.28%(1130.74万元)。其中,主营业业务电机装配线生产及销售收入为4557.21万元,占营业总收入的83.86%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1194.43万元,较去年同期相比增长249.08万元,增长率26.35%;实现净利润895.82万元,较去年同期相比增长185.37万元,增长率26.09%。二、项目概况(一)项目名称电机装配线项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积11399.03平方米(折合约17.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.87%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度164.92万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积11399.03平方米,建筑物基底占地面积8306.47平方米,总建筑面积13678.84平方米,其中:规划建设主体工程10368.38平方米,项目规划绿化面积985.19平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费1507.54万元。(七)节能分析“电机装配线项目建设项目”,年用电量1019678.71千瓦时,年总用水量3161.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.59吨标准煤/年。达产年综合节能量39.66吨标准煤/年,项目总节能率24.12%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3550.04万元,其中:固定资产投资2818.48万元,占项目总投资的79.39%;流动资金731.56万元,占项目总投资的20.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5026.00万元,总成本费用3856.60万元,税金及附加64.95万元,利润总额1169.40万元,利税总额1395.65万元,税后净利润877.05万元,达产年纳税总额518.60万元;达产年投资利润率32.94%,投资利税率39.31%,投资回报率24.71%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园电机装配线行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园电机装配线产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电机装配线项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额518.60万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.94%,投资利税率39.31%,全部投资回报率24.71%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,我国已形成门类齐全的产业体系,200多种产品的产量世界第一,但其中许多产业发展方式粗放,在世界价值链中还处于中低端。要推动产业的转型升级,从规模速度型转向质量效益型、从中低端迈向中高端,就必须从质量着手。特别是在去低端产能、压缩过剩产能的过程中,质量标准就是一个重要的门槛。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11399.0317.09亩1.1容积率1.201.2建筑系数72.87%1.3投资强度万元/亩164.921.4基底面积平方米8306.471.5总建筑面积平方米13678.841.6绿化面积平方米985.19绿化率7.20%2总投资万元3550.042.1固定资产投资万元2818.482.1.1土建工程投资万元981.092.1.1.1土建工程投资占比万元27.64%2.1.2设备投资万元1507.542.1.2.1设备投资占比42.47%2.1.3其它投资万元329.852.1.3.1其它投资占比9.29%2.1.4固定资产投资占比79.39%2.2流动资金万元731.562.2.1流动资金占比20.61%3收入万元5026.004总成本万元3856.605利润总额万元1169.406净利润万元877.057所得税万元1.208增值税万元161.309税金及附加万元64.9510纳税总额万元518.6011利税总额万元1395.6512投资利润率32.94%13投资利税率39.31%14投资回报率24.71%15回收期年5.5516设备数量台(套)9417年用电量千瓦时1019678.7118年用水量立方米3161.7519总能耗吨标准煤125.5920节能率24.12%21节能量吨标准煤39.6622员工数量人101第二章 建设背景一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、“十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来重大机遇。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区不断着力加强关键核心技术攻关。进一步加大研发投入,推进传统产业转型升级与供给侧结构性改革,加快新旧动能转换步伐,降低对外依赖度。加强关键核心技术攻关,不仅要求各种创新资源的充足投入和有效整合,还需要通过深化改革打造完整的创新链条和良好的生态系统,以应用促发展,加强集成创新和协同创新。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.87%,建筑容积率1.20,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度164.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5872.675872.6710368.3810368.38818.021.1主要生产车间3523.603523.606221.036221.03507.171.2辅助生产车间1879.251879.253317.883317.88261.771.3其他生产车间469.81469.81601.37601.3749.082仓储工程1245.971245.972151.802151.80123.472.1成品贮存311.49311.49537.95537.9530.872.2原料仓储647.90647.901118.941118.9464.202.3辅助材料仓库286.57286.57494.91494.9128.403供配电工程66.4566.4566.4566.454.293.1供配电室66.4566.4566.4566.454.294给排水工程76.4276.4276.4276.423.844.1给排水76.4276.4276.4276.423.845服务性工程789.11789.11789.11789.1145.285.1办公用房401.17401.17401.17401.1725.005.2生活服务387.94387.94387.94387.9422.646消防及环保工程222.61222.61222.61222.6114.376.1消防环保工程222.61222.61222.61222.6114.377项目总图工程33.2333.2333.2333.23-62.637.1场地及道路硬化2114.42356.51356.517.2场区围墙356.512114.422114.427.3安全保卫室33.2333.2333.2333.238绿化工程984.1634.45合计8306.4713678.8413678.84981.09六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3296.38万元,占计划投资的92.85%。其中:完成固定资产投资2402.15万元,占总投资的72.87%;完成流动资金投资894.23,占总投资的27.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3296.381.1完成比例92.85%2完成固定资产投资万元2402.152.1完成比例72.87%3完成流动资金投资万元894.233.1完成比例27.13%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元4.491.3年工资额万元292.112工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.372.3年工资额万元96.753企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.273.3年工资额万元28.224品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元42.185其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.465.3年工资额万元31.406职工工资总额万元2939.37五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2818.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元981.091507.54164.922818.481.1工程费用万元981.091507.543670.931.1.1建筑工程费用万元981.09981.0927.64%1.1.2设备购置及安装费万元1507.541507.5442.47%1.2工程建设其他费用万元329.85329.859.29%1.2.1无形资产万元183.67183.671.3预备费万元146.18146.181.3.1基本预备费万元63.6463.641.3.2涨价预备费万元82.5482.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元2818.482818.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金731.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3670.931703.402731.833670.933670.933670.931.1应收账款万元1101.28495.58881.021101.281101.281101.281.2存货万元1651.92743.361321.531651.921651.921651.921.2.1原辅材料万元495.58223.01396.46495.58495.58495.581.2.2燃料动力万元24.7811.1519.8224.7824.7824.781.2.3在产品万元759.88341.95607.91759.88759.88759.881.2.4产成品万元371.68167.26297.35371.68371.68371.681.3现金万元917.73412.98734.19917.73917.73917.732流动负债万元2939.371322.722351.502939.372939.372939.372.1应付账款万元2939.371322.722351.502939.372939.372939.373流动资金万元731.56329.20585.25731.56731.56731.564铺底流动资金万元243.85109.73195.08243.85243.85243.85(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3550.04万元,其中:固定资产投资2818.48万元,占项目总投资的79.39%;流动资金731.56万元,占项目总投资的20.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资981.09万元,占项目总投资的27.64%;设备购置费1507.54万元,占项目总投资的42.47%;其它投资329.85万元,占项目总投资的9.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2818.48+731.56=3550.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2818.4879.39%1.1项目建设投资万元2818.4879.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元731.5620.61%3总投资万元万元3550.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2261.70万元,总成本2340.72万元,利润总额-79.02万元,净利润54.31万元,增值税72.59万元,税金及附加-59.27万元,所得税-19.75万元;第二年收入4020.80万元,总成本3761.26万元,利润总额259.54万元,净利润194.65万元,增值税129.04万元,税金及附加61.08万元,所得税64.89万元;第三年生产负荷100%,收入5026.00万元,总成本3856.60万元,利润总额1169.40万元,净利润877.05万元,增值税161.30万元,税金及附加64.95万元,所得税292.35万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5026.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=161.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2261.704020.805026.005026.005026.001.1电机装配线万元2261.704020.805026.005026.005026.002现价增加值万元723.741286.661

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