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文档简介
泓域咨询MACRO/ 水冷柴油发电机组项目立项申请报告水冷柴油发电机组项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13395.44万元,同比增长16.77%(1923.94万元)。其中,主营业业务水冷柴油发电机组生产及销售收入为11701.08万元,占营业总收入的87.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3157.50万元,较去年同期相比增长510.56万元,增长率19.29%;实现净利润2368.13万元,较去年同期相比增长278.75万元,增长率13.34%。二、项目概况(一)项目名称水冷柴油发电机组项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积35084.20平方米(折合约52.60亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.33%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度163.10万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积35084.20平方米,建筑物基底占地面积22569.67平方米,总建筑面积37540.09平方米,其中:规划建设主体工程24949.68平方米,项目规划绿化面积2629.14平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费3623.26万元。(七)节能分析“水冷柴油发电机组项目建设项目”,年用电量1266543.16千瓦时,年总用水量13091.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.78吨标准煤/年。达产年综合节能量41.68吨标准煤/年,项目总节能率29.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11030.84万元,其中:固定资产投资8579.06万元,占项目总投资的77.77%;流动资金2451.78万元,占项目总投资的22.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16798.00万元,总成本费用12937.40万元,税金及附加204.24万元,利润总额3860.60万元,利税总额4597.34万元,税后净利润2895.45万元,达产年纳税总额1701.89万元;达产年投资利润率35.00%,投资利税率41.68%,投资回报率26.25%,全部投资回收期5.31年,提供就业职位267个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地水冷柴油发电机组行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地水冷柴油发电机组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“水冷柴油发电机组项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位267个,达产年纳税总额1701.89万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.00%,投资利税率41.68%,全部投资回报率26.25%,全部投资回收期5.31年,固定资产投资回收期5.31年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35084.2052.60亩1.1容积率1.071.2建筑系数64.33%1.3投资强度万元/亩163.101.4基底面积平方米22569.671.5总建筑面积平方米37540.091.6绿化面积平方米2629.14绿化率7.00%2总投资万元11030.842.1固定资产投资万元8579.062.1.1土建工程投资万元3109.932.1.1.1土建工程投资占比万元28.19%2.1.2设备投资万元3623.262.1.2.1设备投资占比32.85%2.1.3其它投资万元1845.872.1.3.1其它投资占比16.73%2.1.4固定资产投资占比77.77%2.2流动资金万元2451.782.2.1流动资金占比22.23%3收入万元16798.004总成本万元12937.405利润总额万元3860.606净利润万元2895.457所得税万元1.078增值税万元532.509税金及附加万元204.2410纳税总额万元1701.8911利税总额万元4597.3412投资利润率35.00%13投资利税率41.68%14投资回报率26.25%15回收期年5.3116设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1266543.1618年用水量立方米13091.3219总能耗吨标准煤156.7820节能率29.32%21节能量吨标准煤41.6822员工数量人267第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.33%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度163.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15956.7615956.7624949.6824949.682273.591.1主要生产车间9574.069574.0614969.8114969.811409.631.2辅助生产车间5106.165106.167983.907983.90727.551.3其他生产车间1276.541276.541447.081447.08136.422仓储工程3385.453385.458183.778183.77542.372.1成品贮存846.36846.362045.942045.94135.592.2原料仓储1760.431760.434255.564255.56282.032.3辅助材料仓库778.65778.651882.271882.27124.753供配电工程180.56180.56180.56180.5613.463.1供配电室180.56180.56180.56180.5613.464给排水工程207.64207.64207.64207.6412.044.1给排水207.64207.64207.64207.6412.045服务性工程2144.122144.122144.122144.12142.105.1办公用房1282.861282.861282.861282.8664.125.2生活服务861.26861.26861.26861.2671.026消防及环保工程604.87604.87604.87604.8745.106.1消防环保工程604.87604.87604.87604.8745.107项目总图工程90.2890.2890.2890.28-12.357.1场地及道路硬化5899.521015.081015.087.2场区围墙1015.085899.525899.527.3安全保卫室90.2890.2890.2890.288绿化工程2674.9993.62合计22569.6737540.0937540.093109.93六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8201.71万元,占计划投资的74.35%。其中:完成固定资产投资5589.25万元,占总投资的68.15%;完成流动资金投资2612.46,占总投资的31.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8201.711.1完成比例74.35%2完成固定资产投资万元5589.252.1完成比例68.15%3完成流动资金投资万元2612.463.1完成比例31.85%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员267人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1821.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元777.842工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元264.463企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.053.3年工资额万元66.224品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.074.3年工资额万元120.465其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元6.975.3年工资额万元94.916职工工资总额万元8503.47五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8579.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3109.933623.26163.108579.061.1工程费用万元3109.933623.2610955.251.1.1建筑工程费用万元3109.933109.9328.19%1.1.2设备购置及安装费万元3623.263623.2632.85%1.2工程建设其他费用万元1845.871845.8716.73%1.2.1无形资产万元755.49755.491.3预备费万元1090.381090.381.3.1基本预备费万元437.52437.521.3.2涨价预备费万元652.86652.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元8579.068579.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2451.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10955.257845.6510373.9510955.2510955.2510955.251.1应收账款万元3286.571971.942629.263286.573286.573286.571.2存货万元4929.862957.923943.894929.864929.864929.861.2.1原辅材料万元1478.96887.371183.171478.961478.961478.961.2.2燃料动力万元73.9544.3759.1673.9573.9573.951.2.3在产品万元2267.741360.641814.192267.742267.742267.741.2.4产成品万元1109.22665.53887.371109.221109.221109.221.3现金万元2738.811643.292191.052738.812738.812738.812流动负债万元8503.475102.086802.788503.478503.478503.472.1应付账款万元8503.475102.086802.788503.478503.478503.473流动资金万元2451.781471.071961.422451.782451.782451.784铺底流动资金万元817.25490.36653.81817.25817.25817.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11030.84万元,其中:固定资产投资8579.06万元,占项目总投资的77.77%;流动资金2451.78万元,占项目总投资的22.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3109.93万元,占项目总投资的28.19%;设备购置费3623.26万元,占项目总投资的32.85%;其它投资1845.87万元,占项目总投资的16.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8579.06+2451.78=11030.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8579.0677.77%1.1项目建设投资万元8579.0677.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2451.7822.23%3总投资万元万元11030.84二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10078.80万元,总成本8006.78万元,利润总额2072.02万元,净利润178.68万元,增值税319.50万元,税金及附加1554.01万元,所得税518.00万元;第二年收入13438.40万元,总成本10101.17万元,利润总额3337.23万元,净利润2502.92万元,增值税426.00万元,税金及附加191.46万元,所得税834.31万元;第三年生产负荷100%,收入16798.00万元,总成本12937.40万元,利润总额3860.60万元,净利润2895.45万元,增值税532.50万元,税金及附加204.24万元,所得税965.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16798.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=532.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10078.8013438.4016798.0016798.0016798.001.1水冷柴油发电机组万元10078.8013438.4016798.0016798.0016798.002现价增加值万元3225.224300.295375.365375.365375.363增值税万元319.50426.005
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