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文档简介
泓域咨询MACRO/ 帽里项目立项说明及投资计划帽里项目立项说明及投资计划第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4455.20万元,同比增长10.48%(422.50万元)。其中,主营业业务帽里生产及销售收入为4221.33万元,占营业总收入的94.75%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1123.05万元,较去年同期相比增长126.08万元,增长率12.65%;实现净利润842.29万元,较去年同期相比增长134.09万元,增长率18.93%。二、项目概况(一)项目名称帽里项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积26446.55平方米(折合约39.65亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.03%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度162.61万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26446.55平方米,建筑物基底占地面积19313.92平方米,总建筑面积39405.36平方米,其中:规划建设主体工程28546.42平方米,项目规划绿化面积2239.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3326.32万元。(七)节能分析“帽里项目建设项目”,年用电量1366135.14千瓦时,年总用水量5890.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.40吨标准煤/年。达产年综合节能量50.30吨标准煤/年,项目总节能率27.17%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7412.10万元,其中:固定资产投资6447.49万元,占项目总投资的86.99%;流动资金964.61万元,占项目总投资的13.01%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8000.00万元,总成本费用6304.28万元,税金及附加133.85万元,利润总额1695.72万元,利税总额2063.46万元,税后净利润1271.79万元,达产年纳税总额791.67万元;达产年投资利润率22.88%,投资利税率27.84%,投资回报率17.16%,全部投资回收期7.33年,提供就业职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区帽里行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区帽里产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“帽里项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额791.67万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.88%,投资利税率27.84%,全部投资回报率17.16%,全部投资回收期7.33年,固定资产投资回收期7.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加大质量品牌公共服务平台建设,提高强制性产品认证的有效性,推动自愿性产品认证健康发展,指导社会中介组织及第三方机构,为民营企业提供质量改进和品牌创建服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26446.5539.65亩1.1容积率1.491.2建筑系数73.03%1.3投资强度万元/亩162.611.4基底面积平方米19313.921.5总建筑面积平方米39405.361.6绿化面积平方米2239.72绿化率5.68%2总投资万元7412.102.1固定资产投资万元6447.492.1.1土建工程投资万元2783.232.1.1.1土建工程投资占比万元37.55%2.1.2设备投资万元3326.322.1.2.1设备投资占比44.88%2.1.3其它投资万元337.942.1.3.1其它投资占比4.56%2.1.4固定资产投资占比86.99%2.2流动资金万元964.612.2.1流动资金占比13.01%3收入万元8000.004总成本万元6304.285利润总额万元1695.726净利润万元1271.797所得税万元1.498增值税万元233.899税金及附加万元133.8510纳税总额万元791.6711利税总额万元2063.4612投资利润率22.88%13投资利税率27.84%14投资回报率17.16%15回收期年7.3316设备数量台(套)9517年用电量千瓦时1366135.1418年用水量立方米5890.9019总能耗吨标准煤168.4020节能率27.17%21节能量吨标准煤50.3022员工数量人133第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、到2020年,战略性新兴产业增加值占GDP比重将达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个10万亿元人民币级规模的新支柱。报道称,上月底刚刚落幕的2017年夏季达沃斯论坛的主题就是“在第四次工业革命中实现包容性增长”。新一轮工业革命在经济全球化背景下孕育兴起,为各国经济增长提供强劲动力。如何扩大第四次工业革命对社会的积极影响,确保新一轮颠覆性的技术发展能带来包容性增长,成为国际社会的共同关切。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区全面落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,紧密结合全省一核三极四带多点发展战略布局和供给侧结构性改革重点,统筹相关配套政策,联动推进园区建设,以提高产业园区发展质量为中心,以改革创新为动力,在去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板上下功夫,推动产业园区规划布局、产业发展、基础设施、管理服务等全面升级,不断增强产业园区竞争力,将产业园区打造成为经济发展带动区、城市综合功能新区、对外开放先导区和现代产业发展集聚区。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.03%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度162.61万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13654.9413654.9428546.4228546.422217.881.1主要生产车间8192.968192.9617127.8517127.851375.091.2辅助生产车间4369.584369.589134.859134.85709.721.3其他生产车间1092.401092.401655.691655.69133.072仓储工程2897.092897.097058.317058.31398.832.1成品贮存724.27724.271764.581764.5899.712.2原料仓储1506.491506.493670.323670.32207.392.3辅助材料仓库666.33666.331623.411623.4191.733供配电工程154.51154.51154.51154.519.823.1供配电室154.51154.51154.51154.519.824给排水工程177.69177.69177.69177.698.794.1给排水177.69177.69177.69177.698.795服务性工程1834.821834.821834.821834.82103.685.1办公用房943.54943.54943.54943.5459.815.2生活服务891.28891.28891.28891.2849.786消防及环保工程517.61517.61517.61517.6132.906.1消防环保工程517.61517.61517.61517.6132.907项目总图工程77.2677.2677.2677.26-50.147.1场地及道路硬化4980.63957.44957.447.2场区围墙957.444980.634980.637.3安全保卫室77.2677.2677.2677.268绿化工程1756.4261.47合计19313.9239405.3639405.362783.23六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4462.65万元,占计划投资的60.21%。其中:完成固定资产投资3372.50万元,占总投资的75.57%;完成流动资金投资1090.15,占总投资的24.43%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4462.651.1完成比例60.21%2完成固定资产投资万元3372.502.1完成比例75.57%3完成流动资金投资万元1090.153.1完成比例24.43%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员133人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.411.3年工资额万元409.132工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元103.073企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元38.664品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元65.365其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.545.3年工资额万元38.586职工工资总额万元3914.32五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6447.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2783.233326.32162.616447.491.1工程费用万元2783.233326.324878.931.1.1建筑工程费用万元2783.232783.2337.55%1.1.2设备购置及安装费万元3326.323326.3244.88%1.2工程建设其他费用万元337.94337.944.56%1.2.1无形资产万元195.63195.631.3预备费万元142.31142.311.3.1基本预备费万元64.6164.611.3.2涨价预备费万元77.7077.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元6447.496447.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金964.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4878.932883.624916.424878.934878.934878.931.1应收账款万元1463.68805.021170.941463.681463.681463.681.2存货万元2195.521207.541756.412195.522195.522195.521.2.1原辅材料万元658.66362.26526.92658.66658.66658.661.2.2燃料动力万元32.9318.1126.3532.9332.9332.931.2.3在产品万元1009.94555.47807.951009.941009.941009.941.2.4产成品万元493.99271.70395.19493.99493.99493.991.3现金万元1219.73670.85975.791219.731219.731219.732流动负债万元3914.322152.883131.463914.323914.323914.322.1应付账款万元3914.322152.883131.463914.323914.323914.323流动资金万元964.61530.54771.69964.61964.61964.614铺底流动资金万元321.53176.84257.23321.53321.53321.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7412.10万元,其中:固定资产投资6447.49万元,占项目总投资的86.99%;流动资金964.61万元,占项目总投资的13.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2783.23万元,占项目总投资的37.55%;设备购置费3326.32万元,占项目总投资的44.88%;其它投资337.94万元,占项目总投资的4.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6447.49+964.61=7412.10(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6447.4986.99%1.1项目建设投资万元6447.4986.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元964.6113.01%3总投资万元万元7412.10二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4400.00万元,总成本18944.30万元,利润总额-14544.30万元,净利润121.22万元,增值税128.64万元,税金及附加-10908.22万元,所得税-3636.07万元;第二年收入6400.00万元,总成本25523.88万元,利润总额-19123.88万元,净利润-14342.91万元,增值税187.11万元,税金及附加128.24万元,所得税-4780.97万元;第三年生产负荷100%,收入8000.00万元,总成本6304.28万元,利润总额1695.72万元,净利润1271.79万元,增值税233.89万元,税金及附加133.85万元,所得税423.93万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8000.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=233.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4400.006400.008000.008000.008000.001.1帽里万元4400.006400.008000.008000.008000.002现价增加值万元1408.002048.002560.002560.0025
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