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文档简介
泓域咨询MACRO/ 碳素板投资项目立项申请报告碳素板投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入26026.48万元,同比增长9.31%(2217.29万元)。其中,主营业业务碳素板生产及销售收入为24348.14万元,占营业总收入的93.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5278.49万元,较去年同期相比增长408.21万元,增长率8.38%;实现净利润3958.87万元,较去年同期相比增长457.67万元,增长率13.07%。二、项目概况(一)项目名称碳素板投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积42341.16平方米(折合约63.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.06%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度195.81万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积42341.16平方米,建筑物基底占地面积31781.27平方米,总建筑面积63935.15平方米,其中:规划建设主体工程39391.59平方米,项目规划绿化面积3645.25平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费5601.04万元。(七)节能分析“碳素板投资项目建设项目”,年用电量1311213.09千瓦时,年总用水量26615.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.42吨标准煤/年。达产年综合节能量43.44吨标准煤/年,项目总节能率27.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18189.13万元,其中:固定资产投资12430.02万元,占项目总投资的68.34%;流动资金5759.11万元,占项目总投资的31.66%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入41574.00万元,总成本费用32618.88万元,税金及附加317.59万元,利润总额8955.12万元,利税总额10507.90万元,税后净利润6716.34万元,达产年纳税总额3791.56万元;达产年投资利润率49.23%,投资利税率57.77%,投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,提供就业职位597个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区碳素板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区碳素板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“碳素板投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位597个,达产年纳税总额3791.56万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.23%,投资利税率57.77%,全部投资回报率36.93%,全部投资回收期4.21年,固定资产投资回收期4.21年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米42341.1663.48亩1.1容积率1.511.2建筑系数75.06%1.3投资强度万元/亩195.811.4基底面积平方米31781.271.5总建筑面积平方米63935.151.6绿化面积平方米3645.25绿化率5.70%2总投资万元18189.132.1固定资产投资万元12430.022.1.1土建工程投资万元5667.712.1.1.1土建工程投资占比万元31.16%2.1.2设备投资万元5601.042.1.2.1设备投资占比30.79%2.1.3其它投资万元1161.272.1.3.1其它投资占比6.38%2.1.4固定资产投资占比68.34%2.2流动资金万元5759.112.2.1流动资金占比31.66%3收入万元41574.004总成本万元32618.885利润总额万元8955.126净利润万元6716.347所得税万元1.518增值税万元1235.199税金及附加万元317.5910纳税总额万元3791.5611利税总额万元10507.9012投资利润率49.23%13投资利税率57.77%14投资回报率36.93%15回收期年4.2116设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1311213.0918年用水量立方米26615.5219总能耗吨标准煤163.4220节能率27.66%21节能量吨标准煤43.4422员工数量人597第二章 建设背景一、项目建设背景1、新兴产业因其产业链较长,具有牵一发而动全身的特点,可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级,但要注意的是,新兴产业由于其自身的特殊性,决定了它在发展过程中对于科研投入,人才培养,人才引进,重大科研技术转化等方面的高标准与高要求,因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板,尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破,后续依然需要下大力气推进。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.06%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度195.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22469.3622469.3639391.5939391.593841.181.1主要生产车间13481.6213481.6223634.9523634.952381.531.2辅助生产车间7190.207190.2012605.3112605.311229.181.3其他生产车间1797.551797.552284.712284.71230.472仓储工程4767.194767.1915953.3115953.311131.382.1成品贮存1191.801191.803988.333988.33282.852.2原料仓储2478.942478.948295.728295.72588.322.3辅助材料仓库1096.451096.453669.263669.26260.223供配电工程254.25254.25254.25254.2520.283.1供配电室254.25254.25254.25254.2520.284给排水工程292.39292.39292.39292.3918.144.1给排水292.39292.39292.39292.3918.145服务性工程3019.223019.223019.223019.22214.125.1办公用房1447.561447.561447.561447.56111.405.2生活服务1571.661571.661571.661571.6694.816消防及环保工程851.74851.74851.74851.7467.956.1消防环保工程851.74851.74851.74851.7467.957项目总图工程127.13127.13127.13127.13284.367.1场地及道路硬化8504.941732.201732.207.2场区围墙1732.208504.948504.947.3安全保卫室127.13127.13127.13127.138绿化工程2579.9290.30合计31781.2763935.1563935.155667.71六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9746.69万元,占计划投资的53.59%。其中:完成固定资产投资7656.41万元,占总投资的78.55%;完成流动资金投资2090.28,占总投资的21.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9746.691.1完成比例53.59%2完成固定资产投资万元7656.412.1完成比例78.55%3完成流动资金投资万元2090.283.1完成比例21.45%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员597人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4061.2人均年工资万元4.981.3年工资额万元2166.072工程技术人员工资2.1平均人数人902.2人均年工资万元5.182.3年工资额万元499.793企业管理人员工资3.1平均人数人243.2人均年工资万元7.213.3年工资额万元189.084品质管理人员工资4.1平均人数人484.2人均年工资万元5.204.3年工资额万元250.915其他人员工资5.1平均人数人295.2人均年工资万元4.445.3年工资额万元202.136职工工资总额万元24833.91五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12430.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5667.715601.04195.8112430.021.1工程费用万元5667.715601.0430593.021.1.1建筑工程费用万元5667.715667.7131.16%1.1.2设备购置及安装费万元5601.045601.0430.79%1.2工程建设其他费用万元1161.271161.276.38%1.2.1无形资产万元688.40688.401.3预备费万元472.87472.871.3.1基本预备费万元276.70276.701.3.2涨价预备费万元196.17196.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元12430.0212430.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5759.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元30593.0219155.0423311.4730593.0230593.0230593.021.1应收账款万元9177.915965.647342.329177.919177.919177.911.2存货万元13766.868948.4611013.4913766.8613766.8613766.861.2.1原辅材料万元4130.062684.543304.054130.064130.064130.061.2.2燃料动力万元206.50134.23165.20206.50206.50206.501.2.3在产品万元6332.764116.295066.206332.766332.766332.761.2.4产成品万元3097.542013.402478.033097.543097.543097.541.3现金万元7648.264971.376118.607648.267648.267648.262流动负债万元24833.9116142.0419867.1324833.9124833.9124833.912.1应付账款万元24833.9116142.0419867.1324833.9124833.9124833.913流动资金万元5759.113743.424607.295759.115759.115759.114铺底流动资金万元1919.681247.811535.761919.681919.681919.68(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18189.13万元,其中:固定资产投资12430.02万元,占项目总投资的68.34%;流动资金5759.11万元,占项目总投资的31.66%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5667.71万元,占项目总投资的31.16%;设备购置费5601.04万元,占项目总投资的30.79%;其它投资1161.27万元,占项目总投资的6.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12430.02+5759.11=18189.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12430.0268.34%1.1项目建设投资万元12430.0268.34%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5759.1131.66%3总投资万元万元18189.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入27023.10万元,总成本2587.31万元,利润总额24435.79万元,净利润265.71万元,增值税802.87万元,税金及附加18326.84万元,所得税6108.95万元;第二年收入33259.20万元,总成本3028.74万元,利润总额30230.46万元,净利润22672.85万元,增值税988.15万元,税金及附加287.94万元,所得税7557.61万元;第三年生产负荷100%,收入41574.00万元,总成本32618.88万元,利润总额8955.12万元,净利润6716.34万元,增值税1235.19万元,税金及附加317.59万元,所得税2238.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入41574.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1235.19万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元27023.1033259.2041574.0041574.0041574.001.1碳素板万元27023.1033259.2041574.0041574.0041574.002现价增加值万元8647.3910642.9413303.6813303.6813303.6
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