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泓域咨询MACRO/ 输液椅投资项目立项申请报告输液椅投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入17869.83万元,同比增长15.12%(2346.88万元)。其中,主营业业务输液椅生产及销售收入为16929.35万元,占营业总收入的94.74%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5121.13万元,较去年同期相比增长1277.76万元,增长率33.25%;实现净利润3840.85万元,较去年同期相比增长452.35万元,增长率13.35%。二、项目概况(一)项目名称输液椅投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积55641.14平方米(折合约83.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.36%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度183.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55641.14平方米,建筑物基底占地面积29133.70平方米,总建筑面积65656.55平方米,其中:规划建设主体工程49078.45平方米,项目规划绿化面积4021.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计142台(套),设备购置费5975.67万元。(七)节能分析“输液椅投资项目建设项目”,年用电量915530.23千瓦时,年总用水量12050.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)113.55吨标准煤/年。达产年综合节能量42.00吨标准煤/年,项目总节能率25.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资19029.20万元,其中:固定资产投资15310.07万元,占项目总投资的80.46%;流动资金3719.13万元,占项目总投资的19.54%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29662.00万元,总成本费用22641.85万元,税金及附加338.76万元,利润总额7020.15万元,利税总额8327.21万元,税后净利润5265.11万元,达产年纳税总额3062.10万元;达产年投资利润率36.89%,投资利税率43.76%,投资回报率27.67%,全部投资回收期5.11年,提供就业职位446个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区输液椅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区输液椅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“输液椅投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位446个,达产年纳税总额3062.10万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.89%,投资利税率43.76%,全部投资回报率27.67%,全部投资回收期5.11年,固定资产投资回收期5.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55641.1483.42亩1.1容积率1.181.2建筑系数52.36%1.3投资强度万元/亩183.531.4基底面积平方米29133.701.5总建筑面积平方米65656.551.6绿化面积平方米4021.69绿化率6.13%2总投资万元19029.202.1固定资产投资万元15310.072.1.1土建工程投资万元5103.112.1.1.1土建工程投资占比万元26.82%2.1.2设备投资万元5975.672.1.2.1设备投资占比31.40%2.1.3其它投资万元4231.292.1.3.1其它投资占比22.24%2.1.4固定资产投资占比80.46%2.2流动资金万元3719.132.2.1流动资金占比19.54%3收入万元29662.004总成本万元22641.855利润总额万元7020.156净利润万元5265.117所得税万元1.188增值税万元968.309税金及附加万元338.7610纳税总额万元3062.1011利税总额万元8327.2112投资利润率36.89%13投资利税率43.76%14投资回报率27.67%15回收期年5.1116设备数量台(套)14217年用电量千瓦时915530.2318年用水量立方米12050.2119总能耗吨标准煤113.5520节能率25.23%21节能量吨标准煤42.0022员工数量人446第二章 项目建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。“十二五”期间,园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,持续不断集聚创新资源与要素,科技企业快速成长,创新成果大量涌现,高新技术产业蓬勃发展,经济社会和谐共进,在实施创新驱动发展战略中发挥了标志性引领作用,成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜,成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。国家自主创新示范区(以下简称“国家自创区”)坚持全面深化改革,强化先行先试,为中国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索,已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.36%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率6.13%,固定资产投资强度183.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20597.5320597.5349078.4549078.454196.051.1主要生产车间12358.5212358.5229447.0729447.072601.551.2辅助生产车间6591.216591.2115705.1015705.101342.741.3其他生产车间1647.801647.802846.552846.55251.762仓储工程4370.064370.0610775.7710775.77670.032.1成品贮存1092.521092.522693.942693.94167.512.2原料仓储2272.432272.435603.405603.40348.422.3辅助材料仓库1005.111005.112478.432478.43154.113供配电工程233.07233.07233.07233.0716.303.1供配电室233.07233.07233.07233.0716.304给排水工程268.03268.03268.03268.0314.584.1给排水268.03268.03268.03268.0314.585服务性工程2767.702767.702767.702767.70172.095.1办公用房1140.571140.571140.571140.5775.095.2生活服务1627.131627.131627.131627.1392.416消防及环保工程780.78780.78780.78780.7854.626.1消防环保工程780.78780.78780.78780.7854.627项目总图工程116.53116.53116.53116.53-120.987.1场地及道路硬化7598.241606.961606.967.2场区围墙1606.967598.247598.247.3安全保卫室116.53116.53116.53116.538绿化工程2869.26100.42合计29133.7065656.5565656.555103.11六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12619.65万元,占计划投资的66.32%。其中:完成固定资产投资9155.36万元,占总投资的72.55%;完成流动资金投资3464.29,占总投资的27.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12619.651.1完成比例66.32%2完成固定资产投资万元9155.362.1完成比例72.55%3完成流动资金投资万元3464.293.1完成比例27.45%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员446人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3031.2人均年工资万元4.661.3年工资额万元1302.902工程技术人员工资2.1平均人数人672.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元339.253企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元109.604品质管理人员工资4.1平均人数人364.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元208.665其他人员工资5.1平均人数人225.2人均年工资万元5.105.3年工资额万元99.216职工工资总额万元14924.72五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15310.07(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5103.115975.67183.5315310.071.1工程费用万元5103.115975.6718643.851.1.1建筑工程费用万元5103.115103.1126.82%1.1.2设备购置及安装费万元5975.675975.6731.40%1.2工程建设其他费用万元4231.294231.2922.24%1.2.1无形资产万元2472.972472.971.3预备费万元1758.321758.321.3.1基本预备费万元743.89743.891.3.2涨价预备费万元1014.431014.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元15310.0715310.07(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3719.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18643.8514302.4914182.3918643.8518643.8518643.851.1应收账款万元5593.153635.554194.875593.155593.155593.151.2存货万元8389.735453.336292.308389.738389.738389.731.2.1原辅材料万元2516.921636.001887.692516.922516.922516.921.2.2燃料动力万元125.8581.8094.38125.85125.85125.851.2.3在产品万元3859.282508.532894.463859.283859.283859.281.2.4产成品万元1887.691227.001415.771887.691887.691887.691.3现金万元4660.963029.633495.724660.964660.964660.962流动负债万元14924.729701.0711193.5414924.7214924.7214924.722.1应付账款万元14924.729701.0711193.5414924.7214924.7214924.723流动资金万元3719.132417.432789.353719.133719.133719.134铺底流动资金万元1239.70805.81929.781239.701239.701239.70(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资19029.20万元,其中:固定资产投资15310.07万元,占项目总投资的80.46%;流动资金3719.13万元,占项目总投资的19.54%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5103.11万元,占项目总投资的26.82%;设备购置费5975.67万元,占项目总投资的31.40%;其它投资4231.29万元,占项目总投资的22.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15310.07+3719.13=19029.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15310.0780.46%1.1项目建设投资万元15310.0780.46%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3719.1319.54%3总投资万元万元19029.20二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19280.30万元,总成本4619.74万元,利润总额14660.56万元,净利润298.09万元,增值税629.39万元,税金及附加10995.42万元,所得税3665.14万元;第二年收入22246.50万元,总成本5158.50万元,利润总额17088.00万元,净利润12816.00万元,增值税726.22万元,税金及附加309.71万元,所得税4272.00万元;第三年生产负荷100%,收入29662.00万元,总成本22641.85万元,利润总额7020.15万元,净利润5265.11万元,增值税968.30万元,税金及附加338.76万元,所得税1755.04万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29662.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=968.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19280.3022246.5029662.0029662.0029662.001.1输液椅万元19280.3022246.5029662.0029662.0029662.002现价增加值万元6169.707118.889491.849491.849

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