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文档简介
泓域咨询MACRO/ 精拉钢管投资项目立项申请报告精拉钢管投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入6857.72万元,同比增长23.22%(1292.52万元)。其中,主营业业务精拉钢管生产及销售收入为6245.52万元,占营业总收入的91.07%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1331.81万元,较去年同期相比增长260.59万元,增长率24.33%;实现净利润998.86万元,较去年同期相比增长184.60万元,增长率22.67%。二、项目概况(一)项目名称精拉钢管投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积13086.54平方米(折合约19.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.38%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度178.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积13086.54平方米,建筑物基底占地面积9079.44平方米,总建筑面积20415.00平方米,其中:规划建设主体工程15308.55平方米,项目规划绿化面积1155.75平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费1457.86万元。(七)节能分析“精拉钢管投资项目建设项目”,年用电量1206576.41千瓦时,年总用水量4906.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.71吨标准煤/年。达产年综合节能量46.96吨标准煤/年,项目总节能率21.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4932.66万元,其中:固定资产投资3508.06万元,占项目总投资的71.12%;流动资金1424.60万元,占项目总投资的28.88%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9743.00万元,总成本费用7782.75万元,税金及附加84.79万元,利润总额1960.25万元,利税总额2315.42万元,税后净利润1470.19万元,达产年纳税总额845.23万元;达产年投资利润率39.74%,投资利税率46.94%,投资回报率29.81%,全部投资回收期4.86年,提供就业职位183个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园精拉钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园精拉钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“精拉钢管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额845.23万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.74%,投资利税率46.94%,全部投资回报率29.81%,全部投资回收期4.86年,固定资产投资回收期4.86年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、积极推进制造业“走出去”,实现国际化发展,有利于促进优势产能对外合作,形成我国新的经济增长点,有利于促进企业不断提升技术、质量和服务水平,增强整体素质和核心竞争力,推动经济结构调整和产业转型升级,实现从产品输出向产业输出的提升,实现我国经济中高速增长和迈向中高端水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13086.5419.62亩1.1容积率1.561.2建筑系数69.38%1.3投资强度万元/亩178.801.4基底面积平方米9079.441.5总建筑面积平方米20415.001.6绿化面积平方米1155.75绿化率5.66%2总投资万元4932.662.1固定资产投资万元3508.062.1.1土建工程投资万元1633.032.1.1.1土建工程投资占比万元33.11%2.1.2设备投资万元1457.862.1.2.1设备投资占比29.56%2.1.3其它投资万元417.172.1.3.1其它投资占比8.46%2.1.4固定资产投资占比71.12%2.2流动资金万元1424.602.2.1流动资金占比28.88%3收入万元9743.004总成本万元7782.755利润总额万元1960.256净利润万元1470.197所得税万元1.568增值税万元270.389税金及附加万元84.7910纳税总额万元845.2311利税总额万元2315.4212投资利润率39.74%13投资利税率46.94%14投资回报率29.81%15回收期年4.8616设备数量台(套)5117年用电量千瓦时1206576.4118年用水量立方米4906.5219总能耗吨标准煤148.7120节能率21.57%21节能量吨标准煤46.9622员工数量人183第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2017年前三季度,中国经济增速为6.9%,略超市场预期,稳中向好的态势继续巩固。中国经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的中高速增长区间,表明经济韧性在不断增强,自2010年以来的下行周期底部逐步形成、筑牢。从生产看,工业和服务业保持平稳增长。前三季度,规模以上工业增加值同比增长6.7%,较2016年同期加快0.7个百分点,工业增加值增速连续19个月保持在6%以上的增速水平;其中,作为工业生产的最重要组成部分,制造业增加值同比增长7.3%,较2016年同期提高0.4个百分点; 9月份,反映制造业发展的先导指数PMI为52.4%,继续保持在扩张区间,达到2012年5月份以来的最高点。前三季度,服务业生产指数同比增长8.3%,继续保持平稳较快增长;其中,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增速达到23.5%,增长势头迅猛。从需求看,投资增速稳中略降、消费增速保持平稳、外贸增速维持回暖势头。前三季度,固定资产投资同比增长7.5%,较2016年同期略有回落,主要受民间投资和制造业投资回落影响;基建投资继续发挥稳投资的重要作用,保持在20%左右的高增长水平;房地产投资同比增长8.1%,好于市场预期,主要跟2017年以来重点城市供地明显增加有关。消费保持平稳增长,继续发挥经济增长第一动力的作用。前三季度,社会消费品零售总额同比增长10.4%,增速与2016年同期持平;最终消费对GDP增长的贡献达到64.5%,较2016年同期扩大一个百分点。进出口增速维持回暖势头,前三季度,出口同比增长12.4%,进口同比增长22.3%,相对于连续两年进出口负增长的局面,外贸形势明显改善是中国经济2017年一大亮点。微观数据同样印证了中国经济稳中向好态势。1-9月,铁路货运量同比增长14.6%,发电量同比增长6.4%;1-9月规模以上工业企业利润同比增长22.8%,较2016年同期提高14.4个百分点。企业利润的改善大幅改善直接带动了财政税收的企稳回升,1-9月全国财政收入同比增长近10%,较2016年同期提高3.8个百分点。二、必要性分析1、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.38%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度178.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6419.166419.1615308.5515308.551347.011.1主要生产车间3851.503851.509185.139185.13835.151.2辅助生产车间2054.132054.134898.744898.74431.041.3其他生产车间513.53513.53887.90887.9080.822仓储工程1361.921361.923319.193319.19212.412.1成品贮存340.48340.48829.80829.8053.102.2原料仓储708.20708.201725.981725.98110.452.3辅助材料仓库313.24313.24763.41763.4148.853供配电工程72.6472.6472.6472.645.233.1供配电室72.6472.6472.6472.645.234给排水工程83.5383.5383.5383.534.684.1给排水83.5383.5383.5383.534.685服务性工程862.55862.55862.55862.5555.205.1办公用房473.88473.88473.88473.8825.515.2生活服务388.67388.67388.67388.6726.096消防及环保工程243.33243.33243.33243.3317.526.1消防环保工程243.33243.33243.33243.3317.527项目总图工程36.3236.3236.3236.32-38.987.1场地及道路硬化2466.76488.31488.317.2场区围墙488.312466.762466.767.3安全保卫室36.3236.3236.3236.328绿化工程856.1129.96合计9079.4420415.0020415.001633.03六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3046.62万元,占计划投资的61.76%。其中:完成固定资产投资2169.94万元,占总投资的71.22%;完成流动资金投资876.68,占总投资的28.78%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3046.621.1完成比例61.76%2完成固定资产投资万元2169.942.1完成比例71.22%3完成流动资金投资万元876.683.1完成比例28.78%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员183人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1241.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元549.122工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元157.653企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.583.3年工资额万元54.284品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.724.3年工资额万元75.025其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.675.3年工资额万元72.866职工工资总额万元4968.49五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3508.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1633.031457.86178.803508.061.1工程费用万元1633.031457.866393.091.1.1建筑工程费用万元1633.031633.0333.11%1.1.2设备购置及安装费万元1457.861457.8629.56%1.2工程建设其他费用万元417.17417.178.46%1.2.1无形资产万元241.81241.811.3预备费万元175.36175.361.3.1基本预备费万元70.2670.261.3.2涨价预备费万元105.10105.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3508.063508.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1424.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6393.093764.844598.326393.096393.096393.091.1应收账款万元1917.931150.761438.451917.931917.931917.931.2存货万元2876.891726.132157.672876.892876.892876.891.2.1原辅材料万元863.07517.84647.30863.07863.07863.071.2.2燃料动力万元43.1525.8932.3743.1543.1543.151.2.3在产品万元1323.37794.02992.531323.371323.371323.371.2.4产成品万元647.30388.38485.48647.30647.30647.301.3现金万元1598.27958.961198.701598.271598.271598.272流动负债万元4968.492981.093726.374968.494968.494968.492.1应付账款万元4968.492981.093726.374968.494968.494968.493流动资金万元1424.60854.761068.451424.601424.601424.604铺底流动资金万元474.86284.92356.15474.86474.86474.86(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4932.66万元,其中:固定资产投资3508.06万元,占项目总投资的71.12%;流动资金1424.60万元,占项目总投资的28.88%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1633.03万元,占项目总投资的33.11%;设备购置费1457.86万元,占项目总投资的29.56%;其它投资417.17万元,占项目总投资的8.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3508.06+1424.60=4932.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3508.0671.12%1.1项目建设投资万元3508.0671.12%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1424.6028.88%3总投资万元万元4932.66二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5845.80万元,总成本6485.03万元,利润总额-639.23万元,净利润71.81万元,增值税162.23万元,税金及附加-479.42万元,所得税-159.81万元;第二年收入7307.25万元,总成本7783.18万元,利润总额-475.93万元,净利润-356.95万元,增值税202.78万元,税金及附加76.68万元,所得税-118.98万元;第三年生产负荷100%,收入9743.00万元,总成本7782.75万元,利润总额1960.25万元,净利润1470.19万元,增值税270.38万元,税金及附加84.79万元,所得税490.06万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9743.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=270.38万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5845.807307.259743.009743.009743.001.1精拉钢管万元5845.807307.259743.009743.009743.002现价增加
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