油管套管投资项目立项申请报告 (1)_第1页
油管套管投资项目立项申请报告 (1)_第2页
油管套管投资项目立项申请报告 (1)_第3页
油管套管投资项目立项申请报告 (1)_第4页
油管套管投资项目立项申请报告 (1)_第5页
已阅读5页,还剩22页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 油管套管投资项目立项申请报告油管套管投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入22885.50万元,同比增长33.70%(5768.58万元)。其中,主营业业务油管套管生产及销售收入为19135.59万元,占营业总收入的83.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4962.11万元,较去年同期相比增长521.69万元,增长率11.75%;实现净利润3721.58万元,较去年同期相比增长770.40万元,增长率26.10%。二、项目概况(一)项目名称油管套管投资项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49224.60平方米(折合约73.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.30%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度175.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49224.60平方米,建筑物基底占地面积34112.65平方米,总建筑面积61530.75平方米,其中:规划建设主体工程44140.67平方米,项目规划绿化面积4596.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费5977.45万元。(七)节能分析“油管套管投资项目建设项目”,年用电量1301123.71千瓦时,年总用水量27875.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.29吨标准煤/年。达产年综合节能量66.29吨标准煤/年,项目总节能率20.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18185.57万元,其中:固定资产投资12979.94万元,占项目总投资的71.37%;流动资金5205.63万元,占项目总投资的28.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35374.00万元,总成本费用28240.78万元,税金及附加314.97万元,利润总额7133.22万元,利税总额8432.08万元,税后净利润5349.91万元,达产年纳税总额3082.17万元;达产年投资利润率39.22%,投资利税率46.37%,投资回报率29.42%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位547个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区油管套管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区油管套管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“油管套管投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位547个,达产年纳税总额3082.17万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.22%,投资利税率46.37%,全部投资回报率29.42%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49224.6073.80亩1.1容积率1.251.2建筑系数69.30%1.3投资强度万元/亩175.881.4基底面积平方米34112.651.5总建筑面积平方米61530.751.6绿化面积平方米4596.92绿化率7.47%2总投资万元18185.572.1固定资产投资万元12979.942.1.1土建工程投资万元4559.842.1.1.1土建工程投资占比万元25.07%2.1.2设备投资万元5977.452.1.2.1设备投资占比32.87%2.1.3其它投资万元2442.652.1.3.1其它投资占比13.43%2.1.4固定资产投资占比71.37%2.2流动资金万元5205.632.2.1流动资金占比28.63%3收入万元35374.004总成本万元28240.785利润总额万元7133.226净利润万元5349.917所得税万元1.258增值税万元983.899税金及附加万元314.9710纳税总额万元3082.1711利税总额万元8432.0812投资利润率39.22%13投资利税率46.37%14投资回报率29.42%15回收期年4.9016设备数量台(套)15417年用电量千瓦时1301123.7118年用水量立方米27875.9719总能耗吨标准煤162.2920节能率20.91%21节能量吨标准煤66.2922员工数量人547第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期,要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,大力构建现代产业新体系,推动经济社会持续健康发展。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。2、“十三五”期间,技术改造工作将紧密围绕中国制造2025、“互联网+”、技术创新、制造业与互联网融合发展等新要求,以提高质量效益为核心,以企业为主体,以问题为导向,以创新为动力,以智能制造、服务型制造、绿色制造和产品高端化为重点,充分运用先进适用技术、工艺和装备,推动企业普遍实施技术改造,不断延伸产业链、提高附加值,推动传统产业迈向中高端,打造河北制造业升级版,尽早实现建设制造强省的目标。近期将重点开展八大行动:智能制造行动、绿色制造行动、服务化制造行动、工业强基行动、产品高端化行动、创新能力提升行动、“大智移云”培育行动、开展消费品“三品”培育行动。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区 “十三五”期间贯彻落实“四个全面”战略布局和“五大”发展理念,抢抓实施“中国制造2025”的重大机遇,顺应“互联网+”的发展趋势,坚持以生态文明建设为领,以推进创新发展和供给侧结构性改革为动力,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以提升工业经济发展的质量和效益为中心,不断推动工业经济保持中高速增长、迈向中高端水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.30%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.47%,固定资产投资强度175.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24117.6424117.6444140.6744140.673598.231.1主要生产车间14470.5814470.5826484.4026484.402230.901.2辅助生产车间7717.647717.6414125.0114125.011151.431.3其他生产车间1929.411929.412560.162560.16215.892仓储工程5116.905116.9011303.5511303.55670.132.1成品贮存1279.221279.222825.892825.89167.532.2原料仓储2660.792660.795877.855877.85348.472.3辅助材料仓库1176.891176.892599.822599.82154.133供配电工程272.90272.90272.90272.9018.203.1供配电室272.90272.90272.90272.9018.204给排水工程313.84313.84313.84313.8416.284.1给排水313.84313.84313.84313.8416.285服务性工程3240.703240.703240.703240.70192.135.1办公用房1422.471422.471422.471422.47110.705.2生活服务1818.231818.231818.231818.23107.896消防及环保工程914.22914.22914.22914.2260.976.1消防环保工程914.22914.22914.22914.2260.977项目总图工程136.45136.45136.45136.45-91.767.1场地及道路硬化8657.711804.681804.687.2场区围墙1804.688657.718657.717.3安全保卫室136.45136.45136.45136.458绿化工程2733.2895.66合计34112.6561530.7561530.754559.84六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11500.45万元,占计划投资的63.24%。其中:完成固定资产投资8067.25万元,占总投资的70.15%;完成流动资金投资3433.20,占总投资的29.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11500.451.1完成比例63.24%2完成固定资产投资万元8067.252.1完成比例70.15%3完成流动资金投资万元3433.203.1完成比例29.85%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员547人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3721.2人均年工资万元5.871.3年工资额万元2164.362工程技术人员工资2.1平均人数人822.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元418.463企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元133.784品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.534.3年工资额万元232.565其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元4.365.3年工资额万元126.976职工工资总额万元19057.84五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12979.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4559.845977.45175.8812979.941.1工程费用万元4559.845977.4524263.471.1.1建筑工程费用万元4559.844559.8425.07%1.1.2设备购置及安装费万元5977.455977.4532.87%1.2工程建设其他费用万元2442.652442.6513.43%1.2.1无形资产万元1097.001097.001.3预备费万元1345.651345.651.3.1基本预备费万元777.85777.851.3.2涨价预备费万元567.80567.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元12979.9412979.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5205.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24263.4717951.7117577.1024263.4724263.4724263.471.1应收账款万元7279.044731.385823.237279.047279.047279.041.2存货万元10918.567097.068734.8510918.5610918.5610918.561.2.1原辅材料万元3275.572129.122620.453275.573275.573275.571.2.2燃料动力万元163.78106.46131.02163.78163.78163.781.2.3在产品万元5022.543264.654018.035022.545022.545022.541.2.4产成品万元2456.681596.841965.342456.682456.682456.681.3现金万元6065.873942.814852.696065.876065.876065.872流动负债万元19057.8412387.6015246.2719057.8419057.8419057.842.1应付账款万元19057.8412387.6015246.2719057.8419057.8419057.843流动资金万元5205.633383.664164.505205.635205.635205.634铺底流动资金万元1735.191127.891388.171735.191735.191735.19(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18185.57万元,其中:固定资产投资12979.94万元,占项目总投资的71.37%;流动资金5205.63万元,占项目总投资的28.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4559.84万元,占项目总投资的25.07%;设备购置费5977.45万元,占项目总投资的32.87%;其它投资2442.65万元,占项目总投资的13.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12979.94+5205.63=18185.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12979.9471.37%1.1项目建设投资万元12979.9471.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5205.6328.63%3总投资万元万元18185.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入22993.10万元,总成本6929.06万元,利润总额16064.04万元,净利润273.64万元,增值税639.53万元,税金及附加12048.03万元,所得税4016.01万元;第二年收入28299.20万元,总成本8253.50万元,利润总额20045.70万元,净利润15034.27万元,增值税787.11万元,税金及附加291.35万元,所得税5011.43万元;第三年生产负荷100%,收入35374.00万元,总成本28240.78万元,利润总额7133.22万元,净利润5349.91万元,增值税983.89万元,税金及附加314.97万元,所得税1783.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35374.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=983.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元22993.1028299.2035374.0035374.0035374.001.1油管套管万元22993.1028299.2035374.0035374.0035374.002现价增加值万元7357.799055.7411319.6811319.6811319

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论