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文档简介
泓域咨询MACRO/ 其它耐酸砖投资项目立项申请报告其它耐酸砖投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3367.38万元,同比增长12.56%(375.63万元)。其中,主营业业务其它耐酸砖生产及销售收入为3027.09万元,占营业总收入的89.89%。根据初步统计测算,公司实现利润总额931.41万元,较去年同期相比增长226.64万元,增长率32.16%;实现净利润698.56万元,较去年同期相比增长98.78万元,增长率16.47%。二、项目概况(一)项目名称其它耐酸砖投资项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积19736.53平方米(折合约29.59亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.62%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度171.93万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19736.53平方米,建筑物基底占地面积12359.02平方米,总建筑面积30986.35平方米,其中:规划建设主体工程23539.08平方米,项目规划绿化面积2155.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1713.02万元。(七)节能分析“其它耐酸砖投资项目建设项目”,年用电量471597.34千瓦时,年总用水量3639.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)58.27吨标准煤/年。达产年综合节能量24.97吨标准煤/年,项目总节能率22.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5791.94万元,其中:固定资产投资5087.41万元,占项目总投资的87.84%;流动资金704.53万元,占项目总投资的12.16%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6221.00万元,总成本费用4717.09万元,税金及附加103.84万元,利润总额1503.91万元,利税总额1815.19万元,税后净利润1127.93万元,达产年纳税总额687.26万元;达产年投资利润率25.97%,投资利税率31.34%,投资回报率19.47%,全部投资回收期6.64年,提供就业职位90个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园其它耐酸砖行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园其它耐酸砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“其它耐酸砖投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位90个,达产年纳税总额687.26万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.97%,投资利税率31.34%,全部投资回报率19.47%,全部投资回收期6.64年,固定资产投资回收期6.64年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见(以下简称报告),围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19736.5329.59亩1.1容积率1.571.2建筑系数62.62%1.3投资强度万元/亩171.931.4基底面积平方米12359.021.5总建筑面积平方米30986.351.6绿化面积平方米2155.50绿化率6.96%2总投资万元5791.942.1固定资产投资万元5087.412.1.1土建工程投资万元2391.402.1.1.1土建工程投资占比万元41.29%2.1.2设备投资万元1713.022.1.2.1设备投资占比29.58%2.1.3其它投资万元982.992.1.3.1其它投资占比16.97%2.1.4固定资产投资占比87.84%2.2流动资金万元704.532.2.1流动资金占比12.16%3收入万元6221.004总成本万元4717.095利润总额万元1503.916净利润万元1127.937所得税万元1.578增值税万元207.449税金及附加万元103.8410纳税总额万元687.2611利税总额万元1815.1912投资利润率25.97%13投资利税率31.34%14投资回报率19.47%15回收期年6.6416设备数量台(套)10117年用电量千瓦时471597.3418年用水量立方米3639.2019总能耗吨标准煤58.2720节能率22.57%21节能量吨标准煤24.9722员工数量人90第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、今年前7个月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5.0和2.0个百分点;新动能引领结构优化,高技术制造业占规模以上工业比重已经达到13%,同比提高0.7个百分点;高技术制造业投资同比增长12.2%,增速比全部制造业投资高4.9个百分点,其中,集成电路制造业投资同比增长67.9%,医疗诊断、监护及治疗设备制造业投资同比增长65.1%,光电子器件制造业投资同比增长45.5%;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%,增速快于规模以上服务业4.0、3.7和2.1个百分点。新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长68.6%、21.0%和14.5%,服务机器人、智能电视、3D打印设备、生物基化学纤维、太阳能电池等新兴产品产量保持高速增长。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。充分发挥有效投资关键作用,要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换,扩大完善基金支持,撬动社会和企业投资;改造提升传统产业,支持制造业技术改造,加快发展新兴产业;企业要专注主业,集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构,主动取得支持,做强做大做优。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.62%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.96%,固定资产投资强度171.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8737.838737.8323539.0823539.081998.321.1主要生产车间5242.705242.7014123.4514123.451238.961.2辅助生产车间2796.112796.117532.517532.51639.461.3其他生产车间699.03699.031365.271365.27119.902仓储工程1853.851853.854840.734840.73298.872.1成品贮存463.46463.461210.181210.1874.722.2原料仓储964.00964.002517.182517.18155.412.3辅助材料仓库426.39426.391113.371113.3768.743供配电工程98.8798.8798.8798.876.873.1供配电室98.8798.8798.8798.876.874给排水工程113.70113.70113.70113.706.144.1给排水113.70113.70113.70113.706.145服务性工程1174.111174.111174.111174.1172.495.1办公用房661.13661.13661.13661.1336.225.2生活服务512.98512.98512.98512.9838.906消防及环保工程331.22331.22331.22331.2223.016.1消防环保工程331.22331.22331.22331.2223.017项目总图工程49.4449.4449.4449.44-62.027.1场地及道路硬化3173.33592.07592.077.2场区围墙592.073173.333173.337.3安全保卫室49.4449.4449.4449.448绿化工程1363.5347.72合计12359.0230986.3530986.352391.40六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业;对投资项目的实施,他们中的绝大多数人持支持态度,并期待项目早日建成运营,以便获得更优越的工作与生活环境,增加收入,上、下游企业能优势互补、更好更快发展;因而,这些群体会各显其能积极配合;在项目运营中他们是最直接的获益者;项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染,对此存有疑虑;因而,需要进行必要宣传,使他们也认识到:投资项目工艺技术先进,节约能源消费,从而间接减少排放,不会对环境产生不利影响;以便提高他们的认同度。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3260.99万元,占计划投资的56.30%。其中:完成固定资产投资2502.66万元,占总投资的76.75%;完成流动资金投资758.33,占总投资的23.25%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3260.991.1完成比例56.30%2完成固定资产投资万元2502.662.1完成比例76.75%3完成流动资金投资万元758.333.1完成比例23.25%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员90人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人611.2人均年工资万元5.801.3年工资额万元251.302工程技术人员工资2.1平均人数人142.2人均年工资万元6.042.3年工资额万元90.903企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元7.593.3年工资额万元24.954品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元39.345其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元5.275.3年工资额万元20.356职工工资总额万元4029.39五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5087.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2391.401713.02171.935087.411.1工程费用万元2391.401713.024733.921.1.1建筑工程费用万元2391.402391.4041.29%1.1.2设备购置及安装费万元1713.021713.0229.58%1.2工程建设其他费用万元982.99982.9916.97%1.2.1无形资产万元428.15428.151.3预备费万元554.84554.841.3.1基本预备费万元288.15288.151.3.2涨价预备费万元266.69266.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元5087.415087.41(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金704.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4733.921792.342954.654733.924733.924733.921.1应收账款万元1420.18639.081065.131420.181420.181420.181.2存货万元2130.26958.621597.702130.262130.262130.261.2.1原辅材料万元639.08287.59479.31639.08639.08639.081.2.2燃料动力万元31.9514.3823.9731.9531.9531.951.2.3在产品万元979.92440.96734.94979.92979.92979.921.2.4产成品万元479.31215.69359.48479.31479.31479.311.3现金万元1183.48532.57887.611183.481183.481183.482流动负债万元4029.391813.233022.044029.394029.394029.392.1应付账款万元4029.391813.233022.044029.394029.394029.393流动资金万元704.53317.04528.40704.53704.53704.534铺底流动资金万元234.84105.68176.13234.84234.84234.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5791.94万元,其中:固定资产投资5087.41万元,占项目总投资的87.84%;流动资金704.53万元,占项目总投资的12.16%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2391.40万元,占项目总投资的41.29%;设备购置费1713.02万元,占项目总投资的29.58%;其它投资982.99万元,占项目总投资的16.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5087.41+704.53=5791.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5087.4187.84%1.1项目建设投资万元5087.4187.84%1.2建设期利息万元-2流动资金万元704.5312.16%3总投资万元万元5791.94二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2799.45万元,总成本4764.97万元,利润总额-1965.52万元,净利润90.15万元,增值税93.35万元,税金及附加-1474.14万元,所得税-491.38万元;第二年收入4665.75万元,总成本6903.38万元,利润总额-2237.63万元,净利润-1678.22万元,增值税155.58万元,税金及附加97.62万元,所得税-559.41万元;第三年生产负荷100%,收入6221.00万元,总成本4717.09万元,利润总额1503.91万元,净利润1127.93万元,增值税207.44万元,税金及附加103.84万元,所得税375.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6221.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=207.44万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2799.454665.756221.006221.006221.001.1其它耐酸砖万元2799.454665.756221.006221.006221.002
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