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文档简介
泓域咨询MACRO/ 光盘复制投资项目立项申请报告光盘复制投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16180.90万元,同比增长32.96%(4011.24万元)。其中,主营业业务光盘复制生产及销售收入为14674.87万元,占营业总收入的90.69%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4155.44万元,较去年同期相比增长959.75万元,增长率30.03%;实现净利润3116.58万元,较去年同期相比增长512.42万元,增长率19.68%。二、项目概况(一)项目名称光盘复制投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积50251.78平方米(折合约75.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.44%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度180.05万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积50251.78平方米,建筑物基底占地面积32884.76平方米,总建筑面积65327.31平方米,其中:规划建设主体工程39805.80平方米,项目规划绿化面积4185.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费4438.42万元。(七)节能分析“光盘复制投资项目建设项目”,年用电量1020492.37千瓦时,年总用水量21041.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.22吨标准煤/年。达产年综合节能量54.52吨标准煤/年,项目总节能率25.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17422.73万元,其中:固定资产投资13564.97万元,占项目总投资的77.86%;流动资金3857.76万元,占项目总投资的22.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26434.00万元,总成本费用20288.87万元,税金及附加302.72万元,利润总额6145.13万元,利税总额7295.45万元,税后净利润4608.85万元,达产年纳税总额2686.60万元;达产年投资利润率35.27%,投资利税率41.87%,投资回报率26.45%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位396个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区光盘复制行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区光盘复制产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“光盘复制投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位396个,达产年纳税总额2686.60万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.27%,投资利税率41.87%,全部投资回报率26.45%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、面向产业和行业的公共服务体系,是立足解决行业的共性技术和生产性服务需求,建立的各类平台性质的载体。我国高度重视公共服务体系建设,近年来颁布了一系列指导性文件。中国制造2025提出,建设一批促进制造业协同创新的公共服务平台,规范服务标准,开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易、质量认证、人才培训等专业化服务,促进科技成果转化和推广应用。2015年9月,发布国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见。2016年8月,工业和信息化部印发关于完善制造业创新体系,推进制造业创新中心建设的指导意见。在工业和信息化部印发的“十二五”中小企业成长规划中,提出实施“十二五”中小企业公共服务平台网络建设工程。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米50251.7875.34亩1.1容积率1.301.2建筑系数65.44%1.3投资强度万元/亩180.051.4基底面积平方米32884.761.5总建筑面积平方米65327.311.6绿化面积平方米4185.92绿化率6.41%2总投资万元17422.732.1固定资产投资万元13564.972.1.1土建工程投资万元5582.242.1.1.1土建工程投资占比万元32.04%2.1.2设备投资万元4438.422.1.2.1设备投资占比25.47%2.1.3其它投资万元3544.312.1.3.1其它投资占比20.34%2.1.4固定资产投资占比77.86%2.2流动资金万元3857.762.2.1流动资金占比22.14%3收入万元26434.004总成本万元20288.875利润总额万元6145.136净利润万元4608.857所得税万元1.308增值税万元847.609税金及附加万元302.7210纳税总额万元2686.6011利税总额万元7295.4512投资利润率35.27%13投资利税率41.87%14投资回报率26.45%15回收期年5.2816设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1020492.3718年用水量立方米21041.6819总能耗吨标准煤127.2220节能率25.91%21节能量吨标准煤54.5222员工数量人396第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.44%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度180.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23249.5323249.5339805.8039805.803741.561.1主要生产车间13949.7213949.7223883.4823883.482319.771.2辅助生产车间7439.857439.8512737.8612737.861197.301.3其他生产车间1859.961859.962308.742308.74224.492仓储工程4932.714932.7116588.9816588.981134.032.1成品贮存1233.181233.184147.244147.24283.512.2原料仓储2565.012565.018626.278626.27589.702.3辅助材料仓库1134.521134.523815.473815.47260.833供配电工程263.08263.08263.08263.0820.233.1供配电室263.08263.08263.08263.0820.234给排水工程302.54302.54302.54302.5418.104.1给排水302.54302.54302.54302.5418.105服务性工程3124.053124.053124.053124.05213.565.1办公用房1469.161469.161469.161469.16120.645.2生活服务1654.891654.891654.891654.89119.956消防及环保工程881.31881.31881.31881.3167.786.1消防环保工程881.31881.31881.31881.3167.787项目总图工程131.54131.54131.54131.54280.177.1场地及道路硬化8230.911866.431866.437.2场区围墙1866.438230.918230.917.3安全保卫室131.54131.54131.54131.548绿化工程3051.76106.81合计32884.7665327.3165327.315582.24六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10710.50万元,占计划投资的61.47%。其中:完成固定资产投资7450.54万元,占总投资的69.56%;完成流动资金投资3259.96,占总投资的30.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10710.501.1完成比例61.47%2完成固定资产投资万元7450.542.1完成比例69.56%3完成流动资金投资万元3259.963.1完成比例30.44%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员396人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元1322.032工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.672.3年工资额万元356.263企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.093.3年工资额万元115.414品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元166.655其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.695.3年工资额万元107.186职工工资总额万元13126.13五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13564.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5582.244438.42180.0513564.971.1工程费用万元5582.244438.4216983.891.1.1建筑工程费用万元5582.245582.2432.04%1.1.2设备购置及安装费万元4438.424438.4225.47%1.2工程建设其他费用万元3544.313544.3120.34%1.2.1无形资产万元1526.341526.341.3预备费万元2017.972017.971.3.1基本预备费万元896.87896.871.3.2涨价预备费万元1121.101121.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元13564.9713564.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3857.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16983.898450.7013135.2716983.8916983.8916983.891.1应收账款万元5095.172038.073566.625095.175095.175095.171.2存货万元7642.753057.105349.937642.757642.757642.751.2.1原辅材料万元2292.82917.131604.982292.822292.822292.821.2.2燃料动力万元114.6445.8680.25114.64114.64114.641.2.3在产品万元3515.661406.272460.973515.663515.663515.661.2.4产成品万元1719.62687.851203.731719.621719.621719.621.3现金万元4245.971698.392972.184245.974245.974245.972流动负债万元13126.135250.459188.2913126.1313126.1313126.132.1应付账款万元13126.135250.459188.2913126.1313126.1313126.133流动资金万元3857.761543.102700.433857.763857.763857.764铺底流动资金万元1285.91514.37900.141285.911285.911285.91(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资17422.73万元,其中:固定资产投资13564.97万元,占项目总投资的77.86%;流动资金3857.76万元,占项目总投资的22.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5582.24万元,占项目总投资的32.04%;设备购置费4438.42万元,占项目总投资的25.47%;其它投资3544.31万元,占项目总投资的20.34%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13564.97+3857.76=17422.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13564.9777.86%1.1项目建设投资万元13564.9777.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3857.7622.14%3总投资万元万元17422.73二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10573.60万元,总成本1411.25万元,利润总额9162.35万元,净利润241.69万元,增值税339.04万元,税金及附加6871.76万元,所得税2290.59万元;第二年收入18503.80万元,总成本2192.00万元,利润总额16311.80万元,净利润12233.85万元,增值税593.32万元,税金及附加272.21万元,所得税4077.95万元;第三年生产负荷100%,收入26434.00万元,总成本20288.87万元,利润总额6145.13万元,净利润4608.85万元,增值税847.60万元,税金及附加302.72万元,所得税1536.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26434.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=847.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10573.6018503.8026434.0026434.0026434.001.1光盘复制万元10573.6018503.8026434.0026434.0026434.002现价增加值万元3383.555921.228458.8
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