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泓域咨询MACRO/ 钟表专用设备投资项目立项申请报告钟表专用设备投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx有限公司实现营业收入9143.68万元,同比增长33.24%(2281.29万元)。其中,主营业业务钟表专用设备生产及销售收入为8021.44万元,占营业总收入的87.73%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2179.37万元,较去年同期相比增长512.93万元,增长率30.78%;实现净利润1634.53万元,较去年同期相比增长222.32万元,增长率15.74%。二、项目概况(一)项目名称钟表专用设备投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25005.83平方米(折合约37.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.11%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度185.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25005.83平方米,建筑物基底占地面积18531.82平方米,总建筑面积26256.12平方米,其中:规划建设主体工程17163.89平方米,项目规划绿化面积1445.18平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2681.31万元。(七)节能分析“钟表专用设备投资项目建设项目”,年用电量1234322.22千瓦时,年总用水量8260.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)152.41吨标准煤/年。达产年综合节能量42.99吨标准煤/年,项目总节能率20.45%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8227.08万元,其中:固定资产投资6968.64万元,占项目总投资的84.70%;流动资金1258.44万元,占项目总投资的15.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10276.00万元,总成本费用7768.41万元,税金及附加141.53万元,利润总额2507.59万元,利税总额2994.99万元,税后净利润1880.69万元,达产年纳税总额1114.30万元;达产年投资利润率30.48%,投资利税率36.40%,投资回报率22.86%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位180个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区钟表专用设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区钟表专用设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“钟表专用设备投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位180个,达产年纳税总额1114.30万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.48%,投资利税率36.40%,全部投资回报率22.86%,全部投资回收期5.87年,固定资产投资回收期5.87年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标,关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中,世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略,把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑,加大人力资本投资,改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态,经济下行压力加大,企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力,生产经营成本持续上升。同时,新一代信息通信技术加速发展和应用,对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响,既带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25005.8337.49亩1.1容积率1.051.2建筑系数74.11%1.3投资强度万元/亩185.881.4基底面积平方米18531.821.5总建筑面积平方米26256.121.6绿化面积平方米1445.18绿化率5.50%2总投资万元8227.082.1固定资产投资万元6968.642.1.1土建工程投资万元2347.352.1.1.1土建工程投资占比万元28.53%2.1.2设备投资万元2681.312.1.2.1设备投资占比32.59%2.1.3其它投资万元1939.982.1.3.1其它投资占比23.58%2.1.4固定资产投资占比84.70%2.2流动资金万元1258.442.2.1流动资金占比15.30%3收入万元10276.004总成本万元7768.415利润总额万元2507.596净利润万元1880.697所得税万元1.058增值税万元345.879税金及附加万元141.5310纳税总额万元1114.3011利税总额万元2994.9912投资利润率30.48%13投资利税率36.40%14投资回报率22.86%15回收期年5.8716设备数量台(套)9217年用电量千瓦时1234322.2218年用水量立方米8260.8919总能耗吨标准煤152.4120节能率20.45%21节能量吨标准煤42.9922员工数量人180第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、坚持创新驱动与开放合作相结合。突出企业创新主体地位,提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平,突破制约企业转型升级的关键核心技术,推动企业发展模式向质量效益型转变,发展动力向创新驱动转变。充分利用国内外资源,坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举,通过国际智力合作提高企业创新能力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址说明一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.11%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.50%,固定资产投资强度185.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13102.0013102.0017163.8917163.891687.931.1主要生产车间7861.207861.2010298.3310298.331046.521.2辅助生产车间4192.644192.645492.445492.44540.141.3其他生产车间1048.161048.16995.51995.51101.282仓储工程2779.772779.775909.955909.95422.692.1成品贮存694.94694.941477.491477.49105.672.2原料仓储1445.481445.483073.173073.17219.802.3辅助材料仓库639.35639.351359.291359.2997.223供配电工程148.25148.25148.25148.2511.933.1供配电室148.25148.25148.25148.2511.934给排水工程170.49170.49170.49170.4910.674.1给排水170.49170.49170.49170.4910.675服务性工程1760.521760.521760.521760.52125.925.1办公用房851.69851.69851.69851.6951.785.2生活服务908.83908.83908.83908.8364.636消防及环保工程496.65496.65496.65496.6539.966.1消防环保工程496.65496.65496.65496.6539.967项目总图工程74.1374.1374.1374.13-16.987.1场地及道路硬化5112.311018.111018.117.2场区围墙1018.115112.315112.317.3安全保卫室74.1374.1374.1374.138绿化工程1863.7865.23合计18531.8226256.1226256.122347.35六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6500.22万元,占计划投资的79.01%。其中:完成固定资产投资5087.87万元,占总投资的78.27%;完成流动资金投资1412.35,占总投资的21.73%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6500.221.1完成比例79.01%2完成固定资产投资万元5087.872.1完成比例78.27%3完成流动资金投资万元1412.353.1完成比例21.73%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员180人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元532.622工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元169.293企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.453.3年工资额万元45.664品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.614.3年工资额万元74.425其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元7.065.3年工资额万元61.866职工工资总额万元5026.91五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6968.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2347.352681.31185.886968.641.1工程费用万元2347.352681.316285.351.1.1建筑工程费用万元2347.352347.3528.53%1.1.2设备购置及安装费万元2681.312681.3132.59%1.2工程建设其他费用万元1939.981939.9823.58%1.2.1无形资产万元826.57826.571.3预备费万元1113.411113.411.3.1基本预备费万元502.92502.921.3.2涨价预备费万元610.49610.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元6968.646968.64(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1258.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6285.355157.035715.876285.356285.356285.351.1应收账款万元1885.611225.641319.921885.611885.611885.611.2存货万元2828.411838.461979.892828.412828.412828.411.2.1原辅材料万元848.52551.54593.97848.52848.52848.521.2.2燃料动力万元42.4327.5829.7042.4342.4342.431.2.3在产品万元1301.07845.69910.751301.071301.071301.071.2.4产成品万元636.39413.65445.47636.39636.39636.391.3现金万元1571.341021.371099.941571.341571.341571.342流动负债万元5026.913267.493518.845026.915026.915026.912.1应付账款万元5026.913267.493518.845026.915026.915026.913流动资金万元1258.44817.99880.911258.441258.441258.444铺底流动资金万元419.48272.66293.64419.48419.48419.48(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8227.08万元,其中:固定资产投资6968.64万元,占项目总投资的84.70%;流动资金1258.44万元,占项目总投资的15.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2347.35万元,占项目总投资的28.53%;设备购置费2681.31万元,占项目总投资的32.59%;其它投资1939.98万元,占项目总投资的23.58%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6968.64+1258.44=8227.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6968.6484.70%1.1项目建设投资万元6968.6484.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1258.4415.30%3总投资万元万元8227.08二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6679.40万元,总成本7629.31万元,利润总额-949.91万元,净利润127.00万元,增值税224.82万元,税金及附加-712.43万元,所得税-237.48万元;第二年收入7193.20万元,总成本8102.63万元,利润总额-909.43万元,净利润-682.07万元,增值税242.11万元,税金及附加129.08万元,所得税-227.36万元;第三年生产负荷100%,收入10276.00万元,总成本7768.41万元,利润总额2507.59万元,净利润1880.69万元,增值税345.87万元,税金及附加141.53万元,所得税626.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10276.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=345.87万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6679.407193.2010276.0010276.0010276.001.1钟表专用设备万元6679.407193.2010276.0010276.0010276.002现价增加值万元2137.412301.823288.323288.323

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