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文档简介
泓域咨询MACRO/ 温度计投资项目立项申请报告温度计投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx公司实现营业收入4345.68万元,同比增长9.92%(392.03万元)。其中,主营业业务温度计生产及销售收入为3892.48万元,占营业总收入的89.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1199.16万元,较去年同期相比增长286.97万元,增长率31.46%;实现净利润899.37万元,较去年同期相比增长97.24万元,增长率12.12%。二、项目概况(一)项目名称温度计投资项目(二)项目选址xxx经济新区(三)项目用地规模项目总用地面积20043.35平方米(折合约30.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.92%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度195.13万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20043.35平方米,建筑物基底占地面积13413.01平方米,总建筑面积22648.99平方米,其中:规划建设主体工程16379.58平方米,项目规划绿化面积1503.72平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2291.84万元。(七)节能分析“温度计投资项目建设项目”,年用电量1104136.62千瓦时,年总用水量4926.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.12吨标准煤/年。达产年综合节能量36.18吨标准煤/年,项目总节能率21.91%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6707.18万元,其中:固定资产投资5863.66万元,占项目总投资的87.42%;流动资金843.52万元,占项目总投资的12.58%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7666.00万元,总成本费用5883.78万元,税金及附加109.67万元,利润总额1782.22万元,利税总额2137.71万元,税后净利润1336.66万元,达产年纳税总额801.05万元;达产年投资利润率26.57%,投资利税率31.87%,投资回报率19.93%,全部投资回收期6.52年,提供就业职位105个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济新区及xxx经济新区温度计行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济新区温度计产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“温度计投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展,为社会提供就业职位105个,达产年纳税总额801.05万元,可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.57%,投资利税率31.87%,全部投资回报率19.93%,全部投资回收期6.52年,固定资产投资回收期6.52年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是促进关键共性技术突破的基础。基础研究、关键共性技术研究、产品开发、产业化构成了工业技术创新体系的主要环节,关键共性技术是工业技术创新发展中最富创新性的一个极为重要的层面和关键环节,是产业赖以生存和发展的技术基础,是国家经济发展的重要支撑。而公共服务平台就是通过整合人力、技术、资金等各类创新资源,集中力量开展产业所需的关键、共性、基础技术的研究开发,解决工业发展中的技术瓶颈,促进工业做大做强、实现转型升级。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20043.3530.05亩1.1容积率1.131.2建筑系数66.92%1.3投资强度万元/亩195.131.4基底面积平方米13413.011.5总建筑面积平方米22648.991.6绿化面积平方米1503.72绿化率6.64%2总投资万元6707.182.1固定资产投资万元5863.662.1.1土建工程投资万元1663.162.1.1.1土建工程投资占比万元24.80%2.1.2设备投资万元2291.842.1.2.1设备投资占比34.17%2.1.3其它投资万元1908.662.1.3.1其它投资占比28.46%2.1.4固定资产投资占比87.42%2.2流动资金万元843.522.2.1流动资金占比12.58%3收入万元7666.004总成本万元5883.785利润总额万元1782.226净利润万元1336.667所得税万元1.138增值税万元245.829税金及附加万元109.6710纳税总额万元801.0511利税总额万元2137.7112投资利润率26.57%13投资利税率31.87%14投资回报率19.93%15回收期年6.5216设备数量台(套)12217年用电量千瓦时1104136.6218年用水量立方米4926.8519总能耗吨标准煤136.1220节能率21.91%21节能量吨标准煤36.1822员工数量人105第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、综合各方面情况,我们还可举出许多令人欣喜的积极变化,但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段,结构调整阵痛仍在持续,稳增长的基础尚不牢固,新动能成长之势仍显不足。一方面,面临错综复杂的国际形势,低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大,并伴生诸多不确定性因素,我们必须增强风险防范意识,牢牢把握对外开放的主动权;另一方面,国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨,面临诸多现实挑战,我们必须加大供给侧结构性改革力度,继续扩大有效需求,以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点,加快培育新动能。归根结底一句话,就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领,努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能,确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现代产业的主要路径。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.92%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.64%,固定资产投资强度195.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9483.009483.0016379.5816379.581323.061.1主要生产车间5689.805689.809827.759827.75820.301.2辅助生产车间3034.563034.565241.475241.47423.381.3其他生产车间758.64758.64950.02950.0279.382仓储工程2011.952011.954075.124075.12239.402.1成品贮存502.99502.991018.781018.7859.852.2原料仓储1046.211046.212119.062119.06124.492.3辅助材料仓库462.75462.75937.28937.2855.063供配电工程107.30107.30107.30107.307.093.1供配电室107.30107.30107.30107.307.094给排水工程123.40123.40123.40123.406.344.1给排水123.40123.40123.40123.406.345服务性工程1274.241274.241274.241274.2474.865.1办公用房720.66720.66720.66720.6636.395.2生活服务553.58553.58553.58553.5840.026消防及环保工程359.47359.47359.47359.4723.766.1消防环保工程359.47359.47359.47359.4723.767项目总图工程53.6553.6553.6553.65-64.127.1场地及道路硬化3643.60550.23550.237.2场区围墙550.233643.603643.607.3安全保卫室53.6553.6553.6553.658绿化工程1507.6252.77合计13413.0122648.9922648.991663.16六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4102.64万元,占计划投资的61.17%。其中:完成固定资产投资3018.03万元,占总投资的73.56%;完成流动资金投资1084.61,占总投资的26.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4102.641.1完成比例61.17%2完成固定资产投资万元3018.032.1完成比例73.56%3完成流动资金投资万元1084.613.1完成比例26.44%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员105人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人711.2人均年工资万元4.431.3年工资额万元391.922工程技术人员工资2.1平均人数人162.2人均年工资万元5.722.3年工资额万元91.773企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.633.3年工资额万元28.234品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元42.135其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.985.3年工资额万元32.136职工工资总额万元5009.41五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5863.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1663.162291.84195.135863.661.1工程费用万元1663.162291.845852.931.1.1建筑工程费用万元1663.161663.1624.80%1.1.2设备购置及安装费万元2291.842291.8434.17%1.2工程建设其他费用万元1908.661908.6628.46%1.2.1无形资产万元1109.661109.661.3预备费万元799.00799.001.3.1基本预备费万元344.23344.231.3.2涨价预备费万元454.77454.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元5863.665863.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金843.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5852.933212.763871.225852.935852.935852.931.1应收账款万元1755.881141.321229.121755.881755.881755.881.2存货万元2633.821711.981843.672633.822633.822633.821.2.1原辅材料万元790.15513.59553.10790.15790.15790.151.2.2燃料动力万元39.5125.6827.6639.5139.5139.511.2.3在产品万元1211.56787.51848.091211.561211.561211.561.2.4产成品万元592.61385.20414.83592.61592.61592.611.3现金万元1463.23951.101024.261463.231463.231463.232流动负债万元5009.413256.123506.595009.415009.415009.412.1应付账款万元5009.413256.123506.595009.415009.415009.413流动资金万元843.52548.29590.46843.52843.52843.524铺底流动资金万元281.17182.76196.82281.17281.17281.17(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6707.18万元,其中:固定资产投资5863.66万元,占项目总投资的87.42%;流动资金843.52万元,占项目总投资的12.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1663.16万元,占项目总投资的24.80%;设备购置费2291.84万元,占项目总投资的34.17%;其它投资1908.66万元,占项目总投资的28.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5863.66+843.52=6707.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5863.6687.42%1.1项目建设投资万元5863.6687.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元843.5212.58%3总投资万元万元6707.18二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4982.90万元,总成本15205.87万元,利润总额-10222.97万元,净利润99.35万元,增值税159.78万元,税金及附加-7667.23万元,所得税-2555.74万元;第二年收入5366.20万元,总成本16142.54万元,利润总额-10776.34万元,净利润-8082.25万元,增值税172.07万元,税金及附加100.82万元,所得税-2694.09万元;第三年生产负荷100%,收入7666.00万元,总成本5883.78万元,利润总额1782.22万元,净利润1336.66万元,增值税245.82万元,税金及附加109.67万元,所得税445.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7666.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=245.82万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4982.905366.207666.007666.007666.001.1温度计万元4982.905366.207666.007666.007666.002现价增加值
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