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泓域咨询MACRO/ 高纯低羟基石英玻璃项目立项说明及投资计划高纯低羟基石英玻璃项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13277.52万元,同比增长8.41%(1030.57万元)。其中,主营业业务高纯低羟基石英玻璃生产及销售收入为11156.52万元,占营业总收入的84.03%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2674.41万元,较去年同期相比增长342.66万元,增长率14.70%;实现净利润2005.81万元,较去年同期相比增长328.56万元,增长率19.59%。二、项目概况(一)项目名称高纯低羟基石英玻璃项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积32616.30平方米(折合约48.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.89%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度172.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积32616.30平方米,建筑物基底占地面积20512.39平方米,总建筑面积39791.89平方米,其中:规划建设主体工程29069.62平方米,项目规划绿化面积2980.23平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3057.94万元。(七)节能分析“高纯低羟基石英玻璃项目建设项目”,年用电量933105.29千瓦时,年总用水量9920.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.53吨标准煤/年。达产年综合节能量40.59吨标准煤/年,项目总节能率23.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10597.39万元,其中:固定资产投资8427.91万元,占项目总投资的79.53%;流动资金2169.48万元,占项目总投资的20.47%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16795.00万元,总成本费用13249.94万元,税金及附加189.14万元,利润总额3545.06万元,利税总额4223.17万元,税后净利润2658.80万元,达产年纳税总额1564.37万元;达产年投资利润率33.45%,投资利税率39.85%,投资回报率25.09%,全部投资回收期5.49年,提供就业职位266个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区高纯低羟基石英玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区高纯低羟基石英玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“高纯低羟基石英玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位266个,达产年纳税总额1564.37万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.45%,投资利税率39.85%,全部投资回报率25.09%,全部投资回收期5.49年,固定资产投资回收期5.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、目前,“国家科技成果信息系统”已基本开发建设完成,即将上线服务。系统将发布财政资金支持产生的科技成果约2万项,内容包括成果介绍、应用场景、成果状态、转化方式、资金需求、成果联系信息等,并面向社会公众、高等院校和科研院所、公司企业、成果转移转化服务机构、投融资机构等用户提供成果检索、浏览、导航等服务。下一步,将加强财政资金支持产生的可转移转化科技成果信息汇交制度的建设,加大科技成果采集工作力度,持续扩大国家科技成果信息系统科技成果数量。加强科技成果数据资源开发利用,支持第三方机构运用国家科技成果信息系统成果信息开展科技成果信息增值服务和科技成果转移转化服务,提高面向国家技术交易网络平台、区域性技术转移服务机构、众创空间、科技型创新创业等各类用户的服务能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米32616.3048.90亩1.1容积率1.221.2建筑系数62.89%1.3投资强度万元/亩172.351.4基底面积平方米20512.391.5总建筑面积平方米39791.891.6绿化面积平方米2980.23绿化率7.49%2总投资万元10597.392.1固定资产投资万元8427.912.1.1土建工程投资万元3516.762.1.1.1土建工程投资占比万元33.19%2.1.2设备投资万元3057.942.1.2.1设备投资占比28.86%2.1.3其它投资万元1853.212.1.3.1其它投资占比17.49%2.1.4固定资产投资占比79.53%2.2流动资金万元2169.482.2.1流动资金占比20.47%3收入万元16795.004总成本万元13249.945利润总额万元3545.066净利润万元2658.807所得税万元1.228增值税万元488.979税金及附加万元189.1410纳税总额万元1564.3711利税总额万元4223.1712投资利润率33.45%13投资利税率39.85%14投资回报率25.09%15回收期年5.4916设备数量台(套)12217年用电量千瓦时933105.2918年用水量立方米9920.4619总能耗吨标准煤115.5320节能率23.27%21节能量吨标准煤40.5922员工数量人266第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、2016年前三季度,全球新兴产业平均增速达到7.8%,虽然与同期3.0%的全球经济增速相比,新兴产业仍然是全球产业增长的强力引擎,但全球新兴产业平均增速仅比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.6个百分点,而全球经济增速比2015年和2014年同期分别提升0.2个和0.4个百分点,基本相当,全球新兴产业的增长后劲受到质疑。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年,全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年,战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下,我国创新创业更加活跃。2017年中国大众创业万众创新发展报告指出,全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人,每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展,努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出,大众创业、万众创新为我国稳定和扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示,新动能对新增就业的贡献率达到70%左右。二、必要性分析1、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 选址方案一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.89%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度172.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14502.2614502.2629069.6229069.622826.051.1主要生产车间8701.368701.3617441.7717441.771752.151.2辅助生产车间4640.724640.729302.289302.28904.341.3其他生产车间1160.181160.181686.041686.04169.562仓储工程3076.863076.866969.486969.48492.762.1成品贮存769.22769.221742.371742.37123.192.2原料仓储1599.971599.973624.133624.13256.242.3辅助材料仓库707.68707.681602.981602.98113.333供配电工程164.10164.10164.10164.1013.053.1供配电室164.10164.10164.10164.1013.054给排水工程188.71188.71188.71188.7111.674.1给排水188.71188.71188.71188.7111.675服务性工程1948.681948.681948.681948.68137.785.1办公用房1039.601039.601039.601039.6059.965.2生活服务909.08909.08909.08909.0880.676消防及环保工程549.73549.73549.73549.7343.736.1消防环保工程549.73549.73549.73549.7343.737项目总图工程82.0582.0582.0582.05-84.527.1场地及道路硬化5194.611000.601000.607.2场区围墙1000.605194.615194.617.3安全保卫室82.0582.0582.0582.058绿化工程2178.3476.24合计20512.3939791.8939791.893516.76六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的建设改变了当地原来单一的农业生产结构,带来生产要素的流动和劳动力投向的变化,从当地社会状况的资料可以看出,项目建设地具有丰富的劳动力资源,项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会,为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件,劳动力可以投入到工业生产中,从而提高农民的生产水平和生活质量。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7267.94万元,占计划投资的68.58%。其中:完成固定资产投资5530.36万元,占总投资的76.09%;完成流动资金投资1737.58,占总投资的23.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7267.941.1完成比例68.58%2完成固定资产投资万元5530.362.1完成比例76.09%3完成流动资金投资万元1737.583.1完成比例23.91%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员266人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1811.2人均年工资万元5.231.3年工资额万元1031.432工程技术人员工资2.1平均人数人402.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元223.393企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元70.584品质管理人员工资4.1平均人数人214.2人均年工资万元5.774.3年工资额万元124.375其他人员工资5.1平均人数人135.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元96.126职工工资总额万元11181.95五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8427.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3516.763057.94172.358427.911.1工程费用万元3516.763057.9413351.431.1.1建筑工程费用万元3516.763516.7633.19%1.1.2设备购置及安装费万元3057.943057.9428.86%1.2工程建设其他费用万元1853.211853.2117.49%1.2.1无形资产万元880.75880.751.3预备费万元972.46972.461.3.1基本预备费万元476.42476.421.3.2涨价预备费万元496.04496.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元8427.918427.91(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2169.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13351.437054.128493.5213351.4313351.4313351.431.1应收账款万元4005.432202.993204.344005.434005.434005.431.2存货万元6008.143304.484806.516008.146008.146008.141.2.1原辅材料万元1802.44991.341441.951802.441802.441802.441.2.2燃料动力万元90.1249.5772.1090.1290.1290.121.2.3在产品万元2763.741520.062211.002763.742763.742763.741.2.4产成品万元1351.83743.511081.471351.831351.831351.831.3现金万元3337.861835.822670.293337.863337.863337.862流动负债万元11181.956150.078945.5611181.9511181.9511181.952.1应付账款万元11181.956150.078945.5611181.9511181.9511181.953流动资金万元2169.481193.211735.582169.482169.482169.484铺底流动资金万元723.15397.74578.53723.15723.15723.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10597.39万元,其中:固定资产投资8427.91万元,占项目总投资的79.53%;流动资金2169.48万元,占项目总投资的20.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3516.76万元,占项目总投资的33.19%;设备购置费3057.94万元,占项目总投资的28.86%;其它投资1853.21万元,占项目总投资的17.49%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8427.91+2169.48=10597.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8427.9179.53%1.1项目建设投资万元8427.9179.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2169.4820.47%3总投资万元万元10597.39二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9237.25万元,总成本6583.14万元,利润总额2654.11万元,净利润162.74万元,增值税268.93万元,税金及附加1990.58万元,所得税663.53万元;第二年收入13436.00万元,总成本8913.91万元,利润总额4522.09万元,净利润3391.57万元,增值税391.18万元,税金及附加177.41万元,所得税1130.52万元;第三年生产负荷100%,收入16795.00万元,总成本13249.94万元,利润总额3545.06万元,净利润2658.80万元,增值税488.97万元,税金及附加189.14万元,所得税886.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16795.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=488.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9237.2513436.0016795.0016795.0016795.001.1高纯低羟基石英玻璃万元9237.2513436.0016795.0016795.0016795.002现价增加值万元2955.924299.525374.4
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