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泓域咨询MACRO/ 灭蚊灯投资项目立项申请报告灭蚊灯投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx公司实现营业收入12747.26万元,同比增长19.04%(2038.79万元)。其中,主营业业务灭蚊灯生产及销售收入为10874.63万元,占营业总收入的85.31%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3694.84万元,较去年同期相比增长845.10万元,增长率29.66%;实现净利润2771.13万元,较去年同期相比增长528.77万元,增长率23.58%。二、项目概况(一)项目名称灭蚊灯投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积38625.97平方米(折合约57.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.85%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度166.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38625.97平方米,建筑物基底占地面积28911.54平方米,总建筑面积58711.47平方米,其中:规划建设主体工程41727.28平方米,项目规划绿化面积4130.53平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费3901.75万元。(七)节能分析“灭蚊灯投资项目建设项目”,年用电量919761.26千瓦时,年总用水量11746.46立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.04吨标准煤/年。达产年综合节能量38.01吨标准煤/年,项目总节能率23.66%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11416.93万元,其中:固定资产投资9650.12万元,占项目总投资的84.52%;流动资金1766.81万元,占项目总投资的15.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15114.00万元,总成本费用11467.59万元,税金及附加214.86万元,利润总额3646.41万元,利税总额4364.22万元,税后净利润2734.81万元,达产年纳税总额1629.41万元;达产年投资利润率31.94%,投资利税率38.23%,投资回报率23.95%,全部投资回收期5.67年,提供就业职位317个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区灭蚊灯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区灭蚊灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“灭蚊灯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位317个,达产年纳税总额1629.41万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.94%,投资利税率38.23%,全部投资回报率23.95%,全部投资回收期5.67年,固定资产投资回收期5.67年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于缓解小微企业融资难融资贵问题。政府及其部门应当采取有力措施帮助担保机构降低风险,减少损失。通过政府财政资金引导,构建财政、再担保机构、担保机构风险共担的担保代偿补偿机制,是市场化条件下促进担保机构健康发展,推进担保体系建设的有益探索和实践。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38625.9757.91亩1.1容积率1.521.2建筑系数74.85%1.3投资强度万元/亩166.641.4基底面积平方米28911.541.5总建筑面积平方米58711.471.6绿化面积平方米4130.53绿化率7.04%2总投资万元11416.932.1固定资产投资万元9650.122.1.1土建工程投资万元4156.282.1.1.1土建工程投资占比万元36.40%2.1.2设备投资万元3901.752.1.2.1设备投资占比34.18%2.1.3其它投资万元1592.092.1.3.1其它投资占比13.94%2.1.4固定资产投资占比84.52%2.2流动资金万元1766.812.2.1流动资金占比15.48%3收入万元15114.004总成本万元11467.595利润总额万元3646.416净利润万元2734.817所得税万元1.528增值税万元502.959税金及附加万元214.8610纳税总额万元1629.4111利税总额万元4364.2212投资利润率31.94%13投资利税率38.23%14投资回报率23.95%15回收期年5.6716设备数量台(套)14817年用电量千瓦时919761.2618年用水量立方米11746.4619总能耗吨标准煤114.0420节能率23.66%21节能量吨标准煤38.0122员工数量人317第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。结构性去产能持续加力,工业产能利用率稳中有升。降本减负取得新成效。重点领域标准体系建设扎实推进,中高端产品供给水平稳步提升。绿色制造工程加快实施。新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。落实区域重大战略,区域发展协调性增强。国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。脱贫攻坚战深入推进。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降,但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展,经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业,与产业结构升级相关的行业,目前均保持着较快增长的景气状态,而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力,说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区是1994年经省人民政府批准成立,并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求,坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念,经过近20年的开发建设,规模从小到大,功能逐渐增强,服务不断升级,设施不断完善,配套日益齐全。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.85%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.04%,固定资产投资强度166.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20440.4620440.4641727.2841727.283249.341.1主要生产车间12264.2812264.2825036.3725036.372014.591.2辅助生产车间6540.956540.9513352.7313352.731039.791.3其他生产车间1635.241635.242420.182420.18194.962仓储工程4336.734336.7311039.7211039.72625.222.1成品贮存1084.181084.182759.932759.93156.312.2原料仓储2255.102255.105740.655740.65325.112.3辅助材料仓库997.45997.452539.142539.14143.803供配电工程231.29231.29231.29231.2914.743.1供配电室231.29231.29231.29231.2914.744给排水工程265.99265.99265.99265.9913.184.1给排水265.99265.99265.99265.9913.185服务性工程2746.602746.602746.602746.60155.555.1办公用房1364.281364.281364.281364.2890.535.2生活服务1382.321382.321382.321382.3273.616消防及环保工程774.83774.83774.83774.8349.376.1消防环保工程774.83774.83774.83774.8349.377项目总图工程115.65115.65115.65115.65-61.057.1场地及道路硬化7966.391345.741345.747.2场区围墙1345.747966.397966.397.3安全保卫室115.65115.65115.65115.658绿化工程3140.78109.93合计28911.5458711.4758711.474156.28六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10516.88万元,占计划投资的92.12%。其中:完成固定资产投资7749.59万元,占总投资的73.69%;完成流动资金投资2767.29,占总投资的26.31%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10516.881.1完成比例92.12%2完成固定资产投资万元7749.592.1完成比例73.69%3完成流动资金投资万元2767.293.1完成比例26.31%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员317人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2161.2人均年工资万元5.031.3年工资额万元1151.452工程技术人员工资2.1平均人数人482.2人均年工资万元6.632.3年工资额万元303.503企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.643.3年工资额万元86.824品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元142.495其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.105.3年工资额万元89.806职工工资总额万元9149.08五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9650.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4156.283901.75166.649650.121.1工程费用万元4156.283901.7510915.891.1.1建筑工程费用万元4156.284156.2836.40%1.1.2设备购置及安装费万元3901.753901.7534.18%1.2工程建设其他费用万元1592.091592.0913.94%1.2.1无形资产万元699.27699.271.3预备费万元892.82892.821.3.1基本预备费万元357.54357.541.3.2涨价预备费万元535.28535.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元9650.129650.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1766.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10915.897060.876555.4510915.8910915.8910915.891.1应收账款万元3274.772128.602292.343274.773274.773274.771.2存货万元4912.153192.903438.514912.154912.154912.151.2.1原辅材料万元1473.64957.871031.551473.641473.641473.641.2.2燃料动力万元73.6847.8951.5873.6873.6873.681.2.3在产品万元2259.591468.731581.712259.592259.592259.591.2.4产成品万元1105.23718.40773.661105.231105.231105.231.3现金万元2728.971773.831910.282728.972728.972728.972流动负债万元9149.085946.906404.369149.089149.089149.082.1应付账款万元9149.085946.906404.369149.089149.089149.083流动资金万元1766.811148.431236.771766.811766.811766.814铺底流动资金万元588.93382.81412.26588.93588.93588.93(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11416.93万元,其中:固定资产投资9650.12万元,占项目总投资的84.52%;流动资金1766.81万元,占项目总投资的15.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4156.28万元,占项目总投资的36.40%;设备购置费3901.75万元,占项目总投资的34.18%;其它投资1592.09万元,占项目总投资的13.94%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9650.12+1766.81=11416.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9650.1284.52%1.1项目建设投资万元9650.1284.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1766.8115.48%3总投资万元万元11416.93二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9824.10万元,总成本13755.03万元,利润总额-3930.93万元,净利润193.73万元,增值税326.92万元,税金及附加-2948.20万元,所得税-982.73万元;第二年收入10579.80万元,总成本14554.10万元,利润总额-3974.30万元,净利润-2980.72万元,增值税352.06万元,税金及附加196.75万元,所得税-993.58万元;第三年生产负荷100%,收入15114.00万元,总成本11467.59万元,利润总额3646.41万元,净利润2734.81万元,增值税502.95万元,税金及附加214.86万元,所得税911.60万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15114.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=502.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9824.1010579.8015114.0015114.0015114.001.1灭蚊灯万元9824.1010579.8015114.0015114.0015114.002现价增加值万元3143.713385.544836.484836

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