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泓域咨询MACRO/ 木琴投资项目立项申请报告木琴投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7180.42万元,同比增长13.30%(842.96万元)。其中,主营业业务木琴生产及销售收入为5995.82万元,占营业总收入的83.50%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1700.38万元,较去年同期相比增长195.13万元,增长率12.96%;实现净利润1275.29万元,较去年同期相比增长258.63万元,增长率25.44%。二、项目概况(一)项目名称木琴投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积14527.26平方米(折合约21.78亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.07%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度198.39万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14527.26平方米,建筑物基底占地面积11196.16平方米,总建筑面积22081.44平方米,其中:规划建设主体工程16996.15平方米,项目规划绿化面积1430.01平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1386.40万元。(七)节能分析“木琴投资项目建设项目”,年用电量788436.54千瓦时,年总用水量4036.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.24吨标准煤/年。达产年综合节能量37.82吨标准煤/年,项目总节能率29.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5244.57万元,其中:固定资产投资4320.93万元,占项目总投资的82.39%;流动资金923.64万元,占项目总投资的17.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7479.00万元,总成本费用5727.74万元,税金及附加87.10万元,利润总额1751.26万元,利税总额2079.91万元,税后净利润1313.44万元,达产年纳税总额766.46万元;达产年投资利润率33.39%,投资利税率39.66%,投资回报率25.04%,全部投资回收期5.49年,提供就业职位118个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园木琴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园木琴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“木琴投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位118个,达产年纳税总额766.46万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率33.39%,投资利税率39.66%,全部投资回报率25.04%,全部投资回收期5.49年,固定资产投资回收期5.49年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制造业创新中心建设。报告强调要鼓励民营企业积极参与制造业创新中心建设。目前,新能源汽车动力电池和增材制造国家制造业创新中心已挂牌成立,其他领域的创新中心也在积极筹备中。同时,各地区也选择重点产业优势领域,创建制造业创新中心,鼓励由具有业界影响力的民营企业牵头,以资本为纽带,联合具有较强研发能力的高校、具有行业领先地位的科研院所或能够整合区域服务的产业园区平台,探索多种产学研协同组建模式,建设省级制造业创新中心,重点围绕区域性重大技术需求,探索实现多元化投资、多样化模式和市场化运作,形成新型研发机构。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14527.2621.78亩1.1容积率1.521.2建筑系数77.07%1.3投资强度万元/亩198.391.4基底面积平方米11196.161.5总建筑面积平方米22081.441.6绿化面积平方米1430.01绿化率6.48%2总投资万元5244.572.1固定资产投资万元4320.932.1.1土建工程投资万元1946.322.1.1.1土建工程投资占比万元37.11%2.1.2设备投资万元1386.402.1.2.1设备投资占比26.43%2.1.3其它投资万元988.212.1.3.1其它投资占比18.84%2.1.4固定资产投资占比82.39%2.2流动资金万元923.642.2.1流动资金占比17.61%3收入万元7479.004总成本万元5727.745利润总额万元1751.266净利润万元1313.447所得税万元1.528增值税万元241.559税金及附加万元87.1010纳税总额万元766.4611利税总额万元2079.9112投资利润率33.39%13投资利税率39.66%14投资回报率25.04%15回收期年5.4916设备数量台(套)10517年用电量千瓦时788436.5418年用水量立方米4036.0119总能耗吨标准煤97.2420节能率29.87%21节能量吨标准煤37.8222员工数量人118第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势,还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素,都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题,既有短期的也有长期的,既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前,纠结于局部,要从过往、现在和将来发展的大趋势中,辨析短期因素与长期因素的不同影响;从中外发展大量实践中,不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此,才能跳出问题解决问题,立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力,更加精准地抓住主要矛盾,有针对性地一一化解,最终赢得经济发展长期向好的未来。二、必要性分析1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。2、推进新型工业化必须践行新发展理念,积极对接中国制造2025,深入实施工业供给侧结构性改革,突出绿色发展、两型引领,坚持“一强化”“两转变”“四结合”,大力实施“151”计划,解决好量质同步提升、新旧动力转换、内外联动发力、扩大投资取向等四个方面的问题,把产业的长板做优、短板补齐,在更高层次调整优化三次产业结构。要突出结构调整,推动工业发展供给大优化。要突出创新驱动,推动工业发展活力大释放。要突出服务保障,推动工业发展环境大改善。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.07%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率6.48%,固定资产投资强度198.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7915.697915.6916996.1516996.151647.901.1主要生产车间4749.414749.4110197.6910197.691021.701.2辅助生产车间2533.022533.025438.775438.77527.331.3其他生产车间633.26633.26985.78985.7898.872仓储工程1679.421679.423305.443305.44233.082.1成品贮存419.86419.86826.36826.3658.272.2原料仓储873.30873.301718.831718.83121.202.3辅助材料仓库386.27386.27760.25760.2553.613供配电工程89.5789.5789.5789.577.113.1供配电室89.5789.5789.5789.577.114给排水工程103.00103.00103.00103.006.364.1给排水103.00103.00103.00103.006.365服务性工程1063.641063.641063.641063.6475.005.1办公用房546.49546.49546.49546.4932.585.2生活服务517.15517.15517.15517.1531.476消防及环保工程300.06300.06300.06300.0623.806.1消防环保工程300.06300.06300.06300.0623.807项目总图工程44.7844.7844.7844.78-78.977.1场地及道路硬化2839.12634.99634.997.2场区围墙634.992839.122839.127.3安全保卫室44.7844.7844.7844.788绿化工程915.2932.04合计11196.1622081.4422081.441946.32六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4629.28万元,占计划投资的88.27%。其中:完成固定资产投资3156.17万元,占总投资的68.18%;完成流动资金投资1473.11,占总投资的31.82%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4629.281.1完成比例88.27%2完成固定资产投资万元3156.172.1完成比例68.18%3完成流动资金投资万元1473.113.1完成比例31.82%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员118人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元386.312工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.832.3年工资额万元112.153企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.543.3年工资额万元31.074品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元45.525其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.015.3年工资额万元39.326职工工资总额万元4287.39五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4320.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1946.321386.40198.394320.931.1工程费用万元1946.321386.405211.031.1.1建筑工程费用万元1946.321946.3237.11%1.1.2设备购置及安装费万元1386.401386.4026.43%1.2工程建设其他费用万元988.21988.2118.84%1.2.1无形资产万元567.00567.001.3预备费万元421.21421.211.3.1基本预备费万元231.26231.261.3.2涨价预备费万元189.95189.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元4320.934320.93(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金923.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5211.032825.794539.155211.035211.035211.031.1应收账款万元1563.31937.991250.651563.311563.311563.311.2存货万元2344.961406.981875.972344.962344.962344.961.2.1原辅材料万元703.49422.09562.79703.49703.49703.491.2.2燃料动力万元35.1721.1028.1435.1735.1735.171.2.3在产品万元1078.68647.21862.951078.681078.681078.681.2.4产成品万元527.62316.57422.09527.62527.62527.621.3现金万元1302.76781.651042.211302.761302.761302.762流动负债万元4287.392572.433429.914287.394287.394287.392.1应付账款万元4287.392572.433429.914287.394287.394287.393流动资金万元923.64554.18738.91923.64923.64923.644铺底流动资金万元307.88184.73246.30307.88307.88307.88(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5244.57万元,其中:固定资产投资4320.93万元,占项目总投资的82.39%;流动资金923.64万元,占项目总投资的17.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1946.32万元,占项目总投资的37.11%;设备购置费1386.40万元,占项目总投资的26.43%;其它投资988.21万元,占项目总投资的18.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4320.93+923.64=5244.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4320.9382.39%1.1项目建设投资万元4320.9382.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元923.6417.61%3总投资万元万元5244.57二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4487.40万元,总成本9178.06万元,利润总额-4690.66万元,净利润75.50万元,增值税144.93万元,税金及附加-3517.99万元,所得税-1172.66万元;第二年收入5983.20万元,总成本11452.16万元,利润总额-5468.96万元,净利润-4101.72万元,增值税193.24万元,税金及附加81.30万元,所得税-1367.24万元;第三年生产负荷100%,收入7479.00万元,总成本5727.74万元,利润总额1751.26万元,净利润1313.44万元,增值税241.55万元,税金及附加87.10万元,所得税437.81万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7479.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=241.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4487.405983.207479.007479.007479.001.1木琴万元4487.405983.207479.007479.007479.002现价增加值万元1435.971914.622
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