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文档简介
泓域咨询MACRO/ 移动通讯基地站投资项目立项申请报告移动通讯基地站投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入16617.38万元,同比增长9.51%(1443.06万元)。其中,主营业业务移动通讯基地站生产及销售收入为14113.57万元,占营业总收入的84.93%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3256.54万元,较去年同期相比增长720.17万元,增长率28.39%;实现净利润2442.40万元,较去年同期相比增长510.84万元,增长率26.45%。二、项目概况(一)项目名称移动通讯基地站投资项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积24038.68平方米(折合约36.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.62%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度162.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积24038.68平方米,建筑物基底占地面积13129.93平方米,总建筑面积36779.18平方米,其中:规划建设主体工程24700.71平方米,项目规划绿化面积2461.08平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2705.81万元。(七)节能分析“移动通讯基地站投资项目建设项目”,年用电量606827.63千瓦时,年总用水量9744.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.41吨标准煤/年。达产年综合节能量27.89吨标准煤/年,项目总节能率26.81%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7906.59万元,其中:固定资产投资5855.06万元,占项目总投资的74.05%;流动资金2051.53万元,占项目总投资的25.95%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19085.00万元,总成本费用15081.07万元,税金及附加162.43万元,利润总额4003.93万元,利税总额4718.63万元,税后净利润3002.95万元,达产年纳税总额1715.68万元;达产年投资利润率50.64%,投资利税率59.68%,投资回报率37.98%,全部投资回收期4.13年,提供就业职位335个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区移动通讯基地站行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区移动通讯基地站产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“移动通讯基地站投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位335个,达产年纳税总额1715.68万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.64%,投资利税率59.68%,全部投资回报率37.98%,全部投资回收期4.13年,固定资产投资回收期4.13年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落实税收优惠政策。对企业研发费用在税前据实扣除基础上,允许再加计扣除50%,进一步放宽适用加计扣除政策的研发活动范围,并扩大了研发费用口径,同时简化了审核管理;自2017年1月1日至2019年12月31日,将科技型中小企业的研发费用加计扣除比例提高到75%。对技术转让,技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等“四技”业务免征增值税;对企业技术转让所得予以500万元以下免税、500万元以上部分减半征税政策,并将五年以上非独占许可使用权转让纳入科技转让所得税优惠范围。对符合条件的创业投资企业给予按投资额的70%抵扣应纳税所得额的优惠政策,并将享受优惠的投资对象由中小高新技术企业扩大到种子期、初创期科技型企业,优惠主体由公司制创投企业和合伙制创投企业的法人合伙人扩大到个人投资者。出台了重大技术装备、新型显示产业、集成电路产业等领域进口税收政策,对技术先进确需进口的原材料、消耗品、零部件等物资免征有关进口税收,符合条件的制造业企业可以按照规定享受相关税收优惠政策。对高新技术企业实施所得税税率优惠,减按15%的税率征收企业所得税,并放宽对中小企业的认定条件,扩充高新技术领域范围。自2016年5月1日全面推开营改增试点以来,截止2017年6月直接减税8500多亿元,实现所有行业税负只减不增,同时,受益于可抵扣进项税进一步增加,前期已纳入试点的行业减税2635亿元,原适用增值税的行业(主要是制造业)减税2897亿元。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米24038.6836.04亩1.1容积率1.531.2建筑系数54.62%1.3投资强度万元/亩162.461.4基底面积平方米13129.931.5总建筑面积平方米36779.181.6绿化面积平方米2461.08绿化率6.69%2总投资万元7906.592.1固定资产投资万元5855.062.1.1土建工程投资万元2625.552.1.1.1土建工程投资占比万元33.21%2.1.2设备投资万元2705.812.1.2.1设备投资占比34.22%2.1.3其它投资万元523.702.1.3.1其它投资占比6.62%2.1.4固定资产投资占比74.05%2.2流动资金万元2051.532.2.1流动资金占比25.95%3收入万元19085.004总成本万元15081.075利润总额万元4003.936净利润万元3002.957所得税万元1.538增值税万元552.279税金及附加万元162.4310纳税总额万元1715.6811利税总额万元4718.6312投资利润率50.64%13投资利税率59.68%14投资回报率37.98%15回收期年4.1316设备数量台(套)7117年用电量千瓦时606827.6318年用水量立方米9744.6219总能耗吨标准煤75.4120节能率26.81%21节能量吨标准煤27.8922员工数量人335第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、创新发展,引进社会资本。为支撑大健康产业发展壮大,高新区积极引进社会资本,采取“统一规划、统一建设、统一招商、统一运营”模式。推动产业结构转型升级,构建多元发展、多极支撑的现代产业体系的总思路:加快改造提升传统产业、积极培育壮大新兴产业、着力推动园区振兴发展。着力智能发展,推动企业转型升级。支持制造业与互联网融合发展,对被评为国家或自治区级制造业与互联网融合示范试点项目、制造业“双创”试点示范基地、制造业“双创”平台的给予一定奖励。加入在大数据、云计算、物联网领域,获得国家级试点示范、“双创”平台、信息消费创新应用示范项目的支持,重点推进建设一批智能工厂和数字化车间。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.62%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度162.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9282.869282.8624700.7124700.711939.641.1主要生产车间5569.725569.7214820.4314820.431202.581.2辅助生产车间2970.522970.527904.237904.23620.681.3其他生产车间742.63742.631432.641432.64116.382仓储工程1969.491969.497851.017851.01448.372.1成品贮存492.37492.371962.751962.75112.092.2原料仓储1024.131024.134082.534082.53233.152.3辅助材料仓库452.98452.981805.731805.73103.133供配电工程105.04105.04105.04105.046.753.1供配电室105.04105.04105.04105.046.754给排水工程120.80120.80120.80120.806.044.1给排水120.80120.80120.80120.806.045服务性工程1247.341247.341247.341247.3471.235.1办公用房652.79652.79652.79652.7935.295.2生活服务594.55594.55594.55594.5535.236消防及环保工程351.88351.88351.88351.8822.616.1消防环保工程351.88351.88351.88351.8822.617项目总图工程52.5252.5252.5252.5277.927.1场地及道路硬化3632.82564.04564.047.2场区围墙564.043632.823632.827.3安全保卫室52.5252.5252.5252.528绿化工程1514.0352.99合计13129.9336779.1836779.182625.55六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5846.11万元,占计划投资的73.94%。其中:完成固定资产投资3904.77万元,占总投资的66.79%;完成流动资金投资1941.34,占总投资的33.21%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5846.111.1完成比例73.94%2完成固定资产投资万元3904.772.1完成比例66.79%3完成流动资金投资万元1941.343.1完成比例33.21%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员335人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2281.2人均年工资万元4.991.3年工资额万元1107.502工程技术人员工资2.1平均人数人502.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元282.573企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元6.673.3年工资额万元93.444品质管理人员工资4.1平均人数人274.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元156.595其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.585.3年工资额万元103.896职工工资总额万元12199.22五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5855.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2625.552705.81162.465855.061.1工程费用万元2625.552705.8114250.751.1.1建筑工程费用万元2625.552625.5533.21%1.1.2设备购置及安装费万元2705.812705.8134.22%1.2工程建设其他费用万元523.70523.706.62%1.2.1无形资产万元247.67247.671.3预备费万元276.03276.031.3.1基本预备费万元142.00142.001.3.2涨价预备费万元134.03134.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元5855.065855.06(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2051.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14250.758604.5811842.2814250.7514250.7514250.751.1应收账款万元4275.222778.903420.184275.224275.224275.221.2存货万元6412.844168.345130.276412.846412.846412.841.2.1原辅材料万元1923.851250.501539.081923.851923.851923.851.2.2燃料动力万元96.1962.5376.9596.1996.1996.191.2.3在产品万元2949.911917.442359.932949.912949.912949.911.2.4产成品万元1442.89937.881154.311442.891442.891442.891.3现金万元3562.692315.752850.153562.693562.693562.692流动负债万元12199.227929.499759.3812199.2212199.2212199.222.1应付账款万元12199.227929.499759.3812199.2212199.2212199.223流动资金万元2051.531333.491641.222051.532051.532051.534铺底流动资金万元683.84444.50547.07683.84683.84683.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7906.59万元,其中:固定资产投资5855.06万元,占项目总投资的74.05%;流动资金2051.53万元,占项目总投资的25.95%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2625.55万元,占项目总投资的33.21%;设备购置费2705.81万元,占项目总投资的34.22%;其它投资523.70万元,占项目总投资的6.62%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5855.06+2051.53=7906.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5855.0674.05%1.1项目建设投资万元5855.0674.05%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2051.5325.95%3总投资万元万元7906.59二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12405.25万元,总成本8444.37万元,利润总额3960.88万元,净利润139.23万元,增值税358.98万元,税金及附加2970.66万元,所得税990.22万元;第二年收入15268.00万元,总成本9968.18万元,利润总额5299.82万元,净利润3974.87万元,增值税441.82万元,税金及附加149.17万元,所得税1324.95万元;第三年生产负荷100%,收入19085.00万元,总成本15081.07万元,利润总额4003.93万元,净利润3002.95万元,增值税552.27万元,税金及附加162.43万元,所得税1000.98万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19085.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=552.27万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12405.2515268.0019085.0019085.0019085.001.1移动通讯基地站万元12405.2515268.0019085.0019085.0019085.002现价增加值万元3969.684885.7
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