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文档简介
泓域咨询MACRO/ 船舶投资项目立项申请报告船舶投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13557.97万元,同比增长17.73%(2042.26万元)。其中,主营业业务船舶生产及销售收入为12746.44万元,占营业总收入的94.01%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3032.04万元,较去年同期相比增长369.91万元,增长率13.90%;实现净利润2274.03万元,较去年同期相比增长343.55万元,增长率17.80%。二、项目概况(一)项目名称船舶投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积20703.68平方米(折合约31.04亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.57%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度178.38万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20703.68平方米,建筑物基底占地面积11090.96平方米,总建筑面积35196.26平方米,其中:规划建设主体工程26660.94平方米,项目规划绿化面积2705.46平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费1855.08万元。(七)节能分析“船舶投资项目建设项目”,年用电量1320407.45千瓦时,年总用水量12459.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.34吨标准煤/年。达产年综合节能量43.42吨标准煤/年,项目总节能率23.72%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7126.71万元,其中:固定资产投资5536.92万元,占项目总投资的77.69%;流动资金1589.79万元,占项目总投资的22.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12383.00万元,总成本费用9380.52万元,税金及附加132.51万元,利润总额3002.48万元,利税总额3549.13万元,税后净利润2251.86万元,达产年纳税总额1297.27万元;达产年投资利润率42.13%,投资利税率49.80%,投资回报率31.60%,全部投资回收期4.66年,提供就业职位238个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区船舶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区船舶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“船舶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位238个,达产年纳税总额1297.27万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.13%,投资利税率49.80%,全部投资回报率31.60%,全部投资回收期4.66年,固定资产投资回收期4.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20703.6831.04亩1.1容积率1.701.2建筑系数53.57%1.3投资强度万元/亩178.381.4基底面积平方米11090.961.5总建筑面积平方米35196.261.6绿化面积平方米2705.46绿化率7.69%2总投资万元7126.712.1固定资产投资万元5536.922.1.1土建工程投资万元2717.672.1.1.1土建工程投资占比万元38.13%2.1.2设备投资万元1855.082.1.2.1设备投资占比26.03%2.1.3其它投资万元964.172.1.3.1其它投资占比13.53%2.1.4固定资产投资占比77.69%2.2流动资金万元1589.792.2.1流动资金占比22.31%3收入万元12383.004总成本万元9380.525利润总额万元3002.486净利润万元2251.867所得税万元1.708增值税万元414.149税金及附加万元132.5110纳税总额万元1297.2711利税总额万元3549.1312投资利润率42.13%13投资利税率49.80%14投资回报率31.60%15回收期年4.6616设备数量台(套)12317年用电量千瓦时1320407.4518年用水量立方米12459.8719总能耗吨标准煤163.3420节能率23.72%21节能量吨标准煤43.4222员工数量人238第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。从市场空间看,我国有13亿多人口的大市场,中等收入群体稳步扩大,迫切需要深化供给侧结构性改革,满足新出现的大量消费升级需求;城乡区域发展不平衡蕴藏可观发展空间,具有巨大的发展韧性、潜力和回旋余地。从发展条件看,经过新中国成立以来特别是改革开放40年的发展,我国积累了雄厚的物质基础,拥有全球最完整的产业体系、不断增强的科技创新能力、丰富的人力资源和土地资源、较高水平的总储蓄率,经济发展具有坚实支撑。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目选址研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.57%,建筑容积率1.70,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度178.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7841.317841.3126660.9426660.942264.481.1主要生产车间4704.794704.7915996.5615996.561403.981.2辅助生产车间2509.222509.228531.508531.50724.631.3其他生产车间627.30627.301546.331546.33135.872仓储工程1663.641663.645547.965547.96342.712.1成品贮存415.91415.911386.991386.9985.682.2原料仓储865.09865.092884.942884.94178.212.3辅助材料仓库382.64382.641276.031276.0378.823供配电工程88.7388.7388.7388.736.173.1供配电室88.7388.7388.7388.736.174给排水工程102.04102.04102.04102.045.524.1给排水102.04102.04102.04102.045.525服务性工程1053.641053.641053.641053.6465.095.1办公用房612.07612.07612.07612.0735.185.2生活服务441.57441.57441.57441.5730.606消防及环保工程297.24297.24297.24297.2420.666.1消防环保工程297.24297.24297.24297.2420.667项目总图工程44.3644.3644.3644.36-26.717.1场地及道路硬化2869.72511.17511.177.2场区围墙511.172869.722869.727.3安全保卫室44.3644.3644.3644.368绿化工程1135.7739.75合计11090.9635196.2635196.262717.67六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目属于国家鼓励发展的相关产业,是我国近期重点发展项目,符合国家产业导向;项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件,且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6542.61万元,占计划投资的91.80%。其中:完成固定资产投资4443.22万元,占总投资的67.91%;完成流动资金投资2099.39,占总投资的32.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6542.611.1完成比例91.80%2完成固定资产投资万元4443.222.1完成比例67.91%3完成流动资金投资万元2099.393.1完成比例32.09%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员238人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1621.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元886.172工程技术人员工资2.1平均人数人362.2人均年工资万元5.642.3年工资额万元195.493企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.863.3年工资额万元64.104品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元95.595其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元6.695.3年工资额万元80.976职工工资总额万元6359.69五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5536.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2717.671855.08178.385536.921.1工程费用万元2717.671855.087949.481.1.1建筑工程费用万元2717.672717.6738.13%1.1.2设备购置及安装费万元1855.081855.0826.03%1.2工程建设其他费用万元964.17964.1713.53%1.2.1无形资产万元568.95568.951.3预备费万元395.22395.221.3.1基本预备费万元219.93219.931.3.2涨价预备费万元175.29175.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5536.925536.92(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1589.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7949.483555.065859.547949.487949.487949.481.1应收账款万元2384.84953.941669.392384.842384.842384.841.2存货万元3577.271430.912504.093577.273577.273577.271.2.1原辅材料万元1073.18429.27751.231073.181073.181073.181.2.2燃料动力万元53.6621.4637.5653.6653.6653.661.2.3在产品万元1645.54658.221151.881645.541645.541645.541.2.4产成品万元804.89321.95563.42804.89804.89804.891.3现金万元1987.37794.951391.161987.371987.371987.372流动负债万元6359.692543.884451.786359.696359.696359.692.1应付账款万元6359.692543.884451.786359.696359.696359.693流动资金万元1589.79635.921112.851589.791589.791589.794铺底流动资金万元529.92211.97370.95529.92529.92529.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7126.71万元,其中:固定资产投资5536.92万元,占项目总投资的77.69%;流动资金1589.79万元,占项目总投资的22.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2717.67万元,占项目总投资的38.13%;设备购置费1855.08万元,占项目总投资的26.03%;其它投资964.17万元,占项目总投资的13.53%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5536.92+1589.79=7126.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5536.9277.69%1.1项目建设投资万元5536.9277.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1589.7922.31%3总投资万元万元7126.71二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4953.20万元,总成本7980.37万元,利润总额-3027.17万元,净利润102.69万元,增值税165.66万元,税金及附加-2270.38万元,所得税-756.79万元;第二年收入8668.10万元,总成本12345.46万元,利润总额-3677.36万元,净利润-2758.02万元,增值税289.90万元,税金及附加117.60万元,所得税-919.34万元;第三年生产负荷100%,收入12383.00万元,总成本9380.52万元,利润总额3002.48万元,净利润2251.86万元,增值税414.14万元,税金及附加132.51万元,所得税750.62万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12383.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=414.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4953.208668.1012383.0012383.0012383.001.1船舶万元4953.208668.1012383.0012383.0012383.002现价增加值万元1585.022773.793962.563962.563962.563增值
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