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文档简介

泓域咨询MACRO/ 风镐项目立项说明及投资计划风镐项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入11924.78万元,同比增长30.66%(2798.37万元)。其中,主营业业务风镐生产及销售收入为10774.57万元,占营业总收入的90.35%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2750.59万元,较去年同期相比增长533.17万元,增长率24.04%;实现净利润2062.94万元,较去年同期相比增长415.07万元,增长率25.19%。二、项目概况(一)项目名称风镐项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积45162.57平方米(折合约67.71亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.94%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度198.98万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45162.57平方米,建筑物基底占地面积32941.58平方米,总建筑面积73614.99平方米,其中:规划建设主体工程44575.33平方米,项目规划绿化面积4607.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3959.70万元。(七)节能分析“风镐项目建设项目”,年用电量1077285.84千瓦时,年总用水量10475.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.29吨标准煤/年。达产年综合节能量49.30吨标准煤/年,项目总节能率22.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资15702.12万元,其中:固定资产投资13472.94万元,占项目总投资的85.80%;流动资金2229.18万元,占项目总投资的14.20%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15004.00万元,总成本费用11542.86万元,税金及附加237.94万元,利润总额3461.14万元,利税总额4176.48万元,税后净利润2595.86万元,达产年纳税总额1580.62万元;达产年投资利润率22.04%,投资利税率26.60%,投资回报率16.53%,全部投资回收期7.55年,提供就业职位279个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区风镐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区风镐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“风镐项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位279个,达产年纳税总额1580.62万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率22.04%,投资利税率26.60%,全部投资回报率16.53%,全部投资回收期7.55年,固定资产投资回收期7.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、分年度遴选实施一批标志性项目,引导民营企业参与承担相关任务,发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用,在任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象,推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为主体打造创新设计集群,培育一批专业化、开放型的工业设计企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45162.5767.71亩1.1容积率1.631.2建筑系数72.94%1.3投资强度万元/亩198.981.4基底面积平方米32941.581.5总建筑面积平方米73614.991.6绿化面积平方米4607.51绿化率6.26%2总投资万元15702.122.1固定资产投资万元13472.942.1.1土建工程投资万元5698.842.1.1.1土建工程投资占比万元36.29%2.1.2设备投资万元3959.702.1.2.1设备投资占比25.22%2.1.3其它投资万元3814.402.1.3.1其它投资占比24.29%2.1.4固定资产投资占比85.80%2.2流动资金万元2229.182.2.1流动资金占比14.20%3收入万元15004.004总成本万元11542.865利润总额万元3461.146净利润万元2595.867所得税万元1.638增值税万元477.409税金及附加万元237.9410纳税总额万元1580.6211利税总额万元4176.4812投资利润率22.04%13投资利税率26.60%14投资回报率16.53%15回收期年7.5516设备数量台(套)12517年用电量千瓦时1077285.8418年用水量立方米10475.3519总能耗吨标准煤133.2920节能率22.21%21节能量吨标准煤49.3022员工数量人279第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。今年以来,国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措,着力培育壮大新兴产业,加快发展数字经济,新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。做好明年经济工作,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,加快建设现代化经济体系,继续打好三大攻坚战,着力激发微观主体活力,创新和完善宏观调控,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,保持经济运行在合理区间,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,提振市场信心,提高人民群众获得感、幸福感、安全感,保持经济持续健康发展和社会大局稳定,为全面建成小康社会收官打下决定性基础,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、眼下,我国的就经济发展减缓的速度,造成这种现象出现的愿意主要有以下几种。首先我国的人口老龄化,年龄结构的问题让现在的劳动力大大下降,这才有了二胎政策的开放,但是尽管开放了二胎政策,但是在现在这个政策还是没有作用。在过去几十年中,主要的经济发展主要还是依靠劳动力,农业部门的收入不是很客观,这样才会造成将重心从农业转移到制造业上,现如今制造业的发展迅速,已经饱和,又将重心转移到服务业上,这样就会造成经济发展减速。但是在国际上,我国的制造业缺乏创新,造成没有竞争力,出口的能力也随之下降,这样就会造成经济发展减速。2、“十三五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期,优势传统工业进一步转型升级,将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际,编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见,对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系,促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路,加快做大做强做优,促进我市产业结构转型升级,具有十分重要的意义。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区不断健全创新创业服务平台。以满足园区内企业共性需求为导向,以提升公共服务能力为目标,以关键共性技术研发应用及公共设施共享为重点,鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金融等创新创业服务机构和公共平台,建立健全园区公共服务支撑体系,促进功能平台体系化、专业化、公共化。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.94%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.26%,固定资产投资强度198.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23289.7023289.7044575.3344575.333795.841.1主要生产车间13973.8213973.8226745.2026745.202353.421.2辅助生产车间7452.707452.7014264.1114264.111214.671.3其他生产车间1863.181863.182585.372585.37227.752仓储工程4941.244941.2418875.7818875.781169.002.1成品贮存1235.311235.314718.944718.94292.252.2原料仓储2569.442569.449815.419815.41607.882.3辅助材料仓库1136.491136.494341.434341.43268.873供配电工程263.53263.53263.53263.5318.363.1供配电室263.53263.53263.53263.5318.364给排水工程303.06303.06303.06303.0616.424.1给排水303.06303.06303.06303.0616.425服务性工程3129.453129.453129.453129.45193.815.1办公用房1408.051408.051408.051408.05109.935.2生活服务1721.401721.401721.401721.40103.086消防及环保工程882.83882.83882.83882.8361.516.1消防环保工程882.83882.83882.83882.8361.517项目总图工程131.77131.77131.77131.77309.177.1场地及道路硬化8835.141736.991736.997.2场区围墙1736.998835.148835.147.3安全保卫室131.77131.77131.77131.778绿化工程3849.37134.73合计32941.5873614.9973614.995698.84六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11344.15万元,占计划投资的72.25%。其中:完成固定资产投资6978.46万元,占总投资的61.52%;完成流动资金投资4365.69,占总投资的38.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11344.151.1完成比例72.25%2完成固定资产投资万元6978.462.1完成比例61.52%3完成流动资金投资万元4365.693.1完成比例38.48%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员279人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元4.951.3年工资额万元773.452工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元5.112.3年工资额万元255.013企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元73.914品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元117.525其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元6.895.3年工资额万元94.916职工工资总额万元7431.83五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13472.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5698.843959.70198.9813472.941.1工程费用万元5698.843959.709661.011.1.1建筑工程费用万元5698.845698.8436.29%1.1.2设备购置及安装费万元3959.703959.7025.22%1.2工程建设其他费用万元3814.403814.4024.29%1.2.1无形资产万元2249.432249.431.3预备费万元1564.971564.971.3.1基本预备费万元661.85661.851.3.2涨价预备费万元903.12903.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元13472.9413472.94(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2229.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9661.015060.646341.619661.019661.019661.011.1应收账款万元2898.301304.242028.812898.302898.302898.301.2存货万元4347.451956.353043.224347.454347.454347.451.2.1原辅材料万元1304.23586.91912.961304.231304.231304.231.2.2燃料动力万元65.2129.3545.6565.2165.2165.211.2.3在产品万元1999.83899.921399.881999.831999.831999.831.2.4产成品万元978.18440.18684.72978.18978.18978.181.3现金万元2415.251086.861690.682415.252415.252415.252流动负债万元7431.833344.325202.287431.837431.837431.832.1应付账款万元7431.833344.325202.287431.837431.837431.833流动资金万元2229.181003.131560.432229.182229.182229.184铺底流动资金万元743.05334.38520.14743.05743.05743.05(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资15702.12万元,其中:固定资产投资13472.94万元,占项目总投资的85.80%;流动资金2229.18万元,占项目总投资的14.20%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5698.84万元,占项目总投资的36.29%;设备购置费3959.70万元,占项目总投资的25.22%;其它投资3814.40万元,占项目总投资的24.29%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13472.94+2229.18=15702.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13472.9485.80%1.1项目建设投资万元13472.9485.80%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2229.1814.20%3总投资万元万元15702.12二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6751.80万元,总成本8213.38万元,利润总额-1461.58万元,净利润206.43万元,增值税214.83万元,税金及附加-1096.18万元,所得税-365.39万元;第二年收入10502.80万元,总成本11670.35万元,利润总额-1167.55万元,净利润-875.66万元,增值税334.18万元,税金及附加220.75万元,所得税-291.89万元;第三年生产负荷100%,收入15004.00万元,总成本11542.86万元,利润总额3461.14万元,净利润2595.86万元,增值税477.40万元,税金及附加237.94万元,所得税865.28万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15004.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=477.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6751.8010502.8015004.0015004.0015004.001.1风镐万元6751.8010502.8015004.0015004.0015004.002现价增加值万元2160.583360.904801.284801.284801.28

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