浮法平板玻璃项目立项说明及投资计划_第1页
浮法平板玻璃项目立项说明及投资计划_第2页
浮法平板玻璃项目立项说明及投资计划_第3页
浮法平板玻璃项目立项说明及投资计划_第4页
浮法平板玻璃项目立项说明及投资计划_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 浮法平板玻璃项目立项说明及投资计划浮法平板玻璃项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入30504.75万元,同比增长31.99%(7393.15万元)。其中,主营业业务浮法平板玻璃生产及销售收入为24478.09万元,占营业总收入的80.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6027.55万元,较去年同期相比增长1242.89万元,增长率25.98%;实现净利润4520.66万元,较去年同期相比增长932.50万元,增长率25.99%。二、项目概况(一)项目名称浮法平板玻璃项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积53366.67平方米(折合约80.01亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.51%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度165.56万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积53366.67平方米,建筑物基底占地面积38696.17平方米,总建筑面积77381.67平方米,其中:规划建设主体工程60205.40平方米,项目规划绿化面积5122.99平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费6581.92万元。(七)节能分析“浮法平板玻璃项目建设项目”,年用电量447350.27千瓦时,年总用水量26090.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.21吨标准煤/年。达产年综合节能量14.30吨标准煤/年,项目总节能率25.64%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16730.27万元,其中:固定资产投资13246.46万元,占项目总投资的79.18%;流动资金3483.81万元,占项目总投资的20.82%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28648.00万元,总成本费用22840.04万元,税金及附加309.60万元,利润总额5807.96万元,利税总额6918.66万元,税后净利润4355.97万元,达产年纳税总额2562.69万元;达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.35%,投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位550个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城浮法平板玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城浮法平板玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“浮法平板玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位550个,达产年纳税总额2562.69万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.72%,投资利税率41.35%,全部投资回报率26.04%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53366.6780.01亩1.1容积率1.451.2建筑系数72.51%1.3投资强度万元/亩165.561.4基底面积平方米38696.171.5总建筑面积平方米77381.671.6绿化面积平方米5122.99绿化率6.62%2总投资万元16730.272.1固定资产投资万元13246.462.1.1土建工程投资万元6378.082.1.1.1土建工程投资占比万元38.12%2.1.2设备投资万元6581.922.1.2.1设备投资占比39.34%2.1.3其它投资万元286.462.1.3.1其它投资占比1.71%2.1.4固定资产投资占比79.18%2.2流动资金万元3483.812.2.1流动资金占比20.82%3收入万元28648.004总成本万元22840.045利润总额万元5807.966净利润万元4355.977所得税万元1.458增值税万元801.109税金及附加万元309.6010纳税总额万元2562.6911利税总额万元6918.6612投资利润率34.72%13投资利税率41.35%14投资回报率26.04%15回收期年5.3416设备数量台(套)12117年用电量千瓦时447350.2718年用水量立方米26090.3319总能耗吨标准煤57.2120节能率25.64%21节能量吨标准煤14.3022员工数量人550第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、保证现行标准脱贫质量,既不降低标准,也不吊高胃口,激发贫困人口内生动力;打好污染防治攻坚战,重点是打赢蓝天保卫战,着力解决突出的环境问题。要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来,大幅减少主要污染物排放总量,使生态环境质量得到总体改善。做好明年的经济工作,关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求,以8项重点工作为抓手。在继续抓好“三去一降一补”的同时,深化供给侧结构性改革;进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革,激发各类市场主体活力,推动国有资本做强做优做大,支持民营企业发展,不断完善负面清单;实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略,不断弥合城乡区域发展差距;积极推动形成全面开放新格局,不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制;提高保障和改善民生水平,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。2、受国际金融危机影响,发达国家纷纷实施“再工业化”战略,重塑制造业竞争新优势,加速推进新一轮全球贸易投资新格局。一些发展中国家也在加快谋划和布局,积极参与全球产业再分工,承接产业及资本转移,拓展国际市场空间。因此,我市传统工业将面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战。同时,虽然发达国家出现了经济复苏迹象,但要化解金融危机带来的负面影响还需较长时间,未来全球消费总需求复苏缓慢。为保护本国经济利益,一些国家盛行贸易保护主义,贸易摩擦将呈现日渐频繁的趋势。外部需求疲软将给传统工业产品出口造成较大不利影响。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.51%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度165.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27358.1927358.1960205.4060205.405458.581.1主要生产车间16414.9116414.9136123.2436123.243384.321.2辅助生产车间8754.628754.6219265.7319265.731746.751.3其他生产车间2188.662188.663491.913491.91327.512仓储工程5804.435804.4311164.5811164.58736.182.1成品贮存1451.111451.112791.142791.14184.042.2原料仓储3018.303018.305805.585805.58382.812.3辅助材料仓库1335.021335.022567.852567.85169.323供配电工程309.57309.57309.57309.5722.963.1供配电室309.57309.57309.57309.5722.964给排水工程356.00356.00356.00356.0020.544.1给排水356.00356.00356.00356.0020.545服务性工程3676.143676.143676.143676.14242.405.1办公用房2120.202120.202120.202120.20110.235.2生活服务1555.941555.941555.941555.94108.836消防及环保工程1037.061037.061037.061037.0676.936.1消防环保工程1037.061037.061037.061037.0676.937项目总图工程154.78154.78154.78154.78-297.847.1场地及道路硬化10145.202168.432168.437.2场区围墙2168.4310145.2010145.207.3安全保卫室154.78154.78154.78154.788绿化工程3380.81118.33合计38696.1777381.6777381.676378.08六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15784.39万元,占计划投资的94.35%。其中:完成固定资产投资10100.44万元,占总投资的63.99%;完成流动资金投资5683.95,占总投资的36.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15784.391.1完成比例94.35%2完成固定资产投资万元10100.442.1完成比例63.99%3完成流动资金投资万元5683.953.1完成比例36.01%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员550人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3741.2人均年工资万元5.451.3年工资额万元1578.222工程技术人员工资2.1平均人数人832.2人均年工资万元5.732.3年工资额万元479.733企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.133.3年工资额万元145.054品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元243.125其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元7.645.3年工资额万元167.036职工工资总额万元15430.79五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13246.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6378.086581.92165.5613246.461.1工程费用万元6378.086581.9218914.601.1.1建筑工程费用万元6378.086378.0838.12%1.1.2设备购置及安装费万元6581.926581.9239.34%1.2工程建设其他费用万元286.46286.461.71%1.2.1无形资产万元166.24166.241.3预备费万元120.22120.221.3.1基本预备费万元68.8068.801.3.2涨价预备费万元51.4251.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元13246.4613246.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3483.81万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18914.6010416.9613259.9518914.6018914.6018914.601.1应收账款万元5674.383120.914255.785674.385674.385674.381.2存货万元8511.574681.366383.688511.578511.578511.571.2.1原辅材料万元2553.471404.411915.102553.472553.472553.471.2.2燃料动力万元127.6770.2295.76127.67127.67127.671.2.3在产品万元3915.322153.432936.493915.323915.323915.321.2.4产成品万元1915.101053.311436.331915.101915.101915.101.3现金万元4728.652600.763546.494728.654728.654728.652流动负债万元15430.798486.9311573.0915430.7915430.7915430.792.1应付账款万元15430.798486.9311573.0915430.7915430.7915430.793流动资金万元3483.811916.102612.863483.813483.813483.814铺底流动资金万元1161.26638.70870.951161.261161.261161.26(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16730.27万元,其中:固定资产投资13246.46万元,占项目总投资的79.18%;流动资金3483.81万元,占项目总投资的20.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6378.08万元,占项目总投资的38.12%;设备购置费6581.92万元,占项目总投资的39.34%;其它投资286.46万元,占项目总投资的1.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13246.46+3483.81=16730.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13246.4679.18%1.1项目建设投资万元13246.4679.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3483.8120.82%3总投资万元万元16730.27二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15756.40万元,总成本16290.54万元,利润总额-534.14万元,净利润266.34万元,增值税440.61万元,税金及附加-400.61万元,所得税-133.53万元;第二年收入21486.00万元,总成本20762.92万元,利润总额723.08万元,净利润542.31万元,增值税600.83万元,税金及附加285.57万元,所得税180.77万元;第三年生产负荷100%,收入28648.00万元,总成本22840.04万元,利润总额5807.96万元,净利润4355.97万元,增值税801.10万元,税金及附加309.60万元,所得税1451.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28648.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=801.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15756.4021486.0028648.0028648.0028648.001.1浮法平板玻璃万元15756.4021486.0028648.0028648.0028648.002现价增加值万元5042.056875.529167.369

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论