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泓域咨询MACRO/ 口风琴等项目立项说明及投资计划口风琴等项目立项说明及投资计划第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6233.40万元,同比增长29.17%(1407.82万元)。其中,主营业业务口风琴等生产及销售收入为5214.75万元,占营业总收入的83.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1662.13万元,较去年同期相比增长186.82万元,增长率12.66%;实现净利润1246.60万元,较去年同期相比增长209.27万元,增长率20.17%。二、项目概况(一)项目名称口风琴等项目(二)项目选址xxx经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积20543.60平方米(折合约30.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.52%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度169.16万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20543.60平方米,建筑物基底占地面积15103.65平方米,总建筑面积29788.22平方米,其中:规划建设主体工程23621.43平方米,项目规划绿化面积1595.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费2380.04万元。(七)节能分析“口风琴等项目建设项目”,年用电量717078.56千瓦时,年总用水量6296.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.67吨标准煤/年。达产年综合节能量26.49吨标准煤/年,项目总节能率23.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6106.91万元,其中:固定资产投资5210.13万元,占项目总投资的85.32%;流动资金896.78万元,占项目总投资的14.68%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7695.00万元,总成本费用5940.09万元,税金及附加111.22万元,利润总额1754.91万元,利税总额2108.19万元,税后净利润1316.18万元,达产年纳税总额792.01万元;达产年投资利润率28.74%,投资利税率34.52%,投资回报率21.55%,全部投资回收期6.14年,提供就业职位143个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济技术开发区及xxx经济技术开发区口风琴等行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济技术开发区口风琴等产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“口风琴等项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位143个,达产年纳税总额792.01万元,可以促进xxx经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.74%,投资利税率34.52%,全部投资回报率21.55%,全部投资回收期6.14年,固定资产投资回收期6.14年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、坚持市场主导。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好地发挥政府规划引导和政策支持作用,形成有利于民营企业发展、促进民间投资的体制机制和政策环境。坚持问题导向。从民营企业反映强烈、制约民间投资、影响提质增效升级的突出问题出发,提出有针对性的措施,及时回应社会关切。坚持协同推进。与化解过剩产能、促进企业转型升级、降低实体经济企业成本和企业杠杆率等工作有机结合,加强部门协同,引导企业、社会中介和公众参与,形成合力。坚持公平共享。推进产业政策由选择性向功能性转变,形成公平竞争的市场环境,促使各类市场主体平等有效地获取政策信息并受益。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20543.6030.80亩1.1容积率1.451.2建筑系数73.52%1.3投资强度万元/亩169.161.4基底面积平方米15103.651.5总建筑面积平方米29788.221.6绿化面积平方米1595.40绿化率5.36%2总投资万元6106.912.1固定资产投资万元5210.132.1.1土建工程投资万元2477.142.1.1.1土建工程投资占比万元40.56%2.1.2设备投资万元2380.042.1.2.1设备投资占比38.97%2.1.3其它投资万元352.952.1.3.1其它投资占比5.78%2.1.4固定资产投资占比85.32%2.2流动资金万元896.782.2.1流动资金占比14.68%3收入万元7695.004总成本万元5940.095利润总额万元1754.916净利润万元1316.187所得税万元1.458增值税万元242.069税金及附加万元111.2210纳税总额万元792.0111利税总额万元2108.1912投资利润率28.74%13投资利税率34.52%14投资回报率21.55%15回收期年6.1416设备数量台(套)6717年用电量千瓦时717078.5618年用水量立方米6296.4219总能耗吨标准煤88.6720节能率23.27%21节能量吨标准煤26.4922员工数量人143第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。目前制造业PMI的回落主要受短期季节性因素影响,制造业后期走势仍具有平稳基础。非制造业则要注重强化非制造业快速发展的动力基础和需求基础,以更好发挥其对稳增长的基础性作用。二、必要性分析1、在今年中央经济工作会议上,习近平总书记以辩证唯物主义方法,对我国经济发展进入新常态的重要思想进行了系统阐述,对统一全党对我国经济发展进入新阶段的认识,指导各项经济工作,具有重大意义。新常态的提出是符合经济规律、尊重经济规律的直接体现。以工业化为标志,启动现代经济增长的国家,总体可分为两类,一类是先行国家,一类是后发国家。在后发国家追赶先行国家的过程中,由于后发优势的存在,在经济起飞后,通常会在一段时期内出现高速增长,经济发展和人民生活的水平与先行国家的差距迅速缩小。但随着后发优势的逐步消减,经历一个高增长阶段后,这些国家的经济增速会明显回落,而且回落的时点往往发生在人均GDP达到1万至1.2万美元(购买力平价)的阶段。德国、日本、韩国以及中国台湾地区等经济体的发展,无一例外地经历了这一过程。中国作为一个快速工业化、城镇化的社会主义国家,虽然有自身发展的特殊性,但发展轨迹总体符合经济发展的这一规律。按照购买力平价计算,中国目前人均GDP已经接近1万美元,经济增长换挡减速特征十分明显,这正是由工业化特征下后发经济发展规律的主导所致。在这个时期,中央提出新常态判断,强调保持战略定力,不对经济阶段性下滑采取强刺激,正是按经济规律办事的直接体现。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址评价一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。园区推动新型工业化和信息化两化融合发展。鼓励产业园区制订信息化行业解决方案,提高行业信息化应用的深度和广度。大力实施企业信息化登高计划,积极开展企业信息化试点,支持企业信息化外包服务。推动产业园区信息基础设施建设,依托云计算服务平台,建立公共基础数据库、经济运行监测、运营管理、产业服务、信用管理等公共信息服务平台发展,共享信息化成果。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.52%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度169.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10678.2810678.2823621.4323621.432160.751.1主要生产车间6406.976406.9714172.8614172.861339.661.2辅助生产车间3417.053417.057558.867558.86691.441.3其他生产车间854.26854.261370.041370.04129.642仓储工程2265.552265.554008.414008.41266.672.1成品贮存566.39566.391002.101002.1066.672.2原料仓储1178.091178.092084.372084.37138.672.3辅助材料仓库521.08521.08921.93921.9361.333供配电工程120.83120.83120.83120.839.043.1供配电室120.83120.83120.83120.839.044给排水工程138.95138.95138.95138.958.094.1给排水138.95138.95138.95138.958.095服务性工程1434.851434.851434.851434.8595.465.1办公用房576.48576.48576.48576.4840.065.2生活服务858.37858.37858.37858.3746.906消防及环保工程404.78404.78404.78404.7830.296.1消防环保工程404.78404.78404.78404.7830.297项目总图工程60.4160.4160.4160.41-150.117.1场地及道路硬化3863.32723.07723.077.2场区围墙723.073863.323863.327.3安全保卫室60.4160.4160.4160.418绿化工程1627.1656.95合计15103.6529788.2229788.222477.14六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5258.22万元,占计划投资的86.10%。其中:完成固定资产投资3227.48万元,占总投资的61.38%;完成流动资金投资2030.74,占总投资的38.62%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5258.221.1完成比例86.10%2完成固定资产投资万元3227.482.1完成比例61.38%3完成流动资金投资万元2030.743.1完成比例38.62%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员143人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人971.2人均年工资万元4.381.3年工资额万元507.172工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元125.243企业管理人员工资3.1平均人数人63.2人均年工资万元6.033.3年工资额万元42.244品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元64.675其他人员工资5.1平均人数人85.2人均年工资万元5.995.3年工资额万元63.796职工工资总额万元4770.99五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5210.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2477.142380.04169.165210.131.1工程费用万元2477.142380.045667.771.1.1建筑工程费用万元2477.142477.1440.56%1.1.2设备购置及安装费万元2380.042380.0438.97%1.2工程建设其他费用万元352.95352.955.78%1.2.1无形资产万元190.33190.331.3预备费万元162.62162.621.3.1基本预备费万元78.3478.341.3.2涨价预备费万元84.2884.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元5210.135210.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金896.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5667.773051.983417.735667.775667.775667.771.1应收账款万元1700.33935.181190.231700.331700.331700.331.2存货万元2550.501402.771785.352550.502550.502550.501.2.1原辅材料万元765.15420.83535.60765.15765.15765.151.2.2燃料动力万元38.2621.0426.7838.2638.2638.261.2.3在产品万元1173.23645.28821.261173.231173.231173.231.2.4产成品万元573.86315.62401.70573.86573.86573.861.3现金万元1416.94779.32991.861416.941416.941416.942流动负债万元4770.992624.043339.694770.994770.994770.992.1应付账款万元4770.992624.043339.694770.994770.994770.993流动资金万元896.78493.23627.75896.78896.78896.784铺底流动资金万元298.92164.41209.25298.92298.92298.92(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6106.91万元,其中:固定资产投资5210.13万元,占项目总投资的85.32%;流动资金896.78万元,占项目总投资的14.68%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2477.14万元,占项目总投资的40.56%;设备购置费2380.04万元,占项目总投资的38.97%;其它投资352.95万元,占项目总投资的5.78%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5210.13+896.78=6106.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5210.1385.32%1.1项目建设投资万元5210.1385.32%1.2建设期利息万元-2流动资金万元896.7814.68%3总投资万元万元6106.91二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4232.25万元,总成本14038.47万元,利润总额-9806.22万元,净利润98.15万元,增值税133.13万元,税金及附加-7354.66万元,所得税-2451.55万元;第二年收入5386.50万元,总成本17001.39万元,利润总额-11614.89万元,净利润-8711.17万元,增值税169.44万元,税金及附加102.51万元,所得税-2903.72万元;第三年生产负荷100%,收入7695.00万元,总成本5940.09万元,利润总额1754.91万元,净利润1316.18万元,增值税242.06万元,税金及附加111.22万元,所得税438.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7695.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=242.06万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4232.255386.507695.007695.007695.001.1口风琴等万元4232.255386.507695.007695.007695.002现价增加值万元1354.321723

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