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泓域咨询MACRO/ 弧光灯项目立项说明及投资计划弧光灯项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx公司实现营业收入5852.87万元,同比增长29.86%(1345.65万元)。其中,主营业业务弧光灯生产及销售收入为5007.36万元,占营业总收入的85.55%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1485.90万元,较去年同期相比增长244.67万元,增长率19.71%;实现净利润1114.43万元,较去年同期相比增长157.95万元,增长率16.51%。二、项目概况(一)项目名称弧光灯项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积20523.59平方米(折合约30.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.07%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度167.67万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积20523.59平方米,建筑物基底占地面积14996.59平方米,总建筑面积30374.91平方米,其中:规划建设主体工程22717.91平方米,项目规划绿化面积2329.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计77台(套),设备购置费2177.15万元。(七)节能分析“弧光灯项目建设项目”,年用电量1162638.77千瓦时,年总用水量6580.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.45吨标准煤/年。达产年综合节能量55.79吨标准煤/年,项目总节能率23.16%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6202.04万元,其中:固定资产投资5159.21万元,占项目总投资的83.19%;流动资金1042.83万元,占项目总投资的16.81%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7268.00万元,总成本费用5693.00万元,税金及附加108.16万元,利润总额1575.00万元,利税总额1900.40万元,税后净利润1181.25万元,达产年纳税总额719.15万元;达产年投资利润率25.39%,投资利税率30.64%,投资回报率19.05%,全部投资回收期6.75年,提供就业职位132个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园弧光灯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园弧光灯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“弧光灯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位132个,达产年纳税总额719.15万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.39%,投资利税率30.64%,全部投资回报率19.05%,全部投资回收期6.75年,固定资产投资回收期6.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善技术创新服务平台。打造以制造业创新中心为重要节点的制造业创新体系,完善产业技术基础,增强产业共性技术供给,为民营企业技术创新提供支撑。(工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20523.5930.77亩1.1容积率1.481.2建筑系数73.07%1.3投资强度万元/亩167.671.4基底面积平方米14996.591.5总建筑面积平方米30374.911.6绿化面积平方米2329.31绿化率7.67%2总投资万元6202.042.1固定资产投资万元5159.212.1.1土建工程投资万元2326.902.1.1.1土建工程投资占比万元37.52%2.1.2设备投资万元2177.152.1.2.1设备投资占比35.10%2.1.3其它投资万元655.162.1.3.1其它投资占比10.56%2.1.4固定资产投资占比83.19%2.2流动资金万元1042.832.2.1流动资金占比16.81%3收入万元7268.004总成本万元5693.005利润总额万元1575.006净利润万元1181.257所得税万元1.488增值税万元217.249税金及附加万元108.1610纳税总额万元719.1511利税总额万元1900.4012投资利润率25.39%13投资利税率30.64%14投资回报率19.05%15回收期年6.7516设备数量台(套)7717年用电量千瓦时1162638.7718年用水量立方米6580.0619总能耗吨标准煤143.4520节能率23.16%21节能量吨标准煤55.7922员工数量人132第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中,大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革的方式来看,一方面是化解部分行业的产能过剩,另一方面是促进战略性新兴产业的发展。十八大以来,供给侧改革稳步推进,并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解,行业集中度大幅提高,行业利润率大幅提升,房地产投机过热得到有效遏制;与此同时,IT产业、文化创意产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展,节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的来看,经过5年的供给侧改革,国民经济内部结构已经发生显著变化,消费对经济增长的贡献率明显提升,服务业在国民经济中的比重持续提高,经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区是1992年经省政府批准设立的省级园区,现已开发利用土地11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,引内资到位40亿元,固定资产投资38亿元,出口总额9850万美元,累计完成基础设施投资12.5亿元。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.07%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度167.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10602.5910602.5922717.9122717.911914.361.1主要生产车间6361.556361.5513630.7513630.751186.901.2辅助生产车间3392.833392.837269.737269.73612.601.3其他生产车间848.21848.211317.641317.64114.862仓储工程2249.492249.494977.054977.05305.022.1成品贮存562.37562.371244.261244.2676.252.2原料仓储1169.731169.732588.072588.07158.612.3辅助材料仓库517.38517.381144.721144.7270.153供配电工程119.97119.97119.97119.978.273.1供配电室119.97119.97119.97119.978.274给排水工程137.97137.97137.97137.977.404.1给排水137.97137.97137.97137.977.405服务性工程1424.681424.681424.681424.6887.315.1办公用房773.60773.60773.60773.6051.255.2生活服务651.08651.08651.08651.0852.346消防及环保工程401.91401.91401.91401.9127.716.1消防环保工程401.91401.91401.91401.9127.717项目总图工程59.9959.9959.9959.99-81.887.1场地及道路硬化4038.27798.11798.117.2场区围墙798.114038.274038.277.3安全保卫室59.9959.9959.9959.998绿化工程1677.4958.71合计14996.5930374.9130374.912326.90六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5319.26万元,占计划投资的85.77%。其中:完成固定资产投资3663.84万元,占总投资的68.88%;完成流动资金投资1655.42,占总投资的31.12%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5319.261.1完成比例85.77%2完成固定资产投资万元3663.842.1完成比例68.88%3完成流动资金投资万元1655.423.1完成比例31.12%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员132人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人901.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元452.492工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元139.883企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.423.3年工资额万元30.064品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元58.795其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元6.425.3年工资额万元40.356职工工资总额万元3489.62五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5159.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2326.902177.15167.675159.211.1工程费用万元2326.902177.154532.451.1.1建筑工程费用万元2326.902326.9037.52%1.1.2设备购置及安装费万元2177.152177.1535.10%1.2工程建设其他费用万元655.16655.1610.56%1.2.1无形资产万元368.96368.961.3预备费万元286.20286.201.3.1基本预备费万元164.18164.181.3.2涨价预备费万元122.02122.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元5159.215159.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1042.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4532.453414.323112.284532.454532.454532.451.1应收账款万元1359.73815.84951.811359.731359.731359.731.2存货万元2039.601223.761427.722039.602039.602039.601.2.1原辅材料万元611.88367.13428.32611.88611.88611.881.2.2燃料动力万元30.5918.3621.4230.5930.5930.591.2.3在产品万元938.22562.93656.75938.22938.22938.221.2.4产成品万元458.91275.35321.24458.91458.91458.911.3现金万元1133.11679.87793.181133.111133.111133.112流动负债万元3489.622093.772442.733489.623489.623489.622.1应付账款万元3489.622093.772442.733489.623489.623489.623流动资金万元1042.83625.70729.981042.831042.831042.834铺底流动资金万元347.61208.57243.33347.61347.61347.61(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6202.04万元,其中:固定资产投资5159.21万元,占项目总投资的83.19%;流动资金1042.83万元,占项目总投资的16.81%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2326.90万元,占项目总投资的37.52%;设备购置费2177.15万元,占项目总投资的35.10%;其它投资655.16万元,占项目总投资的10.56%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5159.21+1042.83=6202.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5159.2183.19%1.1项目建设投资万元5159.2183.19%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1042.8316.81%3总投资万元万元6202.04二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4360.80万元,总成本6282.70万元,利润总额-1921.90万元,净利润97.74万元,增值税130.34万元,税金及附加-1441.43万元,所得税-480.48万元;第二年收入5087.60万元,总成本7129.22万元,利润总额-2041.62万元,净利润-1531.22万元,增值税152.07万元,税金及附加100.34万元,所得税-510.40万元;第三年生产负荷100%,收入7268.00万元,总成本5693.00万元,利润总额1575.00万元,净利润1181.25万元,增值税217.24万元,税金及附加108.16万元,所得税393.75万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7268.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=217.24万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4360.805087.607268.007268.007268.001.1弧光灯万元4360.805087.607268.007268.007268.002现价增加值万元1395.461628.032

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