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泓域咨询MACRO/ 玻璃盆投资项目立项申请报告玻璃盆投资项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。上一年度,xxx投资公司实现营业收入14428.28万元,同比增长22.05%(2606.70万元)。其中,主营业业务玻璃盆生产及销售收入为11989.66万元,占营业总收入的83.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3250.58万元,较去年同期相比增长745.59万元,增长率29.76%;实现净利润2437.93万元,较去年同期相比增长325.06万元,增长率15.39%。二、项目概况(一)项目名称玻璃盆投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积26619.97平方米(折合约39.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.50%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度177.21万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26619.97平方米,建筑物基底占地面积15040.28平方米,总建筑面积40728.55平方米,其中:规划建设主体工程31580.35平方米,项目规划绿化面积2595.52平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2481.10万元。(七)节能分析“玻璃盆投资项目建设项目”,年用电量680138.39千瓦时,年总用水量10217.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.46吨标准煤/年。达产年综合节能量22.45吨标准煤/年,项目总节能率29.11%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9072.74万元,其中:固定资产投资7072.45万元,占项目总投资的77.95%;流动资金2000.29万元,占项目总投资的22.05%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16553.00万元,总成本费用13090.85万元,税金及附加163.78万元,利润总额3462.15万元,利税总额4103.47万元,税后净利润2596.61万元,达产年纳税总额1506.86万元;达产年投资利润率38.16%,投资利税率45.23%,投资回报率28.62%,全部投资回收期4.99年,提供就业职位324个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区玻璃盆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区玻璃盆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃盆投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位324个,达产年纳税总额1506.86万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.16%,投资利税率45.23%,全部投资回报率28.62%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26619.9739.91亩1.1容积率1.531.2建筑系数56.50%1.3投资强度万元/亩177.211.4基底面积平方米15040.281.5总建筑面积平方米40728.551.6绿化面积平方米2595.52绿化率6.37%2总投资万元9072.742.1固定资产投资万元7072.452.1.1土建工程投资万元3190.812.1.1.1土建工程投资占比万元35.17%2.1.2设备投资万元2481.102.1.2.1设备投资占比27.35%2.1.3其它投资万元1400.542.1.3.1其它投资占比15.44%2.1.4固定资产投资占比77.95%2.2流动资金万元2000.292.2.1流动资金占比22.05%3收入万元16553.004总成本万元13090.855利润总额万元3462.156净利润万元2596.617所得税万元1.538增值税万元477.549税金及附加万元163.7810纳税总额万元1506.8611利税总额万元4103.4712投资利润率38.16%13投资利税率45.23%14投资回报率28.62%15回收期年4.9916设备数量台(套)8717年用电量千瓦时680138.3918年用水量立方米10217.2519总能耗吨标准煤84.4620节能率29.11%21节能量吨标准煤22.4522员工数量人324第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、未来5年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长,必然需要资本的推波助澜,从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析, 2017年是中国经济的一个重要分水岭,中国经济的换挡已经临近完成,新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上,此时的投资机遇将是历史性的,值得把握。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势,主要表现为:长期趋势看,工业生产保持在稳定增长的合理区间,趋稳态势明显;工业产能利用率提高;工业产品出口由降转增,对工业稳定增长发挥助推作用;工业产品价格由降转升,市场供求关系得到改善;工业用电增速回升明显;工业增值税增速回升;工业企业利润增速明显回升;工业新动能快速成长。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、坚持环保优先、绿色发展。产业发展与空间布局必须严守生态保护底线,严禁“三高”项目进我市,禁止发展既是高耗能、高污染、高排放,又是劳民伤财、污染环境,人民群众反映强烈的产业;鼓励发展市场紧缺、高起点、高水平、高效益的绿色循环低碳产业体系。坚持提质增效、创新发展。以创新为动力,推动工业转型升级,优化创新要素配置,改造提升传统动能,大力培育新兴动能,释放新需求,创造新供给,推动新技术、新产品、新模式、新业态的科学发展。坚持调整结构、协调发展。立足比较优势,有进有退,优化布局,突出绿色,调整存量,突破增量。推进南疆与北疆、地方与兵团、地方与央企协调发展,以各种优势的倍增、放大、叠加效应推动新型工业化平衡发展。坚持合作共赢、开放发展。紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设历史机遇,发挥与周边国家互补优势,打通东联西出、东引西进国际国内大通道,打造开放性工业体系新优势,构建双向开放格局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.50%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度177.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10633.4810633.4831580.3531580.352721.521.1主要生产车间6380.096380.0918948.2118948.211687.341.2辅助生产车间3402.713402.7110105.7110105.71870.891.3其他生产车间850.68850.681831.661831.66163.292仓储工程2256.042256.045946.335946.33372.682.1成品贮存564.01564.011486.581486.5893.172.2原料仓储1173.141173.143092.093092.09193.792.3辅助材料仓库518.89518.891367.661367.6685.723供配电工程120.32120.32120.32120.328.483.1供配电室120.32120.32120.32120.328.484给排水工程138.37138.37138.37138.377.594.1给排水138.37138.37138.37138.377.595服务性工程1428.831428.831428.831428.8389.555.1办公用房777.59777.59777.59777.5939.615.2生活服务651.24651.24651.24651.2439.736消防及环保工程403.08403.08403.08403.0828.426.1消防环保工程403.08403.08403.08403.0828.427项目总图工程60.1660.1660.1660.16-97.697.1场地及道路硬化4119.53714.00714.007.2场区围墙714.004119.534119.537.3安全保卫室60.1660.1660.1660.168绿化工程1721.8460.26合计15040.2840728.5540728.553190.81六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7743.91万元,占计划投资的85.35%。其中:完成固定资产投资5826.67万元,占总投资的75.24%;完成流动资金投资1917.24,占总投资的24.76%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7743.911.1完成比例85.35%2完成固定资产投资万元5826.672.1完成比例75.24%3完成流动资金投资万元1917.243.1完成比例24.76%三、进度安排注意事项建设项目验收前,项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收,提出竣工验收报告和竣工决算,认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员324人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2201.2人均年工资万元4.331.3年工资额万元1201.832工程技术人员工资2.1平均人数人492.2人均年工资万元5.502.3年工资额万元333.943企业管理人员工资3.1平均人数人133.2人均年工资万元7.373.3年工资额万元79.054品质管理人员工资4.1平均人数人264.2人均年工资万元5.314.3年工资额万元137.405其他人员工资5.1平均人数人165.2人均年工资万元5.415.3年工资额万元76.136职工工资总额万元10857.34五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7072.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3190.812481.10177.217072.451.1工程费用万元3190.812481.1012857.631.1.1建筑工程费用万元3190.813190.8135.17%1.1.2设备购置及安装费万元2481.102481.1027.35%1.2工程建设其他费用万元1400.541400.5415.44%1.2.1无形资产万元684.28684.281.3预备费万元716.26716.261.3.1基本预备费万元353.10353.101.3.2涨价预备费万元363.16363.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元7072.457072.45(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2000.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12857.634798.9710387.0712857.6312857.6312857.631.1应收账款万元3857.291735.783085.833857.293857.293857.291.2存货万元5785.932603.674628.755785.935785.935785.931.2.1原辅材料万元1735.78781.101388.621735.781735.781735.781.2.2燃料动力万元86.7939.0669.4386.7986.7986.791.2.3在产品万元2661.531197.692129.222661.532661.532661.531.2.4产成品万元1301.83585.831041.471301.831301.831301.831.3现金万元3214.411446.482571.533214.413214.413214.412流动负债万元10857.344885.808685.8710857.3410857.3410857.342.1应付账款万元10857.344885.808685.8710857.3410857.3410857.343流动资金万元2000.29900.131600.232000.292000.292000.294铺底流动资金万元666.76300.04533.41666.76666.76666.76(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9072.74万元,其中:固定资产投资7072.45万元,占项目总投资的77.95%;流动资金2000.29万元,占项目总投资的22.05%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3190.81万元,占项目总投资的35.17%;设备购置费2481.10万元,占项目总投资的27.35%;其它投资1400.54万元,占项目总投资的15.44%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7072.45+2000.29=9072.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7072.4577.95%1.1项目建设投资万元7072.4577.95%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2000.2922.05%3总投资万元万元9072.74二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7448.85万元,总成本3661.72万元,利润总额3787.13万元,净利润132.27万元,增值税214.89万元,税金及附加2840.35万元,所得税946.78万元;第二年收入13242.40万元,总成本5608.78万元,利润总额7633.62万元,净利润5725.22万元,增值税382.03万元,税金及附加152.32万元,所得税1908.40万元;第三年生产负荷100%,收入16553.00万元,总成本13090.85万元,利润总额3462.15万元,净利润2596.61万元,增值税477.54万元,税金及附加163.78万元,所得税865.54万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16553.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=477.54万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7448.8513242.4016553.0016553.0016553.001.1玻璃盆万元7448.8513242.4016553.0016553.0016553.002现价增加值万元2383.634237.575296.965296.965296

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