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文档简介

泓域咨询MACRO/ 船舶导航仪器投资项目立项申请报告船舶导航仪器投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入9680.67万元,同比增长13.42%(1145.08万元)。其中,主营业业务船舶导航仪器生产及销售收入为8887.18万元,占营业总收入的91.80%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2242.64万元,较去年同期相比增长427.07万元,增长率23.52%;实现净利润1681.98万元,较去年同期相比增长198.91万元,增长率13.41%。二、项目概况(一)项目名称船舶导航仪器投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积23505.08平方米(折合约35.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数67.89%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度162.99万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23505.08平方米,建筑物基底占地面积15957.60平方米,总建筑面积24680.33平方米,其中:规划建设主体工程15792.23平方米,项目规划绿化面积1453.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费2348.66万元。(七)节能分析“船舶导航仪器投资项目建设项目”,年用电量584207.88千瓦时,年总用水量11744.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.80吨标准煤/年。达产年综合节能量26.93吨标准煤/年,项目总节能率20.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7544.90万元,其中:固定资产投资5743.77万元,占项目总投资的76.13%;流动资金1801.13万元,占项目总投资的23.87%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16421.00万元,总成本费用12722.76万元,税金及附加155.23万元,利润总额3698.24万元,利税总额4363.57万元,税后净利润2773.68万元,达产年纳税总额1589.89万元;达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.83%,投资回报率36.76%,全部投资回收期4.22年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园船舶导航仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园船舶导航仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“船舶导航仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1589.89万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.02%,投资利税率57.83%,全部投资回报率36.76%,全部投资回收期4.22年,固定资产投资回收期4.22年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深入推进落实投融资体制改革。不断优化制造业领域政府投资范围,平等对待各类投资主体,在不改变规划条件的前提下,依法依规研究推广零土地技改项目承诺备案制,完善事中事后监管和信用体系建设。(发展改革委、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23505.0835.24亩1.1容积率1.051.2建筑系数67.89%1.3投资强度万元/亩162.991.4基底面积平方米15957.601.5总建筑面积平方米24680.331.6绿化面积平方米1453.73绿化率5.89%2总投资万元7544.902.1固定资产投资万元5743.772.1.1土建工程投资万元1910.322.1.1.1土建工程投资占比万元25.32%2.1.2设备投资万元2348.662.1.2.1设备投资占比31.13%2.1.3其它投资万元1484.792.1.3.1其它投资占比19.68%2.1.4固定资产投资占比76.13%2.2流动资金万元1801.132.2.1流动资金占比23.87%3收入万元16421.004总成本万元12722.765利润总额万元3698.246净利润万元2773.687所得税万元1.058增值税万元510.109税金及附加万元155.2310纳税总额万元1589.8911利税总额万元4363.5712投资利润率49.02%13投资利税率57.83%14投资回报率36.76%15回收期年4.2216设备数量台(套)5817年用电量千瓦时584207.8818年用水量立方米11744.9319总能耗吨标准煤72.8020节能率20.24%21节能量吨标准煤26.9322员工数量人307第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数67.89%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度162.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11282.0211282.0215792.2315792.231344.591.1主要生产车间6769.216769.219475.349475.34833.651.2辅助生产车间3610.253610.255053.515053.51430.271.3其他生产车间902.56902.56915.95915.9580.682仓储工程2393.642393.645777.275777.27357.742.1成品贮存598.41598.411444.321444.3289.442.2原料仓储1244.691244.693004.183004.18186.022.3辅助材料仓库550.54550.541328.771328.7782.283供配电工程127.66127.66127.66127.668.893.1供配电室127.66127.66127.66127.668.894给排水工程146.81146.81146.81146.817.954.1给排水146.81146.81146.81146.817.955服务性工程1515.971515.971515.971515.9793.875.1办公用房681.03681.03681.03681.0353.545.2生活服务834.94834.94834.94834.9449.816消防及环保工程427.66427.66427.66427.6629.796.1消防环保工程427.66427.66427.66427.6629.797项目总图工程63.8363.8363.8363.8316.687.1场地及道路硬化4372.49908.10908.107.2场区围墙908.104372.494372.497.3安全保卫室63.8363.8363.8363.838绿化工程1451.6750.81合计15957.6024680.3324680.331910.32六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4159.34万元,占计划投资的55.13%。其中:完成固定资产投资3120.95万元,占总投资的75.03%;完成流动资金投资1038.39,占总投资的24.97%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4159.341.1完成比例55.13%2完成固定资产投资万元3120.952.1完成比例75.03%3完成流动资金投资万元1038.393.1完成比例24.97%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元1088.292工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元5.022.3年工资额万元245.453企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.173.3年工资额万元90.734品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.564.3年工资额万元141.855其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.325.3年工资额万元85.686职工工资总额万元10182.93五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5743.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1910.322348.66162.995743.771.1工程费用万元1910.322348.6611984.061.1.1建筑工程费用万元1910.321910.3225.32%1.1.2设备购置及安装费万元2348.662348.6631.13%1.2工程建设其他费用万元1484.791484.7919.68%1.2.1无形资产万元598.93598.931.3预备费万元885.86885.861.3.1基本预备费万元400.78400.781.3.2涨价预备费万元485.08485.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元5743.775743.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1801.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11984.065315.377436.9711984.0611984.0611984.061.1应收账款万元3595.221617.852696.413595.223595.223595.221.2存货万元5392.832426.774044.625392.835392.835392.831.2.1原辅材料万元1617.85728.031213.391617.851617.851617.851.2.2燃料动力万元80.8936.4060.6780.8980.8980.891.2.3在产品万元2480.701116.321860.532480.702480.702480.701.2.4产成品万元1213.39546.02910.041213.391213.391213.391.3现金万元2996.011348.212247.012996.012996.012996.012流动负债万元10182.934582.327637.2010182.9310182.9310182.932.1应付账款万元10182.934582.327637.2010182.9310182.9310182.933流动资金万元1801.13810.511350.851801.131801.131801.134铺底流动资金万元600.37270.17450.28600.37600.37600.37(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7544.90万元,其中:固定资产投资5743.77万元,占项目总投资的76.13%;流动资金1801.13万元,占项目总投资的23.87%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1910.32万元,占项目总投资的25.32%;设备购置费2348.66万元,占项目总投资的31.13%;其它投资1484.79万元,占项目总投资的19.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5743.77+1801.13=7544.90(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5743.7776.13%1.1项目建设投资万元5743.7776.13%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1801.1323.87%3总投资万元万元7544.90二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7389.45万元,总成本13600.35万元,利润总额-6210.90万元,净利润121.57万元,增值税229.55万元,税金及附加-4658.17万元,所得税-1552.72万元;第二年收入12315.75万元,总成本20123.80万元,利润总额-7808.05万元,净利润-5856.04万元,增值税382.58万元,税金及附加139.93万元,所得税-1952.01万元;第三年生产负荷100%,收入16421.00万元,总成本12722.76万元,利润总额3698.24万元,净利润2773.68万元,增值税510.10万元,税金及附加155.23万元,所得税924.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16421.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=510.10万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7389.4512315.7516421.0016421.0016421.001.1船舶导航仪器万元7389.4512315.7516421.0016421.0016421.002现价增加值万元2364.623941.045254.72525

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