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文档简介
泓域咨询MACRO/ 不锈板项目立项说明及投资计划不锈板项目立项说明及投资计划第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx公司实现营业收入14252.21万元,同比增长24.60%(2814.19万元)。其中,主营业业务不锈板生产及销售收入为11691.80万元,占营业总收入的82.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2923.38万元,较去年同期相比增长409.57万元,增长率16.29%;实现净利润2192.53万元,较去年同期相比增长271.98万元,增长率14.16%。二、项目概况(一)项目名称不锈板项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积34377.18平方米(折合约51.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.53%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度193.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34377.18平方米,建筑物基底占地面积22183.59平方米,总建筑面积51222.00平方米,其中:规划建设主体工程31191.39平方米,项目规划绿化面积3004.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费4178.64万元。(七)节能分析“不锈板项目建设项目”,年用电量689495.48千瓦时,年总用水量13396.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.88吨标准煤/年。达产年综合节能量22.83吨标准煤/年,项目总节能率26.32%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12017.72万元,其中:固定资产投资9993.09万元,占项目总投资的83.15%;流动资金2024.63万元,占项目总投资的16.85%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入14987.00万元,总成本费用11880.44万元,税金及附加188.93万元,利润总额3106.56万元,利税总额3723.98万元,税后净利润2329.92万元,达产年纳税总额1394.06万元;达产年投资利润率25.85%,投资利税率30.99%,投资回报率19.39%,全部投资回收期6.66年,提供就业职位250个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地不锈板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地不锈板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位250个,达产年纳税总额1394.06万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.85%,投资利税率30.99%,全部投资回报率19.39%,全部投资回收期6.66年,固定资产投资回收期6.66年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、当前,新一轮科技革命和产业变革正在全球范围内孕育兴起,制造业重新成为全球经济竞争的制高点。随着我国经济发展进入新常态,增长速度、经济结构和发展动力发生重大变化,制造业发展站到了由大变强的历史起点上。民营企业是制造业的主力军和突击队,但近年来受多重因素影响,制造业民间投资增速明显放缓。为推进供给侧结构性改革,深入实施制造强国战略,贯彻落实中国制造2025,释放民间投资活力,引导民营企业转型升级,促进制造业向高端、智能、绿色、服务方向发展,现提出以下意见:五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34377.1851.54亩1.1容积率1.491.2建筑系数64.53%1.3投资强度万元/亩193.891.4基底面积平方米22183.591.5总建筑面积平方米51222.001.6绿化面积平方米3004.74绿化率5.87%2总投资万元12017.722.1固定资产投资万元9993.092.1.1土建工程投资万元3807.982.1.1.1土建工程投资占比万元31.69%2.1.2设备投资万元4178.642.1.2.1设备投资占比34.77%2.1.3其它投资万元2006.472.1.3.1其它投资占比16.70%2.1.4固定资产投资占比83.15%2.2流动资金万元2024.632.2.1流动资金占比16.85%3收入万元14987.004总成本万元11880.445利润总额万元3106.566净利润万元2329.927所得税万元1.498增值税万元428.499税金及附加万元188.9310纳税总额万元1394.0611利税总额万元3723.9812投资利润率25.85%13投资利税率30.99%14投资回报率19.39%15回收期年6.6616设备数量台(套)13717年用电量千瓦时689495.4818年用水量立方米13396.6219总能耗吨标准煤85.8820节能率26.32%21节能量吨标准煤22.8322员工数量人250第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近年来,我国着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。11月,我国发布了关于支持自由贸易试验区深化改革创新若干措施的通知,提出53项切口小、见效快的工作措施,以推动自贸试验区更好发挥示范引领作用。商务部外国投资司司长唐文弘表示,“53条”主要涉及营造优良投资环境、提升贸易便利化水平、推动金融创新服务实体经济、推进人力资源领域先行先试等方面,“53条”旨在着力打通有关工作的“堵点”和“难点”。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.53%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率5.87%,固定资产投资强度193.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15683.8015683.8031191.3931191.392550.741.1主要生产车间9410.289410.2818714.8318714.831581.461.2辅助生产车间5018.825018.829981.249981.24816.241.3其他生产车间1254.701254.701809.101809.10153.042仓储工程3327.543327.5413019.9013019.90774.352.1成品贮存831.88831.883254.973254.97193.592.2原料仓储1730.321730.326770.356770.35402.662.3辅助材料仓库765.33765.332994.582994.58178.103供配电工程177.47177.47177.47177.4711.873.1供配电室177.47177.47177.47177.4711.874给排水工程204.09204.09204.09204.0910.624.1给排水204.09204.09204.09204.0910.625服务性工程2107.442107.442107.442107.44125.345.1办公用房871.36871.36871.36871.3651.575.2生活服务1236.081236.081236.081236.0874.086消防及环保工程594.52594.52594.52594.5239.786.1消防环保工程594.52594.52594.52594.5239.787项目总图工程88.7388.7388.7388.73215.117.1场地及道路硬化5964.651318.411318.417.2场区围墙1318.415964.655964.657.3安全保卫室88.7388.7388.7388.738绿化工程2290.5880.17合计22183.5951222.0051222.003807.98六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10280.99万元,占计划投资的85.55%。其中:完成固定资产投资7891.55万元,占总投资的76.76%;完成流动资金投资2389.44,占总投资的23.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10280.991.1完成比例85.55%2完成固定资产投资万元7891.552.1完成比例76.76%3完成流动资金投资万元2389.443.1完成比例23.24%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员250人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1701.2人均年工资万元4.501.3年工资额万元808.772工程技术人员工资2.1平均人数人382.2人均年工资万元6.702.3年工资额万元231.013企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元76.734品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.994.3年工资额万元106.435其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.725.3年工资额万元79.986职工工资总额万元7860.05五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9993.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3807.984178.64193.899993.091.1工程费用万元3807.984178.649884.681.1.1建筑工程费用万元3807.983807.9831.69%1.1.2设备购置及安装费万元4178.644178.6434.77%1.2工程建设其他费用万元2006.472006.4716.70%1.2.1无形资产万元841.10841.101.3预备费万元1165.371165.371.3.1基本预备费万元490.09490.091.3.2涨价预备费万元675.28675.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元9993.099993.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2024.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9884.684119.847273.079884.689884.689884.681.1应收账款万元2965.401186.162224.052965.402965.402965.401.2存货万元4448.111779.243336.084448.114448.114448.111.2.1原辅材料万元1334.43533.771000.821334.431334.431334.431.2.2燃料动力万元66.7226.6950.0466.7266.7266.721.2.3在产品万元2046.13818.451534.602046.132046.132046.131.2.4产成品万元1000.82400.33750.621000.821000.821000.821.3现金万元2471.17988.471853.382471.172471.172471.172流动负债万元7860.053144.025895.047860.057860.057860.052.1应付账款万元7860.053144.025895.047860.057860.057860.053流动资金万元2024.63809.851518.472024.632024.632024.634铺底流动资金万元674.87269.95506.16674.87674.87674.87(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12017.72万元,其中:固定资产投资9993.09万元,占项目总投资的83.15%;流动资金2024.63万元,占项目总投资的16.85%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3807.98万元,占项目总投资的31.69%;设备购置费4178.64万元,占项目总投资的34.77%;其它投资2006.47万元,占项目总投资的16.70%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9993.09+2024.63=12017.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9993.0983.15%1.1项目建设投资万元9993.0983.15%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2024.6316.85%3总投资万元万元12017.72二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5994.80万元,总成本2966.26万元,利润总额3028.54万元,净利润158.08万元,增值税171.40万元,税金及附加2271.40万元,所得税757.13万元;第二年收入11240.25万元,总成本4847.18万元,利润总额6393.07万元,净利润4794.80万元,增值税321.37万元,税金及附加176.07万元,所得税1598.27万元;第三年生产负荷100%,收入14987.00万元,总成本11880.44万元,利润总额3106.56万元,净利润2329.92万元,增值税428.49万元,税金及附加188.93万元,所得税776.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入14987.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=428.49万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5994.8011240.2514987.0014987.0014987.001.1不锈板万元5994.8011240.2514987.0014987.0014987.002现价增加值万元1918.343596.884795.844795.84
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