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文档简介
泓域咨询MACRO/ 精密薄板项目立项说明及投资计划精密薄板项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入48067.72万元,同比增长19.68%(7902.68万元)。其中,主营业业务精密薄板生产及销售收入为45212.22万元,占营业总收入的94.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额10380.81万元,较去年同期相比增长1072.51万元,增长率11.52%;实现净利润7785.61万元,较去年同期相比增长1026.87万元,增长率15.19%。二、项目概况(一)项目名称精密薄板项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积55334.32平方米(折合约82.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数80.00%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度181.76万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55334.32平方米,建筑物基底占地面积44267.46平方米,总建筑面积58654.38平方米,其中:规划建设主体工程38002.67平方米,项目规划绿化面积3470.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计176台(套),设备购置费4482.53万元。(七)节能分析“精密薄板项目建设项目”,年用电量1202264.02千瓦时,年总用水量46084.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.70吨标准煤/年。达产年综合节能量47.91吨标准煤/年,项目总节能率26.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20567.53万元,其中:固定资产投资15078.81万元,占项目总投资的73.31%;流动资金5488.72万元,占项目总投资的26.69%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入52549.00万元,总成本费用41592.11万元,税金及附加402.69万元,利润总额10956.89万元,利税总额12870.88万元,税后净利润8217.67万元,达产年纳税总额4653.21万元;达产年投资利润率53.27%,投资利税率62.58%,投资回报率39.95%,全部投资回收期4.00年,提供就业职位1074个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园精密薄板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园精密薄板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“精密薄板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位1074个,达产年纳税总额4653.21万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.27%,投资利税率62.58%,全部投资回报率39.95%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、促进服务化转型。发展服务型制造,就是要以市场需求为中心,以价值增值为目标,通过对生产组织形式、运营管理方式和商业发展模式的优化升级和协同创新,提升服务在制造投入和产出中的比重,推动制造业由生产型向生产服务型转变,实现价值链的延伸和提升,打造竞争新优势。报告主要从服务型制造、制造和商业模式创新等方面提出重点发挥民营企业和民间投资的作用,政府和民间资本共同参与面向制造业的公共平台建设,为中小企业和民营企业提供多元化的技术和信息服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55334.3282.96亩1.1容积率1.061.2建筑系数80.00%1.3投资强度万元/亩181.761.4基底面积平方米44267.461.5总建筑面积平方米58654.381.6绿化面积平方米3470.55绿化率5.92%2总投资万元20567.532.1固定资产投资万元15078.812.1.1土建工程投资万元4992.962.1.1.1土建工程投资占比万元24.28%2.1.2设备投资万元4482.532.1.2.1设备投资占比21.79%2.1.3其它投资万元5603.322.1.3.1其它投资占比27.24%2.1.4固定资产投资占比73.31%2.2流动资金万元5488.722.2.1流动资金占比26.69%3收入万元52549.004总成本万元41592.115利润总额万元10956.896净利润万元8217.677所得税万元1.068增值税万元1511.309税金及附加万元402.6910纳税总额万元4653.2111利税总额万元12870.8812投资利润率53.27%13投资利税率62.58%14投资回报率39.95%15回收期年4.0016设备数量台(套)17617年用电量千瓦时1202264.0218年用水量立方米46084.6119总能耗吨标准煤151.7020节能率26.24%21节能量吨标准煤47.9122员工数量人1074第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数80.00%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度181.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程31297.0931297.0938002.6738002.673558.481.1主要生产车间18778.2518778.2522801.6022801.602206.261.2辅助生产车间10015.0710015.0712160.8512160.851138.711.3其他生产车间2503.772503.772204.152204.15213.512仓储工程6640.126640.1213423.6113423.61914.152.1成品贮存1660.031660.033355.903355.90228.542.2原料仓储3452.863452.866980.286980.28475.362.3辅助材料仓库1527.231527.233087.433087.43210.253供配电工程354.14354.14354.14354.1427.133.1供配电室354.14354.14354.14354.1427.134给排水工程407.26407.26407.26407.2624.274.1给排水407.26407.26407.26407.2624.275服务性工程4205.414205.414205.414205.41286.395.1办公用房1848.201848.201848.201848.20144.115.2生活服务2357.212357.212357.212357.21153.756消防及环保工程1186.371186.371186.371186.3790.896.1消防环保工程1186.371186.371186.371186.3790.897项目总图工程177.07177.07177.07177.07-47.837.1场地及道路硬化12108.272101.282101.287.2场区围墙2101.2812108.2712108.277.3安全保卫室177.07177.07177.07177.078绿化工程3985.24139.48合计44267.4658654.3858654.384992.96六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17714.69万元,占计划投资的86.13%。其中:完成固定资产投资12492.45万元,占总投资的70.52%;完成流动资金投资5222.24,占总投资的29.48%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17714.691.1完成比例86.13%2完成固定资产投资万元12492.452.1完成比例70.52%3完成流动资金投资万元5222.243.1完成比例29.48%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员1074人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人7301.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元2923.902工程技术人员工资2.1平均人数人1612.2人均年工资万元6.052.3年工资额万元948.993企业管理人员工资3.1平均人数人433.2人均年工资万元6.733.3年工资额万元302.034品质管理人员工资4.1平均人数人864.2人均年工资万元5.394.3年工资额万元444.485其他人员工资5.1平均人数人545.2人均年工资万元5.575.3年工资额万元383.916职工工资总额万元30801.96五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15078.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4992.964482.53181.7615078.811.1工程费用万元4992.964482.5336290.681.1.1建筑工程费用万元4992.964992.9624.28%1.1.2设备购置及安装费万元4482.534482.5321.79%1.2工程建设其他费用万元5603.325603.3227.24%1.2.1无形资产万元2960.682960.681.3预备费万元2642.642642.641.3.1基本预备费万元1275.961275.961.3.2涨价预备费万元1366.681366.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元15078.8115078.81(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5488.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36290.6820880.3423916.4636290.6836290.6836290.681.1应收账款万元10887.207076.688165.4010887.2010887.2010887.201.2存货万元16330.8110615.0212248.1016330.8116330.8116330.811.2.1原辅材料万元4899.243184.513674.434899.244899.244899.241.2.2燃料动力万元244.96159.23183.72244.96244.96244.961.2.3在产品万元7512.174882.915634.137512.177512.177512.171.2.4产成品万元3674.432388.382755.823674.433674.433674.431.3现金万元9072.675897.246804.509072.679072.679072.672流动负债万元30801.9620021.2723101.4730801.9630801.9630801.962.1应付账款万元30801.9620021.2723101.4730801.9630801.9630801.963流动资金万元5488.723567.674116.545488.725488.725488.724铺底流动资金万元1829.561189.221372.181829.561829.561829.56(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20567.53万元,其中:固定资产投资15078.81万元,占项目总投资的73.31%;流动资金5488.72万元,占项目总投资的26.69%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4992.96万元,占项目总投资的24.28%;设备购置费4482.53万元,占项目总投资的21.79%;其它投资5603.32万元,占项目总投资的27.24%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15078.81+5488.72=20567.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元15078.8173.31%1.1项目建设投资万元15078.8173.31%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5488.7226.69%3总投资万元万元20567.53二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入34156.85万元,总成本15086.27万元,利润总额19070.58万元,净利润339.22万元,增值税982.35万元,税金及附加14302.94万元,所得税4767.65万元;第二年收入39411.75万元,总成本17017.30万元,利润总额22394.45万元,净利润16795.84万元,增值税1133.47万元,税金及附加357.35万元,所得税5598.61万元;第三年生产负荷100%,收入52549.00万元,总成本41592.11万元,利润总额10956.89万元,净利润8217.67万元,增值税1511.30万元,税金及附加402.69万元,所得税2739.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入52549.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1511.30万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元34156.8539411.7552549.0052549.0052549.001.1精密薄板万元34156.8539411.7552549.0052549.0052549.002现价增加值万元10930.1912611.7616815.6816815.6816815.
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