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泓域咨询MACRO/ 电笛投资项目立项申请报告电笛投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18521.92万元,同比增长21.32%(3255.20万元)。其中,主营业业务电笛生产及销售收入为16148.35万元,占营业总收入的87.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4821.62万元,较去年同期相比增长676.07万元,增长率16.31%;实现净利润3616.22万元,较去年同期相比增长585.38万元,增长率19.31%。二、项目概况(一)项目名称电笛投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积29494.74平方米(折合约44.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.87%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度197.11万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积29494.74平方米,建筑物基底占地面积19133.24平方米,总建筑面积46601.69平方米,其中:规划建设主体工程33141.68平方米,项目规划绿化面积2970.26平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3078.80万元。(七)节能分析“电笛投资项目建设项目”,年用电量783798.68千瓦时,年总用水量13880.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.52吨标准煤/年。达产年综合节能量27.51吨标准煤/年,项目总节能率29.06%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12583.42万元,其中:固定资产投资8716.20万元,占项目总投资的69.27%;流动资金3867.22万元,占项目总投资的30.73%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26074.00万元,总成本费用20265.10万元,税金及附加214.13万元,利润总额5808.90万元,利税总额6824.26万元,税后净利润4356.67万元,达产年纳税总额2467.58万元;达产年投资利润率46.16%,投资利税率54.23%,投资回报率34.62%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位403个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区电笛行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区电笛产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“电笛投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位403个,达产年纳税总额2467.58万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.16%,投资利税率54.23%,全部投资回报率34.62%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于以城市为载体,探索催生产融合作新模式。城市是产业资源、政策资源、金融资源等各类资源的重要载体,以城市为载体开展产融合作试点工作,有利于发挥城市的优势,在一些领域结合城市自身实际,可以先行先试,有利于调动城市的积极性,发挥城市的主动性,优化配置政策资源、金融资源、产业资源,探索创新金融服务实体经济发展的有效模式,切实提高金融服务实体经济的有效性,为深入推进产融合作形成可复制、可推广的经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29494.7444.22亩1.1容积率1.581.2建筑系数64.87%1.3投资强度万元/亩197.111.4基底面积平方米19133.241.5总建筑面积平方米46601.691.6绿化面积平方米2970.26绿化率6.37%2总投资万元12583.422.1固定资产投资万元8716.202.1.1土建工程投资万元3600.762.1.1.1土建工程投资占比万元28.62%2.1.2设备投资万元3078.802.1.2.1设备投资占比24.47%2.1.3其它投资万元2036.642.1.3.1其它投资占比16.19%2.1.4固定资产投资占比69.27%2.2流动资金万元3867.222.2.1流动资金占比30.73%3收入万元26074.004总成本万元20265.105利润总额万元5808.906净利润万元4356.677所得税万元1.588增值税万元801.239税金及附加万元214.1310纳税总额万元2467.5811利税总额万元6824.2612投资利润率46.16%13投资利税率54.23%14投资回报率34.62%15回收期年4.3916设备数量台(套)10817年用电量千瓦时783798.6818年用水量立方米13880.2819总能耗吨标准煤97.5220节能率29.06%21节能量吨标准煤27.5122员工数量人403第二章 背景和必要性研究一、项目建设背景1、规划提出,到2020年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。2015年,我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。培育国内市场,保持工业经济平稳增长。持续升级和扩大信息消费,支持可穿戴设备、消费级无人机、智能服务机器人、虚拟现实等产品创新,推动消费类电子产品智能化升级,引导各地建设一批新型信息消费示范城市。实施超高清视频、车联网(智能网联汽车)等产业发展行动计划。完善新能源汽车积分管理制度,制定乘用车“第五阶段”油耗标准。支持邮轮游艇、旅居车、通用航空、文化装备、冰雪装备等大众化发展。发挥投资关键作用,聚焦重点领域补短板和技术改造,加快谋划和开工建设一批重大项目。进一步抓好已出台促进民间投资政策的落实。深化产融合作。加强行业运行监测协调。加强舆论引导和预期管理。做好中美经贸磋商有关工作。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用,积极推进省级高新区建设布局,引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.87%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率6.37%,固定资产投资强度197.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13527.2013527.2033141.6833141.682816.821.1主要生产车间8116.328116.3219885.0119885.011746.431.2辅助生产车间4328.704328.7010605.3410605.34901.381.3其他生产车间1082.181082.181922.221922.22169.012仓储工程2869.992869.998749.018749.01540.812.1成品贮存717.50717.502187.252187.25135.202.2原料仓储1492.391492.394549.494549.49281.222.3辅助材料仓库660.10660.102012.272012.27124.393供配电工程153.07153.07153.07153.0710.643.1供配电室153.07153.07153.07153.0710.644给排水工程176.03176.03176.03176.039.524.1给排水176.03176.03176.03176.039.525服务性工程1817.661817.661817.661817.66112.365.1办公用房880.70880.70880.70880.7051.575.2生活服务936.96936.96936.96936.9660.736消防及环保工程512.77512.77512.77512.7735.666.1消防环保工程512.77512.77512.77512.7735.667项目总图工程76.5376.5376.5376.536.807.1场地及道路硬化4985.59864.42864.427.2场区围墙864.424985.594985.597.3安全保卫室76.5376.5376.5376.538绿化工程1947.0368.15合计19133.2446601.6946601.693600.76六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9495.22万元,占计划投资的75.46%。其中:完成固定资产投资5779.04万元,占总投资的60.86%;完成流动资金投资3716.18,占总投资的39.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9495.221.1完成比例75.46%2完成固定资产投资万元5779.042.1完成比例60.86%3完成流动资金投资万元3716.183.1完成比例39.14%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员403人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2741.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元1343.342工程技术人员工资2.1平均人数人602.2人均年工资万元5.312.3年工资额万元356.503企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元6.323.3年工资额万元114.844品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元167.165其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元7.005.3年工资额万元135.656职工工资总额万元14781.85五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8716.20(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3600.763078.80197.118716.201.1工程费用万元3600.763078.8018649.071.1.1建筑工程费用万元3600.763600.7628.62%1.1.2设备购置及安装费万元3078.803078.8024.47%1.2工程建设其他费用万元2036.642036.6416.19%1.2.1无形资产万元1134.761134.761.3预备费万元901.88901.881.3.1基本预备费万元365.11365.111.3.2涨价预备费万元536.77536.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元8716.208716.20(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3867.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18649.0711297.6415490.6518649.0718649.0718649.071.1应收账款万元5594.723636.574196.045594.725594.725594.721.2存货万元8392.085454.856294.068392.088392.088392.081.2.1原辅材料万元2517.621636.461888.222517.622517.622517.621.2.2燃料动力万元125.8881.8294.41125.88125.88125.881.2.3在产品万元3860.362509.232895.273860.363860.363860.361.2.4产成品万元1888.221227.341416.161888.221888.221888.221.3现金万元4662.273030.473496.704662.274662.274662.272流动负债万元14781.859608.2011086.3914781.8514781.8514781.852.1应付账款万元14781.859608.2011086.3914781.8514781.8514781.853流动资金万元3867.222513.692900.413867.223867.223867.224铺底流动资金万元1289.06837.90966.801289.061289.061289.06(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12583.42万元,其中:固定资产投资8716.20万元,占项目总投资的69.27%;流动资金3867.22万元,占项目总投资的30.73%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3600.76万元,占项目总投资的28.62%;设备购置费3078.80万元,占项目总投资的24.47%;其它投资2036.64万元,占项目总投资的16.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8716.20+3867.22=12583.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8716.2069.27%1.1项目建设投资万元8716.2069.27%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3867.2230.73%3总投资万元万元12583.42二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入16948.10万元,总成本9113.51万元,利润总额7834.59万元,净利润180.47万元,增值税520.80万元,税金及附加5875.94万元,所得税1958.65万元;第二年收入19555.50万元,总成本10183.02万元,利润总额9372.48万元,净利润7029.36万元,增值税600.92万元,税金及附加190.09万元,所得税2343.12万元;第三年生产负荷100%,收入26074.00万元,总成本20265.10万元,利润总额5808.90万元,净利润4356.67万元,增值税801.23万元,税金及附加214.13万元,所得税1452.22万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26074.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=801.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16948.1019555.5026074.0026074.0026074.001.1电笛万元16948.1019555.5026074.0026074.0026074.002现价增加值万元5423.396257.768343.688343.
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