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文档简介
泓域咨询MACRO/ 冷技术无缝钢管项目立项说明及投资计划冷技术无缝钢管项目立项说明及投资计划第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx公司实现营业收入8744.28万元,同比增长10.03%(797.40万元)。其中,主营业业务冷技术无缝钢管生产及销售收入为7965.93万元,占营业总收入的91.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2315.72万元,较去年同期相比增长527.47万元,增长率29.50%;实现净利润1736.79万元,较去年同期相比增长369.37万元,增长率27.01%。二、项目概况(一)项目名称冷技术无缝钢管项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积28654.32平方米(折合约42.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.55%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度190.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28654.32平方米,建筑物基底占地面积18209.82平方米,总建筑面积30660.12平方米,其中:规划建设主体工程18924.38平方米,项目规划绿化面积2371.89平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2732.88万元。(七)节能分析“冷技术无缝钢管项目建设项目”,年用电量592181.75千瓦时,年总用水量10356.31立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.66吨标准煤/年。达产年综合节能量20.78吨标准煤/年,项目总节能率20.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9461.93万元,其中:固定资产投资8183.02万元,占项目总投资的86.48%;流动资金1278.91万元,占项目总投资的13.52%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9979.00万元,总成本费用7522.06万元,税金及附加155.28万元,利润总额2456.94万元,利税总额2951.11万元,税后净利润1842.70万元,达产年纳税总额1108.41万元;达产年投资利润率25.97%,投资利税率31.19%,投资回报率19.47%,全部投资回收期6.63年,提供就业职位217个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区冷技术无缝钢管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区冷技术无缝钢管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“冷技术无缝钢管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位217个,达产年纳税总额1108.41万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率25.97%,投资利税率31.19%,全部投资回报率19.47%,全部投资回收期6.63年,固定资产投资回收期6.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28654.3242.96亩1.1容积率1.071.2建筑系数63.55%1.3投资强度万元/亩190.481.4基底面积平方米18209.821.5总建筑面积平方米30660.121.6绿化面积平方米2371.89绿化率7.74%2总投资万元9461.932.1固定资产投资万元8183.022.1.1土建工程投资万元2630.262.1.1.1土建工程投资占比万元27.80%2.1.2设备投资万元2732.882.1.2.1设备投资占比28.88%2.1.3其它投资万元2819.882.1.3.1其它投资占比29.80%2.1.4固定资产投资占比86.48%2.2流动资金万元1278.912.2.1流动资金占比13.52%3收入万元9979.004总成本万元7522.065利润总额万元2456.946净利润万元1842.707所得税万元1.078增值税万元338.899税金及附加万元155.2810纳税总额万元1108.4111利税总额万元2951.1112投资利润率25.97%13投资利税率31.19%14投资回报率19.47%15回收期年6.6316设备数量台(套)9217年用电量千瓦时592181.7518年用水量立方米10356.3119总能耗吨标准煤73.6620节能率20.94%21节能量吨标准煤20.7822员工数量人217第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。2、推进制造业智能化转型,支持实施智能制造工程。智能制造是新一代信息技术与先进制造技术的深度融合,加快推进制造业智能化转型,是推动产业向高端迈进,实现制造业转型升级的关键所在,也是“中国制造2025”的重中之重。2015年,财政部会同工信部启动智能制造工作。“十三五”时期,中央财政将持续支持实施智能制造综合标准化与新模式应用,主要夯实智能制造发展基础。经过几年来的持续支持,智能制造所支持项目关键技术装备自主化率达到70%以上,打造了一批以国产装备、国产软件、国产数控系统为代表的数字化车间,不仅支撑了国家智能制造标准体系的建设,推动了国产软硬件产品的创新应用,而且带动了社会投资,探索形成了市场主导、政府引导的智能制造发展模式。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.55%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度190.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12874.3412874.3418924.3818924.381785.831.1主要生产车间7724.607724.6011354.6311354.631107.211.2辅助生产车间4119.794119.796055.806055.80571.471.3其他生产车间1029.951029.951097.611097.61107.152仓储工程2731.472731.477628.237628.23523.532.1成品贮存682.87682.871907.061907.06130.882.2原料仓储1420.361420.363966.683966.68272.242.3辅助材料仓库628.24628.241754.491754.49120.413供配电工程145.68145.68145.68145.6811.253.1供配电室145.68145.68145.68145.6811.254给排水工程167.53167.53167.53167.5310.064.1给排水167.53167.53167.53167.5310.065服务性工程1729.931729.931729.931729.93118.735.1办公用房1011.281011.281011.281011.2863.655.2生活服务718.65718.65718.65718.6565.446消防及环保工程488.02488.02488.02488.0237.686.1消防环保工程488.02488.02488.02488.0237.687项目总图工程72.8472.8472.8472.8491.367.1场地及道路硬化4776.46844.67844.677.2场区围墙844.674776.464776.467.3安全保卫室72.8472.8472.8472.848绿化工程1480.6551.82合计18209.8230660.1230660.122630.26六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8107.34万元,占计划投资的85.68%。其中:完成固定资产投资5877.50万元,占总投资的72.50%;完成流动资金投资2229.84,占总投资的27.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8107.341.1完成比例85.68%2完成固定资产投资万元5877.502.1完成比例72.50%3完成流动资金投资万元2229.843.1完成比例27.50%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员217人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1481.2人均年工资万元5.021.3年工资额万元655.612工程技术人员工资2.1平均人数人332.2人均年工资万元5.912.3年工资额万元214.823企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.243.3年工资额万元64.194品质管理人员工资4.1平均人数人174.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元98.005其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元5.785.3年工资额万元63.426职工工资总额万元5728.52五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8183.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2630.262732.88190.488183.021.1工程费用万元2630.262732.887007.431.1.1建筑工程费用万元2630.262630.2627.80%1.1.2设备购置及安装费万元2732.882732.8828.88%1.2工程建设其他费用万元2819.882819.8829.80%1.2.1无形资产万元1570.551570.551.3预备费万元1249.331249.331.3.1基本预备费万元739.92739.921.3.2涨价预备费万元509.41509.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元8183.028183.02(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1278.91万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7007.433777.835572.967007.437007.437007.431.1应收账款万元2102.231156.231576.672102.232102.232102.231.2存货万元3153.341734.342365.013153.343153.343153.341.2.1原辅材料万元946.00520.30709.50946.00946.00946.001.2.2燃料动力万元47.3026.0235.4847.3047.3047.301.2.3在产品万元1450.54797.801087.901450.541450.541450.541.2.4产成品万元709.50390.23532.13709.50709.50709.501.3现金万元1751.86963.521313.891751.861751.861751.862流动负债万元5728.523150.694296.395728.525728.525728.522.1应付账款万元5728.523150.694296.395728.525728.525728.523流动资金万元1278.91703.40959.181278.911278.911278.914铺底流动资金万元426.30234.47319.73426.30426.30426.30(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9461.93万元,其中:固定资产投资8183.02万元,占项目总投资的86.48%;流动资金1278.91万元,占项目总投资的13.52%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2630.26万元,占项目总投资的27.80%;设备购置费2732.88万元,占项目总投资的28.88%;其它投资2819.88万元,占项目总投资的29.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8183.02+1278.91=9461.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8183.0286.48%1.1项目建设投资万元8183.0286.48%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1278.9113.52%3总投资万元万元9461.93二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入5488.45万元,总成本4746.12万元,利润总额742.33万元,净利润136.98万元,增值税186.39万元,税金及附加556.75万元,所得税185.58万元;第二年收入7484.25万元,总成本5996.42万元,利润总额1487.83万元,净利润1115.87万元,增值税254.17万元,税金及附加145.12万元,所得税371.96万元;第三年生产负荷100%,收入9979.00万元,总成本7522.06万元,利润总额2456.94万元,净利润1842.70万元,增值税338.89万元,税金及附加155.28万元,所得税614.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9979.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=338.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5488.457484.259979.009979.009979.001.1冷技术无缝钢管万元5488.457484.259979.009979.009979.002现价增加值万元1756.30239
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