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文档简介
泓域咨询MACRO/ 轮椅项目立项说明及投资计划轮椅项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入15207.19万元,同比增长22.50%(2793.08万元)。其中,主营业业务轮椅生产及销售收入为12801.49万元,占营业总收入的84.18%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4182.67万元,较去年同期相比增长455.86万元,增长率12.23%;实现净利润3137.00万元,较去年同期相比增长529.20万元,增长率20.29%。二、项目概况(一)项目名称轮椅项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积22057.69平方米(折合约33.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.50%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度183.87万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22057.69平方米,建筑物基底占地面积15991.83平方米,总建筑面积36395.19平方米,其中:规划建设主体工程26651.24平方米,项目规划绿化面积2181.22平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2089.41万元。(七)节能分析“轮椅项目建设项目”,年用电量790714.79千瓦时,年总用水量13970.96立方米,项目年综合总耗能量(当量值)98.37吨标准煤/年。达产年综合节能量31.06吨标准煤/年,项目总节能率26.59%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9222.09万元,其中:固定资产投资6080.58万元,占项目总投资的65.93%;流动资金3141.51万元,占项目总投资的34.07%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21345.00万元,总成本费用16388.04万元,税金及附加170.28万元,利润总额4956.96万元,利税总额5810.96万元,税后净利润3717.72万元,达产年纳税总额2093.24万元;达产年投资利润率53.75%,投资利税率63.01%,投资回报率40.31%,全部投资回收期3.98年,提供就业职位357个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心轮椅行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心轮椅产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“轮椅项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位357个,达产年纳税总额2093.24万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.75%,投资利税率63.01%,全部投资回报率40.31%,全部投资回收期3.98年,固定资产投资回收期3.98年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、科技部会同有关部门积极推进国家技术创新中心建设。2016年9月,与国资委共同支持中车集团、青岛市在高速列车领域建设了首个国家高速列车技术创新中心,在体制机制、组建模式、管理方式、资金投入等多方面积极探索。2017年4月,科技部会同发展改革委、教育部等15个部门印发了“十三五”国家技术创新工程规划,提出加强国家技术创新中心建设在重点领域的顶层布局,创新体制机制,推动产业共性技术研发,构建推动产业创新发展的技术创新协作网络。近期,科技部正在加快研究制定国家技术创新中心建设工作指引,进一步明确功能定位、重点领域布局、组织管理运行机制、重点建设任务等。下一步,将根据国家战略部署和重点领域产业需求,结合民营企业发展实际,积极会同有关部门和地方支持民营创新型领军企业牵头组建国家技术创新中心,聚集大、中、小和上、中、下游企业,以及相关领域的高校、科研院所,打造高层次的产业技术创新战略平台,集中攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,构建创新型产业集群,培育具有国际影响力的行业领军企业。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22057.6933.07亩1.1容积率1.651.2建筑系数72.50%1.3投资强度万元/亩183.871.4基底面积平方米15991.831.5总建筑面积平方米36395.191.6绿化面积平方米2181.22绿化率5.99%2总投资万元9222.092.1固定资产投资万元6080.582.1.1土建工程投资万元3025.492.1.1.1土建工程投资占比万元32.81%2.1.2设备投资万元2089.412.1.2.1设备投资占比22.66%2.1.3其它投资万元965.682.1.3.1其它投资占比10.47%2.1.4固定资产投资占比65.93%2.2流动资金万元3141.512.2.1流动资金占比34.07%3收入万元21345.004总成本万元16388.045利润总额万元4956.966净利润万元3717.727所得税万元1.658增值税万元683.729税金及附加万元170.2810纳税总额万元2093.2411利税总额万元5810.9612投资利润率53.75%13投资利税率63.01%14投资回报率40.31%15回收期年3.9816设备数量台(套)11417年用电量千瓦时790714.7918年用水量立方米13970.9619总能耗吨标准煤98.3720节能率26.59%21节能量吨标准煤31.0622员工数量人357第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、根据“十三五”规划纲要,未来五年计划实施的100项重大工程及项目中,超过一半的和战略性新兴产业相关,以使战略性新兴产业增加值占GDP的比重达15%的战略目标顺利实现。2017年,促进战略性新兴产业发展的政策体系将进一步细化落地,政策组合进一步衔接优化,前沿技术和重点领域发展指导规划相继出台,产业调整和变革方面进一步明晰,产业发展将进入全面深入推进期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口,但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看,我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑,工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进,将对工业企业生产形成带动作用,有助于提升市场活力、增强企业创新动力,为企业效益改善奠定坚实基础;规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实,将提升企业盈利能力;去产能政策已取得阶段性成果,产品供需有望实现新的均衡,工业生产者出厂价格将趋于平稳。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、推动绿色发展取得新突破,还要加快形成绿色的生活方式。绿色发展是理念,更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节水行动,反对浪费,推进垃圾分类处理,健全再生资源回收利用网络;要提倡绿色消费,扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用,引导市场将资源向环境友好型产品配置;要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式,营造“像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境”的氛围,使绿色发展成为全社会的自觉行动。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.50%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率5.99%,固定资产投资强度183.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11306.2211306.2226651.2426651.242437.041.1主要生产车间6783.736783.7315990.7415990.741510.961.2辅助生产车间3617.993617.998528.408528.40779.851.3其他生产车间904.50904.501545.771545.77146.222仓储工程2398.772398.776333.576333.57421.202.1成品贮存599.69599.691583.391583.39105.302.2原料仓储1247.361247.363293.463293.46219.022.3辅助材料仓库551.72551.721456.721456.7296.883供配电工程127.93127.93127.93127.939.573.1供配电室127.93127.93127.93127.939.574给排水工程147.12147.12147.12147.128.564.1给排水147.12147.12147.12147.128.565服务性工程1519.221519.221519.221519.22101.035.1办公用房857.02857.02857.02857.0252.765.2生活服务662.20662.20662.20662.2052.046消防及环保工程428.58428.58428.58428.5832.066.1消防环保工程428.58428.58428.58428.5832.067项目总图工程63.9763.9763.9763.97-48.517.1场地及道路硬化4427.56784.53784.537.2场区围墙784.534427.564427.567.3安全保卫室63.9763.9763.9763.978绿化工程1843.9364.54合计15991.8336395.1936395.193025.49六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7074.16万元,占计划投资的76.71%。其中:完成固定资产投资5138.68万元,占总投资的72.64%;完成流动资金投资1935.48,占总投资的27.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7074.161.1完成比例76.71%2完成固定资产投资万元5138.682.1完成比例72.64%3完成流动资金投资万元1935.483.1完成比例27.36%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员357人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2431.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元1356.442工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.172.3年工资额万元278.203企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元7.693.3年工资额万元103.384品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元147.695其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元5.095.3年工资额万元129.136职工工资总额万元12387.11五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6080.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3025.492089.41183.876080.581.1工程费用万元3025.492089.4115528.621.1.1建筑工程费用万元3025.493025.4932.81%1.1.2设备购置及安装费万元2089.412089.4122.66%1.2工程建设其他费用万元965.68965.6810.47%1.2.1无形资产万元454.48454.481.3预备费万元511.20511.201.3.1基本预备费万元247.88247.881.3.2涨价预备费万元263.32263.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元6080.586080.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3141.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15528.626502.4210658.4915528.6215528.6215528.621.1应收账款万元4658.592096.363726.874658.594658.594658.591.2存货万元6987.883144.555590.306987.886987.886987.881.2.1原辅材料万元2096.36943.361677.092096.362096.362096.361.2.2燃料动力万元104.8247.1783.85104.82104.82104.821.2.3在产品万元3214.421446.492571.543214.423214.423214.421.2.4产成品万元1572.27707.521257.821572.271572.271572.271.3现金万元3882.161746.973105.723882.163882.163882.162流动负债万元12387.115574.209909.6912387.1112387.1112387.112.1应付账款万元12387.115574.209909.6912387.1112387.1112387.113流动资金万元3141.511413.682513.213141.513141.513141.514铺底流动资金万元1047.16471.23837.741047.161047.161047.16(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9222.09万元,其中:固定资产投资6080.58万元,占项目总投资的65.93%;流动资金3141.51万元,占项目总投资的34.07%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3025.49万元,占项目总投资的32.81%;设备购置费2089.41万元,占项目总投资的22.66%;其它投资965.68万元,占项目总投资的10.47%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6080.58+3141.51=9222.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6080.5865.93%1.1项目建设投资万元6080.5865.93%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3141.5134.07%3总投资万元万元9222.09二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9605.25万元,总成本16072.11万元,利润总额-6466.86万元,净利润125.15万元,增值税307.67万元,税金及附加-4850.14万元,所得税-1616.71万元;第二年收入17076.00万元,总成本25314.47万元,利润总额-8238.47万元,净利润-6178.85万元,增值税546.98万元,税金及附加153.87万元,所得税-2059.62万元;第三年生产负荷100%,收入21345.00万元,总成本16388.04万元,利润总额4956.96万元,净利润3717.72万元,增值税683.72万元,税金及附加170.28万元,所得税1239.24万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21345.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=683.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9605.2517076.0021345.0021345.0021345.001.1轮椅万元9605.2517076.0021345.0021345.0021345.002现价增加值万元3073.685464.326830.406830.406
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