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文档简介
泓域咨询MACRO/ 混凝土管桩钢模项目立项说明及投资计划混凝土管桩钢模项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入28047.56万元,同比增长32.22%(6834.86万元)。其中,主营业业务混凝土管桩钢模生产及销售收入为23496.32万元,占营业总收入的83.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5831.52万元,较去年同期相比增长649.14万元,增长率12.53%;实现净利润4373.64万元,较去年同期相比增长474.26万元,增长率12.16%。二、项目概况(一)项目名称混凝土管桩钢模项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积31949.30平方米(折合约47.90亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.82%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度176.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31949.30平方米,建筑物基底占地面积21029.03平方米,总建筑面积46645.98平方米,其中:规划建设主体工程34157.63平方米,项目规划绿化面积2881.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2845.37万元。(七)节能分析“混凝土管桩钢模项目建设项目”,年用电量878590.07千瓦时,年总用水量21005.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.77吨标准煤/年。达产年综合节能量36.59吨标准煤/年,项目总节能率21.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12632.49万元,其中:固定资产投资8461.53万元,占项目总投资的66.98%;流动资金4170.96万元,占项目总投资的33.02%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29103.00万元,总成本费用22597.39万元,税金及附加235.48万元,利润总额6505.61万元,利税总额7638.42万元,税后净利润4879.21万元,达产年纳税总额2759.21万元;达产年投资利润率51.50%,投资利税率60.47%,投资回报率38.62%,全部投资回收期4.09年,提供就业职位524个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心混凝土管桩钢模行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心混凝土管桩钢模产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“混凝土管桩钢模项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位524个,达产年纳税总额2759.21万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.50%,投资利税率60.47%,全部投资回报率38.62%,全部投资回收期4.09年,固定资产投资回收期4.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、各相关部委积极规范产融合作,促进银企信息对接,开展产融合作城市试点,推进中小企业信用担保代偿补偿,推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,扩大民营企业财产质押范围,加快债券市场化产品创新。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31949.3047.90亩1.1容积率1.461.2建筑系数65.82%1.3投资强度万元/亩176.651.4基底面积平方米21029.031.5总建筑面积平方米46645.981.6绿化面积平方米2881.92绿化率6.18%2总投资万元12632.492.1固定资产投资万元8461.532.1.1土建工程投资万元3279.282.1.1.1土建工程投资占比万元25.96%2.1.2设备投资万元2845.372.1.2.1设备投资占比22.52%2.1.3其它投资万元2336.882.1.3.1其它投资占比18.50%2.1.4固定资产投资占比66.98%2.2流动资金万元4170.962.2.1流动资金占比33.02%3收入万元29103.004总成本万元22597.395利润总额万元6505.616净利润万元4879.217所得税万元1.468增值税万元897.339税金及附加万元235.4810纳税总额万元2759.2111利税总额万元7638.4212投资利润率51.50%13投资利税率60.47%14投资回报率38.62%15回收期年4.0916设备数量台(套)14017年用电量千瓦时878590.0718年用水量立方米21005.1319总能耗吨标准煤109.7720节能率21.96%21节能量吨标准煤36.5922员工数量人524第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内,加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、改革开放和大胆创新是根本出路。经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点,在守住风险底线的前提下,最根本的出路还是深化改革开放,大胆试错创新。要敢于啃硬骨头,敢于过深水区,加快推进经济体制改革。要坚持问题导向,推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神,从实践中寻找最佳方案。加大协调力度,强化督促评估,切实抓好改革措施落地。针对世界经济的新特点和新趋势,要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡,构建更高层次的开放型经济新体制。更加积极参与新一轮全球分工,主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调整改善,为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。改革开放是高速增长期的法宝,也仍将是新常态下的不二法宝,而且改革开放本身也是持续不断的创新。新常态下,创新的重要性越来越突出,但创新的难度也越来越大。原有的靠引进技术,资源要素由农业部门向非农部门转移,靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱;在看不清技术突破方向的前提下,政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用,通过创新促进发展方式转变。新常态下的创新,更多靠分散试错,靠千军万马的大众创新,通过竞争脱颖而出。分散化创新是未来创新的主流,同时一些共性的和基础平台的创新,离不开协同创新和融入全球创新网络,一些关键创新离不开集体攻关。需要将个人激励和集体协作有机结合,去激活我国各种创新要素的潜力和活力,推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。2、坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局,统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破,树立传统产业转型升级应用示范标杆,激发转型升级动力,促进全市传统产业优势互补、错位发展。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.82%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度176.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14867.5214867.5234157.6334157.632641.461.1主要生产车间8920.518920.5120494.5820494.581637.711.2辅助生产车间4757.614757.6110930.4410930.44845.271.3其他生产车间1189.401189.401981.141981.14158.492仓储工程3154.353154.358117.438117.43456.532.1成品贮存788.59788.592029.362029.36114.132.2原料仓储1640.261640.264221.064221.06237.402.3辅助材料仓库725.50725.501867.011867.01105.003供配电工程168.23168.23168.23168.2310.643.1供配电室168.23168.23168.23168.2310.644给排水工程193.47193.47193.47193.479.524.1给排水193.47193.47193.47193.479.525服务性工程1997.761997.761997.761997.76112.365.1办公用房1069.571069.571069.571069.5764.655.2生活服务928.19928.19928.19928.1967.066消防及环保工程563.58563.58563.58563.5835.666.1消防环保工程563.58563.58563.58563.5835.667项目总图工程84.1284.1284.1284.12-72.397.1场地及道路硬化5743.34935.57935.577.2场区围墙935.575743.345743.347.3安全保卫室84.1284.1284.1284.128绿化工程2442.9285.50合计21029.0346645.9846645.983279.28六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目建成投产后,生产废水不外排,生活污水处理后达到GB8978污水综合排放标准执行级标准;项目建设对区域地表水和地下水不会产生不利影响;项目作业产生的扬尘TSP计算地面小时浓度均不会超过环境空气质量标准级标准日均浓度限值,对空气环境质量不会产生不利影响;投产后产生的固体废弃物均可全部回收利用,不用对环境产生污染。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10294.14万元,占计划投资的81.49%。其中:完成固定资产投资8038.46万元,占总投资的78.09%;完成流动资金投资2255.68,占总投资的21.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10294.141.1完成比例81.49%2完成固定资产投资万元8038.462.1完成比例78.09%3完成流动资金投资万元2255.683.1完成比例21.91%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员524人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3561.2人均年工资万元4.401.3年工资额万元1940.092工程技术人员工资2.1平均人数人792.2人均年工资万元6.232.3年工资额万元454.153企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元6.643.3年工资额万元152.044品质管理人员工资4.1平均人数人424.2人均年工资万元5.254.3年工资额万元244.255其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元6.385.3年工资额万元160.306职工工资总额万元16131.25五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8461.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3279.282845.37176.658461.531.1工程费用万元3279.282845.3720302.211.1.1建筑工程费用万元3279.283279.2825.96%1.1.2设备购置及安装费万元2845.372845.3722.52%1.2工程建设其他费用万元2336.882336.8818.50%1.2.1无形资产万元1342.381342.381.3预备费万元994.50994.501.3.1基本预备费万元525.75525.751.3.2涨价预备费万元468.75468.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元8461.538461.53(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4170.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20302.2112000.6314209.4820302.2120302.2120302.211.1应收账款万元6090.663958.934872.536090.666090.666090.661.2存货万元9135.995938.407308.809135.999135.999135.991.2.1原辅材料万元2740.801781.522192.642740.802740.802740.801.2.2燃料动力万元137.0489.08109.63137.04137.04137.041.2.3在产品万元4202.562731.663362.044202.564202.564202.561.2.4产成品万元2055.601336.141644.482055.602055.602055.601.3现金万元5075.553299.114060.445075.555075.555075.552流动负债万元16131.2510485.3112905.0016131.2516131.2516131.252.1应付账款万元16131.2510485.3112905.0016131.2516131.2516131.253流动资金万元4170.962711.123336.774170.964170.964170.964铺底流动资金万元1390.31903.711112.251390.311390.311390.31(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12632.49万元,其中:固定资产投资8461.53万元,占项目总投资的66.98%;流动资金4170.96万元,占项目总投资的33.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3279.28万元,占项目总投资的25.96%;设备购置费2845.37万元,占项目总投资的22.52%;其它投资2336.88万元,占项目总投资的18.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8461.53+4170.96=12632.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8461.5366.98%1.1项目建设投资万元8461.5366.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4170.9633.02%3总投资万元万元12632.49二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入18916.95万元,总成本6311.50万元,利润总额12605.45万元,净利润197.79万元,增值税583.26万元,税金及附加9454.09万元,所得税3151.36万元;第二年收入23282.40万元,总成本7490.42万元,利润总额15791.98万元,净利润11843.99万元,增值税717.86万元,税金及附加213.94万元,所得税3947.99万元;第三年生产负荷100%,收入29103.00万元,总成本22597.39万元,利润总额6505.61万元,净利润4879.21万元,增值税897.33万元,税金及附加235.48万元,所得税1626.40万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入29103.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=897.33万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元18916.9523282.4029103.0029103.0029103.001.1混凝土管桩钢模万元18916.9523282.4029103.0029103.0029103.002现价增加值万元6053.427450.379312.969312.969312.963增值税
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