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文档简介
泓域咨询MACRO/ 圆珠笔芯投资项目立项申请报告圆珠笔芯投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11345.68万元,同比增长18.17%(1744.72万元)。其中,主营业业务圆珠笔芯生产及销售收入为10153.46万元,占营业总收入的89.49%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2557.35万元,较去年同期相比增长212.78万元,增长率9.08%;实现净利润1918.01万元,较去年同期相比增长414.86万元,增长率27.60%。二、项目概况(一)项目名称圆珠笔芯投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积19429.71平方米(折合约29.13亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.45%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度173.59万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19429.71平方米,建筑物基底占地面积13299.64平方米,总建筑面积22732.76平方米,其中:规划建设主体工程14725.39平方米,项目规划绿化面积1470.41平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1981.29万元。(七)节能分析“圆珠笔芯投资项目建设项目”,年用电量1226348.35千瓦时,年总用水量9078.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)151.50吨标准煤/年。达产年综合节能量45.25吨标准煤/年,项目总节能率27.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7343.88万元,其中:固定资产投资5056.68万元,占项目总投资的68.86%;流动资金2287.20万元,占项目总投资的31.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16779.00万元,总成本费用12845.44万元,税金及附加142.83万元,利润总额3933.56万元,利税总额4618.95万元,税后净利润2950.17万元,达产年纳税总额1668.78万元;达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.90%,投资回报率40.17%,全部投资回收期3.99年,提供就业职位280个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区圆珠笔芯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区圆珠笔芯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“圆珠笔芯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位280个,达产年纳税总额1668.78万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.56%,投资利税率62.90%,全部投资回报率40.17%,全部投资回收期3.99年,固定资产投资回收期3.99年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、运用政府和社会资本合作(PPP)模式,出台合同范本,引导民间投资参与制造业重大项目建设。(财政部、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19429.7129.13亩1.1容积率1.171.2建筑系数68.45%1.3投资强度万元/亩173.591.4基底面积平方米13299.641.5总建筑面积平方米22732.761.6绿化面积平方米1470.41绿化率6.47%2总投资万元7343.882.1固定资产投资万元5056.682.1.1土建工程投资万元1982.842.1.1.1土建工程投资占比万元27.00%2.1.2设备投资万元1981.292.1.2.1设备投资占比26.98%2.1.3其它投资万元1092.552.1.3.1其它投资占比14.88%2.1.4固定资产投资占比68.86%2.2流动资金万元2287.202.2.1流动资金占比31.14%3收入万元16779.004总成本万元12845.445利润总额万元3933.566净利润万元2950.177所得税万元1.178增值税万元542.569税金及附加万元142.8310纳税总额万元1668.7811利税总额万元4618.9512投资利润率53.56%13投资利税率62.90%14投资回报率40.17%15回收期年3.9916设备数量台(套)10117年用电量千瓦时1226348.3518年用水量立方米9078.0519总能耗吨标准煤151.5020节能率27.03%21节能量吨标准煤45.2522员工数量人280第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。今后一个时期,我国长期积累形成的风险有可能会集中释放,进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多,影响面广,且相互叠加,传导机制复杂,如果应对不当,有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性,本文尝试用德尔菲法,对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明,影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势,也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险,主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫,守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征,提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,是全面理解、认真落实五中全会精神的基础,对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势,确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标,具有重要意义。2、我市作为老工业基地,要加快从工业化中期向工业化后期转变。我市作为中部大省,具有较强产业基础和后发优势,但也面临产能过剩、成本过高、产业结构不合理等问题,亟待通过产业转型升级、坚持创新驱动、加快节能降耗等,转变以往粗放式的发展方式,激活产业发展新动能,构建产业发展新体系,推进结构性改革,加速实现从工业化中期向工业化后期的转变。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区2008月经省人民政府批准为省级经济园区,规划面积60平方公里,已建成面积45平方公里。园区地理位置优越,水陆交通便利。园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全,商贸物流体系日臻完善。营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.45%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率6.47%,固定资产投资强度173.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9402.859402.8514725.3914725.391412.851.1主要生产车间5641.715641.718835.238835.23875.971.2辅助生产车间3008.913008.914712.124712.12452.111.3其他生产车间752.23752.23854.07854.0784.772仓储工程1994.951994.955204.795204.79363.192.1成品贮存498.74498.741301.201301.2090.802.2原料仓储1037.371037.372706.492706.49188.862.3辅助材料仓库458.84458.841197.101197.1083.533供配电工程106.40106.40106.40106.408.353.1供配电室106.40106.40106.40106.408.354给排水工程122.36122.36122.36122.367.474.1给排水122.36122.36122.36122.367.475服务性工程1263.471263.471263.471263.4788.165.1办公用房758.07758.07758.07758.0747.505.2生活服务505.40505.40505.40505.4046.256消防及环保工程356.43356.43356.43356.4327.986.1消防环保工程356.43356.43356.43356.4327.987项目总图工程53.2053.2053.2053.2027.257.1场地及道路硬化3587.26779.56779.567.2场区围墙779.563587.263587.267.3安全保卫室53.2053.2053.2053.208绿化工程1359.8447.59合计13299.6422732.7622732.761982.84六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段,这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准,这将更利于项目建设地经济的发展;同时,投资项目所处地段城市面貌有待改善,项目的建设有利于该地区城市面貌的提升,以配合项目建设地的建设发展。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4340.48万元,占计划投资的59.10%。其中:完成固定资产投资3018.70万元,占总投资的69.55%;完成流动资金投资1321.78,占总投资的30.45%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4340.481.1完成比例59.10%2完成固定资产投资万元3018.702.1完成比例69.55%3完成流动资金投资万元1321.783.1完成比例30.45%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员280人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1901.2人均年工资万元5.651.3年工资额万元760.002工程技术人员工资2.1平均人数人422.2人均年工资万元6.192.3年工资额万元262.543企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.853.3年工资额万元84.544品质管理人员工资4.1平均人数人224.2人均年工资万元5.464.3年工资额万元122.625其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元4.585.3年工资额万元98.136职工工资总额万元9815.93五、员工培训加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 项目投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5056.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1982.841981.29173.595056.681.1工程费用万元1982.841981.2912103.131.1.1建筑工程费用万元1982.841982.8427.00%1.1.2设备购置及安装费万元1981.291981.2926.98%1.2工程建设其他费用万元1092.551092.5514.88%1.2.1无形资产万元636.89636.891.3预备费万元455.66455.661.3.1基本预备费万元246.06246.061.3.2涨价预备费万元209.60209.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元5056.685056.68(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2287.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12103.136148.509329.5312103.1312103.1312103.131.1应收账款万元3630.942178.562904.753630.943630.943630.941.2存货万元5446.413267.854357.135446.415446.415446.411.2.1原辅材料万元1633.92980.351307.141633.921633.921633.921.2.2燃料动力万元81.7049.0265.3681.7081.7081.701.2.3在产品万元2505.351503.212004.282505.352505.352505.351.2.4产成品万元1225.44735.27980.351225.441225.441225.441.3现金万元3025.781815.472420.633025.783025.783025.782流动负债万元9815.935889.567852.749815.939815.939815.932.1应付账款万元9815.935889.567852.749815.939815.939815.933流动资金万元2287.201372.321829.762287.202287.202287.204铺底流动资金万元762.39457.44609.92762.39762.39762.39(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7343.88万元,其中:固定资产投资5056.68万元,占项目总投资的68.86%;流动资金2287.20万元,占项目总投资的31.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1982.84万元,占项目总投资的27.00%;设备购置费1981.29万元,占项目总投资的26.98%;其它投资1092.55万元,占项目总投资的14.88%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5056.68+2287.20=7343.88(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5056.6868.86%1.1项目建设投资万元5056.6868.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2287.2031.14%3总投资万元万元7343.88二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10067.40万元,总成本9326.20万元,利润总额741.20万元,净利润116.78万元,增值税325.54万元,税金及附加555.90万元,所得税185.30万元;第二年收入13423.20万元,总成本11746.69万元,利润总额1676.51万元,净利润1257.38万元,增值税434.05万元,税金及附加129.80万元,所得税419.13万元;第三年生产负荷100%,收入16779.00万元,总成本12845.44万元,利润总额3933.56万元,净利润2950.17万元,增值税542.56万元,税金及附加142.83万元,所得税983.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16779.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=542.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10067.4013423.2016779.0016779.0016779.001.1圆珠笔芯万元10067.4013423.2016779.0016779.0016779.002现价增加值万元3221.57429
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