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泓域咨询MACRO/ 高强钛合金项目立项申请报告高强钛合金项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx有限公司实现营业收入11947.22万元,同比增长33.42%(2992.47万元)。其中,主营业业务高强钛合金生产及销售收入为11252.82万元,占营业总收入的94.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3147.97万元,较去年同期相比增长419.92万元,增长率15.39%;实现净利润2360.98万元,较去年同期相比增长352.44万元,增长率17.55%。二、项目概况(一)项目名称高强钛合金项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积19569.78平方米(折合约29.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.12%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度194.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积19569.78平方米,建筑物基底占地面积11178.26平方米,总建筑面积27397.69平方米,其中:规划建设主体工程21493.89平方米,项目规划绿化面积1995.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2406.47万元。(七)节能分析“高强钛合金项目建设项目”,年用电量831316.42千瓦时,年总用水量10481.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.07吨标准煤/年。达产年综合节能量30.79吨标准煤/年,项目总节能率21.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7499.77万元,其中:固定资产投资5710.15万元,占项目总投资的76.14%;流动资金1789.62万元,占项目总投资的23.86%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入17388.00万元,总成本费用13557.07万元,税金及附加141.69万元,利润总额3830.93万元,利税总额4501.02万元,税后净利润2873.20万元,达产年纳税总额1627.82万元;达产年投资利润率51.08%,投资利税率60.02%,投资回报率38.31%,全部投资回收期4.11年,提供就业职位288个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区高强钛合金行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区高强钛合金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“高强钛合金项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位288个,达产年纳税总额1627.82万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.08%,投资利税率60.02%,全部投资回报率38.31%,全部投资回收期4.11年,固定资产投资回收期4.11年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推进商业银行落实小微企业授信尽职免责制度,按照收益覆盖风险的原则合理确定贷款利率,支持商业银行发行小微企业金融债,加强小微企业增信合作。(银监会、人民银行)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米19569.7829.34亩1.1容积率1.401.2建筑系数57.12%1.3投资强度万元/亩194.621.4基底面积平方米11178.261.5总建筑面积平方米27397.691.6绿化面积平方米1995.59绿化率7.28%2总投资万元7499.772.1固定资产投资万元5710.152.1.1土建工程投资万元2350.752.1.1.1土建工程投资占比万元31.34%2.1.2设备投资万元2406.472.1.2.1设备投资占比32.09%2.1.3其它投资万元952.932.1.3.1其它投资占比12.71%2.1.4固定资产投资占比76.14%2.2流动资金万元1789.622.2.1流动资金占比23.86%3收入万元17388.004总成本万元13557.075利润总额万元3830.936净利润万元2873.207所得税万元1.408增值税万元528.409税金及附加万元141.6910纳税总额万元1627.8211利税总额万元4501.0212投资利润率51.08%13投资利税率60.02%14投资回报率38.31%15回收期年4.1116设备数量台(套)6617年用电量千瓦时831316.4218年用水量立方米10481.7819总能耗吨标准煤103.0720节能率21.46%21节能量吨标准煤30.7922员工数量人288第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。2、围绕传统优势产业的转型升级,继续实施“958”行业龙头企业技术赶超计划、万亿技改促升级计划和企业技术改造“双千工程”,引导和扶持企业加大技术改造力度,加快实施一批投资规模和产业关联度大、技术水平高、市场前景好的重点技术改造项目,实现主要行业的技术装备达到国内领先水平。鼓励企业利用现有厂房、土地或通过淘汰落后生产能力腾出空间开展技术改造。加强技术改造与技术引进、技术创新的结合,引导企业加大引进技术的消化吸收再创新力度,实现省级重点技术改造项目引进技术投入与消化吸收再创新投入的比例达到国内先进水平。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程,创新服务方式,推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录,逐步做到“同一事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达等服务流程,做到“应上尽上、全程在线”,凡是能实现网上办理的事项,不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息,除办事指南明确的条件外,不得自行增加办事要求。完善网络基础设施,加强网络和信息安全保护,切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访,最大程度利企便民,提升政务服务智慧化水平。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.12%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.28%,固定资产投资强度194.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7903.037903.0321493.8921493.892028.621.1主要生产车间4741.824741.8212896.3312896.331257.741.2辅助生产车间2528.972528.976878.046878.04649.161.3其他生产车间632.24632.241246.651246.65121.722仓储工程1676.741676.743837.473837.47263.412.1成品贮存419.19419.19959.37959.3765.852.2原料仓储871.90871.901995.481995.48136.972.3辅助材料仓库385.65385.65882.62882.6260.583供配电工程89.4389.4389.4389.436.913.1供配电室89.4389.4389.4389.436.914给排水工程102.84102.84102.84102.846.184.1给排水102.84102.84102.84102.846.185服务性工程1061.931061.931061.931061.9372.895.1办公用房562.10562.10562.10562.1032.595.2生活服务499.83499.83499.83499.8337.326消防及环保工程299.58299.58299.58299.5823.136.1消防环保工程299.58299.58299.58299.5823.137项目总图工程44.7144.7144.7144.71-94.717.1场地及道路硬化2995.87491.45491.457.2场区围墙491.452995.872995.877.3安全保卫室44.7144.7144.7144.718绿化工程1266.3044.32合计11178.2627397.6927397.692350.75六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价项目承办单位其产品为项目产品,投资项目的建设是为了更好地贯彻“坚持开发与节约并举、节约优先”的方针;从而体现了“以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济、社会和人的全面发展”的科学发展观。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5602.49万元,占计划投资的74.70%。其中:完成固定资产投资4464.11万元,占总投资的79.68%;完成流动资金投资1138.38,占总投资的20.32%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5602.491.1完成比例74.70%2完成固定资产投资万元4464.112.1完成比例79.68%3完成流动资金投资万元1138.383.1完成比例20.32%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员288人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1961.2人均年工资万元4.021.3年工资额万元1068.352工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元6.092.3年工资额万元258.543企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元6.163.3年工资额万元86.684品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元120.155其他人员工资5.1平均人数人145.2人均年工资万元4.945.3年工资额万元103.616职工工资总额万元10700.34五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5710.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2350.752406.47194.625710.151.1工程费用万元2350.752406.4712489.961.1.1建筑工程费用万元2350.752350.7531.34%1.1.2设备购置及安装费万元2406.472406.4732.09%1.2工程建设其他费用万元952.93952.9312.71%1.2.1无形资产万元428.23428.231.3预备费万元524.70524.701.3.1基本预备费万元262.27262.271.3.2涨价预备费万元262.43262.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元5710.155710.15(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1789.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12489.969032.938647.1312489.9612489.9612489.961.1应收账款万元3746.992435.542997.593746.993746.993746.991.2存货万元5620.483653.314496.395620.485620.485620.481.2.1原辅材料万元1686.141095.991348.921686.141686.141686.141.2.2燃料动力万元84.3154.8067.4584.3184.3184.311.2.3在产品万元2585.421680.522068.342585.422585.422585.421.2.4产成品万元1264.61822.001011.691264.611264.611264.611.3现金万元3122.492029.622497.993122.493122.493122.492流动负债万元10700.346955.228560.2710700.3410700.3410700.342.1应付账款万元10700.346955.228560.2710700.3410700.3410700.343流动资金万元1789.621163.251431.701789.621789.621789.624铺底流动资金万元596.53387.75477.23596.53596.53596.53(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7499.77万元,其中:固定资产投资5710.15万元,占项目总投资的76.14%;流动资金1789.62万元,占项目总投资的23.86%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2350.75万元,占项目总投资的31.34%;设备购置费2406.47万元,占项目总投资的32.09%;其它投资952.93万元,占项目总投资的12.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5710.15+1789.62=7499.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5710.1576.14%1.1项目建设投资万元5710.1576.14%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1789.6223.86%3总投资万元万元7499.77二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11302.20万元,总成本16573.26万元,利润总额-5271.06万元,净利润119.49万元,增值税343.46万元,税金及附加-3953.30万元,所得税-1317.77万元;第二年收入13910.40万元,总成本19620.62万元,利润总额-5710.22万元,净利润-4282.66万元,增值税422.72万元,税金及附加129.01万元,所得税-1427.56万元;第三年生产负荷100%,收入17388.00万元,总成本13557.07万元,利润总额3830.93万元,净利润2873.20万元,增值税528.40万元,税金及附加141.69万元,所得税957.73万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入17388.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=528.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11302.2013910.4017388.0017388.0017388.001.1高强钛合金万元11302.2013910.4017388.0017388.0017388.002现价增加值万元3616.704451.335564.165564.16556

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