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文档简介
泓域咨询MACRO/ 增氧机械投资项目立项申请报告增氧机械投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入13967.09万元,同比增长20.66%(2391.75万元)。其中,主营业业务增氧机械生产及销售收入为11773.30万元,占营业总收入的84.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3138.64万元,较去年同期相比增长398.75万元,增长率14.55%;实现净利润2353.98万元,较去年同期相比增长456.75万元,增长率24.07%。二、项目概况(一)项目名称增氧机械投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积34917.45平方米(折合约52.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.81%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度171.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34917.45平方米,建筑物基底占地面积24026.70平方米,总建筑面积54122.05平方米,其中:规划建设主体工程32777.88平方米,项目规划绿化面积2828.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4219.38万元。(七)节能分析“增氧机械投资项目建设项目”,年用电量883390.66千瓦时,年总用水量14945.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.85吨标准煤/年。达产年综合节能量42.72吨标准煤/年,项目总节能率25.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11589.14万元,其中:固定资产投资8969.13万元,占项目总投资的77.39%;流动资金2620.01万元,占项目总投资的22.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入22500.00万元,总成本费用17795.54万元,税金及附加217.54万元,利润总额4704.46万元,利税总额5570.89万元,税后净利润3528.35万元,达产年纳税总额2042.55万元;达产年投资利润率40.59%,投资利税率48.07%,投资回报率30.45%,全部投资回收期4.78年,提供就业职位415个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地增氧机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地增氧机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“增氧机械投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位415个,达产年纳税总额2042.55万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.59%,投资利税率48.07%,全部投资回报率30.45%,全部投资回收期4.78年,固定资产投资回收期4.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34917.4552.35亩1.1容积率1.551.2建筑系数68.81%1.3投资强度万元/亩171.331.4基底面积平方米24026.701.5总建筑面积平方米54122.051.6绿化面积平方米2828.85绿化率5.23%2总投资万元11589.142.1固定资产投资万元8969.132.1.1土建工程投资万元4675.832.1.1.1土建工程投资占比万元40.35%2.1.2设备投资万元4219.382.1.2.1设备投资占比36.41%2.1.3其它投资万元73.922.1.3.1其它投资占比0.64%2.1.4固定资产投资占比77.39%2.2流动资金万元2620.012.2.1流动资金占比22.61%3收入万元22500.004总成本万元17795.545利润总额万元4704.466净利润万元3528.357所得税万元1.558增值税万元648.899税金及附加万元217.5410纳税总额万元2042.5511利税总额万元5570.8912投资利润率40.59%13投资利税率48.07%14投资回报率30.45%15回收期年4.7816设备数量台(套)12617年用电量千瓦时883390.6618年用水量立方米14945.0719总能耗吨标准煤109.8520节能率25.65%21节能量吨标准煤42.7222员工数量人415第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃,现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域,企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力,但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中,医疗器械国内和进口分组招标,导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域,光伏市场转好,但光伏生产被列入产能过剩行业,企业难以融资。同时,企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在,2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时,同比增加101亿千瓦时,平均弃风率达15.2%,同比上升6.8个百分点。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、必要性分析1、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。2、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.81%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度171.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16986.8816986.8832777.8832777.883115.001.1主要生产车间10192.1310192.1319666.7319666.731931.301.2辅助生产车间5435.805435.8010488.9210488.92996.801.3其他生产车间1358.951358.951901.121901.12186.902仓储工程3604.013604.0113873.7113873.71958.892.1成品贮存901.00901.003468.433468.43239.722.2原料仓储1874.091874.097214.337214.33498.622.3辅助材料仓库828.92828.923190.953190.95220.543供配电工程192.21192.21192.21192.2114.953.1供配电室192.21192.21192.21192.2114.954给排水工程221.05221.05221.05221.0513.374.1给排水221.05221.05221.05221.0513.375服务性工程2282.542282.542282.542282.54157.765.1办公用房1369.461369.461369.461369.4685.425.2生活服务913.08913.08913.08913.0870.446消防及环保工程643.92643.92643.92643.9250.076.1消防环保工程643.92643.92643.92643.9250.077项目总图工程96.1196.1196.1196.11275.637.1场地及道路硬化6598.491032.891032.897.2场区围墙1032.896598.496598.497.3安全保卫室96.1196.1196.1196.118绿化工程2576.0390.16合计24026.7054122.0554122.054675.83六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小,投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求;投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则,在生产项目实施过程中,安全环境保护工程做到“同时设计、同时施工、同时竣工投产”,确保在项目投产后不会对企业内部和周围环境产生新的污染。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7028.94万元,占计划投资的60.65%。其中:完成固定资产投资5055.55万元,占总投资的71.92%;完成流动资金投资1973.39,占总投资的28.08%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7028.941.1完成比例60.65%2完成固定资产投资万元5055.552.1完成比例71.92%3完成流动资金投资万元1973.393.1完成比例28.08%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究,确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员415人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2821.2人均年工资万元5.381.3年工资额万元1267.032工程技术人员工资2.1平均人数人622.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元401.753企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元103.524品质管理人员工资4.1平均人数人334.2人均年工资万元5.734.3年工资额万元180.085其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.965.3年工资额万元114.246职工工资总额万元14002.19五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8969.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4675.834219.38171.338969.131.1工程费用万元4675.834219.3816622.201.1.1建筑工程费用万元4675.834675.8340.35%1.1.2设备购置及安装费万元4219.384219.3836.41%1.2工程建设其他费用万元73.9273.920.64%1.2.1无形资产万元31.8831.881.3预备费万元42.0442.041.3.1基本预备费万元20.3020.301.3.2涨价预备费万元21.7421.742建设期利息万元3固定资产投资现值万元8969.138969.13(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2620.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16622.205545.4613229.5416622.2016622.2016622.201.1应收账款万元4986.661994.663989.334986.664986.664986.661.2存货万元7479.992992.005983.997479.997479.997479.991.2.1原辅材料万元2244.00897.601795.202244.002244.002244.001.2.2燃料动力万元112.2044.8889.76112.20112.20112.201.2.3在产品万元3440.801376.322752.643440.803440.803440.801.2.4产成品万元1683.00673.201346.401683.001683.001683.001.3现金万元4155.551662.223324.444155.554155.554155.552流动负债万元14002.195600.8811201.7514002.1914002.1914002.192.1应付账款万元14002.195600.8811201.7514002.1914002.1914002.193流动资金万元2620.011048.002096.012620.012620.012620.014铺底流动资金万元873.33349.33698.67873.33873.33873.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11589.14万元,其中:固定资产投资8969.13万元,占项目总投资的77.39%;流动资金2620.01万元,占项目总投资的22.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4675.83万元,占项目总投资的40.35%;设备购置费4219.38万元,占项目总投资的36.41%;其它投资73.92万元,占项目总投资的0.64%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8969.13+2620.01=11589.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8969.1377.39%1.1项目建设投资万元8969.1377.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2620.0122.61%3总投资万元万元11589.14二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9000.00万元,总成本8586.97万元,利润总额413.03万元,净利润170.82万元,增值税259.56万元,税金及附加309.77万元,所得税103.26万元;第二年收入18000.00万元,总成本14530.30万元,利润总额3469.70万元,净利润2602.28万元,增值税519.11万元,税金及附加201.96万元,所得税867.42万元;第三年生产负荷100%,收入22500.00万元,总成本17795.54万元,利润总额4704.46万元,净利润3528.35万元,增值税648.89万元,税金及附加217.54万元,所得税1176.12万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入22500.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=648.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9000.0018000.0022500.0022500.0022500.001.1增氧机械万元9000.0018000.0022500.0022500.0022500.002现价增加值万元2880.005760.007200.0
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