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文档简介
泓域咨询MACRO/ 针织绒布T恤衫投资项目立项申请报告针织绒布T恤衫投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入27297.70万元,同比增长14.05%(3363.57万元)。其中,主营业业务针织绒布T恤衫生产及销售收入为24132.34万元,占营业总收入的88.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6339.10万元,较去年同期相比增长777.89万元,增长率13.99%;实现净利润4754.33万元,较去年同期相比增长581.60万元,增长率13.94%。二、项目概况(一)项目名称针织绒布T恤衫投资项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积49257.95平方米(折合约73.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.41%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度191.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积49257.95平方米,建筑物基底占地面积27293.83平方米,总建筑面积53691.17平方米,其中:规划建设主体工程42097.66平方米,项目规划绿化面积3764.51平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费3817.91万元。(七)节能分析“针织绒布T恤衫投资项目建设项目”,年用电量551905.58千瓦时,年总用水量28351.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.25吨标准煤/年。达产年综合节能量22.18吨标准煤/年,项目总节能率22.23%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资18574.74万元,其中:固定资产投资14160.74万元,占项目总投资的76.24%;流动资金4414.00万元,占项目总投资的23.76%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32327.00万元,总成本费用25080.92万元,税金及附加316.97万元,利润总额7246.08万元,利税总额8562.51万元,税后净利润5434.56万元,达产年纳税总额3127.95万元;达产年投资利润率39.01%,投资利税率46.10%,投资回报率29.26%,全部投资回收期4.92年,提供就业职位573个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区针织绒布T恤衫行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区针织绒布T恤衫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“针织绒布T恤衫投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位573个,达产年纳税总额3127.95万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.01%,投资利税率46.10%,全部投资回报率29.26%,全部投资回收期4.92年,固定资产投资回收期4.92年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在新一轮科技革命与产业变革中,“创新”已成为国际竞争的重要焦点,全球科技和产业创新活动都在不断突破地域、组织、技术的界限,科技成果转化更加快捷,许多国家都将创新提升到国家发展战略的核心层面。党的十八大明确提出:“科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置”,强调实施创新驱动发展战略。随后出台了一系列相关政策,包括关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见中国制造2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见国家创新驱动发展战略“十三五”国家科技创新规划等,为创新驱动发展战略提供了支撑。十八届五中全会再次强调:“深入实施创新驱动发展战略,发挥科技创新在全面创新中的引领作用。”加快实施创新驱动发展战略将促进我国形成国际竞争新优势、为产业技术创新能力建设提供重要支撑。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米49257.9573.85亩1.1容积率1.091.2建筑系数55.41%1.3投资强度万元/亩191.751.4基底面积平方米27293.831.5总建筑面积平方米53691.171.6绿化面积平方米3764.51绿化率7.01%2总投资万元18574.742.1固定资产投资万元14160.742.1.1土建工程投资万元3947.362.1.1.1土建工程投资占比万元21.25%2.1.2设备投资万元3817.912.1.2.1设备投资占比20.55%2.1.3其它投资万元6395.472.1.3.1其它投资占比34.43%2.1.4固定资产投资占比76.24%2.2流动资金万元4414.002.2.1流动资金占比23.76%3收入万元32327.004总成本万元25080.925利润总额万元7246.086净利润万元5434.567所得税万元1.098增值税万元999.469税金及附加万元316.9710纳税总额万元3127.9511利税总额万元8562.5112投资利润率39.01%13投资利税率46.10%14投资回报率29.26%15回收期年4.9216设备数量台(套)16217年用电量千瓦时551905.5818年用水量立方米28351.9319总能耗吨标准煤70.2520节能率22.23%21节能量吨标准煤22.1822员工数量人573第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、坚持开放融合。开放融合是加快战略性新兴产业发展的客观要求。要以更开放的理念、更包容的方式,搭建国际化创新合作平台,高效利用全球创新资源,大力推动我国优势技术和标准的国际化应用,加快推进产业链、创新链、价值链全球配置,全面提升战略性新兴产业发展能力。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。今年是改革开放40周年。40年来,我国工业实力空前增强,建立了全世界最完整的现代工业体系,产品竞争力显著提升,“中国制造”越来越受到世界认可。一个拥有十几亿人口的发展中农业大国,用几十年时间走完了发达国家几百年走过的工业化历程,发展成为世界制造业第一大国。当前,中国特色社会主义进入新时代,我国经济发展由高速增长阶段转向高质量发展阶段。我国仍处于工业化发展阶段,我国工业发展转向建设制造强国新阶段。与此同时,世界经济处于深度调整中,一场以新科技革命和新产业变革为主要特征,以数字化、网络化、智能化与先进制造业相结合为特点的新工业革命日益兴起、势不可挡,与我国推进高质量发展形成难得的历史交汇。新一代信息技术已经成为新科技革命的核心技术,成为推动经济社会发展的巨大引擎,是加快产业转型升级的动力,也是高质量发展的抓手。先进制造业是供给侧结构性改革的先锋,也是高质量发展的关键。创新是传统产业改造升级的助推器,也是高质量发展的强大动能。为此,我们要毫不动摇坚持发展是硬道理、发展应该是科学发展和高质量发展的战略思想,毫不动摇坚持我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期的科学判断,毫不动摇坚持必须从长期大势认识当前形势、认清我国长期向好发展前景的规律性认识,创造性贯彻落实高质量发展要求。二、必要性分析1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。2、推动高质量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址规划一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。未来园区将依托自身优势,扩大对外合作,建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系,预计到2020年,园区产值达到1000亿元以上,成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.41%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.01%,固定资产投资强度191.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19296.7419296.7442097.6642097.663404.511.1主要生产车间11578.0411578.0425258.6025258.602110.801.2辅助生产车间6174.966174.9613471.2513471.251089.441.3其他生产车间1543.741543.742441.662441.66204.272仓储工程4094.074094.077535.787535.78443.222.1成品贮存1023.521023.521883.941883.94110.812.2原料仓储2128.922128.923918.613918.61230.472.3辅助材料仓库941.64941.641733.231733.23101.943供配电工程218.35218.35218.35218.3514.453.1供配电室218.35218.35218.35218.3514.454给排水工程251.10251.10251.10251.1012.924.1给排水251.10251.10251.10251.1012.925服务性工程2592.912592.912592.912592.91152.505.1办公用房1500.961500.961500.961500.9686.855.2生活服务1091.951091.951091.951091.9582.546消防及环保工程731.47731.47731.47731.4748.406.1消防环保工程731.47731.47731.47731.4748.407项目总图工程109.18109.18109.18109.18-218.807.1场地及道路硬化7131.781473.481473.487.2场区围墙1473.487131.787131.787.3安全保卫室109.18109.18109.18109.188绿化工程2576.0690.16合计27293.8353691.1753691.173947.36六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14772.51万元,占计划投资的79.53%。其中:完成固定资产投资10118.99万元,占总投资的68.50%;完成流动资金投资4653.52,占总投资的31.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14772.511.1完成比例79.53%2完成固定资产投资万元10118.992.1完成比例68.50%3完成流动资金投资万元4653.523.1完成比例31.50%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员573人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3901.2人均年工资万元4.281.3年工资额万元1754.692工程技术人员工资2.1平均人数人862.2人均年工资万元5.212.3年工资额万元489.233企业管理人员工资3.1平均人数人233.2人均年工资万元6.923.3年工资额万元166.174品质管理人员工资4.1平均人数人464.2人均年工资万元5.134.3年工资额万元261.175其他人员工资5.1平均人数人285.2人均年工资万元4.725.3年工资额万元148.186职工工资总额万元15773.61五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14160.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3947.363817.91191.7514160.741.1工程费用万元3947.363817.9120187.611.1.1建筑工程费用万元3947.363947.3621.25%1.1.2设备购置及安装费万元3817.913817.9120.55%1.2工程建设其他费用万元6395.476395.4734.43%1.2.1无形资产万元3077.003077.001.3预备费万元3318.473318.471.3.1基本预备费万元1657.551657.551.3.2涨价预备费万元1660.921660.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元14160.7414160.74(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4414.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20187.618761.1118410.2820187.6120187.6120187.611.1应收账款万元6056.282725.334845.036056.286056.286056.281.2存货万元9084.424087.997267.549084.429084.429084.421.2.1原辅材料万元2725.331226.402180.262725.332725.332725.331.2.2燃料动力万元136.2761.32109.01136.27136.27136.271.2.3在产品万元4178.831880.473343.074178.834178.834178.831.2.4产成品万元2043.99919.801635.202043.992043.992043.991.3现金万元5046.902271.114037.525046.905046.905046.902流动负债万元15773.617098.1212618.8915773.6115773.6115773.612.1应付账款万元15773.617098.1212618.8915773.6115773.6115773.613流动资金万元4414.001986.303531.204414.004414.004414.004铺底流动资金万元1471.32662.101177.071471.321471.321471.32(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资18574.74万元,其中:固定资产投资14160.74万元,占项目总投资的76.24%;流动资金4414.00万元,占项目总投资的23.76%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3947.36万元,占项目总投资的21.25%;设备购置费3817.91万元,占项目总投资的20.55%;其它投资6395.47万元,占项目总投资的34.43%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14160.74+4414.00=18574.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元14160.7476.24%1.1项目建设投资万元14160.7476.24%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4414.0023.76%3总投资万元万元18574.74二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入14547.15万元,总成本3251.63万元,利润总额11295.52万元,净利润251.00万元,增值税449.76万元,税金及附加8471.64万元,所得税2823.88万元;第二年收入25861.60万元,总成本5115.35万元,利润总额20746.25万元,净利润15559.69万元,增值税799.57万元,税金及附加292.98万元,所得税5186.56万元;第三年生产负荷100%,收入32327.00万元,总成本25080.92万元,利润总额7246.08万元,净利润5434.56万元,增值税999.46万元,税金及附加316.97万元,所得税1811.52万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32327.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=999.46万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14547.1525861.6032327.0032327.0032327.001.1针织绒布T恤衫万元14547.1525861.6032327.0032327.0032327.002现价增加值万元4655.098275.7110344
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