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文档简介
泓域咨询MACRO/ 邮电设备项目立项说明及投资计划邮电设备项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入18843.76万元,同比增长21.62%(3349.41万元)。其中,主营业业务邮电设备生产及销售收入为17599.91万元,占营业总收入的93.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3919.26万元,较去年同期相比增长686.50万元,增长率21.24%;实现净利润2939.45万元,较去年同期相比增长493.94万元,增长率20.20%。二、项目概况(一)项目名称邮电设备项目(二)项目选址xxx新兴产业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积23831.91平方米(折合约35.73亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度178.32万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积23831.91平方米,建筑物基底占地面积14179.99平方米,总建筑面积34556.27平方米,其中:规划建设主体工程21467.12平方米,项目规划绿化面积1887.58平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费2033.97万元。(七)节能分析“邮电设备项目建设项目”,年用电量499749.97千瓦时,年总用水量11861.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)62.43吨标准煤/年。达产年综合节能量25.50吨标准煤/年,项目总节能率29.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8310.38万元,其中:固定资产投资6371.37万元,占项目总投资的76.67%;流动资金1939.01万元,占项目总投资的23.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18072.00万元,总成本费用14333.13万元,税金及附加157.21万元,利润总额3738.87万元,利税总额4411.79万元,税后净利润2804.15万元,达产年纳税总额1607.64万元;达产年投资利润率44.99%,投资利税率53.09%,投资回报率33.74%,全部投资回收期4.46年,提供就业职位307个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区邮电设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范区邮电设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“邮电设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展,为社会提供就业职位307个,达产年纳税总额1607.64万元,可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.99%,投资利税率53.09%,全部投资回报率33.74%,全部投资回收期4.46年,固定资产投资回收期4.46年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升质量品牌水平。质量和品牌从市场竞争的角度反映着企业和产业的核心竞争力,体现了一个国家制造业的实力。民营企业规模小、历史短,多数处于创业期、成长期,更多关注市场和技术,质量品牌意识相对淡薄,管理能力相对薄弱。引导民营企业在成长期就树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手。报告在提升民营企业质量品牌水平方面,提出了推广先进质量管理方法、建设质量品牌公共服务平台、完善质量标准政策法规体系、引导加强品牌建设等任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23831.9135.73亩1.1容积率1.451.2建筑系数59.50%1.3投资强度万元/亩178.321.4基底面积平方米14179.991.5总建筑面积平方米34556.271.6绿化面积平方米1887.58绿化率5.46%2总投资万元8310.382.1固定资产投资万元6371.372.1.1土建工程投资万元2856.242.1.1.1土建工程投资占比万元34.37%2.1.2设备投资万元2033.972.1.2.1设备投资占比24.48%2.1.3其它投资万元1481.162.1.3.1其它投资占比17.82%2.1.4固定资产投资占比76.67%2.2流动资金万元1939.012.2.1流动资金占比23.33%3收入万元18072.004总成本万元14333.135利润总额万元3738.876净利润万元2804.157所得税万元1.458增值税万元515.719税金及附加万元157.2110纳税总额万元1607.6411利税总额万元4411.7912投资利润率44.99%13投资利税率53.09%14投资回报率33.74%15回收期年4.4616设备数量台(套)12517年用电量千瓦时499749.9718年用水量立方米11861.9419总能耗吨标准煤62.4320节能率29.27%21节能量吨标准煤25.5022员工数量人307第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出,中国特色社会主义进入了新时代,我国经济发展也进入了新时代,基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导,坚定不移推进高质量发展,切实做好明年经济工作。2、在区域层面,提高产业新型度,加快老工业基地转型升级。充分认识老工业基地的产业优势,加大对郑州、洛阳、安阳等老工业基地的支持力度,鼓励老工业基地及其骨干企业有效把握科技创新支撑,将技术、人才和产业化领先优势向高端环节集聚,以战略性新兴产业的发展为突破口,提高产业的新型度,带动传统产业转型升级。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署,充分发挥民营企业的投资主体、创新主体作用,制定完善我市深化投融资改革的实施办法,加快形成企业自主决策、要素配置高效、政府服务规范、法治信用体系健全的新型投融资体制。做好国家、省取消、下放行政审批事项的承接和落实,及时修订市级政府核准的企业投资项目目录,最大程度缩小核准范围。在对符合产业政策的项目进行备案时,不得另设任何前置条件,进一步提高备案工作效率。依托浙江政务服务网,加快建成统一框架、规范标准、纵横联动投资项目审批监管平台,横向联通发改、规划、国土资源、环保、市场监管等部门,实现“制度+技术”有效监管,实现“企业、公民90%以上事项办理不出县(市、区)”的目标。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.50%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度178.32万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10025.2510025.2521467.1221467.121951.801.1主要生产车间6015.156015.1512880.2712880.271210.121.2辅助生产车间3208.083208.086869.486869.48624.581.3其他生产车间802.02802.021245.091245.09117.112仓储工程2127.002127.008507.958507.95562.582.1成品贮存531.75531.752126.992126.99140.652.2原料仓储1106.041106.044424.134424.13292.542.3辅助材料仓库489.21489.211956.831956.83129.393供配电工程113.44113.44113.44113.448.443.1供配电室113.44113.44113.44113.448.444给排水工程130.46130.46130.46130.467.554.1给排水130.46130.46130.46130.467.555服务性工程1347.101347.101347.101347.1089.085.1办公用房556.22556.22556.22556.2252.915.2生活服务790.88790.88790.88790.8843.226消防及环保工程380.02380.02380.02380.0228.276.1消防环保工程380.02380.02380.02380.0228.277项目总图工程56.7256.7256.7256.72166.787.1场地及道路硬化3921.38805.47805.477.2场区围墙805.473921.383921.387.3安全保卫室56.7256.7256.7256.728绿化工程1192.6241.74合计14179.9934556.2734556.272856.24六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7919.40万元,占计划投资的95.30%。其中:完成固定资产投资6333.54万元,占总投资的79.97%;完成流动资金投资1585.86,占总投资的20.03%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7919.401.1完成比例95.30%2完成固定资产投资万元6333.542.1完成比例79.97%3完成流动资金投资万元1585.863.1完成比例20.03%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员307人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2091.2人均年工资万元4.651.3年工资额万元1056.532工程技术人员工资2.1平均人数人462.2人均年工资万元6.162.3年工资额万元300.073企业管理人员工资3.1平均人数人123.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元76.044品质管理人员工资4.1平均人数人254.2人均年工资万元5.064.3年工资额万元146.215其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元88.846职工工资总额万元9692.07五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6371.37(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2856.242033.97178.326371.371.1工程费用万元2856.242033.9711631.081.1.1建筑工程费用万元2856.242856.2434.37%1.1.2设备购置及安装费万元2033.972033.9724.48%1.2工程建设其他费用万元1481.161481.1617.82%1.2.1无形资产万元680.09680.091.3预备费万元801.07801.071.3.1基本预备费万元370.15370.151.3.2涨价预备费万元430.92430.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元6371.376371.37(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1939.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11631.085014.079188.5311631.0811631.0811631.081.1应收账款万元3489.321395.732791.463489.323489.323489.321.2存货万元5233.992093.594187.195233.995233.995233.991.2.1原辅材料万元1570.20628.081256.161570.201570.201570.201.2.2燃料动力万元78.5131.4062.8178.5178.5178.511.2.3在产品万元2407.64963.051926.112407.642407.642407.641.2.4产成品万元1177.65471.06942.121177.651177.651177.651.3现金万元2907.771163.112326.222907.772907.772907.772流动负债万元9692.073876.837753.669692.079692.079692.072.1应付账款万元9692.073876.837753.669692.079692.079692.073流动资金万元1939.01775.601551.211939.011939.011939.014铺底流动资金万元646.33258.53517.07646.33646.33646.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8310.38万元,其中:固定资产投资6371.37万元,占项目总投资的76.67%;流动资金1939.01万元,占项目总投资的23.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2856.24万元,占项目总投资的34.37%;设备购置费2033.97万元,占项目总投资的24.48%;其它投资1481.16万元,占项目总投资的17.82%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6371.37+1939.01=8310.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6371.3776.67%1.1项目建设投资万元6371.3776.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1939.0123.33%3总投资万元万元8310.38二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7228.80万元,总成本16527.43万元,利润总额-9298.63万元,净利润120.08万元,增值税206.28万元,税金及附加-6973.97万元,所得税-2324.66万元;第二年收入14457.60万元,总成本28754.70万元,利润总额-14297.10万元,净利润-10722.82万元,增值税412.57万元,税金及附加144.84万元,所得税-3574.28万元;第三年生产负荷100%,收入18072.00万元,总成本14333.13万元,利润总额3738.87万元,净利润2804.15万元,增值税515.71万元,税金及附加157.21万元,所得税934.72万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18072.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=515.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7228.8014457.6018072.0018072.0018072.001.1邮电设备万元7228.8014457.6018072.0018072.0018072.002现价增加值万元2313.224626.4357
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