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文档简介
泓域咨询MACRO/ 彩绘玻璃项目立项申请报告彩绘玻璃项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14862.07万元,同比增长17.46%(2209.45万元)。其中,主营业业务彩绘玻璃生产及销售收入为13861.87万元,占营业总收入的93.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3452.80万元,较去年同期相比增长869.08万元,增长率33.64%;实现净利润2589.60万元,较去年同期相比增长529.66万元,增长率25.71%。二、项目概况(一)项目名称彩绘玻璃项目(二)项目选址xxx工业新城(三)项目用地规模项目总用地面积30208.43平方米(折合约45.29亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.12%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度189.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30208.43平方米,建筑物基底占地面积23296.74平方米,总建筑面积49239.74平方米,其中:规划建设主体工程32003.71平方米,项目规划绿化面积2793.70平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费3636.80万元。(七)节能分析“彩绘玻璃项目建设项目”,年用电量844009.52千瓦时,年总用水量16346.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.13吨标准煤/年。达产年综合节能量42.94吨标准煤/年,项目总节能率28.29%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业新城发展规划,符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11821.66万元,其中:固定资产投资8600.12万元,占项目总投资的72.75%;流动资金3221.54万元,占项目总投资的27.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25385.00万元,总成本费用19892.66万元,税金及附加211.74万元,利润总额5492.34万元,利税总额6461.64万元,税后净利润4119.26万元,达产年纳税总额2342.39万元;达产年投资利润率46.46%,投资利税率54.66%,投资回报率34.85%,全部投资回收期4.37年,提供就业职位396个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业新城及xxx工业新城彩绘玻璃行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业新城彩绘玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“彩绘玻璃项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位396个,达产年纳税总额2342.39万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.46%,投资利税率54.66%,全部投资回报率34.85%,全部投资回收期4.37年,固定资产投资回收期4.37年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、全面贯彻党中央、国务院有关决策部署,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,着力推进供给侧结构性改革,破解制约民间投资的体制机制障碍,加快企业转型升级提质增效,培育壮大新动能,改造提升传统产业,优化现代产业体系,为建设制造强国提供有力支撑和持续动力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30208.4345.29亩1.1容积率1.631.2建筑系数77.12%1.3投资强度万元/亩189.891.4基底面积平方米23296.741.5总建筑面积平方米49239.741.6绿化面积平方米2793.70绿化率5.67%2总投资万元11821.662.1固定资产投资万元8600.122.1.1土建工程投资万元3548.512.1.1.1土建工程投资占比万元30.02%2.1.2设备投资万元3636.802.1.2.1设备投资占比30.76%2.1.3其它投资万元1414.812.1.3.1其它投资占比11.97%2.1.4固定资产投资占比72.75%2.2流动资金万元3221.542.2.1流动资金占比27.25%3收入万元25385.004总成本万元19892.665利润总额万元5492.346净利润万元4119.267所得税万元1.638增值税万元757.569税金及附加万元211.7410纳税总额万元2342.3911利税总额万元6461.6412投资利润率46.46%13投资利税率54.66%14投资回报率34.85%15回收期年4.3716设备数量台(套)6717年用电量千瓦时844009.5218年用水量立方米16346.0919总能耗吨标准煤105.1320节能率28.29%21节能量吨标准煤42.9422员工数量人396第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。“创新是战略性新兴产业发展的灵魂;建立更加包容性的政府监管规范模式,为新产业新技术发展营造良好的生态环境;坚持开放理念,利用国际市场和国际技术资源推进发展。”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手,通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展,推动我国形成全球产业发展新高地。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。提振民营企业发展信心,制造业上游行业要扎实推进去产能,下游行业着力提高产能利用率,确保制造业上下游利润平衡,保持制造业利润平稳增长。7月16日,国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据,二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%,上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业新城。园区不断完善产业园区管理体制。以服务企业为中心,以招商引资为重点,按照精简、统一、效能的要求,进一步理顺行政区划与产业园区、政府部门与产业园区的关系,进一步完善现行国家级、省级产业园区管理体制,规范产业园区内设机构设置,探索小管委会、大公司的管理体制,逐步实现行政职能和经营职能分离,鼓励产业园区兼并重组。市州、县市区要建立科学合理的产业园区人事管理制度和严格的绩效考核机制,依法实行灵活高效的用人机制和薪酬机制,选优配强产业园区领导班子。产业园区管委会要依法建立完善的投资服务体系,精简和优化办事程序,实行首问负责、一站式服务和限时办结制度,为产业园区企业和产业发展提供优质服务。设立产业园区的人民政府可以依照法律规定在产业园区实行相对集中行政处罚权和行政许可权。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.12%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.67%,固定资产投资强度189.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16470.8016470.8032003.7132003.712537.021.1主要生产车间9882.489882.4819202.2319202.231572.951.2辅助生产车间5270.665270.6610241.1910241.19811.851.3其他生产车间1317.661317.661856.221856.22152.222仓储工程3494.513494.5111203.4211203.42645.912.1成品贮存873.63873.632800.862800.86161.482.2原料仓储1817.151817.155825.785825.78335.872.3辅助材料仓库803.74803.742576.792576.79148.563供配电工程186.37186.37186.37186.3712.093.1供配电室186.37186.37186.37186.3712.094给排水工程214.33214.33214.33214.3310.814.1给排水214.33214.33214.33214.3310.815服务性工程2213.192213.192213.192213.19127.605.1办公用房1067.701067.701067.701067.7076.505.2生活服务1145.491145.491145.491145.4957.626消防及环保工程624.35624.35624.35624.3540.496.1消防环保工程624.35624.35624.35624.3540.497项目总图工程93.1993.1993.1993.1979.767.1场地及道路硬化6270.101337.621337.627.2场区围墙1337.626270.106270.107.3安全保卫室93.1993.1993.1993.198绿化工程2709.5394.83合计23296.7449239.7449239.743548.51六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资6756.15万元,占计划投资的57.15%。其中:完成固定资产投资4136.78万元,占总投资的61.23%;完成流动资金投资2619.37,占总投资的38.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元6756.151.1完成比例57.15%2完成固定资产投资万元4136.782.1完成比例61.23%3完成流动资金投资万元2619.373.1完成比例38.77%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员396人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2691.2人均年工资万元4.411.3年工资额万元1253.972工程技术人员工资2.1平均人数人592.2人均年工资万元5.082.3年工资额万元301.753企业管理人员工资3.1平均人数人163.2人均年工资万元7.833.3年工资额万元123.444品质管理人员工资4.1平均人数人324.2人均年工资万元5.434.3年工资额万元162.565其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元7.015.3年工资额万元151.266职工工资总额万元15682.50五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8600.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3548.513636.80189.898600.121.1工程费用万元3548.513636.8018904.041.1.1建筑工程费用万元3548.513548.5130.02%1.1.2设备购置及安装费万元3636.803636.8030.76%1.2工程建设其他费用万元1414.811414.8111.97%1.2.1无形资产万元631.80631.801.3预备费万元783.01783.011.3.1基本预备费万元316.06316.061.3.2涨价预备费万元466.95466.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元8600.128600.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3221.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18904.049113.8412311.1918904.0418904.0418904.041.1应收账款万元5671.213119.173969.855671.215671.215671.211.2存货万元8506.824678.755954.778506.828506.828506.821.2.1原辅材料万元2552.051403.631786.432552.052552.052552.051.2.2燃料动力万元127.6070.1889.32127.60127.60127.601.2.3在产品万元3913.142152.232739.203913.143913.143913.141.2.4产成品万元1914.031052.721339.821914.031914.031914.031.3现金万元4726.012599.313308.214726.014726.014726.012流动负债万元15682.508625.3810977.7515682.5015682.5015682.502.1应付账款万元15682.508625.3810977.7515682.5015682.5015682.503流动资金万元3221.541771.852255.083221.543221.543221.544铺底流动资金万元1073.84590.62751.691073.841073.841073.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11821.66万元,其中:固定资产投资8600.12万元,占项目总投资的72.75%;流动资金3221.54万元,占项目总投资的27.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3548.51万元,占项目总投资的30.02%;设备购置费3636.80万元,占项目总投资的30.76%;其它投资1414.81万元,占项目总投资的11.97%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8600.12+3221.54=11821.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8600.1272.75%1.1项目建设投资万元8600.1272.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3221.5427.25%3总投资万元万元11821.66二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13961.75万元,总成本15643.92万元,利润总额-1682.17万元,净利润170.83万元,增值税416.66万元,税金及附加-1261.63万元,所得税-420.54万元;第二年收入17769.50万元,总成本18814.03万元,利润总额-1044.53万元,净利润-783.40万元,增值税530.29万元,税金及附加184.47万元,所得税-261.13万元;第三年生产负荷100%,收入25385.00万元,总成本19892.66万元,利润总额5492.34万元,净利润4119.26万元,增值税757.56万元,税金及附加211.74万元,所得税1373.09万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25385.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=757.56万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13961.7517769.5025385.0025385.0025385.001.1彩绘玻璃万元13961.7517769.5025385.0025385.0025385.002现价增加值万元4467.765686.24812
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