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文档简介
泓域咨询MACRO/ 针织毛围巾项目立项说明及投资计划针织毛围巾项目立项说明及投资计划第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技公司实现营业收入13982.95万元,同比增长31.45%(3345.82万元)。其中,主营业业务针织毛围巾生产及销售收入为11772.74万元,占营业总收入的84.19%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3188.03万元,较去年同期相比增长667.06万元,增长率26.46%;实现净利润2391.02万元,较去年同期相比增长380.31万元,增长率18.91%。二、项目概况(一)项目名称针织毛围巾项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积27987.32平方米(折合约41.96亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.18%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度181.78万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27987.32平方米,建筑物基底占地面积15443.40平方米,总建筑面积45619.33平方米,其中:规划建设主体工程28454.19平方米,项目规划绿化面积2889.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计141台(套),设备购置费3202.21万元。(七)节能分析“针织毛围巾项目建设项目”,年用电量636526.22千瓦时,年总用水量9957.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.08吨标准煤/年。达产年综合节能量23.62吨标准煤/年,项目总节能率27.83%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9233.13万元,其中:固定资产投资7627.49万元,占项目总投资的82.61%;流动资金1605.64万元,占项目总投资的17.39%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15479.00万元,总成本费用12149.47万元,税金及附加167.06万元,利润总额3329.53万元,利税总额3955.84万元,税后净利润2497.15万元,达产年纳税总额1458.69万元;达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.84%,投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,提供就业职位228个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区针织毛围巾行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区针织毛围巾产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“针织毛围巾项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位228个,达产年纳税总额1458.69万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率36.06%,投资利税率42.84%,全部投资回报率27.05%,全部投资回收期5.20年,固定资产投资回收期5.20年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提升民营企业管理水平。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27987.3241.96亩1.1容积率1.631.2建筑系数55.18%1.3投资强度万元/亩181.781.4基底面积平方米15443.401.5总建筑面积平方米45619.331.6绿化面积平方米2889.30绿化率6.33%2总投资万元9233.132.1固定资产投资万元7627.492.1.1土建工程投资万元3342.542.1.1.1土建工程投资占比万元36.20%2.1.2设备投资万元3202.212.1.2.1设备投资占比34.68%2.1.3其它投资万元1082.742.1.3.1其它投资占比11.73%2.1.4固定资产投资占比82.61%2.2流动资金万元1605.642.2.1流动资金占比17.39%3收入万元15479.004总成本万元12149.475利润总额万元3329.536净利润万元2497.157所得税万元1.638增值税万元459.259税金及附加万元167.0610纳税总额万元1458.6911利税总额万元3955.8412投资利润率36.06%13投资利税率42.84%14投资回报率27.05%15回收期年5.2016设备数量台(套)14117年用电量千瓦时636526.2218年用水量立方米9957.1419总能耗吨标准煤79.0820节能率27.83%21节能量吨标准煤23.6222员工数量人228第二章 建设背景一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、今年以来,中央从经济发展进入新常态的科学判断出发,坚持战略定力,保持宏观政策连续性和稳定性,创新调控思路和方式,推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措,在错综复杂的国际国内经济形势下,实现了经济社会持续稳定发展,这是非常不容易的。前3个季度,国内生产总值同比增长7.4%,增速虽然放缓,但实际增量依然可观,在全球名列前茅。更重要的是,结构调整出现积极变化,服务业增长势头显著,内需不断扩大,社会托底工作得到强化,中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目选址分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收产出率150.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.18%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度181.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10918.4810918.4828454.1928454.192293.331.1主要生产车间6551.096551.0917072.5117072.511421.861.2辅助生产车间3493.913493.919105.349105.34733.871.3其他生产车间873.48873.481650.341650.34137.602仓储工程2316.512316.5111157.3411157.34654.002.1成品贮存579.13579.132789.342789.34163.502.2原料仓储1204.591204.595801.825801.82340.082.3辅助材料仓库532.80532.802566.192566.19150.423供配电工程123.55123.55123.55123.558.153.1供配电室123.55123.55123.55123.558.154给排水工程142.08142.08142.08142.087.294.1给排水142.08142.08142.08142.087.295服务性工程1467.121467.121467.121467.1286.005.1办公用房735.30735.30735.30735.3045.215.2生活服务731.82731.82731.82731.8235.686消防及环保工程413.88413.88413.88413.8827.296.1消防环保工程413.88413.88413.88413.8827.297项目总图工程61.7761.7761.7761.77219.817.1场地及道路硬化3874.90644.15644.157.2场区围墙644.153874.903874.907.3安全保卫室61.7761.7761.7761.778绿化工程1333.3646.67合计15443.4045619.3345619.333342.54六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8037.04万元,占计划投资的87.05%。其中:完成固定资产投资6060.64万元,占总投资的75.41%;完成流动资金投资1976.40,占总投资的24.59%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8037.041.1完成比例87.05%2完成固定资产投资万元6060.642.1完成比例75.41%3完成流动资金投资万元1976.403.1完成比例24.59%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段;项目初步设计总概算一旦批准之后,即可着手进行施工准备,施工准备包括的主要工作内容有:通过招标确定施工单位并签订施工合同;此外,还需组织设备和材料订货;完成施工用水、用电和道路等工程;进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员228人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1551.2人均年工资万元5.051.3年工资额万元832.612工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.342.3年工资额万元174.083企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元6.183.3年工资额万元59.604品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元101.405其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.815.3年工资额万元66.416职工工资总额万元8143.75五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7627.49(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3342.543202.21181.787627.491.1工程费用万元3342.543202.219749.391.1.1建筑工程费用万元3342.543342.5436.20%1.1.2设备购置及安装费万元3202.213202.2134.68%1.2工程建设其他费用万元1082.741082.7411.73%1.2.1无形资产万元553.33553.331.3预备费万元529.41529.411.3.1基本预备费万元307.24307.241.3.2涨价预备费万元222.17222.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元7627.497627.49(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1605.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9749.394419.738530.859749.399749.399749.391.1应收账款万元2924.821316.172047.372924.822924.822924.821.2存货万元4387.231974.253071.064387.234387.234387.231.2.1原辅材料万元1316.17592.28921.321316.171316.171316.171.2.2燃料动力万元65.8129.6146.0765.8165.8165.811.2.3在产品万元2018.13908.161412.692018.132018.132018.131.2.4产成品万元987.13444.21690.99987.13987.13987.131.3现金万元2437.351096.811706.142437.352437.352437.352流动负债万元8143.753664.695700.628143.758143.758143.752.1应付账款万元8143.753664.695700.628143.758143.758143.753流动资金万元1605.64722.541123.951605.641605.641605.644铺底流动资金万元535.21240.85374.65535.21535.21535.21(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9233.13万元,其中:固定资产投资7627.49万元,占项目总投资的82.61%;流动资金1605.64万元,占项目总投资的17.39%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3342.54万元,占项目总投资的36.20%;设备购置费3202.21万元,占项目总投资的34.68%;其它投资1082.74万元,占项目总投资的11.73%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7627.49+1605.64=9233.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7627.4982.61%1.1项目建设投资万元7627.4982.61%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1605.6417.39%3总投资万元万元9233.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6965.55万元,总成本995.59万元,利润总额5969.96万元,净利润136.75万元,增值税206.66万元,税金及附加4477.47万元,所得税1492.49万元;第二年收入10835.30万元,总成本1375.34万元,利润总额9459.96万元,净利润7094.97万元,增值税321.47万元,税金及附加150.53万元,所得税2364.99万元;第三年生产负荷100%,收入15479.00万元,总成本12149.47万元,利润总额3329.53万元,净利润2497.15万元,增值税459.25万元,税金及附加167.06万元,所得税832.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入15479.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=459.25万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6965.5510835.3015479.0015479.0015479.001.1针织毛围巾万元6965.5510835.3015479.0015479.0015479.002现价增加值万元2228.983467.304953.284953.2
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