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文档简介
泓域咨询MACRO/ 频谱分析仪投资项目立项申请报告频谱分析仪投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入3296.32万元,同比增长21.19%(576.36万元)。其中,主营业业务频谱分析仪生产及销售收入为2871.96万元,占营业总收入的87.13%。根据初步统计测算,公司实现利润总额915.24万元,较去年同期相比增长134.13万元,增长率17.17%;实现净利润686.43万元,较去年同期相比增长125.76万元,增长率22.43%。二、项目概况(一)项目名称频谱分析仪投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积6910.12平方米(折合约10.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度193.20万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6910.12平方米,建筑物基底占地面积4119.12平方米,总建筑面积8637.65平方米,其中:规划建设主体工程5975.20平方米,项目规划绿化面积635.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费800.36万元。(七)节能分析“频谱分析仪投资项目建设项目”,年用电量790633.42千瓦时,年总用水量2476.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.38吨标准煤/年。达产年综合节能量30.75吨标准煤/年,项目总节能率28.14%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2580.67万元,其中:固定资产投资2001.55万元,占项目总投资的77.56%;流动资金579.12万元,占项目总投资的22.44%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4349.00万元,总成本费用3336.40万元,税金及附加44.40万元,利润总额1012.60万元,利税总额1196.67万元,税后净利润759.45万元,达产年纳税总额437.22万元;达产年投资利润率39.24%,投资利税率46.37%,投资回报率29.43%,全部投资回收期4.90年,提供就业职位81个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区频谱分析仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区频谱分析仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“频谱分析仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位81个,达产年纳税总额437.22万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.24%,投资利税率46.37%,全部投资回报率29.43%,全部投资回收期4.90年,固定资产投资回收期4.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6910.1210.36亩1.1容积率1.251.2建筑系数59.61%1.3投资强度万元/亩193.201.4基底面积平方米4119.121.5总建筑面积平方米8637.651.6绿化面积平方米635.45绿化率7.36%2总投资万元2580.672.1固定资产投资万元2001.552.1.1土建工程投资万元757.412.1.1.1土建工程投资占比万元29.35%2.1.2设备投资万元800.362.1.2.1设备投资占比31.01%2.1.3其它投资万元443.782.1.3.1其它投资占比17.20%2.1.4固定资产投资占比77.56%2.2流动资金万元579.122.2.1流动资金占比22.44%3收入万元4349.004总成本万元3336.405利润总额万元1012.606净利润万元759.457所得税万元1.258增值税万元139.679税金及附加万元44.4010纳税总额万元437.2211利税总额万元1196.6712投资利润率39.24%13投资利税率46.37%14投资回报率29.43%15回收期年4.9016设备数量台(套)8517年用电量千瓦时790633.4218年用水量立方米2476.7619总能耗吨标准煤97.3820节能率28.14%21节能量吨标准煤30.7522员工数量人81第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、今年17月,高技术制造业、战略性新兴产业增加值同比分别增长11.6%和8.6%,分别快于规模以上工业5个百分点和2个百分点;战略性新兴服务业、科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长16.7%、16.4%和14.8%新经济正在凝聚中国经济的新动能。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务,充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神,才能更好推动经济发展提质增效升级,做到调速不减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看,我国经济运行稳字当头,态势良好。展望明年,稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济运行也面临不少困难和挑战,产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织,经济下行压力较大,部分经济风险显现。应对这些“成长中的烦恼”,经济发展方式不转变不行,经济增长失速也不行。没有稳定的经济增长,就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题,就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定增长,事关我国经济社会发展全局,对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。“十三五”期间,发展壮大优势产业,培育发展战略性新兴产业,推进产业集群发展和转型升级。力争到2020年,打造2个千亿主导产业,发展4个500亿和4个百亿产业集群(不含已有产业)。三大主导产业中,力争食品加工业和装备制造业规模工业总产值均达到1000亿元,年均分别增长17.1%和20.7%;电子信息产业和能源产业规模工业总产值达到500亿元,年均增长16.3%。电子商务和服务外包、医药产业、建材产业规模工业总产值均达到500亿元,年均增速分别达到27.2%、29.0%和15.3。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.61%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度193.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2912.222912.225975.205975.20576.341.1主要生产车间1747.331747.333585.123585.12357.331.2辅助生产车间931.91931.911912.061912.06184.431.3其他生产车间232.98232.98346.56346.5634.582仓储工程617.87617.871730.591730.59121.402.1成品贮存154.47154.47432.65432.6530.352.2原料仓储321.29321.29899.91899.9163.132.3辅助材料仓库142.11142.11398.04398.0427.923供配电工程32.9532.9532.9532.952.603.1供配电室32.9532.9532.9532.952.604给排水工程37.9037.9037.9037.902.334.1给排水37.9037.9037.9037.902.335服务性工程391.32391.32391.32391.3227.455.1办公用房196.89196.89196.89196.8913.235.2生活服务194.43194.43194.43194.4313.386消防及环保工程110.39110.39110.39110.398.716.1消防环保工程110.39110.39110.39110.398.717项目总图工程16.4816.4816.4816.486.137.1场地及道路硬化1076.71182.96182.967.2场区围墙182.961076.711076.717.3安全保卫室16.4816.4816.4816.488绿化工程355.6112.45合计4119.128637.658637.65757.41六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2120.49万元,占计划投资的82.17%。其中:完成固定资产投资1474.57万元,占总投资的69.54%;完成流动资金投资645.92,占总投资的30.46%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2120.491.1完成比例82.17%2完成固定资产投资万元1474.572.1完成比例69.54%3完成流动资金投资万元645.923.1完成比例30.46%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员81人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人551.2人均年工资万元4.571.3年工资额万元262.172工程技术人员工资2.1平均人数人122.2人均年工资万元5.532.3年工资额万元65.163企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.753.3年工资额万元19.684品质管理人员工资4.1平均人数人64.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元32.195其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元5.145.3年工资额万元32.856职工工资总额万元2243.04五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2001.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元757.41800.36193.202001.551.1工程费用万元757.41800.362822.161.1.1建筑工程费用万元757.41757.4129.35%1.1.2设备购置及安装费万元800.36800.3631.01%1.2工程建设其他费用万元443.78443.7817.20%1.2.1无形资产万元184.10184.101.3预备费万元259.68259.681.3.1基本预备费万元139.13139.131.3.2涨价预备费万元120.55120.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元2001.552001.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金579.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2822.161479.642311.832822.162822.162822.161.1应收账款万元846.65380.99677.32846.65846.65846.651.2存货万元1269.97571.491015.981269.971269.971269.971.2.1原辅材料万元380.99171.45304.79380.99380.99380.991.2.2燃料动力万元19.058.5715.2419.0519.0519.051.2.3在产品万元584.19262.88467.35584.19584.19584.191.2.4产成品万元285.74128.58228.59285.74285.74285.741.3现金万元705.54317.49564.43705.54705.54705.542流动负债万元2243.041009.371794.432243.042243.042243.042.1应付账款万元2243.041009.371794.432243.042243.042243.043流动资金万元579.12260.60463.30579.12579.12579.124铺底流动资金万元193.0486.87154.43193.04193.04193.04(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2580.67万元,其中:固定资产投资2001.55万元,占项目总投资的77.56%;流动资金579.12万元,占项目总投资的22.44%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资757.41万元,占项目总投资的29.35%;设备购置费800.36万元,占项目总投资的31.01%;其它投资443.78万元,占项目总投资的17.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2001.55+579.12=2580.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2001.5577.56%1.1项目建设投资万元2001.5577.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元579.1222.44%3总投资万元万元2580.67二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1957.05万元,总成本6699.27万元,利润总额-4742.22万元,净利润35.18万元,增值税62.85万元,税金及附加-3556.66万元,所得税-1185.56万元;第二年收入3479.20万元,总成本10622.96万元,利润总额-7143.76万元,净利润-5357.82万元,增值税111.74万元,税金及附加41.05万元,所得税-1785.94万元;第三年生产负荷100%,收入4349.00万元,总成本3336.40万元,利润总额1012.60万元,净利润759.45万元,增值税139.67万元,税金及附加44.40万元,所得税253.15万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4349.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=139.67万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1957.053479.204349.004349.004349.001.1频谱分析仪万元1957.053479.204349.004349.004349.002现价增加值万元626.261113.341391.681391.6
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