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文档简介
泓域咨询MACRO/ 圆盘缝合机项目立项说明及投资计划圆盘缝合机项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6204.43万元,同比增长28.13%(1362.17万元)。其中,主营业业务圆盘缝合机生产及销售收入为5486.85万元,占营业总收入的88.43%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1606.19万元,较去年同期相比增长301.68万元,增长率23.13%;实现净利润1204.64万元,较去年同期相比增长234.14万元,增长率24.13%。二、项目概况(一)项目名称圆盘缝合机项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积14053.69平方米(折合约21.07亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数54.60%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度192.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积14053.69平方米,建筑物基底占地面积7673.31平方米,总建筑面积20096.78平方米,其中:规划建设主体工程13716.65平方米,项目规划绿化面积1067.49平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费1875.27万元。(七)节能分析“圆盘缝合机项目建设项目”,年用电量1102265.20千瓦时,年总用水量4312.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.84吨标准煤/年。达产年综合节能量40.58吨标准煤/年,项目总节能率22.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4845.00万元,其中:固定资产投资4055.97万元,占项目总投资的83.71%;流动资金789.03万元,占项目总投资的16.29%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入7391.00万元,总成本费用5545.48万元,税金及附加86.76万元,利润总额1845.52万元,利税总额2186.83万元,税后净利润1384.14万元,达产年纳税总额802.69万元;达产年投资利润率38.09%,投资利税率45.14%,投资回报率28.57%,全部投资回收期5.00年,提供就业职位118个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园圆盘缝合机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园圆盘缝合机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“圆盘缝合机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位118个,达产年纳税总额802.69万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率38.09%,投资利税率45.14%,全部投资回报率28.57%,全部投资回收期5.00年,固定资产投资回收期5.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在倡导企业家精神,提升民营企业管理水平和完善人才激励机制上,发展改革委、工业和信息化部、全国工商联、人力资源社会保障部等部委出台了多项措施,取得了良好成绩。大力倡导企业家精神。自2004年以来,中央统战部、工业和信息化部等部门联合表彰了近400名全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者。2016年,中央统战部、工业和信息化部等14部门联合开展了加强和改进非公有制经济代表人士综合评价工作,将其作为非公有制经济人士政治安排和评优表彰的前置程序和必经环节。在政策的制定过程中,注重加强对企业的调研,主动听取企业家的意见和建议。2017年,国家发展和改革委员会研究起草了关于营造企业家健康成长环境弘扬企业家精神更好发挥企业家作用的意见。意见围绕解决当前制约企业家精神方面的突出问题,兼顾管用、有效的治标之策和长期制度建设,提出进一步激发和保护企业家精神的政策措施,从优化环境、服务支持、引导培育等方面提出了“三营造”、“三弘扬”、“三加强”的具体措施。相关单位密切关注非公有制经济发展动态,推动非公有制经济健康发展和非公有制经济人士成长。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14053.6921.07亩1.1容积率1.431.2建筑系数54.60%1.3投资强度万元/亩192.501.4基底面积平方米7673.311.5总建筑面积平方米20096.781.6绿化面积平方米1067.49绿化率5.31%2总投资万元4845.002.1固定资产投资万元4055.972.1.1土建工程投资万元1652.582.1.1.1土建工程投资占比万元34.11%2.1.2设备投资万元1875.272.1.2.1设备投资占比38.71%2.1.3其它投资万元528.122.1.3.1其它投资占比10.90%2.1.4固定资产投资占比83.71%2.2流动资金万元789.032.2.1流动资金占比16.29%3收入万元7391.004总成本万元5545.485利润总额万元1845.526净利润万元1384.147所得税万元1.438增值税万元254.559税金及附加万元86.7610纳税总额万元802.6911利税总额万元2186.8312投资利润率38.09%13投资利税率45.14%14投资回报率28.57%15回收期年5.0016设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1102265.2018年用水量立方米4312.9019总能耗吨标准煤135.8420节能率22.34%21节能量吨标准煤40.5822员工数量人118第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。11月份,全国服务业生产指数同比增长7.2%,增速与上月持平;其中,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业同比分别增长36.7%和7.2%。1-11月份,全国服务业生产指数同比增长7.7%。1-10月份,规模以上服务业企业营业收入同比增长11.8%;其中,战略性新兴服务业、科技服务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长15.3%、15.3%和13.8%,增速分别快于规模以上服务业3.5、3.5和2.0个百分点。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构,加快对传统制造业绿色改造,构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架;也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓,通过政策引导,加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来,我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能,取得了很大成绩,有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数54.60%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度192.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5425.035425.0313716.6513716.651240.731.1主要生产车间3255.023255.028229.998229.99769.251.2辅助生产车间1736.011736.014389.334389.33397.031.3其他生产车间434.00434.00795.57795.5774.442仓储工程1151.001151.004147.084147.08272.822.1成品贮存287.75287.751036.771036.7768.202.2原料仓储598.52598.522156.482156.48141.872.3辅助材料仓库264.73264.73953.83953.8362.753供配电工程61.3961.3961.3961.394.543.1供配电室61.3961.3961.3961.394.544给排水工程70.5970.5970.5970.594.064.1给排水70.5970.5970.5970.594.065服务性工程728.96728.96728.96728.9647.955.1办公用房416.73416.73416.73416.7322.995.2生活服务312.23312.23312.23312.2321.836消防及环保工程205.64205.64205.64205.6415.226.1消防环保工程205.64205.64205.64205.6415.227项目总图工程30.6930.6930.6930.6936.757.1场地及道路硬化2084.86443.74443.747.2场区围墙443.742084.862084.867.3安全保卫室30.6930.6930.6930.698绿化工程871.5930.51合计7673.3120096.7820096.781652.58六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3833.36万元,占计划投资的79.12%。其中:完成固定资产投资3034.84万元,占总投资的79.17%;完成流动资金投资798.52,占总投资的20.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3833.361.1完成比例79.12%2完成固定资产投资万元3034.842.1完成比例79.17%3完成流动资金投资万元798.523.1完成比例20.83%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员118人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人801.2人均年工资万元5.881.3年工资额万元341.112工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元6.692.3年工资额万元98.673企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.383.3年工资额万元38.224品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.664.3年工资额万元47.855其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元4.445.3年工资额万元29.746职工工资总额万元4603.65五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4055.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1652.581875.27192.504055.971.1工程费用万元1652.581875.275392.681.1.1建筑工程费用万元1652.581652.5834.11%1.1.2设备购置及安装费万元1875.271875.2738.71%1.2工程建设其他费用万元528.12528.1210.90%1.2.1无形资产万元244.45244.451.3预备费万元283.67283.671.3.1基本预备费万元144.77144.771.3.2涨价预备费万元138.90138.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4055.974055.97(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金789.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5392.682599.063858.965392.685392.685392.681.1应收账款万元1617.80728.011132.461617.801617.801617.801.2存货万元2426.711092.021698.692426.712426.712426.711.2.1原辅材料万元728.01327.61509.61728.01728.01728.011.2.2燃料动力万元36.4016.3825.4836.4036.4036.401.2.3在产品万元1116.29502.33781.401116.291116.291116.291.2.4产成品万元546.01245.70382.21546.01546.01546.011.3现金万元1348.17606.68943.721348.171348.171348.172流动负债万元4603.652071.643222.554603.654603.654603.652.1应付账款万元4603.652071.643222.554603.654603.654603.653流动资金万元789.03355.06552.32789.03789.03789.034铺底流动资金万元263.01118.35184.11263.01263.01263.01(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4845.00万元,其中:固定资产投资4055.97万元,占项目总投资的83.71%;流动资金789.03万元,占项目总投资的16.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1652.58万元,占项目总投资的34.11%;设备购置费1875.27万元,占项目总投资的38.71%;其它投资528.12万元,占项目总投资的10.90%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4055.97+789.03=4845.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4055.9783.71%1.1项目建设投资万元4055.9783.71%1.2建设期利息万元-2流动资金万元789.0316.29%3总投资万元万元4845.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3325.95万元,总成本5529.12万元,利润总额-2203.17万元,净利润69.96万元,增值税114.55万元,税金及附加-1652.38万元,所得税-550.79万元;第二年收入5173.70万元,总成本7846.77万元,利润总额-2673.07万元,净利润-2004.80万元,增值税178.19万元,税金及附加77.60万元,所得税-668.27万元;第三年生产负荷100%,收入7391.00万元,总成本5545.48万元,利润总额1845.52万元,净利润1384.14万元,增值税254.55万元,税金及附加86.76万元,所得税461.38万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入7391.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=254.55万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3325.955173.707391.007391.007391.001.1圆盘缝合机万元3325.955173.707391.007391.007391.002现价增加值万
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