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泓域咨询MACRO/ 油管悬挂器项目立项说明及投资计划油管悬挂器项目立项说明及投资计划第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx科技公司实现营业收入7655.33万元,同比增长29.43%(1740.89万元)。其中,主营业业务油管悬挂器生产及销售收入为6341.35万元,占营业总收入的82.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1890.32万元,较去年同期相比增长474.76万元,增长率33.54%;实现净利润1417.74万元,较去年同期相比增长277.11万元,增长率24.29%。二、项目概况(一)项目名称油管悬挂器项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25732.86平方米(折合约38.58亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.48%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度165.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25732.86平方米,建筑物基底占地面积15820.56平方米,总建筑面积27534.16平方米,其中:规划建设主体工程20379.19平方米,项目规划绿化面积1452.36平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费3020.86万元。(七)节能分析“油管悬挂器项目建设项目”,年用电量407399.56千瓦时,年总用水量10571.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)50.97吨标准煤/年。达产年综合节能量20.82吨标准煤/年,项目总节能率25.27%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7822.46万元,其中:固定资产投资6396.18万元,占项目总投资的81.77%;流动资金1426.28万元,占项目总投资的18.23%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10431.00万元,总成本费用7994.99万元,税金及附加143.25万元,利润总额2436.01万元,利税总额2915.26万元,税后净利润1827.01万元,达产年纳税总额1088.25万元;达产年投资利润率31.14%,投资利税率37.27%,投资回报率23.36%,全部投资回收期5.78年,提供就业职位233个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区油管悬挂器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区油管悬挂器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“油管悬挂器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位233个,达产年纳税总额1088.25万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.14%,投资利税率37.27%,全部投资回报率23.36%,全部投资回收期5.78年,固定资产投资回收期5.78年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业参与知识产权联盟建设,完善国家知识产权运营公共服务平台运行机制,落实降低制造业企业知识产权申请、保护及维权成本的措施。支持民营企业参与国际标准、国家标准和行业标准制定,推动制定团体标准和区域标准,引导民营企业对标贯标。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25732.8638.58亩1.1容积率1.071.2建筑系数61.48%1.3投资强度万元/亩165.791.4基底面积平方米15820.561.5总建筑面积平方米27534.161.6绿化面积平方米1452.36绿化率5.27%2总投资万元7822.462.1固定资产投资万元6396.182.1.1土建工程投资万元2223.692.1.1.1土建工程投资占比万元28.43%2.1.2设备投资万元3020.862.1.2.1设备投资占比38.62%2.1.3其它投资万元1151.632.1.3.1其它投资占比14.72%2.1.4固定资产投资占比81.77%2.2流动资金万元1426.282.2.1流动资金占比18.23%3收入万元10431.004总成本万元7994.995利润总额万元2436.016净利润万元1827.017所得税万元1.078增值税万元336.009税金及附加万元143.2510纳税总额万元1088.2511利税总额万元2915.2612投资利润率31.14%13投资利税率37.27%14投资回报率23.36%15回收期年5.7816设备数量台(套)7617年用电量千瓦时407399.5618年用水量立方米10571.1719总能耗吨标准煤50.9720节能率25.27%21节能量吨标准煤20.8222员工数量人233第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。2、通过提高产业集群发展水平,加快构筑产业链垂直分工协作体系,实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合,推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能,推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场,扩大产品内销比例,推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新,提升产业价值,推动传统产业由加工制造向设计创造升级,由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 项目选址评价一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区,当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业,改造提升传统产业,加快发展战略性新兴产业和生产性服务业,突出扶大引强,实施龙头带动,引导产业合理布局、错位发展,推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展,推进东进东接,力争到2020年,全市工业规模进一步壮大,产业结构进一步优化,创新能力进一步增强,发展水平进一步提升。“十三五”期间,全市规模总产值年均增速在11.3%以上,到2020年,规模工业总产值达3500亿元,力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上,到2020年,规模工业增加值力争达到1000亿元。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.48%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.27%,固定资产投资强度165.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11185.1411185.1420379.1920379.191810.431.1主要生产车间6711.086711.0812227.5112227.511122.471.2辅助生产车间3579.243579.246521.346521.34579.341.3其他生产车间894.81894.811181.991181.99108.632仓储工程2373.082373.084650.734650.73300.482.1成品贮存593.27593.271162.681162.6875.122.2原料仓储1234.001234.002418.382418.38156.252.3辅助材料仓库545.81545.811069.671069.6769.113供配电工程126.56126.56126.56126.569.203.1供配电室126.56126.56126.56126.569.204给排水工程145.55145.55145.55145.558.234.1给排水145.55145.55145.55145.558.235服务性工程1502.951502.951502.951502.9597.105.1办公用房755.64755.64755.64755.6442.085.2生活服务747.31747.31747.31747.3146.916消防及环保工程423.99423.99423.99423.9930.826.1消防环保工程423.99423.99423.99423.9930.827项目总图工程63.2863.2863.2863.28-79.117.1场地及道路硬化4058.99815.80815.807.2场区围墙815.804058.994058.997.3安全保卫室63.2863.2863.2863.288绿化工程1329.7546.54合计15820.5627534.1627534.162223.69六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5518.32万元,占计划投资的70.54%。其中:完成固定资产投资4294.22万元,占总投资的77.82%;完成流动资金投资1224.10,占总投资的22.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5518.321.1完成比例70.54%2完成固定资产投资万元4294.222.1完成比例77.82%3完成流动资金投资万元1224.103.1完成比例22.18%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员233人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1581.2人均年工资万元4.321.3年工资额万元769.012工程技术人员工资2.1平均人数人352.2人均年工资万元6.912.3年工资额万元208.003企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.003.3年工资额万元61.024品质管理人员工资4.1平均人数人194.2人均年工资万元5.364.3年工资额万元109.835其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.185.3年工资额万元68.676职工工资总额万元6792.17五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6396.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2223.693020.86165.796396.181.1工程费用万元2223.693020.868218.451.1.1建筑工程费用万元2223.692223.6928.43%1.1.2设备购置及安装费万元3020.863020.8638.62%1.2工程建设其他费用万元1151.631151.6314.72%1.2.1无形资产万元635.46635.461.3预备费万元516.17516.171.3.1基本预备费万元213.97213.971.3.2涨价预备费万元302.20302.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6396.186396.18(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1426.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8218.453217.495223.918218.458218.458218.451.1应收账款万元2465.541109.491725.872465.542465.542465.541.2存货万元3698.301664.242588.813698.303698.303698.301.2.1原辅材料万元1109.49499.27776.641109.491109.491109.491.2.2燃料动力万元55.4724.9638.8355.4755.4755.471.2.3在产品万元1701.22765.551190.851701.221701.221701.221.2.4产成品万元832.12374.45582.48832.12832.12832.121.3现金万元2054.61924.581438.232054.612054.612054.612流动负债万元6792.173056.484754.526792.176792.176792.172.1应付账款万元6792.173056.484754.526792.176792.176792.173流动资金万元1426.28641.83998.401426.281426.281426.284铺底流动资金万元475.42213.94332.80475.42475.42475.42(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7822.46万元,其中:固定资产投资6396.18万元,占项目总投资的81.77%;流动资金1426.28万元,占项目总投资的18.23%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2223.69万元,占项目总投资的28.43%;设备购置费3020.86万元,占项目总投资的38.62%;其它投资1151.63万元,占项目总投资的14.72%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6396.18+1426.28=7822.46(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6396.1881.77%1.1项目建设投资万元6396.1881.77%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1426.2818.23%3总投资万元万元7822.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4693.95万元,总成本2343.87万元,利润总额2350.08万元,净利润121.08万元,增值税151.20万元,税金及附加1762.56万元,所得税587.52万元;第二年收入7301.70万元,总成本3334.51万元,利润总额3967.19万元,净利润2975.39万元,增值税235.20万元,税金及附加131.16万元,所得税991.80万元;第三年生产负荷100%,收入10431.00万元,总成本7994.99万元,利润总额2436.01万元,净利润1827.01万元,增值税336.00万元,税金及附加143.25万元,所得税609.00万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10431.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=336.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4693.957301.7010431.0010431.0010431.001.1油管悬挂器万元4693.957301.7010431.0010431.0010431.002现价增加值万元1502.062336.543337.923337.923337

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