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文档简介
泓域咨询MACRO/ 缧纹钢材项目立项说明及投资计划缧纹钢材项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx集团实现营业收入18532.37万元,同比增长15.28%(2456.34万元)。其中,主营业业务缧纹钢材生产及销售收入为16785.08万元,占营业总收入的90.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3521.51万元,较去年同期相比增长434.19万元,增长率14.06%;实现净利润2641.13万元,较去年同期相比增长274.48万元,增长率11.60%。二、项目概况(一)项目名称缧纹钢材项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积41247.28平方米(折合约61.84亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.63%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度165.42万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积41247.28平方米,建筑物基底占地面积27483.06平方米,总建筑面积44547.06平方米,其中:规划建设主体工程33080.21平方米,项目规划绿化面积3415.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费3706.49万元。(七)节能分析“缧纹钢材项目建设项目”,年用电量709104.69千瓦时,年总用水量13425.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.30吨标准煤/年。达产年综合节能量29.43吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12978.19万元,其中:固定资产投资10229.57万元,占项目总投资的78.82%;流动资金2748.62万元,占项目总投资的21.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18372.00万元,总成本费用14588.51万元,税金及附加227.61万元,利润总额3783.49万元,利税总额4532.96万元,税后净利润2837.62万元,达产年纳税总额1695.34万元;达产年投资利润率29.15%,投资利税率34.93%,投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,提供就业职位286个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区缧纹钢材行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区缧纹钢材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“缧纹钢材项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位286个,达产年纳税总额1695.34万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.15%,投资利税率34.93%,全部投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,固定资产投资回收期6.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动民营企业积极履行社会责任。2016年12月,国务院印发生产者责任延伸制度推行方案,要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点,为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。下一步,发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围,选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作,推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系,推动民营企业积极履行社会责任。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41247.2861.84亩1.1容积率1.081.2建筑系数66.63%1.3投资强度万元/亩165.421.4基底面积平方米27483.061.5总建筑面积平方米44547.061.6绿化面积平方米3415.21绿化率7.67%2总投资万元12978.192.1固定资产投资万元10229.572.1.1土建工程投资万元3174.652.1.1.1土建工程投资占比万元24.46%2.1.2设备投资万元3706.492.1.2.1设备投资占比28.56%2.1.3其它投资万元3348.432.1.3.1其它投资占比25.80%2.1.4固定资产投资占比78.82%2.2流动资金万元2748.622.2.1流动资金占比21.18%3收入万元18372.004总成本万元14588.515利润总额万元3783.496净利润万元2837.627所得税万元1.088增值税万元521.869税金及附加万元227.6110纳税总额万元1695.3411利税总额万元4532.9612投资利润率29.15%13投资利税率34.93%14投资回报率21.86%15回收期年6.0716设备数量台(套)10917年用电量千瓦时709104.6918年用水量立方米13425.8419总能耗吨标准煤88.3020节能率23.61%21节能量吨标准煤29.4322员工数量人286第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。今年以来,国际环境错综复杂,国内改革发展稳定任务艰巨繁重。在全面贯彻党的十九大精神开局之年,以习近平同志为核心的党中央团结带领全党和全国各族人民迎难而上,贯彻落实党的十九大战略部署,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展要求,有效应对外部环境深刻变化,保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。但同时也要看到,当前经济形势充满错综复杂的各种变数,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、工业作为我市国民经济的重要基础,是支撑我市经济发展的脊梁,其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展,根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求,全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划,振兴我市制造,加快工业转型升级发展,充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市,加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用,特制定本规划。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。园区确立“大力发展汽车及配件产业,重点扶持电子信息及现代服务业,做优做精生物医药产业,改造提升传统产业”的产业发展思路,形成了汽车及配件和电子信息两大超百亿产业集群。园区以科学发展观为统领,深入实施“工业强市”战略,狠抓经济发展,强化招商选资,加强项目推进,深入开展节约集约用地,全面推进传统制造业向现代制造业转型。三、建设条件分析随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.63%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度165.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19430.5219430.5233080.2133080.212593.211.1主要生产车间11658.3111658.3119848.1319848.131607.791.2辅助生产车间6217.776217.7710585.6710585.67829.831.3其他生产车间1554.441554.441918.651918.65155.592仓储工程4122.464122.467453.457453.45424.942.1成品贮存1030.621030.621863.361863.36106.232.2原料仓储2143.682143.683875.793875.79220.972.3辅助材料仓库948.17948.171714.291714.2997.743供配电工程219.86219.86219.86219.8614.103.1供配电室219.86219.86219.86219.8614.104给排水工程252.84252.84252.84252.8412.614.1给排水252.84252.84252.84252.8412.615服务性工程2610.892610.892610.892610.89148.855.1办公用房1376.001376.001376.001376.0078.995.2生活服务1234.891234.891234.891234.8987.546消防及环保工程736.55736.55736.55736.5547.246.1消防环保工程736.55736.55736.55736.5547.247项目总图工程109.93109.93109.93109.93-153.397.1场地及道路硬化7341.161503.701503.707.2场区围墙1503.707341.167341.167.3安全保卫室109.93109.93109.93109.938绿化工程2488.3687.09合计27483.0644547.0644547.063174.65六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地,所处地段没有重要的河流和山脉,所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局,项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹,不会影响当地生态景观和自然风貌。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10981.39万元,占计划投资的84.61%。其中:完成固定资产投资7797.83万元,占总投资的71.01%;完成流动资金投资3183.56,占总投资的28.99%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10981.391.1完成比例84.61%2完成固定资产投资万元7797.832.1完成比例71.01%3完成流动资金投资万元3183.563.1完成比例28.99%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员286人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1941.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1125.192工程技术人员工资2.1平均人数人432.2人均年工资万元5.652.3年工资额万元291.193企业管理人员工资3.1平均人数人113.2人均年工资万元6.113.3年工资额万元87.934品质管理人员工资4.1平均人数人234.2人均年工资万元5.184.3年工资额万元125.085其他人员工资5.1平均人数人155.2人均年工资万元7.855.3年工资额万元92.786职工工资总额万元10981.01五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10229.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3174.653706.49165.4210229.571.1工程费用万元3174.653706.4913729.631.1.1建筑工程费用万元3174.653174.6524.46%1.1.2设备购置及安装费万元3706.493706.4928.56%1.2工程建设其他费用万元3348.433348.4325.80%1.2.1无形资产万元1901.151901.151.3预备费万元1447.281447.281.3.1基本预备费万元654.09654.091.3.2涨价预备费万元793.19793.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元10229.5710229.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2748.62万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13729.636966.119206.6113729.6313729.6313729.631.1应收账款万元4118.892471.333295.114118.894118.894118.891.2存货万元6178.333707.004942.676178.336178.336178.331.2.1原辅材料万元1853.501112.101482.801853.501853.501853.501.2.2燃料动力万元92.6755.6074.1492.6792.6792.671.2.3在产品万元2842.031705.222273.632842.032842.032842.031.2.4产成品万元1390.12834.071112.101390.121390.121390.121.3现金万元3432.412059.442745.933432.413432.413432.412流动负债万元10981.016588.618784.8110981.0110981.0110981.012.1应付账款万元10981.016588.618784.8110981.0110981.0110981.013流动资金万元2748.621649.172198.902748.622748.622748.624铺底流动资金万元916.20549.72732.96916.20916.20916.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12978.19万元,其中:固定资产投资10229.57万元,占项目总投资的78.82%;流动资金2748.62万元,占项目总投资的21.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3174.65万元,占项目总投资的24.46%;设备购置费3706.49万元,占项目总投资的28.56%;其它投资3348.43万元,占项目总投资的25.80%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10229.57+2748.62=12978.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10229.5778.82%1.1项目建设投资万元10229.5778.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2748.6221.18%3总投资万元万元12978.19二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11023.20万元,总成本13931.63万元,利润总额-2908.43万元,净利润202.56万元,增值税313.12万元,税金及附加-2181.32万元,所得税-727.11万元;第二年收入14697.60万元,总成本17485.75万元,利润总额-2788.15万元,净利润-2091.11万元,增值税417.49万元,税金及附加215.09万元,所得税-697.04万元;第三年生产负荷100%,收入18372.00万元,总成本14588.51万元,利润总额3783.49万元,净利润2837.62万元,增值税521.86万元,税金及附加227.61万元,所得税945.87万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入18372.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=521.86万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11023.2014697.6018372.0018372.0018372.001.1缧纹钢材万元11023.2014697.6018372.0018372.0018372.002现价增加值万元3527.424703.235879.045879.045879.043增值
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