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泓域咨询MACRO/ 主编控制器项目立项说明及投资计划主编控制器项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入2925.00万元,同比增长31.80%(705.74万元)。其中,主营业业务主编控制器生产及销售收入为2732.11万元,占营业总收入的93.41%。根据初步统计测算,公司实现利润总额820.56万元,较去年同期相比增长66.67万元,增长率8.84%;实现净利润615.42万元,较去年同期相比增长69.73万元,增长率12.78%。二、项目概况(一)项目名称主编控制器项目(二)项目选址xxx经济示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积12879.77平方米(折合约19.31亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.33%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度183.79万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12879.77平方米,建筑物基底占地面积6611.19平方米,总建筑面积18160.48平方米,其中:规划建设主体工程12644.25平方米,项目规划绿化面积1145.85平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1397.74万元。(七)节能分析“主编控制器项目建设项目”,年用电量462728.44千瓦时,年总用水量5468.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.34吨标准煤/年。达产年综合节能量18.11吨标准煤/年,项目总节能率22.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范中心发展规划,符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4089.75万元,其中:固定资产投资3548.98万元,占项目总投资的86.78%;流动资金540.77万元,占项目总投资的13.22%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5163.00万元,总成本费用3971.06万元,税金及附加71.25万元,利润总额1191.94万元,利税总额1427.60万元,税后净利润893.96万元,达产年纳税总额533.65万元;达产年投资利润率29.14%,投资利税率34.91%,投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,提供就业职位110个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范中心及xxx经济示范中心主编控制器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范中心主编控制器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“主编控制器项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展,为社会提供就业职位110个,达产年纳税总额533.65万元,可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.14%,投资利税率34.91%,全部投资回报率21.86%,全部投资回收期6.07年,固定资产投资回收期6.07年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12879.7719.31亩1.1容积率1.411.2建筑系数51.33%1.3投资强度万元/亩183.791.4基底面积平方米6611.191.5总建筑面积平方米18160.481.6绿化面积平方米1145.85绿化率6.31%2总投资万元4089.752.1固定资产投资万元3548.982.1.1土建工程投资万元1626.132.1.1.1土建工程投资占比万元39.76%2.1.2设备投资万元1397.742.1.2.1设备投资占比34.18%2.1.3其它投资万元525.112.1.3.1其它投资占比12.84%2.1.4固定资产投资占比86.78%2.2流动资金万元540.772.2.1流动资金占比13.22%3收入万元5163.004总成本万元3971.065利润总额万元1191.946净利润万元893.967所得税万元1.418增值税万元164.419税金及附加万元71.2510纳税总额万元533.6511利税总额万元1427.6012投资利润率29.14%13投资利税率34.91%14投资回报率21.86%15回收期年6.0716设备数量台(套)10517年用电量千瓦时462728.4418年用水量立方米5468.7819总能耗吨标准煤57.3420节能率22.85%21节能量吨标准煤18.1122员工数量人110第二章 建设背景一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势,结构调整深入推进,新旧动能接续转换,质量效益稳步提升,经济迈向高质量发展起步良好。下半年,房地产投资有望保持一个比较快的增长,对外贸易确实面临一些挑战,但是也有很多有利的因素,总体还是有望保持平稳较快的增长。二、必要性分析1、实践证明,稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则,也是做好经济工作的方法论。要清醒看到,我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题,世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。越是面对复杂的国内国际经济形势,就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。稳是主基调,稳是大局,在稳的前提下才能在关键领域有所进取,才能在把握好度的前提下奋发有为。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范中心。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.33%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.31%,固定资产投资强度183.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4674.114674.1112644.2512644.251245.411.1主要生产车间2804.472804.477586.557586.55772.151.2辅助生产车间1495.721495.724046.164046.16398.531.3其他生产车间373.93373.93733.37733.3774.722仓储工程991.68991.683585.553585.55256.852.1成品贮存247.92247.92896.39896.3964.212.2原料仓储515.67515.671864.491864.49133.562.3辅助材料仓库228.09228.09824.68824.6859.083供配电工程52.8952.8952.8952.894.263.1供配电室52.8952.8952.8952.894.264给排水工程60.8260.8260.8260.823.814.1给排水60.8260.8260.8260.823.815服务性工程628.06628.06628.06628.0644.995.1办公用房346.29346.29346.29346.2926.765.2生活服务281.77281.77281.77281.7722.416消防及环保工程177.18177.18177.18177.1814.286.1消防环保工程177.18177.18177.18177.1814.287项目总图工程26.4426.4426.4426.4435.707.1场地及道路硬化1682.51370.12370.127.2场区围墙370.121682.511682.517.3安全保卫室26.4426.4426.4426.448绿化工程595.0920.83合计6611.1918160.4818160.481626.13六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业(如运输业、服务业)的发展,从而促进当地经济的快速发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2559.53万元,占计划投资的62.58%。其中:完成固定资产投资1839.56万元,占总投资的71.87%;完成流动资金投资719.97,占总投资的28.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2559.531.1完成比例62.58%2完成固定资产投资万元1839.562.1完成比例71.87%3完成流动资金投资万元719.973.1完成比例28.13%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员110人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人751.2人均年工资万元4.471.3年工资额万元448.352工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元5.512.3年工资额万元105.273企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.583.3年工资额万元27.514品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.674.3年工资额万元52.425其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元29.876职工工资总额万元3484.18五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3548.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1626.131397.74183.793548.981.1工程费用万元1626.131397.744024.951.1.1建筑工程费用万元1626.131626.1339.76%1.1.2设备购置及安装费万元1397.741397.7434.18%1.2工程建设其他费用万元525.11525.1112.84%1.2.1无形资产万元217.28217.281.3预备费万元307.83307.831.3.1基本预备费万元128.84128.841.3.2涨价预备费万元178.99178.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元3548.983548.98(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金540.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4024.952360.732539.834024.954024.954024.951.1应收账款万元1207.48784.87905.611207.481207.481207.481.2存货万元1811.231177.301358.421811.231811.231811.231.2.1原辅材料万元543.37353.19407.53543.37543.37543.371.2.2燃料动力万元27.1717.6620.3827.1727.1727.171.2.3在产品万元833.17541.56624.87833.17833.17833.171.2.4产成品万元407.53264.89305.65407.53407.53407.531.3现金万元1006.24654.05754.681006.241006.241006.242流动负债万元3484.182264.722613.133484.183484.183484.182.1应付账款万元3484.182264.722613.133484.183484.183484.183流动资金万元540.77351.50405.58540.77540.77540.774铺底流动资金万元180.25117.17135.19180.25180.25180.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4089.75万元,其中:固定资产投资3548.98万元,占项目总投资的86.78%;流动资金540.77万元,占项目总投资的13.22%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1626.13万元,占项目总投资的39.76%;设备购置费1397.74万元,占项目总投资的34.18%;其它投资525.11万元,占项目总投资的12.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3548.98+540.77=4089.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3548.9886.78%1.1项目建设投资万元3548.9886.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元540.7713.22%3总投资万元万元4089.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3355.95万元,总成本14533.56万元,利润总额-11177.61万元,净利润64.34万元,增值税106.87万元,税金及附加-8383.21万元,所得税-2794.40万元;第二年收入3872.25万元,总成本16392.67万元,利润总额-12520.42万元,净利润-9390.31万元,增值税123.31万元,税金及附加66.32万元,所得税-3130.11万元;第三年生产负荷100%,收入5163.00万元,总成本3971.06万元,利润总额1191.94万元,净利润893.96万元,增值税164.41万元,税金及附加71.25万元,所得税297.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5163.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=164.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3355.953872.255163.005163.005163.001.1主编控制器万元3355.953872.255163.005163.005163.002现价增加值万元107

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