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文档简介
泓域咨询MACRO/ 截止阀项目立项说明及投资计划截止阀项目立项说明及投资计划第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3100.02万元,同比增长27.87%(675.69万元)。其中,主营业业务截止阀生产及销售收入为2704.42万元,占营业总收入的87.24%。根据初步统计测算,公司实现利润总额860.29万元,较去年同期相比增长153.65万元,增长率21.74%;实现净利润645.22万元,较去年同期相比增长114.60万元,增长率21.60%。二、项目概况(一)项目名称截止阀项目(二)项目选址xxx经济示范区(三)项目用地规模项目总用地面积9398.03平方米(折合约14.09亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.69%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度182.77万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积9398.03平方米,建筑物基底占地面积4857.84平方米,总建筑面积12687.34平方米,其中:规划建设主体工程8233.88平方米,项目规划绿化面积934.94平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费1014.92万元。(七)节能分析“截止阀项目建设项目”,年用电量1065650.50千瓦时,年总用水量2494.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.18吨标准煤/年。达产年综合节能量53.58吨标准煤/年,项目总节能率28.25%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2936.75万元,其中:固定资产投资2575.23万元,占项目总投资的87.69%;流动资金361.52万元,占项目总投资的12.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入3515.00万元,总成本费用2697.54万元,税金及附加51.12万元,利润总额817.46万元,利税总额981.33万元,税后净利润613.10万元,达产年纳税总额368.24万元;达产年投资利润率27.84%,投资利税率33.42%,投资回报率20.88%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位51个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济示范区及xxx经济示范区截止阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济示范区截止阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“截止阀项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范区经济发展,为社会提供就业职位51个,达产年纳税总额368.24万元,可以促进xxx经济示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.84%,投资利税率33.42%,全部投资回报率20.88%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了企业在品牌国际竞争、优势产业合作等方面的国际化发展方向,并围绕国际化发展的支撑条件,提出健全信用体系、境外投资风险防控体系、信息服务体系、融资支持体系等。发展改革委、商务部、人民银行、外交部、国家工商总局等部门已经或正在开展相关工作,积极推进各项任务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米9398.0314.09亩1.1容积率1.351.2建筑系数51.69%1.3投资强度万元/亩182.771.4基底面积平方米4857.841.5总建筑面积平方米12687.341.6绿化面积平方米934.94绿化率7.37%2总投资万元2936.752.1固定资产投资万元2575.232.1.1土建工程投资万元994.842.1.1.1土建工程投资占比万元33.88%2.1.2设备投资万元1014.922.1.2.1设备投资占比34.56%2.1.3其它投资万元565.472.1.3.1其它投资占比19.25%2.1.4固定资产投资占比87.69%2.2流动资金万元361.522.2.1流动资金占比12.31%3收入万元3515.004总成本万元2697.545利润总额万元817.466净利润万元613.107所得税万元1.358增值税万元112.759税金及附加万元51.1210纳税总额万元368.2411利税总额万元981.3312投资利润率27.84%13投资利税率33.42%14投资回报率20.88%15回收期年6.2916设备数量台(套)8217年用电量千瓦时1065650.5018年用水量立方米2494.9519总能耗吨标准煤131.1820节能率28.25%21节能量吨标准煤53.5822员工数量人51第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、在今年的政府工作报告中,“以创新引领实体经济转型升级”被列为2017年重点工作任务之一。同时,国务院总理指出,加快培育壮大新兴产业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。2018年前11个月中国工业经济运行总体平稳、稳中向好,同时稳中趋缓、稳中有变、稳中有忧。2018年111月,全国规模以上工业增加值增幅6.3%,611月工业增幅呈下滑趋势,分别为6%、6.1%、5.8%、5.9%和5.4%;2018年11月PMI指数50.0%,跌至荣枯线;利润增长主要集中在采掘业、原材料工业等上游产业,占总增长的八成;价格走势趋于平和,将对上下游行业利润增幅起到均衡作用;固定资产投资增幅持续走低,结构有新变化,民间投资、工业投资均有所回暖;国内消费增势回落,缺乏消费热点带动,消费结构有改善,服务型消费增长较快;进出口平稳增长,利用外资保持增长,对外投资回暖,不确定不稳定因素加大;产业转型升级成效明显,仍需努力;东部工业增加值增幅下降明显应引起警觉。预测2018全年的工业增速在合理区间,但会影响2019年走势。二、必要性分析1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。2、着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 选址规划一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx经济示范区。加快推动转型升级创新发展,是园区适应和引领经济发展新常态的根本之策。根据省委省政府和当地市委市政府总体工作部署,在新起点上整装再出征,统筹稳增长、促改革、转方式、调结构、惠民生,打造发展升级版。用5年时间,全面推动转型升级和创新发展,努力实现经济增长更稳健、产业结构更合理、质量效益更显著、创新实力更雄厚、生态环境更优美。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.69%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度182.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3434.493434.498233.888233.88710.201.1主要生产车间2060.692060.694940.334940.33440.321.2辅助生产车间1099.041099.042634.842634.84227.261.3其他生产车间274.76274.76477.57477.5742.612仓储工程728.68728.682894.752894.75181.592.1成品贮存182.17182.17723.69723.6945.402.2原料仓储378.91378.911505.271505.2794.432.3辅助材料仓库167.60167.60665.79665.7941.773供配电工程38.8638.8638.8638.862.743.1供配电室38.8638.8638.8638.862.744给排水工程44.6944.6944.6944.692.454.1给排水44.6944.6944.6944.692.455服务性工程461.49461.49461.49461.4928.955.1办公用房191.64191.64191.64191.6417.275.2生活服务269.85269.85269.85269.8513.296消防及环保工程130.19130.19130.19130.199.196.1消防环保工程130.19130.19130.19130.199.197项目总图工程19.4319.4319.4319.4340.967.1场地及道路硬化1312.79195.11195.117.2场区围墙195.111312.791312.797.3安全保卫室19.4319.4319.4319.438绿化工程535.8918.76合计4857.8412687.3412687.34994.84六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目具有较强的盈利能力,在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会,能进一步强化教育和社会福利体系,使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施,使老年人和残疾人得到更多的社会关爱,使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2809.65万元,占计划投资的95.67%。其中:完成固定资产投资1945.09万元,占总投资的69.23%;完成流动资金投资864.56,占总投资的30.77%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2809.651.1完成比例95.67%2完成固定资产投资万元1945.092.1完成比例69.23%3完成流动资金投资万元864.563.1完成比例30.77%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的,同时兼顾工作程序的合理性;随着工程项目的开展,涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时,由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职,工程部不再招聘相应的人员;当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时,监理组和预算组要适当增加人员;预算组负责工程预决算审核;木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员51人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人351.2人均年工资万元5.091.3年工资额万元172.372工程技术人员工资2.1平均人数人82.2人均年工资万元5.382.3年工资额万元53.243企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元7.743.3年工资额万元12.224品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元23.545其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元6.575.3年工资额万元11.456职工工资总额万元2390.65五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2575.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元994.841014.92182.772575.231.1工程费用万元994.841014.922752.171.1.1建筑工程费用万元994.84994.8433.88%1.1.2设备购置及安装费万元1014.921014.9234.56%1.2工程建设其他费用万元565.47565.4719.25%1.2.1无形资产万元272.78272.781.3预备费万元292.69292.691.3.1基本预备费万元127.12127.121.3.2涨价预备费万元165.57165.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元2575.232575.23(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金361.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2752.171270.321682.352752.172752.172752.171.1应收账款万元825.65495.39577.96825.65825.65825.651.2存货万元1238.48743.09866.931238.481238.481238.481.2.1原辅材料万元371.54222.93260.08371.54371.54371.541.2.2燃料动力万元18.5811.1513.0018.5818.5818.581.2.3在产品万元569.70341.82398.79569.70569.70569.701.2.4产成品万元278.66167.19195.06278.66278.66278.661.3现金万元688.04412.83481.63688.04688.04688.042流动负债万元2390.651434.391673.452390.652390.652390.652.1应付账款万元2390.651434.391673.452390.652390.652390.653流动资金万元361.52216.91253.06361.52361.52361.524铺底流动资金万元120.5172.3084.35120.51120.51120.51(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2936.75万元,其中:固定资产投资2575.23万元,占项目总投资的87.69%;流动资金361.52万元,占项目总投资的12.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资994.84万元,占项目总投资的33.88%;设备购置费1014.92万元,占项目总投资的34.56%;其它投资565.47万元,占项目总投资的19.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2575.23+361.52=2936.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2575.2387.69%1.1项目建设投资万元2575.2387.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元361.5212.31%3总投资万元万元2936.75二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2109.00万元,总成本5695.86万元,利润总额-3586.86万元,净利润45.71万元,增值税67.65万元,税金及附加-2690.14万元,所得税-896.72万元;第二年收入2460.50万元,总成本6428.77万元,利润总额-3968.27万元,净利润-2976.20万元,增值税78.92万元,税金及附加47.06万元,所得税-992.07万元;第三年生产负荷100%,收入3515.00万元,总成本2697.54万元,利润总额817.46万元,净利润613.10万元,增值税112.75万元,税金及附加51.12万元,所得税204.37万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入3515.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=112.75万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2109.002460.503515.003515.003515.001.1截止阀万元2109.002460.503515.003515.003515.002现价增
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