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文档简介
泓域咨询MACRO/ 油画笔项目立项说明及投资计划油画笔项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx科技公司实现营业收入16303.99万元,同比增长31.12%(3869.59万元)。其中,主营业业务油画笔生产及销售收入为15216.14万元,占营业总收入的93.33%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4168.26万元,较去年同期相比增长865.21万元,增长率26.19%;实现净利润3126.20万元,较去年同期相比增长521.77万元,增长率20.03%。二、项目概况(一)项目名称油画笔项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积25285.97平方米(折合约37.91亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.39%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度184.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25285.97平方米,建筑物基底占地面积19063.09平方米,总建筑面积27308.85平方米,其中:规划建设主体工程17471.02平方米,项目规划绿化面积1777.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费2788.87万元。(七)节能分析“油画笔项目建设项目”,年用电量875660.89千瓦时,年总用水量14932.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.90吨标准煤/年。达产年综合节能量30.72吨标准煤/年,项目总节能率26.94%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10341.00万元,其中:固定资产投资7001.22万元,占项目总投资的67.70%;流动资金3339.78万元,占项目总投资的32.30%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24505.00万元,总成本费用19081.37万元,税金及附加190.91万元,利润总额5423.63万元,利税总额6362.63万元,税后净利润4067.72万元,达产年纳税总额2294.91万元;达产年投资利润率52.45%,投资利税率61.53%,投资回报率39.34%,全部投资回收期4.04年,提供就业职位507个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区油画笔行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区油画笔产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“油画笔项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位507个,达产年纳税总额2294.91万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率52.45%,投资利税率61.53%,全部投资回报率39.34%,全部投资回收期4.04年,固定资产投资回收期4.04年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25285.9737.91亩1.1容积率1.081.2建筑系数75.39%1.3投资强度万元/亩184.681.4基底面积平方米19063.091.5总建筑面积平方米27308.851.6绿化面积平方米1777.60绿化率6.51%2总投资万元10341.002.1固定资产投资万元7001.222.1.1土建工程投资万元2383.632.1.1.1土建工程投资占比万元23.05%2.1.2设备投资万元2788.872.1.2.1设备投资占比26.97%2.1.3其它投资万元1828.722.1.3.1其它投资占比17.68%2.1.4固定资产投资占比67.70%2.2流动资金万元3339.782.2.1流动资金占比32.30%3收入万元24505.004总成本万元19081.375利润总额万元5423.636净利润万元4067.727所得税万元1.088增值税万元748.099税金及附加万元190.9110纳税总额万元2294.9111利税总额万元6362.6312投资利润率52.45%13投资利税率61.53%14投资回报率39.34%15回收期年4.0416设备数量台(套)13617年用电量千瓦时875660.8918年用水量立方米14932.8119总能耗吨标准煤108.9020节能率26.94%21节能量吨标准煤30.7222员工数量人507第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、目前,中国经济正步入发展新常态,经济增速处于下行周期,但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨,培育了一批新的增长点,支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看,战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分,并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业,2015年第一季度新增19家,达863家,占上市公司总数的32.4%,比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家,占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度,战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头,增速达16.0%,大幅高于上市公司总体。同时,大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长,呈现全面发展格局。此外,近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升,领军企业不断涌现,显示出强大的发展后劲,将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。经济增速虽然会有所放缓,但仍可关注经济结构改善及质量提升带来的机会。包括资本与技术结合带来的创新型企业的发展机会;产业集中度提升过程中龙头企业成长的机会;关税下降后高端消费需求提升的机会;个税改革、城市化发展及贫困人口精准脱贫后低收入人群收入提升带来的消费升级机会。二、必要性分析1、贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。2、十八届三中全会以来,党中央国务院推出了一系列重大改革举措,全面深化改革的力度不断加大。金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和行政审批制度改革全面深化,特别是通过供给侧结构性改革等一系列措施降低企业生产成本、淘汰过剩产能,促进制造业向智能化、服务化、绿色化发展,为工业发展创造了前所未有的优良环境。作为传统工业基地,我市省加快工业转型升级在整个国家战略中具有十分重要的意义。我市必须主动对接国家战略,在体制机制创新上走在全国前列,充分利用自身资源禀赋优势和产业基础条件,加快推进制造业的升级换代。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.39%,建筑容积率1.08,建设区域绿化覆盖率6.51%,固定资产投资强度184.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13477.6013477.6017471.0217471.021677.441.1主要生产车间8086.568086.5610482.6110482.611040.011.2辅助生产车间4312.834312.835590.735590.73536.781.3其他生产车间1078.211078.211013.321013.32100.652仓储工程2859.462859.466394.596394.59446.522.1成品贮存714.87714.871598.651598.65111.632.2原料仓储1486.921486.923325.193325.19232.192.3辅助材料仓库657.68657.681470.761470.76102.703供配电工程152.50152.50152.50152.5011.983.1供配电室152.50152.50152.50152.5011.984给排水工程175.38175.38175.38175.3810.724.1给排水175.38175.38175.38175.3810.725服务性工程1810.991810.991810.991810.99126.465.1办公用房947.87947.87947.87947.8754.355.2生活服务863.12863.12863.12863.1261.696消防及环保工程510.89510.89510.89510.8940.136.1消防环保工程510.89510.89510.89510.8940.137项目总图工程76.2576.2576.2576.25-6.977.1场地及道路硬化4984.35801.37801.377.2场区围墙801.374984.354984.357.3安全保卫室76.2576.2576.2576.258绿化工程2210.0377.35合计19063.0927308.8527308.852383.63六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 项目风险性分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、投资项目场址位于项目建设地内,项目用地性质为工业用地,场内无任何建筑物,便于工程施工;因此,投资项目基本无用地风险。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7224.94万元,占计划投资的69.87%。其中:完成固定资产投资4389.60万元,占总投资的60.76%;完成流动资金投资2835.34,占总投资的39.24%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7224.941.1完成比例69.87%2完成固定资产投资万元4389.602.1完成比例60.76%3完成流动资金投资万元2835.343.1完成比例39.24%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员507人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3451.2人均年工资万元4.051.3年工资额万元1444.182工程技术人员工资2.1平均人数人762.2人均年工资万元5.992.3年工资额万元531.453企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元6.943.3年工资额万元132.374品质管理人员工资4.1平均人数人414.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元207.305其他人员工资5.1平均人数人255.2人均年工资万元4.885.3年工资额万元106.876职工工资总额万元12351.42五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7001.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2383.632788.87184.687001.221.1工程费用万元2383.632788.8715691.201.1.1建筑工程费用万元2383.632383.6323.05%1.1.2设备购置及安装费万元2788.872788.8726.97%1.2工程建设其他费用万元1828.721828.7217.68%1.2.1无形资产万元1028.121028.121.3预备费万元800.60800.601.3.1基本预备费万元404.11404.111.3.2涨价预备费万元396.49396.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元7001.227001.22(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3339.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15691.207197.9710471.9415691.2015691.2015691.201.1应收账款万元4707.362118.313295.154707.364707.364707.361.2存货万元7061.043177.474942.737061.047061.047061.041.2.1原辅材料万元2118.31953.241482.822118.312118.312118.311.2.2燃料动力万元105.9247.6674.14105.92105.92105.921.2.3在产品万元3248.081461.642273.653248.083248.083248.081.2.4产成品万元1588.73714.931112.111588.731588.731588.731.3现金万元3922.801765.262745.963922.803922.803922.802流动负债万元12351.425558.148645.9912351.4212351.4212351.422.1应付账款万元12351.425558.148645.9912351.4212351.4212351.423流动资金万元3339.781502.902337.853339.783339.783339.784铺底流动资金万元1113.25500.97779.281113.251113.251113.25(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10341.00万元,其中:固定资产投资7001.22万元,占项目总投资的67.70%;流动资金3339.78万元,占项目总投资的32.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2383.63万元,占项目总投资的23.05%;设备购置费2788.87万元,占项目总投资的26.97%;其它投资1828.72万元,占项目总投资的17.68%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7001.22+3339.78=10341.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7001.2267.70%1.1项目建设投资万元7001.2267.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3339.7832.30%3总投资万元万元10341.00二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11027.25万元,总成本16785.36万元,利润总额-5758.11万元,净利润141.54万元,增值税336.64万元,税金及附加-4318.58万元,所得税-1439.53万元;第二年收入17153.50万元,总成本24075.06万元,利润总额-6921.56万元,净利润-5191.17万元,增值税523.66万元,税金及附加163.98万元,所得税-1730.39万元;第三年生产负荷100%,收入24505.00万元,总成本19081.37万元,利润总额5423.63万元,净利润4067.72万元,增值税748.09万元,税金及附加190.91万元,所得税1355.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24505.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=748.09万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11027.2517153.5024505.0024505.0024505.001.1油画笔万元11027.2517153.5024505.0024505.0024505.002现价增加值万元3528.725489.127841.607841.607841.603增值税万元336.64523.667
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