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泓域咨询MACRO/ 小型风力发电机投资项目立项申请报告小型风力发电机投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入32058.64万元,同比增长21.56%(5685.72万元)。其中,主营业业务小型风力发电机生产及销售收入为27722.23万元,占营业总收入的86.47%。根据初步统计测算,公司实现利润总额8843.11万元,较去年同期相比增长866.46万元,增长率10.86%;实现净利润6632.33万元,较去年同期相比增长1361.75万元,增长率25.84%。二、项目概况(一)项目名称小型风力发电机投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积45909.61平方米(折合约68.83亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.14%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度171.75万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积45909.61平方米,建筑物基底占地面积34037.38平方米,总建筑面积75291.76平方米,其中:规划建设主体工程58560.75平方米,项目规划绿化面积5284.39平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费5627.37万元。(七)节能分析“小型风力发电机投资项目建设项目”,年用电量1251490.45千瓦时,年总用水量30604.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.42吨标准煤/年。达产年综合节能量52.14吨标准煤/年,项目总节能率24.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16536.81万元,其中:固定资产投资11821.55万元,占项目总投资的71.49%;流动资金4715.26万元,占项目总投资的28.51%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34650.00万元,总成本费用26230.10万元,税金及附加323.00万元,利润总额8419.90万元,利税总额9904.27万元,税后净利润6314.92万元,达产年纳税总额3589.34万元;达产年投资利润率50.92%,投资利税率59.89%,投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,提供就业职位650个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区小型风力发电机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区小型风力发电机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“小型风力发电机投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位650个,达产年纳税总额3589.34万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.92%,投资利税率59.89%,全部投资回报率38.19%,全部投资回收期4.12年,固定资产投资回收期4.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、知识产权联盟建设及标准制定。国家知识产权局通过建立订单式知识产权研发体系、构筑和运营产业专利池、推进知识产权与标准的融合和共同防御知识产权风险,不断推动产业关键领域知识产权运营工作开展;通过开展产业专利导航分析服务、构建以专利池为基础的产业发展核心要素池,有效支撑联盟内成员单位创新发展;通过创新知识产权创新创业模式和开展具有产业特色的大众创业服务,为服务知识产权创新创业提供有利保障。工业和信息化部联合国家知识产权局印发了关于全面组织实施中小企业知识产权战略推进工程的指导意见,支持中小企业贯彻落实企业知识产权管理规范国家标准和工业企业知识产权管理指南,提升中小企业知识产权创造、运用、保护和管理能力。在标准制定上,报告要求,充分发挥民营企业在标准制定中的重要作用,支持组建重点领域标准推进联盟,建设标准创新研究基地,协同推进产品研发与标准制定。制定满足市场和创新需要的团体标准,建立企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度。鼓励和支持民营企业参与国际标准制定,大力推动国防装备采用先进的民用标准,推动军用技术标准向民用领域的转化和应用。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米45909.6168.83亩1.1容积率1.641.2建筑系数74.14%1.3投资强度万元/亩171.751.4基底面积平方米34037.381.5总建筑面积平方米75291.761.6绿化面积平方米5284.39绿化率7.02%2总投资万元16536.812.1固定资产投资万元11821.552.1.1土建工程投资万元6377.062.1.1.1土建工程投资占比万元38.56%2.1.2设备投资万元5627.372.1.2.1设备投资占比34.03%2.1.3其它投资万元-182.882.1.3.1其它投资占比-1.11%2.1.4固定资产投资占比71.49%2.2流动资金万元4715.262.2.1流动资金占比28.51%3收入万元34650.004总成本万元26230.105利润总额万元8419.906净利润万元6314.927所得税万元1.648增值税万元1161.379税金及附加万元323.0010纳税总额万元3589.3411利税总额万元9904.2712投资利润率50.92%13投资利税率59.89%14投资回报率38.19%15回收期年4.1216设备数量台(套)10017年用电量千瓦时1251490.4518年用水量立方米30604.7419总能耗吨标准煤156.4220节能率24.18%21节能量吨标准煤52.1422员工数量人650第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。2、推动绿色发展取得新突破,是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断,也是政府工作报告对做好今年工作提出的一项重要要求。各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置,因地制宜,切实发力,坚持在发展中保护、在保护中发展,持续推进生态文明建设,走出一条经济发展与环境改善的双赢之路,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.14%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度171.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24064.4324064.4358560.7558560.755455.971.1主要生产车间14438.6614438.6635136.4535136.453382.701.2辅助生产车间7700.627700.6218739.4418739.441745.911.3其他生产车间1925.151925.153396.523396.52327.362仓储工程5105.615105.6110875.1610875.16736.882.1成品贮存1276.401276.402718.792718.79184.222.2原料仓储2654.922654.925655.085655.08383.182.3辅助材料仓库1174.291174.292501.292501.29169.483供配电工程272.30272.30272.30272.3020.763.1供配电室272.30272.30272.30272.3020.764给排水工程313.14313.14313.14313.1418.574.1给排水313.14313.14313.14313.1418.575服务性工程3233.553233.553233.553233.55219.105.1办公用房1536.831536.831536.831536.83111.275.2生活服务1696.721696.721696.721696.72118.236消防及环保工程912.20912.20912.20912.2069.546.1消防环保工程912.20912.20912.20912.2069.547项目总图工程136.15136.15136.15136.15-246.807.1场地及道路硬化9091.441775.631775.637.2场区围墙1775.639091.449091.447.3安全保卫室136.15136.15136.15136.158绿化工程2943.87103.04合计34037.3875291.7675291.766377.06六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持,使项目建设得以顺利进行;同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力,公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展,因此是一个双赢项目。(四)社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏,定期用水冲洗、打扫,及时进行消毒、灭蚊蝇;化学药品、外加剂要妥善保管库内存放;油料的保管和使用,防止跑、冒、滴、漏,污染道路、场所、水源;施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资15789.10万元,占计划投资的95.48%。其中:完成固定资产投资10550.84万元,占总投资的66.82%;完成流动资金投资5238.26,占总投资的33.18%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元15789.101.1完成比例95.48%2完成固定资产投资万元10550.842.1完成比例66.82%3完成流动资金投资万元5238.263.1完成比例33.18%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员650人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4421.2人均年工资万元5.981.3年工资额万元2387.492工程技术人员工资2.1平均人数人982.2人均年工资万元6.582.3年工资额万元658.873企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元176.124品质管理人员工资4.1平均人数人524.2人均年工资万元5.424.3年工资额万元267.495其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元4.065.3年工资额万元237.036职工工资总额万元17919.56五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11821.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6377.065627.37171.7511821.551.1工程费用万元6377.065627.3722634.821.1.1建筑工程费用万元6377.066377.0638.56%1.1.2设备购置及安装费万元5627.375627.3734.03%1.2工程建设其他费用万元-182.88-182.88-1.11%1.2.1无形资产万元-101.53-101.531.3预备费万元-81.35-81.351.3.1基本预备费万元-41.11-41.111.3.2涨价预备费万元-40.24-40.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元11821.5511821.55(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4715.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22634.828610.9820363.4122634.8222634.8222634.821.1应收账款万元6790.452716.185432.366790.456790.456790.451.2存货万元10185.674074.278148.5410185.6710185.6710185.671.2.1原辅材料万元3055.701222.282444.563055.703055.703055.701.2.2燃料动力万元152.7961.11122.23152.79152.79152.791.2.3在产品万元4685.411874.163748.334685.414685.414685.411.2.4产成品万元2291.78916.711833.422291.782291.782291.781.3现金万元5658.702263.484526.965658.705658.705658.702流动负债万元17919.567167.8214335.6517919.5617919.5617919.562.1应付账款万元17919.567167.8214335.6517919.5617919.5617919.563流动资金万元4715.261886.103772.214715.264715.264715.264铺底流动资金万元1571.74628.701257.401571.741571.741571.74(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16536.81万元,其中:固定资产投资11821.55万元,占项目总投资的71.49%;流动资金4715.26万元,占项目总投资的28.51%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6377.06万元,占项目总投资的38.56%;设备购置费5627.37万元,占项目总投资的34.03%;其它投资-182.88万元,占项目总投资的-1.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11821.55+4715.26=16536.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11821.5571.49%1.1项目建设投资万元11821.5571.49%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4715.2628.51%3总投资万元万元16536.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13860.00万元,总成本6713.10万元,利润总额7146.90万元,净利润239.38万元,增值税464.55万元,税金及附加5360.17万元,所得税1786.72万元;第二年收入27720.00万元,总成本11499.07万元,利润总额16220.93万元,净利润12165.70万元,增值税929.10万元,税金及附加295.13万元,所得税4055.23万元;第三年生产负荷100%,收入34650.00万元,总成本26230.10万元,利润总额8419.90万元,净利润6314.92万元,增值税1161.37万元,税金及附加323.00万元,所得税2104.97万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34650.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1161.37万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13860.0027720.0034650.0034650.0034650.001.1小型风力发电机万元13860.0027720.0034650.0034650.0034650.002现价增加值万元4435.208870.4011088.0011088.0011088.003增值税万元464.55929.101161.371161.

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