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泓域咨询MACRO/ 蜡膏投资项目立项申请报告蜡膏投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。上一年度,xxx公司实现营业收入8631.99万元,同比增长12.41%(952.95万元)。其中,主营业业务蜡膏生产及销售收入为7112.63万元,占营业总收入的82.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2274.78万元,较去年同期相比增长327.68万元,增长率16.83%;实现净利润1706.09万元,较去年同期相比增长360.92万元,增长率26.83%。二、项目概况(一)项目名称蜡膏投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积26960.14平方米(折合约40.42亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.76%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度163.17万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26960.14平方米,建筑物基底占地面积20964.20平方米,总建筑面积31812.97平方米,其中:规划建设主体工程24815.02平方米,项目规划绿化面积2225.40平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计82台(套),设备购置费2655.65万元。(七)节能分析“蜡膏投资项目建设项目”,年用电量760690.73千瓦时,年总用水量4389.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.86吨标准煤/年。达产年综合节能量31.29吨标准煤/年,项目总节能率25.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8522.37万元,其中:固定资产投资6595.33万元,占项目总投资的77.39%;流动资金1927.04万元,占项目总投资的22.61%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13041.00万元,总成本费用9825.78万元,税金及附加161.06万元,利润总额3215.22万元,利税总额3819.76万元,税后净利润2411.41万元,达产年纳税总额1408.34万元;达产年投资利润率37.73%,投资利税率44.82%,投资回报率28.30%,全部投资回收期5.03年,提供就业职位170个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园蜡膏行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园蜡膏产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“蜡膏投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位170个,达产年纳税总额1408.34万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.73%,投资利税率44.82%,全部投资回报率28.30%,全部投资回收期5.03年,固定资产投资回收期5.03年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、支持民营企业战略合作与兼并重组,鼓励民间资本参与国有企业混合所有制改革,推动重点领域投资主体多元化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26960.1440.42亩1.1容积率1.181.2建筑系数77.76%1.3投资强度万元/亩163.171.4基底面积平方米20964.201.5总建筑面积平方米31812.971.6绿化面积平方米2225.40绿化率7.00%2总投资万元8522.372.1固定资产投资万元6595.332.1.1土建工程投资万元2489.862.1.1.1土建工程投资占比万元29.22%2.1.2设备投资万元2655.652.1.2.1设备投资占比31.16%2.1.3其它投资万元1449.822.1.3.1其它投资占比17.01%2.1.4固定资产投资占比77.39%2.2流动资金万元1927.042.2.1流动资金占比22.61%3收入万元13041.004总成本万元9825.785利润总额万元3215.226净利润万元2411.417所得税万元1.188增值税万元443.489税金及附加万元161.0610纳税总额万元1408.3411利税总额万元3819.7612投资利润率37.73%13投资利税率44.82%14投资回报率28.30%15回收期年5.0316设备数量台(套)8217年用电量千瓦时760690.7318年用水量立方米4389.2319总能耗吨标准煤93.8620节能率25.18%21节能量吨标准煤31.2922员工数量人170第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、到2030年,战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲,增强应对不确定性的能力,增强经济发展韧性,保持中国经济基本面长期向好。12月19日至21日,中央经济工作会议在北京举行,习近平总书记发表重要讲话。会议分析认为,我国发展拥有足够的韧性、巨大的潜力,经济长期向好的态势不会改变。党中央着眼大势对当前经济形势和发展前景所作出的重要判断,对明年和今后一个时期做好经济工作意义十分重大。二、必要性分析1、振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。近年来,习近平总书记在多个重要场合反复强调,我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、积极构建区域性制造业创新中心,联合行业龙头企业、高校、科研机构等创新资源,围绕支柱产业和战略性新兴产业领域,集中突破一批制约产业发展的关键核心技术。加大科技创新服务平台建设力度,为技术研发、转化等提供平台、法律、管理、贸易等咨询和服务。积极承办国际性的科技成果交流会,搭建国际性平台,引导企业、高校、科研机构与国际先进的研究机构和团队开展交流合作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.76%,建筑容积率1.18,建设区域绿化覆盖率7.00%,固定资产投资强度163.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14821.6914821.6924815.0224815.022136.381.1主要生产车间8893.018893.0114889.0114889.011324.561.2辅助生产车间4742.944742.947940.817940.81683.641.3其他生产车间1185.741185.741439.271439.27128.182仓储工程3144.633144.634548.674548.67284.802.1成品贮存786.16786.161137.171137.1771.202.2原料仓储1635.211635.212365.312365.31148.102.3辅助材料仓库723.26723.261046.191046.1965.503供配电工程167.71167.71167.71167.7111.813.1供配电室167.71167.71167.71167.7111.814给排水工程192.87192.87192.87192.8710.574.1给排水192.87192.87192.87192.8710.575服务性工程1991.601991.601991.601991.60124.705.1办公用房1075.871075.871075.871075.8753.695.2生活服务915.73915.73915.73915.7358.076消防及环保工程561.84561.84561.84561.8439.586.1消防环保工程561.84561.84561.84561.8439.587项目总图工程83.8683.8683.8683.86-184.997.1场地及道路硬化5367.451192.131192.137.2场区围墙1192.135367.455367.457.3安全保卫室83.8683.8683.8683.868绿化工程1914.6967.01合计20964.2031812.9731812.972489.86六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围,项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题,也不涉及民族和宗教问题,对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、对安全生产隐患带来的社会风险;投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”,加强安全管理与培训,制定各项安全措施并落实到位,提高企业的本质安全度。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5481.47万元,占计划投资的64.32%。其中:完成固定资产投资4171.12万元,占总投资的76.09%;完成流动资金投资1310.35,占总投资的23.91%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5481.471.1完成比例64.32%2完成固定资产投资万元4171.122.1完成比例76.09%3完成流动资金投资万元1310.353.1完成比例23.91%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员170人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元548.662工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.812.3年工资额万元159.273企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.403.3年工资额万元48.394品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.344.3年工资额万元74.145其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元4.165.3年工资额万元37.866职工工资总额万元8011.49五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6595.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2489.862655.65163.176595.331.1工程费用万元2489.862655.659938.531.1.1建筑工程费用万元2489.862489.8629.22%1.1.2设备购置及安装费万元2655.652655.6531.16%1.2工程建设其他费用万元1449.821449.8217.01%1.2.1无形资产万元643.02643.021.3预备费万元806.80806.801.3.1基本预备费万元400.35400.351.3.2涨价预备费万元406.45406.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元6595.336595.33(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1927.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9938.535735.077864.809938.539938.539938.531.1应收账款万元2981.561938.012385.252981.562981.562981.561.2存货万元4472.342907.023577.874472.344472.344472.341.2.1原辅材料万元1341.70872.111073.361341.701341.701341.701.2.2燃料动力万元67.0943.6153.6767.0967.0967.091.2.3在产品万元2057.281337.231645.822057.282057.282057.281.2.4产成品万元1006.28654.08805.021006.281006.281006.281.3现金万元2484.631615.011987.712484.632484.632484.632流动负债万元8011.495207.476409.198011.498011.498011.492.1应付账款万元8011.495207.476409.198011.498011.498011.493流动资金万元1927.041252.581541.631927.041927.041927.044铺底流动资金万元642.34417.52513.88642.34642.34642.34(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8522.37万元,其中:固定资产投资6595.33万元,占项目总投资的77.39%;流动资金1927.04万元,占项目总投资的22.61%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2489.86万元,占项目总投资的29.22%;设备购置费2655.65万元,占项目总投资的31.16%;其它投资1449.82万元,占项目总投资的17.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6595.33+1927.04=8522.37(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6595.3377.39%1.1项目建设投资万元6595.3377.39%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1927.0422.61%3总投资万元万元8522.37二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入8476.65万元,总成本19668.43万元,利润总额-11191.78万元,净利润142.43万元,增值税288.26万元,税金及附加-8393.84万元,所得税-2797.95万元;第二年收入10432.80万元,总成本23520.23万元,利润总额-13087.43万元,净利润-9815.57万元,增值税354.78万元,税金及附加150.41万元,所得税-3271.86万元;第三年生产负荷100%,收入13041.00万元,总成本9825.78万元,利润总额3215.22万元,净利润2411.41万元,增值税443.48万元,税金及附加161.06万元,所得税803.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13041.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=443.48万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8476.6510432.8013041.0013041.0013041.001.1蜡膏万元8476.6510432.8013041.0013041.0013041.002现价增加值万元2712.533338.504173.124

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